» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Облагаются ли НДС излишки товара, оприходованные после инвентаризации? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Elia |
Добавлено: | #1  Пн Дек 14, 2009 23:06:18 |
Заголовок сообщения: | Облагаются ли НДС излишки товара, оприходованные после инвентаризации? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=286457#286457 Здравствуйте. нам пришло уведомление за 2006 год. Несоответствие оборота по КПН и НДС. То есть у нас были оприходованы излишки ТМЦ после инвентаризации. В КПН мы показали их как доход.Но в 300-ой никак не отразили.Сейчас налоговики утверждают,что это облагаемый оборот. Но Кодексе ничего по этому поводу не сказано. Может кто сталкивался с этим.подскажите пожалуйста. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #2  Пн Дек 14, 2009 23:49:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Заради интересу, спросите, на основании какой статьи Кодекса? |
Автор: | Elia |
Добавлено: | #3  Вт Дек 15, 2009 18:02:31 |
Заголовок сообщения: | |
Они говорят,что в Кодексе конкретно не прописано,но они подгонят под какой-нибудь пункт.Например, как какое-то безвозмездно полученное имущество. |
Автор: | Наталья_Ясакова |
Добавлено: | #4  Вт Дек 15, 2009 19:04:20 |
Заголовок сообщения: | |
Налоговики сравнивают 6010(доход от реализации) первая строчка в КПН и первую строку по НДС. Вам надо было отразить излишки как прочий доход. Когда вы данные излишки реализуете тогда это и будет являться оборотом, которым обложите НДС. |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #5  Вт Дек 15, 2009 20:24:22 |
Заголовок сообщения: | |
не согласна с Nattan 12, при камералке сравнивают облагаемые обороты по ф. ЗОО с доходным строками по КПН , в том числе у них суммируется и строка "прочие доходы", но у многих там не только доход от реализации но и другие-например суммовая разница. По аналогичным уведомлениям давали раскладку в ответах что в этой строке"прочие доходы" не только реализации . Elia очень интересная позиция НК, тогда по мнению налоговиков получается двойное обложение НДС в случае если излишки далее реализуются: первый раз при оприходовании (в этом случае не предусмотрен зачет), второй раз при реализации. |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #6  Вт Дек 15, 2009 21:00:39 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
И пусть идут лесом...
Под какой? Все пункты перечислены в разделе 8. В котором "Например, как какое-то безвозмездно полученное имущество" не предусмотрено. Вот если бы Вы безвозмездно передали имущество, тогда другое дело. Это называется "дишовый развот". Не вздумайте начислять НДС. Просто отпишитесь на уведомление, что несоответствие из-за дохода от оприходования излишков ТМЦ после инвентаризации, который не является облагаемым оборотом по НДС. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #7  Ср Дек 16, 2009 00:50:44 |
Заголовок сообщения: | |
свят, свят.. |
Автор: | Наталья_Ясакова | ||
Добавлено: | #8  Ср Дек 16, 2009 09:58:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
что считаю не совсем правильным. К чему я и клонила |
Автор: | Elia |
Добавлено: | #9  Чт Дек 17, 2009 13:41:07 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем за советы.Осталось только все это доказать налоговикам. |