» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оприходование товара не от поставщиков, а с забалансового счета, чтобы скрыть нехватку товара для реализации |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | NowBuh |
Добавлено: | #1  Вт Ноя 03, 2009 11:01:29 |
Заголовок сообщения: | Оприходование товара не от поставщиков, а с забалансового счета, чтобы скрыть нехватку товара для реализации |
Пришло уведомление с НК по КПН за 2006 год об исправлении ошибок, начала поднимать доки с тех времен. И при проверке ошибок обнаружила, что оборотка и баланс не идет на сумму 500 т.тг., так как в начале декабря 2006 года не хватало товара для реализации, и с операции введеных вручную товар был насильно посажен на дт.222 со счета кт00. Как мне теперь это все правильно и грамотно перепровести? Какие проводки поставить? Как свести дебет с кредитом? :oops: Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: Что если я сумму уберу с этой операции, а оставлю только количество и наименование товара? |
Автор: | tafel | ||
Добавлено: | #2  Вт Ноя 03, 2009 14:35:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ищите документы поставщиков (счета-фактуры, накладные). Если не найдете, то необходимо "перелопатить" весь год. Не может товар появиться из неоткуда. Удачи! |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Вт Ноя 03, 2009 15:00:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
NowBuh
Предлагаю: 1.Дт 222-Кт 00-СТОРНО. 2.Дт 222- Кт 727 Оприходовать ,как излишки товара ,выявленные при инвентаризации(Инвентаризационная опись,Слич.ведомость). 3.Внести изменение в Декларацию по КПН за 2006г. С ув. |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #4  Вт Ноя 03, 2009 15:02:16 |
Заголовок сообщения: | |
NowBuh Инвентаризация задним числом (типа была такая вот подписи комиссии) и на основании найден излишек как-раз таки на эти 500 тенге? :D Может прокатит? |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #5  Вт Ноя 03, 2009 15:11:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
из неоткуда - не может. Без документов - может. Вариант esiphi самый оптимальный. Либо вот могу предложить еще один "геморройный": Приходуете от физлица, при этом состряпываете Акт закупа у физического лица на 556 тенге, удерживаете у него 56 ИПН, перечисляете ИПН в бюджет, подаете допик на эту сумму Ф201.00 (РНН и ФИО физлица нужно знать) |
Автор: | ДемЕвгения | ||||||
Добавлено: | #6  Вт Ноя 03, 2009 15:33:02 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Я тоже так думаю.
|
Автор: | NowBuh | ||
Добавлено: | #7  Вт Ноя 03, 2009 15:35:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
по какой цене оприходовать? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #8  Вт Ноя 03, 2009 15:42:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
NowBuh
По которой "посажен на дт.222 со счета кт00". С ув. |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #9  Вт Ноя 03, 2009 15:42:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Точно 500 тысяч тенге. Не увидела сокращенную букву т. К тому же ввело в заблуждение
NowBuh, вот лишнее подтверждение - дикое желание съэкономить свое время на сокращенном вопросе влечет получение ошибочного ответа. Конечно, акт закупа должен быть 555 556 тенге. ИПН 55 556 тенге. |
Автор: | NowBuh | ||
Добавлено: | #10  Вт Ноя 03, 2009 15:45:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
по цене реализации уже у нас (ну так в впервоначальном варианте занесено)? А можно по цене приобретенного по самому последнему поступлению если посмотреть и поставить? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #11  Вт Ноя 03, 2009 16:05:17 |
Заголовок сообщения: | |
NowBuh, ну вам же нужно, чтобы сальдо на счете 222 не изменилось, правильно? Значит цену прихода излишков считаете как "сумма делить на количество" |