» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как закрыть образовавшуюся сумму задолженности, по авансовым отчетам на конец года, из-за отсутствия документов приобретения? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Спрашиваю |
Добавлено: | #1  Пн Янв 25, 2010 13:29:14 |
Заголовок сообщения: | Как закрыть образовавшуюся сумму задолженности, по авансовым отчетам на конец года, из-за отсутствия документов приобретения? |
Здравствуйте, у нескольких сотрудников компани на конец года сложилась задолженность по авансовым отчётам. Т.н. им выдавались деньги в подотчёт на расходы, но они не отчитались. В основном по тому что расходы котрые они понесли не подтверждались документами. Можно ли воспользоваться при этом 163 статьёй НК и по решению директора издать приказ о списании этих задолженностей с работников , при этом засчитать это доходами работников в виде мат выгоды. начислить налоги уплатить ПО и СО, и отнести эти суммы на вычеты. согласно статье 110? достаточно ли будет приказа? Название темы изменено =Lu |
Автор: | Дария Кайратовна |
Добавлено: | #2  Пн Янв 25, 2010 13:34:19 |
Заголовок сообщения: | |
Спрашиваю Думаю, что да. К приказу нужно приложить список сотрудников и суммы, где так же ставятся подписи директора и главбуха. А еще мне почему-то кажется, что сотрудники должны расписаться, что ознакомлены. |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #3  Пн Янв 25, 2010 13:36:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вот это обязательно |
Автор: | Спрашиваю |
Добавлено: | #4  Пн Янв 25, 2010 13:47:36 |
Заголовок сообщения: | |
я тоже думаю что можно, но вот немного подозрительно получается, когда сотрудник берёт деньги, не отчитывается, документов нет, а это ещё можно и на вычеты взять по решению директора... |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #5  Пн Янв 25, 2010 13:48:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
потому что вы эту сумму на Доход работника посадите, и заплатите все налоги сэтого дохода. |
Автор: | Света Либерман | ||||
Добавлено: | #6  Ср Фев 03, 2010 11:53:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Всем добрый день! У нас на предприятии такая ситуация: у директора в подотчете висит сумма на 3 000 000 и документов, подтверждающих расходы не будет. Как мне начислять налоги? От обратного? т.е. я плачу ИПН 300 000 или 375 000, то же самое с ОПВ 300 000 или 375 000. И социалный налог с соц. отчислениями с какой суммы платить надо? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите пожалуйста. |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #7  Ср Фев 03, 2010 11:56:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Думаю, что вам надо расчет произвести
т.е. 3 млн, это будет сумма к выплате как бы. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #8  Ср Фев 03, 2010 12:05:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, верно. Начисляете ему премию. в 2009г: ОПВ максимальная сумма =75*МЗП 13470*10%=101025 Соц.отчисления макс.сумма=10*МЗП 13470*4%=5388 ЗП тогда = (3000000+101025)/90%=3445583 ИПН тогда = 3445583*10%=344558 Соц.налог=(3445583-101025)*7%=234119 3445583- 101025 опв- 344558 ипн=3000000 к выдаче на руки. |
Автор: | Света Либерман | ||||
Добавлено: | #9  Ср Фев 03, 2010 12:08:56 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! |
Автор: | glamorous.69 |
Добавлено: | #10  Ср Фев 03, 2010 12:37:27 |
Заголовок сообщения: | |
в 2009г: ОПВ максимальная сумма =75*МЗП 13470*10%=101025 Соц.отчисления макс.сумма=10*МЗП 13470*4%=5388 ЗП тогда = (3000000+101025)/90%=3445583 ИПН тогда = 3445583*10%=344558 Соц.налог=(3445583-101025)*7%=234119 3445583- 101025 опв- 344558 ипн=3000000 к выдаче на руки. А разве соцналог не (3445583- 101025 опв)х11%- соц.отчисления 5388=362513 |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #11  Ср Фев 03, 2010 12:41:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
glamorous.69 Вы правы
Я с такими суммами часто не сталкиваюсь и упустила момент что соц.отчисления меньше чем 4% от суммы, т.к. берется минимум. |
Автор: | glamorous.69 |
Добавлено: | #12  Ср Фев 03, 2010 13:26:11 |
Заголовок сообщения: | |
в 2009г: ОПВ максимальная сумма =75*МЗП 13470*10%=101025 Соц.отчисления макс.сумма=10*МЗП 13470*4%=5388 ЗП тогда = (3000000+101025)/90%=3445583 ИПН тогда = 3445583*10%=344558 Соц.налог=(3445583-101025)*7%=234119 3445583- 101025 опв- 344558 ипн=3000000 к выдаче на руки. А разве соцналог не (3445583- 101025 опв)х11%- соц.отчисления 5388=362513 |
Автор: | Кама |
Добавлено: | #13  Ср Фев 03, 2010 23:39:29 |
Заголовок сообщения: | |
Интересная ситуация получается в принципе-директора деньги не возвращают-по любому у них возникает доход,так еще мы ему и ОПВ будем перечислять!! Cтимулировать значит,101025 тенге опв- конкретный подарок... |
Автор: | Lu |
Добавлено: | #14  Чт Фев 04, 2010 01:10:59 |
Заголовок сообщения: | |
А зачем эту задолженность вообще закрывать? Пусть висит, а списывать будете по мере приобретения товаров с доками (для личных нужд, но на предприятие). Без разницы, какой товар приобретете. Если этот товар нужен, якобы, для работы - поставите на вычеты, а если нет - спишите на расходы, не идущие на вычет. |
Автор: | Спрашиваю |
Добавлено: | #15  Ср Фев 24, 2010 17:07:59 |
Заголовок сообщения: | |
скажите ведь по первому вопросу в этой ветке, нужно начилсять от обратного? допустим сотрудник должен по сч 1251 - 50000 тенге. При этом директор решет списать адолженность. Начилсять нужно от обратного 50 000,00 ? ведь он получил уже на руки эти деньги? |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #16  Ср Фев 24, 2010 17:10:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да. от обратного. Начислено-налоги, и будет ваша задолженность |