» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как разнести НДС по ГТД, если там есть и уплаченный, и методом зачета

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Роза
Добавлено: #1  Вт Окт 27, 2009 16:08:59
Заголовок сообщения: Как разнести НДС по ГТД, если там есть и уплаченный, и методом зачета

Перечитав все выше сказанное запуталась окончательно. На какой счет относить НДС уплаченный на таможне, и НДС методом зачета. Если рассуждать логически, то НДС уплаченный на таможне - это НДС который идет в зачет т.е. счет 1420, а как по ГТД его туда посадить? Метод зачета рекомендуют относить на счет 3397, а как потом этот счет закрыть? Подскажите кто сталкивался с расстаможкой.


Автор: esiphi
Добавлено: #2  Вт Окт 27, 2009 16:14:54
Заголовок сообщения:

Роза
Роза говорит:
Метод зачета рекомендуют относить на счет 3397, а как потом этот счет закрыть?

Предлагаю:
1.Дт1420-Кт 3397-100 у.е.
2.Дт 3397 Кт 3130-100 у.е.
С ув.



Автор: Роза
Добавлено: #3  Вт Окт 27, 2009 16:25:36
Заголовок сообщения:

[quote="esiphi"]1.Дт1420-Кт 3397-100 у.е.
2.Дт 3397 Кт 3130-100 у.е.
А какими документами это провести в 1С 8 (1.5.12.15)

Добавлено спустя 32 минуты 44 секунды:

Ну неужели никто не заполнял ГТД в 1С 8? Как разнести ГТД если есть НДС уплаченный и НДС в зачете в одной ГТД



Автор: Cleaner
Добавлено: #4  Вт Окт 27, 2009 17:00:41
Заголовок сообщения:

Роза говорит:
Ну неужели

А какого тогда тема в бухучете? Надо было в 8-ке вопрос задавать.



Автор: Роза
Добавлено: #5  Вт Окт 27, 2009 17:10:19
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
А какого тогда тема в бухучете

Простите пожалуйста если не там вопрос задала, перенесите если можно, очень хотелось бы ответ получить.



Автор: Cleaner
Добавлено: #6  Вт Окт 27, 2009 17:49:59
Заголовок сообщения:

НДС, уплаченный на таможне, пойдет в зачет
Справка говорит:
При проведении документа, помимо записей (проводок) по бухгалтерскому и по налоговому учету, также производятся записи в регистры накопления "НДС к возмещению" в части НДС, уплаченного таможенным органам

НДС методом зачета необходимо указать в табличной части.
Справка говорит:
При проведении документа, помимо записей (проводок) по бухгалтерскому и по налоговому учету, также производятся записи в регистры накопления "НДС к возмещению" в части НДС, уплаченного таможенным органам и "НДС" (в случае, если для импортируемого товара был указана вид НДС - "НДС, уплачиваемый методом зачета").



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ