» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Облагаются ли НДС излишки товара, оприходованные после инвентаризации?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Elia
Добавлено: #1  Пн Дек 14, 2009 23:06:18
Заголовок сообщения: Облагаются ли НДС излишки товара, оприходованные после инвентаризации?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=286457#286457

Здравствуйте. нам пришло уведомление за 2006 год. Несоответствие оборота по КПН и НДС. То есть у нас были оприходованы излишки ТМЦ после инвентаризации. В КПН мы показали их как доход.Но в 300-ой никак не отразили.Сейчас налоговики утверждают,что это облагаемый оборот. Но Кодексе ничего по этому поводу не сказано. Может кто сталкивался с этим.подскажите пожалуйста.



Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Пн Дек 14, 2009 23:49:40
Заголовок сообщения:

Elia говорит:
Сейчас налоговики утверждают,что это облагаемый оборот.

Заради интересу, спросите, на основании какой статьи Кодекса?



Автор: Elia
Добавлено: #3  Вт Дек 15, 2009 18:02:31
Заголовок сообщения:

Они говорят,что в Кодексе конкретно не прописано,но они подгонят под какой-нибудь пункт.Например, как какое-то безвозмездно полученное имущество.


Автор: Наталья_Ясакова
Добавлено: #4  Вт Дек 15, 2009 19:04:20
Заголовок сообщения:

Налоговики сравнивают 6010(доход от реализации) первая строчка в КПН и первую строку по НДС. Вам надо было отразить излишки как прочий доход. Когда вы данные излишки реализуете тогда это и будет являться оборотом, которым обложите НДС.


Автор: natkis
Добавлено: #5  Вт Дек 15, 2009 20:24:22
Заголовок сообщения:

не согласна с Nattan 12, при камералке сравнивают облагаемые обороты по ф. ЗОО с доходным строками по КПН , в том числе у них суммируется и строка "прочие доходы", но у многих там не только доход от реализации но и другие-например суммовая разница. По аналогичным уведомлениям давали раскладку в ответах что в этой строке"прочие доходы" не только реализации .
Elia очень интересная позиция НК, тогда по мнению налоговиков получается двойное обложение НДС в случае если излишки далее реализуются: первый раз при оприходовании (в этом случае не предусмотрен зачет), второй раз при реализации.



Автор: Cleaner
Добавлено: #6  Вт Дек 15, 2009 21:00:39
Заголовок сообщения:

Elia говорит:
Они говорят,что в Кодексе конкретно не прописано,

И пусть идут лесом...
Elia говорит:
но они подгонят под какой-нибудь пункт.

Под какой? Все пункты перечислены в разделе 8. В котором "Например, как какое-то безвозмездно полученное имущество" не предусмотрено. Вот если бы Вы безвозмездно передали имущество, тогда другое дело.
Это называется "дишовый развот". Не вздумайте начислять НДС. Просто отпишитесь на уведомление, что несоответствие из-за дохода от оприходования излишков ТМЦ после инвентаризации, который не является облагаемым оборотом по НДС.



Автор: Мара
Добавлено: #7  Ср Дек 16, 2009 00:50:44
Заголовок сообщения:

свят, свят..


Автор: Наталья_Ясакова
Добавлено: #8  Ср Дек 16, 2009 09:58:06
Заголовок сообщения:

natkis говорит:
тогда по мнению налоговиков получается двойное обложение НДС в случае если излишки далее реализуются: первый раз при оприходовании (в этом случае не предусмотрен зачет), второй раз при реализации

что считаю не совсем правильным. К чему я и клонила



Автор: Elia
Добавлено: #9  Чт Дек 17, 2009 13:41:07
Заголовок сообщения:

Спасибо всем за советы.Осталось только все это доказать налоговикам.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ