» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как начислить прочий доход в 1С-8

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Мелена
Добавлено: #1  Ср Дек 02, 2009 12:22:51
Заголовок сообщения: Как начислить прочий доход в 1С-8

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=287274#287274

Организация оплатила мне экзамен, это мой прочий доход, к-ый облагается налогами, с меня эту сумму не удерживают, как лучше провести это в 1С, через начисления з/платы, но тогда з/пл к выплате не правильно показывает или через Регистр.прочих доход для налогообложения, но эта операция не дает проводки и не отражается в ведомости?



Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Ср Дек 02, 2009 19:40:52
Заголовок сообщения:

1. Рег. номер в личку.


Автор: Cleaner
Добавлено: #3  Чт Дек 03, 2009 19:35:00
Заголовок сообщения:

Мелена говорит:
как лучше провести это в 1С

Начисление зарплаты. Создать вид начисления. Удержать из зарплаты. Создать вид удержания. Задать для этих видов способы отражения в учете 7210 - 3350, 3350 - 3310 "Контрагент, Договор" соответственно. Счет затрат для примера, у Вас может быть и другой.



Автор: Мелена
Добавлено: #4  Пн Дек 14, 2009 15:07:47
Заголовок сообщения:

Cleaner
А подскажите еще, пожалуйста, проводки по 3350-3397 прошли, а надо ли зарегистрировать получение этих услуг, доки-то есть, я думаю, что через регистрацию прочих доходов по приобрет. ТМЗ (без проводки), ну и ест-но сч-ф, если не верно, будьте любезны, поправьте.



Автор: Cleaner
Добавлено: #5  Пн Дек 14, 2009 18:51:15
Заголовок сообщения:

Мелена говорит:
надо ли зарегистрировать получение этих услуг, доки-то есть

Доки на кого оформлены?



Автор: Наталья_Ясакова
Добавлено: #6  Пн Дек 14, 2009 20:03:18
Заголовок сообщения:

Мелена говорит:
А подскажите еще, пожалуйста, проводки по 3350-3397 прошли, а надо ли зарегистрировать получение этих услуг, доки-то есть, я думаю, что через регистрацию прочих доходов по приобрет. ТМЗ (без проводки), ну и ест-но сч-ф, если не верно, будьте любезны, поправьте.

Расходы по экзамену вы на вычеты взять не можете но полученную счет фактуру отразить в учете надо на счете 7212



Автор: Мелена
Добавлено: #7  Пт Дек 18, 2009 09:00:48
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
Доки на кого оформлены?

На ТОО, сделала как написала выше
Мелена говорит:
через регистрацию прочих доходов по приобрет. ТМЗ (без проводки), ну и ест-но сч-ф,

правильно?



Автор: Cleaner
Добавлено: #8  Пт Дек 18, 2009 12:10:10
Заголовок сообщения:

Мелена говорит:
На ТОО, сделала как написала выше

Выше нигде не указано, что документы оформлены на ТОО. Тогда по другому.
3350-3310/3397 - АВР и СФ по экзамену - Поступление ТМЗ и услуг и СФ полученный
7210-3350 - Прочий доход работника - Начисление зарплаты (Создать вид начисления, облагается всеми налогами и отчислениями). Задать способ отражения в учете 7210 - 3350 с указанием необходимых субконто.
Удержать из зарплаты - Разовые удержания работников организации - Создать вид удержания. Задать способ отражения в учете "Не отражать в бухучете".
Удержать/начислить налоги/отчисления - Расчет ИПН и ОПВ, Расчет СН и СО.
Не забыть начислить прочий доход "от обратного", с учетом ИПН и ОПВ.



Автор: Мелена
Добавлено: #9  Вс Дек 20, 2009 10:56:51
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
Не забыть начислить прочий доход "от обратного", с учетом ИПН и ОПВ.

Простите, не могу понять, зачем?



Автор: Cleaner
Добавлено: #10  Вс Дек 20, 2009 22:56:34
Заголовок сообщения:

Мелена говорит:
не могу понять, зачем?

3350-3310/3397 - АВР и СФ по экзамену - Поступление ТМЗ и услуг и СФ полученный = 10 000
7210-3350 - Прочий доход работника - Начисление зарплаты = 10 000
Удержать налоги/отчисления - Расчет ИПН и ОПВ
3350 - 3220 = 1 000
3350 - 3120 = 900
На 3350 остается 8 100. А удержать из зарплаты - Разовые удержания работников организации надо 10 000.
Где, спрашивается, взять еще 1 900?
Теперь понятно, почему
Cleaner говорит:
начислить прочий доход "от обратного", с учетом ИПН и ОПВ.



Автор: Мелена
Добавлено: #11  Пн Дек 21, 2009 09:22:17
Заголовок сообщения:

Может, если считать в таком варианте... но доход-то мой составил 10 000, я так понимаю, что это и есть объект налогообложения, ну и потом, есть основная з/плата, поэтому на разницу уменьшается она. По-моему, мы немного отвлеклись от темы, все-равно спасибо, спасибку уже нажала.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ