» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В 2009г. не сдала расчёт на имущество, т.к.посчитала, что вагончики не облагаются - какой выход

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Интересная
Добавлено: #1  Ср Янв 13, 2010 12:26:47
Заголовок сообщения: В 2009г. не сдала расчёт на имущество, т.к.посчитала, что вагончики не облагаются - какой выход

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=295329#295329

Всем доброго дня! Прошу совета.Ситуация след.: В 2009г.не сдала расчёт на им-во, т.к.посчитала,что в связи НК 2009г.у меня нет им-ва. Позже уже возник вопрос по вагончикам. И опять-таки я считала,что вагончики не связаны прочно с землей,они ведь передвижные. Налоговики считают,что вагончики облагаются налогом на им-во. Теперь думаю сдать расчёт на 2009г. Сумма штрафа будет большая?



Автор: Интересная
Добавлено: #2  Чт Янв 14, 2010 23:53:16
Заголовок сообщения:

Доброй ночи! Я снова о своём. А такой вариант возможен: если я переведу вагончики из ФА в товары (как будто для реализации) в январе 2009г.? Или это бредовая идея? Подскажите,ведь тема не закрыта.

Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:

Хотелось бы услышать мнение Юноны...



Автор: Ведмедь
Добавлено: #3  Пт Янв 15, 2010 00:09:48
Заголовок сообщения:

Интересная говорит:
если я переведу вагончики из ФА в товары (как будто для реализации)

Нужно будет пересчитать себестоимость, из-за амортизации. Вообще все убрать из бух учета где говорится о вагончиках, кроме счета 1330.
Думаю лучше заплатить 30+45МРП штраф, чем трястись с этими вагончиками пять лет. Сдавать то все равно придется.



Автор: Жанкеев Азамат
Добавлено: #4  Пт Янв 15, 2010 09:47:06
Заголовок сообщения:

Интересная говорит:
Доброй ночи! Я снова о своём. А такой вариант возможен: если я переведу вагончики из ФА в товары (как будто для реализации) в январе 2009г.? Или это бредовая идея? Подскажите,ведь тема не закрыта.

Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:

Хотелось бы услышать мнение Юноны...


Вариант нормальный. Только проводить его нужно не в январе 2009 года, а как минимум в декабре 2008 года. И на счет 1510 "Долгосрочные активы, предназначенные для продажи"



Автор: MarishkaR
Добавлено: #5  Пт Янв 15, 2010 09:49:15
Заголовок сообщения:

а вы по классификатору смотрели? возможно, вагоны не подпадают в раздел ОС, связанных с имуществом? или это жилые вагоны?


Автор: Жанкеев Азамат
Добавлено: #6  Пт Янв 15, 2010 09:52:04
Заголовок сообщения:

IFRS 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и прекращенная деятельность

6.
Организация должна классифицировать долгосрочный актив (или группу выбытия) как предназначенный для продажи, если его балансовая стоимость будет возмещена главным образом посредством операции по его продаже, а не его дальнейшего использования.

7.
[*65] Для этого, актив (или группа выбытия) должен быть доступен для немедленной продажи в его нынешнем состоянии только на тех условиях, которые являются обычными, типовыми условиями продажи таких активов (или групп выбытия), при этом его продажа должна характеризоваться высокой степенью вероятности.

8.
Для того чтобы продажа характеризовалась высокой степенью вероятности, руководители соответствующего уровня должны иметь твердое намерение осуществить план такой продажи актива (или группы выбытия), а также привести в действие активную программу поиска покупателя и осуществления плана продажи. Кроме этого, актив (или группа выбытия) должны стать предметом активного предложения на рынке по цене, сопоставимой с его текущей справедливой стоимости. Наряду с этим должно иметь место ожидание того, что данная продажа может быть квалифицирована как завершенная операция в пределах одного года с даты классификации, если иное не разрешено параграфом 9, при этом действия, необходимые для завершения плана, должны свидетельствовать об отсутствии вероятности существенных изменений в этом плане или его отмены.



Автор: Интересная
Добавлено: #7  Пт Янв 15, 2010 10:06:39
Заголовок сообщения:

Спасибо всем за участие.Теперь по порядку: В декабре 2008 г.переведу на счёт 1510. Нужно откорректировать декларац.по им-ву за 2008г.Отразить там выбытие ФА. В декабре 2009г.возвращаю на счёт 1310, сдаю декларацию за 2009г., оплачиваю налог.
Возможно ведь, что реализация не состоялась.Поправьте,пожалуйста, может я ошибаюсь.



Автор: Жанкеев Азамат
Добавлено: #8  Пт Янв 15, 2010 10:29:53
Заголовок сообщения:

Правильно. Оба перевода оформляйте тщательно: приказы с соблюдением требований IFRS 5.


Автор: Интересная
Добавлено: #9  Пн Янв 18, 2010 12:02:00
Заголовок сообщения:

Жанкеев Азамат
Только проводить его нужно не в январе 2009 года, а как минимум в декабре 2008 года. Извините, хочу спросить,почему нельзя это сделать 01.01.09?

Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:

Потому что на 01.01.09 они будут считаться ФА?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ