» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Мы встали на учет по НДС с 01.12.2009. С/ф полученные и выданые в октябре , не показывать в 300 форме? Или показывать, но без НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Джулия2010 |
Добавлено: | #1  Ср Янв 27, 2010 18:08:43 |
Заголовок сообщения: | Мы встали на учет по НДС с 01.12.2009. С/ф полученные и выданые в октябре , не показывать в 300 форме? Или показывать, но без НДС? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=309972#309972 Подскажите пож-та, если мы встали на учет по НДС с 01.12.2009 , то с/ф полученные и выданые в октябре , не показывать в 300 форме? или показывать, но без НДС? |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #2  Ср Янв 27, 2010 18:14:17 |
Заголовок сообщения: | |
Джулия2010 думаю, что в декларации вы будете указывать выписанные и полученные счета с 01.12.2009 г. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #3  Чт Янв 28, 2010 11:40:55 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Джулия2010 Пишите не по теме.
Вы имеете право на зачет по НДС на остатки товаров и пр. по статье 256 п.1 пп.5
Темы по этому поводу http://balans.kz/viewtopic.php?p=277103#277103 http://balans.kz/viewtopic.php?p=259728#259728 |
Автор: | кудряшка сью |
Добавлено: | #4  Ср Мар 10, 2010 14:02:47 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые бухгалтера! Опять назрел вопрос. Такая же ситуация, мы тоже с 01.12.09 плательщики НДС, в форме 300 нужно ли показывать ранее полученные счета без НДС(услуги, комиссия и т.д.)? Не возникнет ли расхождений с итоговой годовой формой 100? |
Автор: | Оксана_К | ||||
Добавлено: | #5  Ср Мар 10, 2010 14:27:37 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нет. Только за декабрь.
Конечно, возникнет. В 300 ф. у Вас налогооблагаемый доход воникнет только за декабрь, а в 100 ф. - за весь год. Если придет камералка, то ответите, что разница образовалась из-за постановки на учет по НДС с 1 декабря 2009 г. |
Автор: | кудряшка сью |
Добавлено: | #6  Ср Мар 10, 2010 14:34:16 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо! Вот теперь всё в голове утряслось :) |