» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При реализации мы не облагаем НДС, будет ли приниматься в зачет, сумма уплаченная при расстомаживании |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #1  Пт Дек 04, 2009 10:50:20 |
Заголовок сообщения: | |
Вам надо внимательней почитать ст.256 п.5 и соответственно ст.260 НК. |
Автор: | esiphi | ||||||
Добавлено: | #2  Пт Дек 04, 2009 10:41:47 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Христина Ивановна
Присоединяюсь к Вашему ответу.Сумма НДС, оплаченная при расстомаживании товара поступившего из РФ ,относится в зачет и при составлении ф.300.00 "Декларация по НДС" отразится в стр.300.00.013 I. С ув. |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #3  Пт Дек 04, 2009 10:30:01 | ||
Заголовок сообщения: | При реализации мы не облагаем НДС, будет ли приниматься в зачет, сумма уплаченная при расстомаживании | ||
Задали мне вопрос, на который у меня есть свой ответ, но сомневаюсь по некоторым моментам. Суть вопроса: Получили из РФ товар, при растаможке которого заплатили НДС. Являемся плательщиками НДС. Товар, который получили попадает под постановление о том, что
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ТОО, на ОУР |