» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оплатила НДС нерезид. на КБК 105105 и 105102, но они не сели на наш лицевой. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | NowBuh |
Добавлено: | #1  Вт Ноя 24, 2009 10:37:28 |
Заголовок сообщения: | Оплатила НДС нерезид. на КБК 105105 и 105102, но они не сели на наш лицевой. |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279747#279747 Наша фирма получила оборудование из России и Германии, при растаможке заплатили НДС по кБК 105105 и 105102, почему я не вижу их на лицевом счете? Или по ним только НК может видеть? Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: А форму 300 по нему заполнять мне приложение 4 да? и потом эту строку просто перенести в осн.форму стр 300.00.013? Простите за глупые наверное вопросы. |
Автор: | Жанария |
Добавлено: | #2  Вт Ноя 24, 2009 10:45:22 |
Заголовок сообщения: | |
они должны быть на лицевом счёте в таможне |
Автор: | Танюша | ||||
Добавлено: | #3  Вт Ноя 24, 2009 10:53:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В 300 форме заполняете строку 300.00.013. Форма 300.04 заполняется в том случае, если налог на добавленную стоимость при таможенном оформлении уплачивается методом зачета. Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
В Вашем случае НДС уплачен при таможенном оформлении, поэтому
|
Автор: | NowBuh | ||
Добавлено: | #4  Вт Ноя 24, 2009 10:56:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А так как я уплатила НДС, значит прилож.4 не заполняется? А в четвертом мы зачетом закрыли сумму НДС растаможенного товара, не платили через р/сч и кассу, в этом случае только да нужно заполнять прилож.4, а? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #5  Вт Ноя 24, 2009 10:57:18 |
Заголовок сообщения: | |
NowBuh Найдите темы про ГТД и всё поймете что к чему. Например http://balans.kz/viewtopic.php?p=269402#269402 http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=267394#267394 |