» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Мы встали на учет по НДС с 01.12.2009. С/ф полученные и выданые в октябре , не показывать в 300 форме? Или показывать, но без НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Джулия2010
Добавлено: #1  Ср Янв 27, 2010 18:08:43
Заголовок сообщения: Мы встали на учет по НДС с 01.12.2009. С/ф полученные и выданые в октябре , не показывать в 300 форме? Или показывать, но без НДС?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=309972#309972

Подскажите пож-та, если мы встали на учет по НДС с 01.12.2009 , то с/ф полученные и выданые в октябре , не показывать в 300 форме? или показывать, но без НДС?



Автор: Nemo
Добавлено: #2  Ср Янв 27, 2010 18:14:17
Заголовок сообщения:

Джулия2010
думаю, что в декларации вы будете указывать выписанные и полученные счета с 01.12.2009 г.



Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Чт Янв 28, 2010 11:40:55
Заголовок сообщения:

Джулия2010
Пишите не по теме.
Джулия2010 говорит:
мы встали на учет по НДС с 01.12.2009

Вы имеете право на зачет по НДС на остатки товаров и пр. по статье 256 п.1 пп.5
Цитата:
при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.

Темы по этому поводу
http://balans.kz/viewtopic.php?p=277103#277103
http://balans.kz/viewtopic.php?p=259728#259728



Автор: кудряшка сью
Добавлено: #4  Ср Мар 10, 2010 14:02:47
Заголовок сообщения:

Уважаемые бухгалтера! Опять назрел вопрос. Такая же ситуация, мы тоже с 01.12.09 плательщики НДС, в форме 300 нужно ли показывать ранее полученные счета без НДС(услуги, комиссия и т.д.)? Не возникнет ли расхождений с итоговой годовой формой 100?


Автор: Оксана_К
Добавлено: #5  Ср Мар 10, 2010 14:27:37
Заголовок сообщения:

кудряшка сью говорит:
в форме 300 нужно ли показывать ранее полученные счета без НДС(услуги, комиссия и т.д.)?

Нет. Только за декабрь.
кудряшка сью говорит:
Не возникнет ли расхождений с итоговой годовой формой 100?

Конечно, возникнет. В 300 ф. у Вас налогооблагаемый доход воникнет только за декабрь, а в 100 ф. - за весь год. Если придет камералка, то ответите, что разница образовалась из-за постановки на учет по НДС с 1 декабря 2009 г.



Автор: кудряшка сью
Добавлено: #6  Ср Мар 10, 2010 14:34:16
Заголовок сообщения:

Спасибо! Вот теперь всё в голове утряслось :)


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ