» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно нужно отразить материалы от Арендатора в счёт долга за аренду |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Томирис |
Добавлено: | #1  Вт Янв 26, 2010 11:31:42 |
Заголовок сообщения: | Как правильно нужно отразить материалы от Арендатора в счёт долга за аренду |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста если АРЕНДАТОР (ТОО) рассчитывается перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ (ИП) вместо денежных средств материалами (в т.ч. НДС), как это отражается в ИП у которого Упрощенный Налоговый Режим: 1.Как материалы и сразу списать на собственные нужды Предпринимателю 2.Или будет числиться в материалах, и ежемесячно будет списываться. Заранее благодарю. |
Автор: | sh"oks1 | ||||
Добавлено: | #2  Вт Янв 26, 2010 11:38:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
т.е.1.это все равно ваша реализация будет и отражаться будет через Кт счета 6010 с выделением НДС,проводка будет такая Дт1210Кт6010 2.списание материалов Дт7110 Кт 1330 опять же с выделением НДС 3.проводите зачет по аренде Дт3360 Кт1210 последние 2 пункта я оформляю бух.справкой
а это зависит от того,как часто(раз в месяц или в квартал)вы будете рассчитываться материалами за аренду Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: т.е. я хотела сказать,что как только такая операция произошла,то вы сразу проводите реализацию,а зачет обычно делается последним днем месяца |
Автор: | Рано |
Добавлено: | #3  Вт Янв 26, 2010 11:43:20 |
Заголовок сообщения: | |
И обязательно необходимо заключить доп соглашение на взаимозачет между компанияи |
Автор: | Томирис | ||||||
Добавлено: | #4  Вт Янв 26, 2010 11:53:14 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Будьде добры, по ИП как это будет отражаться можете написать проводки :) |
Автор: | sh"oks1 | ||||
Добавлено: | #5  Вт Янв 26, 2010 12:45:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
1)
2)Дт 7010 Кт 1310 списываете материалы 3)проводите зачет арендной платы Дт 3360 Кт 1210 Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
этот пункт не правильный,на него не обращайте внимания-прошу прощения :oops: .А не правилен потому как НДС уже был вами выделен и поставлен на зачет при оприходовании материалов |
Автор: | Томирис |
Добавлено: | #6  Вт Янв 26, 2010 13:13:41 |
Заголовок сообщения: | |
Мне кажется, вы мне написали проводку не для "ИП Арендатора" помещения. Дело в том, что у «ТОО Арендатора» есть задолженность перед «Арендодатель ИП» Из этого следует указать?????? следующие проводки: у «ТОО Арендатора»: Дт 1210, Кт6010 матер-л без НДС, Дт 1210 Кт 3130 у «ИП Арендодателя» Дт 1310 Кт 1210 :roll: |
Автор: | sh"oks1 | ||
Добавлено: | #7  Вт Янв 26, 2010 13:45:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ну да ,я и писала для ТОО Арендатора.Теперь давайте с Арендодателем разберемся,т.е. ИП 1)выставляете ТОО аренду Дт3360 Кт 6010 на сумму без НДС и Дт 3360 Кт 3130 на сумму НДС 2)ТОО вам отписывает материалы в счет уплаты аренды Дт 1310 Кт 3360 без НДС и Дт 1420 Кт 3360 на сумму НДС к зачету 3)Так получается мы закрываем задолженность ТОО по аренде Теперь вы остались без дебиторки по аренде ,но с материалами.Вопрос:а эти материалы у вас на что-то израсходовались,чтобы
уточните пжл |
Автор: | Томирис |
Добавлено: | #8  Вт Янв 26, 2010 14:03:56 |
Заголовок сообщения: | |
нет, мы ещё ничего не получали (ни денег и ни материалов) но хотели бы хоть как-то закрыт дебиторскую задолженность |
Автор: | sh"oks1 | ||||
Добавлено: | #9  Вт Янв 26, 2010 14:28:30 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
пардон , а доки,,чтобы эту самую дебиторку закрыть вы ,что сами нарисуете что-ли?И извините меня,в бухгалтерии нет такого понятия
|
Автор: | Томирис |
Добавлено: | #10  Вт Янв 26, 2010 15:38:14 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо :D Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Мы тогда так и сделаем, заберём долги материалами и частично закроем. :wink: |