» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Пример того, как нельзя задавать вопросы на Балансе |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Юнона | ||||||
Добавлено: | #1  Вс Янв 10, 2010 15:36:47 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Юнона показала, где надо было задать эти вопросы. Если не нашли подходящую тему, создайте несколько новых, но чтобы в каждой теме был один конкретный вопрос.
сюда http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=236113#236113 и выбирайте подходящую тему
по эмиссии: 1) http://balans.kz/viewtopic.php?t=11033 2) http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=16949 Добавлено спустя 21 секунду: тема закрыта |
Автор: | Роза | ||||||
Добавлено: | #2  Вс Янв 10, 2010 14:11:47 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Автор ответа тоже сразу получает бан, потому что отвечать на такие вопросы нельзя, а надо сразу нажимать кнопку "Сообщение не по теме"
Так как данное оборудование взято в аренду за границей РК, оно должно пройти ч/з таможню я(процедура импорт 32 "Временный ввоз"), в ГАИ вам выдается тех.паспорт на временное пользование в котором указана дата вывоза данного транспортного средства. При таможенном оформлении считается НДС и разбивается на несколько лет ежемесячной оплаты.
По данному вопросу я задавала вопрос в НК мне пришел официальный ответ,что данные ТС не облагается налогом на транспорт т.к. владельцем является организация кот. находиться за пределами РК.
Эмиссии я оплачиваю согласно потребляемого количества топлива. Так как данное загрязнение на территории РК |
Автор: | madya1 |
Добавлено: | #3  Вс Янв 10, 2010 13:55:18 |
Заголовок сообщения: | Пример того, как нельзя задавать вопросы на Балансе |
Не надо в одном посте задавать сразу несколько разных вопросов. здравствуйте! Спасибо балансу за то что он есть! Это мой первый вопрос. Работаю сейчас в ТОО с иностранным участием. Меня закидали вопросами что и как?(иностранцы, Китай) В данный момент регистрируется ТОО учредитель иностранец. он же директор. Ходила в налоговую, разобраться кто есть кто, вроде ответили, но как всегда пропустила вопросы так как они поджимают со временем и советуют прочитать кодекс. потом возможно у меня не возникнут вопросы, но хожу то потому, что не понимаю то что читаю. В общем у меня возникают вопросы, пыталась проследить обсуждение схожих вопросов в балансе, но все же хочется прояснить 1. Если директор признается резидентом согласно статьи 189 НК, то облагаем как резидента, а как ОПВ, соц.отчисления и предоставлять ли вычет? и что делать с расходами на проезд, так как он руководит аналогичной компанией в Китае и скорее всего будет находиться там. 2. Я противоречу себе и возникает вопрос, а если он все-таки большую часть времени будет отсутствовать, тогда он нерезидент? и как тогда облагать его зарплату и что делать с расходами на проезд. 3. Заключаем договор с китайской фирмой, то есть резидент арендует у нерезидента (постоянного учреждения в РК нет) оборудование и транспортные средства, если я правильно поняла, - резидент обязан удержать и уплатить КПН у источника, к примеру если 100 000 с учетом КПН? - уплатить НДС от суммы 100 000, он платиться живыми деньгами или достаточно отобразить в ф.300? - отчитаться по форме 101.04 - некоторые обородование являются транспортными средствами и как их зарегестрировать, ведь они будут находиться здесь не один год и возникнут ли обязательства по налогу на транспорт и эмиссии в окр.среду Заранее спасибо, надеюсь на ответ! Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Можно ли найти Налоговый кодекс на английском? |