» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как сейчас учитывается превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Вовун |
Добавлено: | #1  Вс Янв 24, 2010 09:56:08 |
Заголовок сообщения: | |
Ранее такая ошибка была и писал в службу поддержки и они сами перенесли задолженность в зачет |
Автор: | кудряшка сью |
Добавлено: | #2  Вс Янв 24, 2010 01:43:11 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда два варианта 1.Не сел отчет за 2квартал,где указано превышение,и НД считает,что выставляет Вам остаток долга по НДС(263334 - 10381=252953) 2.Ошибка НД, сбой в программе(у самой суммы дважды "садились") Посмотрите всё-таки лицевой счет, там вся картина и будет видна. |
Автор: | BIF-2005 |
Добавлено: | #3  Вс Янв 24, 2010 01:33:25 |
Заголовок сообщения: | |
НД утверждает, что мое превышение за 2-й квартал (300.00.026 - 252953 тг ) это задолженность по НДС. Оно почему-то не минусовалось автьоматически. А статья переноса в новой ф. 300 исчезла. А фактически я ничего не должен. Пени тоже получается необоснованне. Там маленькая сумма. |
Автор: | кудряшка сью | ||
Добавлено: | #4  Вс Янв 24, 2010 01:12:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В этом случае останется всё равно долг по пени, если НК утверждает, что Вы несвоевременно перечислили. |
Автор: | BIF-2005 |
Добавлено: | #5  Вс Янв 24, 2010 01:02:13 |
Заголовок сообщения: | |
Уведомление о предоставлении формы в электронном виде получено. Платеж перечислен вовремя. В уведомлении НД написано о несвоевременном погашении задолженности по НДС (105101). Я из принципа взял и минусовал НДС напрямую по дополнительной декларации (300.00.024,). |
Автор: | кудряшка сью | ||
Добавлено: | #6  Сб Янв 23, 2010 15:40:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А в уведомлении что написано? Там должно быть основание-либо непредоставление отчета
либо может несвоевременно перечислен платеж,и возникла пеня. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #7  Сб Янв 23, 2010 12:50:12 |
Заголовок сообщения: | |
BIF-2005 Строки заполнены верно, может отчет за 2 квартал не сел, Вы смотрели по лицевому села сумма 252953 переплатой? Сумма садится на лицевой счет по строкам к начислению -300.00.024, к уменьшению (переплата)- 300.00.026. |
Автор: | BIF-2005 |
Добавлено: | #8  Сб Янв 23, 2010 02:25:34 |
Заголовок сообщения: | |
Уведомление мне выслали от 3 декабря 2009 г., а оно как часто у нас бывает затерялось и, естественно, ровно через месяц в начале января 2010 г., не получив от меня никакого ответа, счет арестовали. Ошики в цифрах нет . За 4-й квартал ф. 300 пока не сдал. Может ли ошибка крыться в неправильном заполнении формы: 2-й квартал: 300.00.024 - 0 300.00.026 - 252953 300.00.027 - 252953 300.00.027 I - не заполнено 3-й квартал: 300.00.024 - 263334 300.00.026 - не заполнено 300.00.027 - 0 300.00.027 I - не заполнено Упоачено НДС за 3-й квартал - 263334 - 252953 = 10381 тенге |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #9  Пт Янв 22, 2010 22:46:39 |
Заголовок сообщения: | |
ох явно недоговаривает :evil: |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #10  Пт Янв 22, 2010 22:35:16 |
Заголовок сообщения: | |
BIF-2005 или вы не договариваете что-то, или вы ошиблись в цифрах, когда сдавали отчет за 3 квартал 2009г. Исхожу из того, что налоговый период по НДС - является квартал, и выставить вам арест в январе налоговые органы не могли, т.к. данные за декабрь 2009г. вы еще не отразили в ф. 300 за 4кв 2009г. Если конечно вы не сдали ФНО 300.00 за 4 кв 2009г. раньше (в январе 2010) (возможно и ликвидационную ФНО, если не проходили подтверждение регистр. учета по НДС). |
Автор: | BIF-2005 |
Добавлено: | #11  Пт Янв 22, 2010 21:46:53 |
Заголовок сообщения: | Как сейчас учитывается превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога ? |
Во 2-м квартале 2009 г. у меня превышение составило 252953 тенге. В 3-м превышения не было. Заплатил НДС по факту с учетом превышения во 2-м квартале. В декабре 2009 г. оно превратилось в задолженность. И в начале января расчетный счет в банке арестовали. Вызывают в налоговую. Что делать ? В чем моя ошибка ? |