» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При составлении дополнительных форм, нужно ли платить НДС по одному кварталу, если по следующему кварталу зачет больше чем начисление за прошлый? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | кудряшка сью |
Добавлено: | #1  Пт Дек 04, 2009 12:44:42 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Готовлю корректировки за прошлые годы, за 3 квартал 2008 года получился НДС к уплате, а за 4 квартал 2008-уже вышло превышение НДС к зачету, даже с учетом прошлых периодов. Можем ли мы не оплачивать этот НДС к уплате, а оплатить только начисленную за 3 месяца пеню? |
Автор: | tafel |
Добавлено: | #2  Пт Дек 04, 2009 23:59:21 |
Заголовок сообщения: | |
кудряшка сью Считаю, что нужно оплатить НДС за 3 квартал 2008г., а также сумму пени. Вот если бы у Вас был зачет по 2 кварталу 2008г., тогда не нужно было бы платить. Удачи! |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #3  Сб Дек 05, 2009 00:02:30 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да можете, достаточно будет заплатить пеню, и во избежание недоразумений (в виде уведомлений и на основании этих уведомлений инкассовые распоряжения на счета и т.п.) лучше сначала заплатить пеню, а потом представить отчетность. Расчет пени можно сделать сайте НК МФ РК http://www.salyk.kz/ru/admintax/Pages/rp.aspx Добавлено спустя 35 минут 14 секунд:
Зачем платить, если в следующем квартале будет зачет, т.е. переплата по НДС, которую все знают выпросить у бюджета очень трудно. Лучше пени заплатить, тем более это прошлый год, т.к. старый НК. |
Автор: | кудряшка сью | ||
Добавлено: | #4  Сб Дек 05, 2009 09:35:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Просто сумма не маленькая, 250000, для такого ТОО это сумма :) , тем более все остальные кварталы идет превышение. Думаю, можно
А если худший выход, наверное, НК может выставить уведомление за несвоевременную оплату :cry: [/quote] |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #5  Вс Дек 06, 2009 17:15:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Что бы этого не было
|