» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какой будет штраф если надо пересдать вместо квартальных отчетов по НДС, ежемесячные ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Вт Дек 22, 2009 11:49:53 |
Заголовок сообщения: | Какой будет штраф если надо пересдать вместо квартальных отчетов по НДС, ежемесячные ? |
Получили уведомление что в 3 квартале 2008г. сумма к упате правысила 1000МРП и в связи с этим с октября 2008г. налоговым периодом является календарный месяц. А за 2008год все отчеты сдавались поквартально. :cry: Подскажите пожалуйста сколько будет суммы штрафов? И надо ли пересдавать отчеты с октября по декабрь 2008г. ежемесячно? |
Автор: | Амирхан |
Добавлено: | #2  Вт Дек 22, 2009 17:15:34 |
Заголовок сообщения: | |
Насколько я помню, нужно отозвать очередную квартальную и пересдать по месяцам. Штраф будет за несвоевременное представление налоговой отчетности. |
Автор: | Юнона | ||||||
Добавлено: | #3  Вт Дек 22, 2009 17:55:18 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
по ст. 206 КОАП - по НДС
Каждая непредставленная форма - штраф на юрлицо и директора. Есть одно но, Вас не могут одновременно привлечь более чем за 3 нарушения. Так что считайте. Добавлено спустя 58 секунд: Ну и на само уведомление важно ответить в срок иначе штраф будет еще и за то что в срок не ответили на уведомление
|
Автор: | ДемЕвгения | ||
Добавлено: | #4  Вт Дек 22, 2009 18:34:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В прошлом году подруга столкнулась с такой проблемой. Я ей посоветовала корректировки сдать и договориться с бухгалтером той организации, которая приобрела у них услуги. Бухгалтер компании "покупателя" оказалась хорошей тетенькой,пошла на встречу. В результате поменяли даты АВР и счет-факт.на др. период и откорректировали отчетность. Штрафов избежали. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #5  Вт Дек 22, 2009 18:37:12 |
Заголовок сообщения: | |
ДемЕвгения А это выход :) |
Автор: | Rada | ||
Добавлено: | #6  Вт Дек 22, 2009 18:49:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Для начала самостоятельно высчитайте СРЕДНЕМЕСЯЧНУЮ сумму к уплате, т. к. в п. 2 ст.246 НК-2008 написано именно так. Если же сумма к уплате по декларации даже разделенная на три месяца все-таки превышает 1000МРП, то смотрим в какой строке ф.300.00 эта сумма указана. Если только по 300.00.022, а в 300.00.025 с учетом переносимых зачетов к уплате - ноль, то все это обстоятельно расписываете в ответе на уведомление, шанс есть. В этой статье нет четкого указания наплевать на зачеты предыдущих периодов, нужно настаивать, что именно К УПЛАТЕ в бюджет по итогам этой декларации - ни копейки. Ну, а если по стр. 300.00.025 все-таки есть цифры, то идти и сдаваться... или снова посчитать среднемесячную и так далее :D |
Автор: | buka |
Добавлено: | #7  Ср Дек 30, 2009 13:34:04 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста если придется пересдать НДС Ф.300 по месяцам за 2008годд, Ф.307 тоже надо пересдать? :( В уведомлении правда тоолько Ф.300 указано :roll: |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #8  Ср Дек 30, 2009 13:59:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, если там есть изменения по полученным счет-фактурам. |
Автор: | buka |
Добавлено: | #9  Ср Дек 30, 2009 14:01:59 |
Заголовок сообщения: | |
там изменении нету только период представления отчета изменился |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #10  Ср Дек 30, 2009 14:30:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
buka, тоже пересдать. Т.к. в Налоговом Кодексе сказано "одновременно с Декларацией подается Реестр". Добавлено спустя 2 минуты:
|
Автор: | buka |
Добавлено: | #11  Ср Дек 30, 2009 18:01:13 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Elis А как отправить отзыв квартального отчета за 2008год? :oops: По какой программе нужно? :%): |
Автор: | ДемЕвгения | ||
Добавлено: | #12  Ср Дек 30, 2009 18:08:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Заявление на отзыв отчетности необходимо в НК подать своему инспектору. |
Автор: | buka |
Добавлено: | #13  Ср Дек 30, 2009 18:33:29 |
Заголовок сообщения: | |
Сапасибо всем за участие :Rose: Звонила инспектору а он говорит что отзывать не нужно, надо просто минусовой допик отправить по ф.300 и 307.00 :o |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #14  Ср Дек 30, 2009 20:57:28 |
Заголовок сообщения: | |
А как это? У вас останется отчетность за квартал, с нулевыми суммами, а еще вы подадите помесячно? А программа примет так? |
Автор: | buka |
Добавлено: | #15  Вс Янв 10, 2010 17:59:08 |
Заголовок сообщения: | |
Elis Спасибо за отклик! Пишу для тех кому может понадобится Отправила по старой программе по НДС все приняты. Основной квартальный отправила минсовой и вид отчетности указала по уведомлению. А помесячно за октябрь поставила первоначальная и остальные 2 месяца очередные. Единственное что волнует :( у нас НК разделилось на областной и городской а в программе НДС нет кода городского НК. Поэтому во всех отчетах указала код областного НК. Надеюсь это не будет ошибкой :oops: |