Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Прощаем долг за товар. Какие проводки надо сделать?
    Висит сумма по з.п. как долг 0,19 тенге. Можно ли его списать?
    Как правильно списать долг перед поставщиком нерезидентом?
    Безвозмездно передан товар. Как оприходовать и списать долг
    как убрать сальдо из акта сверки и списать долг
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Прощаем долг, как списать?     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Пн Окт 12, 2009 10:25:14 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=263377#263377

    Здравствуйте! Вопрос такой: Фирма А должна нам 3 млн. тг. с 2008г., в процессе переговоров было решено простить им 1 млн., составили доп. соглашение на уменьшение суммы сделки. как теперь закрыть в 1С 7,7 эту дебит. задолженность, и будет ли это нашим убытком? Верны ли проводки 7211-1210 сумма 1 млн. тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Окт 12, 2009 10:55:49 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Статья 105. Вычет по сомнительным требованиям
    1. Сомнительными требованиями признаются требования, возникшие в результате реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам-нерезидентам, осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиал, представительство, и не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения требования. Сомнительными также признаются требования, возникшие по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам и не удовлетворенные в связи с признанием налогоплательщика-дебитора банкротом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
    2. Вычету подлежат требования, признанные сомнительными в соответствии с настоящим Кодексом.
    Отнесение налогоплательщиком сомнительных требований на вычеты производится при соблюдении одновременно следующих условий:
    1) наличие документов, подтверждающих возникновение требований;
    2) отражение требований в бухгалтерском учете на момент отнесения на вычеты либо отнесение таких требований на расходы (списание) в бухгалтерском учете в предыдущих периодах.
    3. В случае признания дебитора банкротом, помимо указанных в пункте 2 настоящей статьи документов, дополнительно необходимо наличие копии определения суда о завершении конкурсного производства. При соблюдении вышеназванных условий налогоплательщик вправе отнести на вычеты сумму сомнительного требования по итогам того налогового периода, в котором вступило в законную силу определение суда о завершении конкурсного производства.
    4. Сомнительные требования относятся на вычеты в пределах размера ранее признанного дохода от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг.


    Таким образом, я считаю, что ранее 3-х лет Вы не можете взять списанную задолженность на вычет по КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Окт 12, 2009 11:06:32   

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    в процессе переговоров было решено простить им 1 млн., составили доп. соглашение на уменьшение суммы сделки. как теперь закрыть в 1С 7,7 эту дебит. задолженность, и будет ли это нашим убытком? Верны ли проводки 7211-1210 сумма 1 млн. тг.

    Предлагаю:
    1.Дт-1210-Кт6010 (Знак минус).
    2.Дт 1210-Кт 3130(Знак минус -13%).
    В соответствии ст.239 п.2 ,п.3 НК РК, внести корректировку в ф.300.00 в части уменьшения ранее начисленного НДС.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Окт 12, 2009 11:11:23   

    Нерезидент Баланса говорит:
    составили доп. соглашение на уменьшение суммы сделки

    Ну ведь можно сделать доп.счет-фактуру (ст.265 НК) на сумму с минусом по причине изменения суммы сделки (ст.239 п.2 НК).
    И на основании минусового акта будут проводки
    Дт1210 Кт6010 с минуосм, на сумму корректировки оборота
    Дт1210 Кт3130 с минусом на сумму НДС по ставке на дату совершения оборота
    Таким образом 1 млн уйдет из дебит.задолженности.

    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

    Нерезидент Баланса говорит:
    и будет ли это нашим убытком?

    Уменьшится получаемый доход и естественно сумма выручки если они погасят задолженность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Окт 12, 2009 11:31:16 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Таким образом 1 млн уйдет из дебит.задолженности

    я бы тоже сделала дополнительную минусовую сч.ф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аружан_м
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Окт 28, 2009 12:25:26 Сообщить модератору   

    Уважаемые знатоки! Принимая новую компанию выяснилось, что очень много деб.задолженности и кред. задолженности которые, как в простонароде говорится "висят". срок возникновения более 3-хлет. Выяснить не возможно, контактные телефоны и лица поменялись. А некоторые фирмы вообще неизвестно куда делись. Куда мне их списать по каким проводкам? Если просто на неидущие на вычеты отправлю будет не корректно? Что посоветуете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Снежка
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Май 07, 2012 16:59:32   

    Здравствуйте, а если нам простили долг, т.е. мы должны были 5 000 000, за полученный полностью товар в 2010 году, достигли соглашение что мы им вернем 3 000 000, 2 000 000 это наш доход и мы с него КПН должны оплатить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Май 08, 2012 09:13:33 Сказали Спасибо❤   

    Снежка говорит:
    нам простили долг, т.е. мы должны были 5 000 000, за полученный полностью товар в 2010 году, достигли соглашение что мы им вернем 3 000 000, 2 000 000 это наш доход и мы с него КПН должны оплатить?
    .
    Предлагаю:
    1.В случаи прощения долга ,обязательства прекращаются(ст.367 ГК РК), при этом этот факт должен быть оформлен документально письмом или соглашением.
    2.Отражение в учете;
    а)Дт 1330-Кт 3310-4 464 286 тг.(Оприходованы товары).
    б)Дт 1420-Кт 3310- 535 714 тг.(Зачет НДС-12%).
    в)Дт 3310-Кт 1030-3 000 000 тг.(Перечислены ср-ва).
    г)Дт 1420-Кт 3310-(-214 286тг.)(Корректировка НДС-12%)-Ст.89 НК РК.
    д)Дт 3310-Кт 6280-1 785 714 тг.(Включение в совокупный годовой доход)-согласно ст.85 п1 .пп.5,89 НК РК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ulyana.d
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Май 08, 2012 10:11:13 Сообщить модератору   

    ув,профи!
    у компании А покупали товар из-за границы 26.02.2009 году.есть кредиторская задолженность 5 млн тенге перед компании А.в этом году в феврале истек срок исковой давности.ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО НАШ ДОХОД?хотим понять нам нужно будет отражать 5 млн тенге в годовой отчетности в 2012 году или налоговая нам сама высчитает налог?простите если что.впервые у нас такое.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Май 08, 2012 10:23:05   

    ulyana.d,
    ulyana.d говорит:
    в этом году в феврале истек срок исковой давности.ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО НАШ ДОХОД?хотим понять нам нужно будет отражать 5 млн тенге в годовой отчетности в 2012 году или налоговая нам сама высчитает налог?

    Предлагаю:
    1.Если компания признала данную сумму доходом,то Вам необходимо самостоятельно отразить ее в налоговой отчетности(СГД),во избежания применения наказания согласно ст.208-209 КоАП РК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ulyana.d
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Май 08, 2012 10:29:16 Сообщить модератору   

    простите,а по времени я верно посчитала?был приобретен товар в 26.02.2009 года.с того времени 2012 в феврале уже три года прошло?то есть мы должны показать в 2012 году или должны были все таки в 2011 году?

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    если признали доходом какие проводки нужно сделать по бух учету?спасибо!Й

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Май 08, 2012 10:48:15 Сказали Спасибо❤   

    ulyana.d говорит:
    был приобретен товар в 26.02.2009 года.с того времени 2012 в феврале уже три года прошло?то есть мы должны показать в 2012 году

    Обратите внимание на ст.89 п.1 НК РК т.е.в 2012 г.
    ulyana.d говорит:
    какие проводки нужно сделать по бух учету?
    .
    esiphi говорит:
    Дт 3310-Кт 6280
    .
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ulyana.d
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Май 08, 2012 11:21:39 Сообщить модератору   

    esiphi,
    спасибо,жму спасибки!
    срок исковой давности с какой даты считать с даты окончания договора с кредитором или дата поставки товара?дата поставки вышеуказан а срок договора 31.12.2009
    условия оплаты в договоре - 50% предоплата 50% оплата по поступлению.
    что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Июн 12, 2012 16:29:35 Сообщить модератору   

    помогите, пожалуйста, у меня с прошлых лет 3-и компании задолжников, общая сумма по задолженности 2 000 000, подскажите подробно, как сделать списание данной суммы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Июн 12, 2012 16:35:51   

    Elena_Mir,с какого периода задолженность и за что?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Июн 12, 2012 16:38:01 Сообщить модератору   

    за работы оказанные нами, задолженности по 2008-2009 годам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Июн 12, 2012 16:47:32   

    Elena_Mir, обратите внимание на ст 105 и 240 НК.

    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

    Проводки
    Дт 7470 Кт 1210
    Дт 3130 Кт 1210

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Июн 12, 2012 17:57:47 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 ,

    спасибо за ответ, я сделаю данные проводки, со статьями ознакомилась, теперь получается когда я буду сдавать годовую 100 ф., мне нужно будет данную сумму взять на вычеты по КПН? и все, какие-нибудь действия еще нужно выполнять?

    Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:

    и по НДС выйдет у нас переплата?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Июн 13, 2012 08:24:18   

    Elena_Mir говорит:
    мне нужно будет данную сумму взять на вычеты по КПН?

    Верно.
    Elena_Mir говорит:
    какие-нибудь действия еще нужно выполнять?

    Отразить списание задолженности в 300 форме за квартал, т.е. сделать корректировку начисления НДС в сторону уменьшения. Заполняете приложение № 6 стр. 300.06.007 с минусом.
    Elena_Mir говорит:
    и по НДС выйдет у нас переплата?

    Ну если у вас зачетная часть превысит сумму начисления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Июн 18, 2012 12:43:50 Сообщить модератору   

    мне нужно будет данную сумму взять на вычеты по КПН?
    Верно.


    хотела еще уточнить, а брать на вычеты в годовой за 2012 год? или нужно отправить дополнительные по соответствующим периодам задолженностей?

    мне кажется правильнее будет в годовой 2012 года, когда буду составлять ее?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Июн 18, 2012 19:00:36 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    Отразить списание задолженности в 300 форме за квартал, т.е. сделать корректировку начисления НДС в сторону уменьшения. Заполняете приложение № 6 стр. 300.06.007 с минусом.

    Elena_Mir говорит:

    и еще хотела уточнить, 300 форму отправлять, когда буду 2 квартал сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Июн 19, 2012 13:13:33 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    Отразить списание задолженности в 300 форме за квартал, т.е. сделать корректировку начисления НДС в сторону уменьшения. Заполняете приложение № 6 стр. 300.06.007 с минусом.

    трудоголик2

    Немогли бы вы подсказать, а 300 ф за каой квартал отправлять? или можно все обороты по задолженностям 2008-2010 гг отразить в одной 300ф?

    Помогите, пожалуйста, очень надо[/code][/u][/url][/quote]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Июн 19, 2012 14:00:01 Сказали Спасибо❤   

    Elena_Mir, у вас образовалась задолженность с 2008 г, следовательно через 3 года, а это в 2011 вы обязаны были списать эту дебиторскую задолженность на вычеты и скорректоровать НДС. А вот задолженность с 2009 г вы имеете право отнести на вычеты в 2012 и НДС соответственно.

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    Трудоголик2 говорит:
    а 300 ф за каой квартал отправлять?

    По НДС вы отправляете 300 за тот квартал, в котором истекает 3 года с момента возникновения задолженности, согласно ст 240 НК.

    Добавлено спустя 46 секунд:

    Простите, это не моя цитата, а Elena_Mir,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юлия Борисовна
    Стажер
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Июн 19, 2012 16:00:29   

    Elena_Mir, Прежде чем брать дебиторскую задолженность на вычеты и корректировать НДС необходимо подать в суд и получить решение суда о данной задолженности. В противном случае с вычетов могут убрать, НДС начислить заново. Может это и незаконно, но в налоговой консультировали именно так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Июн 19, 2012 16:24:27   

    School68a говорит:
    Может это и незаконно, но в налоговой консультировали именно так.

    Ясно дело не законно. Обратите внимание на ст 105 НК. Решение суда необходимо только в том случае, если компания признана банкротом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Июн 19, 2012 18:17:39 Сообщить модератору   

    Трудоголик2

    а сами оброты и суммы ндс в самой 300 форме нужно указывать? или только приложении №6?

    Добавлено спустя 43 минуты 11 секунд:

    и еще вопрос

    периоды у меня вышли по 2011 году 3-й и 4-й квартала, соответственно мы должны были списать эту сумму в данных квартлах и показать в 100 ф за 2011 год данную сумму, но так как эту дополнительные 300 ф по 3 и 4 квартлам я отправляю сейчас и проводки введенные в ручную в 1с сегодняшним числом, когда мне теперь показать эту сумму в 100 ф за 2011 год или в 2012 году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Июн 20, 2012 09:11:02   

    Elena_Mir говорит:
    а сами оброты и суммы ндс в самой 300 форме нужно указывать? или только приложении №6?

    Разумеется. Из приложение № обороты переносятся в основную форму.
    Отправляте доп. отчеты за 2011 г, а у БУ делаете бух справку и правите за счет прибыли(убытка) прошлых лет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Июн 20, 2012 13:19:10 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    Разумеется. Из приложение № обороты переносятся в основную форму.

    Отправляте доп. отчеты за 2011 г, а у БУ делаете бух справку и правите за счет прибыли(убытка) прошлых лет


    спасибо Rose Smile

    а два преложения можно заполнять №6 (корректировка размера ндс) и №7 эти же суммы с минусом, дважды не отнимется по программе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Июн 20, 2012 13:57:12 Сказали Спасибо❤   

    Elena_Mir говорит:
    а два преложения можно заполнять №6 (корректировка размера ндс) и №7 эти же суммы с минусом, дважды не отнимется по программе?

    Нет не отнимается, т.к. приложение № 7 вы в данном случае не заполняете, потому как не выписываете вашим должникам никаких дополнительных счет-фактур.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Июн 20, 2012 17:30:33 Сообщить модератору   

    с 300ф разобралась, по 100 форме проставила сумму по счетам-фактурам с ндс в минусом, в стороках:

    100.00.001
    100.00.027
    100.00.029
    100.00.060
    100.00.063
    100.00.066
    100.00.068
    100.19.03 на конец на начало
    100.17.004 по дек по фин
    100.17.029
    100.17.063
    100.17.064

    уверена что правильно, но перепроверить себя хочется, ведь сумма не маленькая.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Июн 21, 2012 08:30:20 Сказали Спасибо❤   

    Elena_Mir говорит:
    по 100 форме проставила сумму по счетам-фактурам с ндс в минусом

    Вот это не понятно. Вы должны поставить в 100 форме суммы без НДС.
    Elena_Mir говорит:
    100.00.001

    100.00.027

    100.00.029

    100.00.060

    100.00.063

    100.00.066

    100.00.068

    То же не верно.
    Заполняете стр 100.00.044, 100.00.058 с плюсом. Стр 100.00.060,100.00.063, 100.00.066, 100.00.068 с минусом, на суммы сомнительных требований без НДС, т.е. уменьшаете НОБ. Далее если был КПН, то заполняете стр 100.00.071, 100.00.074, 100.00.077 тоже с минусом, т.е. уменьшаете КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Июн 27, 2012 17:52:44   

    Добрый день!
    У меня возник по этой теме вопрос.
    У нас такая ситуация:
    Договор с поставщиком заключен - 03.12.2008г
    Было выставлено 2 с/ф:
    1. 17.03.2009г сумма - 7 281 472,8тн
    2. 02.04.2009г сумма - 1 409 995тн
    Оплата:
    1. аванс 12.12.2008г - 3 672 151тн
    2. оплата 27.04.2009г - 4 088 088тн
    В итоге мы должны - 931 228,8тн.
    В этом году истекает срок исковой давности 3 года. Директор оплачивать остаток не хочет, поставщики нами не интересуются.

    Для себя вижу только один выход - этот остаток ставлю на доход и отправлю 300ф за 2 квартал 2012г с приложением №6, указываю по строке 300.06.022 следующие суммы:
    А - 831 454; В- 99 775

    И в 100ф за 2012г отражу сумму - 831 454тн по строке 100.00.004.
    Поправьте меня если что-то не так поняла.
    И ещё вопрос: нужно ли нам официальное подтверждение от нашего поставщика - какое-то письмо, акт или ещё что-нибудь, что они прощают нам долг. Просто директор не хочет оплачивать эту сумму (и не хочет им напоминать о нас), а мне нужно чтоб всё было по закону.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Июн 28, 2012 09:49:44 Сказали Спасибо❤   

    A_Shipping говорит:
    отправлю 300ф за 2 квартал 2012г с приложением №6, указываю по строке 300.06.022 следующие суммы:

    А - 831 454; В- 99 775

    Верно. Только суммы ставите с "-".
    A_Shipping говорит:
    в 100ф за 2012г отражу сумму - 831 454тн по строке 100.00.004.

    Верно.
    A_Shipping говорит:
    нужно ли нам официальное подтверждение от нашего поставщика - какое-то письмо,

    Нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пн Ноя 05, 2012 17:49:49 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, в 1 С как списать долг по счетам-фактурам? нужны проводки

    дт 1420 - кр 7212
    дт 3310 - кр 7212

    я права?

    Добавлено спустя 43 минуты 47 секунд:

    Elena_Mir говорит:
    Подскажите, пожалуйста, в 1 С как списать долг по счетам-фактурам? нужны проводки
    дт 1420 - кр 7212

    дт 3310 - кр 7212
    я права?


    ответ нашла в данной теме, данное сообщение не актуально

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаL
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вт Мар 04, 2014 15:53:36   

    Здравствуйте, уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста как поступить в следующих ситуациях:

    1. В 2010 году в пользу нашего ТОО была осуществлена предоплата 20 000 тенге. Покупатель не счел нужным приехать и забрать свой товар и эта предоплата уже 3 года висит на счете 3510. Вернуть эти деньги не представляется возможным, т.к. все попытки поиска этого предприятия оказались безуспешными. Как списать эту предоплату?
    2. Наша организация в 2010 году оплатила германскому поставщику предоплату 3500 евро, но сделка сорвалась. Директора не устроили условия сделки и товар не был получен. Предоплата висит 3 года. Как списать эту сумму?

    Буду признательна за ответы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Вт Мар 04, 2014 16:02:49   

    ОльгаL говорит:
    1. В 2010 году в пользу нашего ТОО была осуществлена предоплата 20 000 тенге. Покупатель не счел нужным приехать и забрать свой товар и эта предоплата уже 3 года висит на счете 3510. Вернуть эти деньги не представляется возможным, т.к. все попытки поиска этого предприятия оказались безуспешными. Как списать эту предоплату?

    Дт 3510 Кт 6280

    ОльгаL говорит:
    . Наша организация в 2010 году оплатила германскому поставщику предоплату 3500 евро, но сделка сорвалась. Директора не устроили условия сделки и товар не был получен. Предоплата висит 3 года. Как списать эту сумму?

    Дт 7210 (не идущие на вычеты) Кт 1610

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаL
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Мар 04, 2014 16:05:07   

    Скажите пожалуйста, а КПН и НДС за нерезидента платить не нужно для случая №2?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Вт Мар 04, 2014 16:06:06 Сказали Спасибо❤   

    Нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаL
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Вт Мар 04, 2014 16:07:26   

    Спасибо Вам большое! Спасибку нажала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Вт Мар 04, 2014 16:37:06 Сказали Спасибо❤   

    ОльгаL говорит:
    Скажите пожалуйста, а КПН и НДС за нерезидента платить не нужно для случая №2?

    По НДС согласен с Трудоголик2, а по КПН, считаю, что возникает обязательство по уплате КПН за нерезидента согласно п.п. 26 п. 1 ст. 192 НК (безвозмездно полученное имущество). Есть горький опыт признания проверяющими невозвращенного аванса за непредоставленные услуги доходом нерезидента с доначислением налога. И суды двух инстанций приняли сторону налогового органа.

    Кроме того, это является нарушением валютного законодательства:

    Закон РК О валютном регулировании и валютном контроле говорит:
    Статья 12. Репатриация национальной и иностранной валюты

    1. Репатриация национальной и иностранной валюты заключается в зачислении на банковские счета в уполномоченных банках:
    1) выручки в национальной и иностранной валюте от экспорта товаров (работ, услуг);
    2) национальной и иностранной валюты, переведенной резидентом в пользу нерезидента для осуществления расчетов по импорту товаров (работ, услуг), в случае неисполнения или неполного исполнения обязательств нерезидентом.
    Резидент обязан обеспечить выполнение требования репатриации национальной и иностранной валюты в срок репатриации. Сроком репатриации является период времени, рассчитываемый резидентом исходя из условий исполнения обязательств сторонами по валютному договору и в порядке, установленном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

    Уполномоченные банки, проводящие валютные операции резидентов, вправе потребовать от резидента четкого определения или уточнения срока репатриации.
    ...
    6. Контроль за выполнением требований настоящей статьи и обоснованностью невозврата валютных средств осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан совместно с органами налоговой службы, таможенными и правоохранительными органами, в том числе путем взаимного обмена информацией.


    но ввиду небольшой суммы в вашем случае ответственность за это не грозит, так как адм. ответственность начинается с суммы 50 тыс. долларов (ст. 187 КоАП), а уголовная от 15 тыс. МРП (ст. 213 УК).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаL
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Мар 04, 2014 16:49:24   

    И Вам большое спасибо!

    Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:

    A.Vail говорит:
    по уплате КПН за нерезидента согласно п.п. 26 п. 1 ст. 192 НК (безвозмездно полученное имущество)


    Как Вы считаете, могу я уплатить КПН за нерезидента через 3 года после этой оплаты вместе со списанием задолженности? Не будет это ошибкой? Или мне нужно платить за 2010 год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Мар 04, 2014 19:34:17   

    Сложно однозначно ответить. Если заплатите за 2010 г., претензий точно не будет. Если же определять наипозднюю дату списания, то думаю ,что надо ориентироваться не на срок исковой давности по ГК, а на срок, установленный Нац.банком для возврата валюты в страну в случае неисполнения нерезидентом договора.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Пт Мар 07, 2014 15:08:44   

    Наш контрагент не произвел доплату по договору. Был суд, по суду есть решение в нашу пользу. Данный момент контрагент не работает, а директор пропал. Как списать у себя эту дебет.задолженность? Контракт заключен в 2007 году, а суд вынес решение в 2008 году. Помогите, пожалуйста..............

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пт Мар 07, 2014 15:37:52   

    yar13ik, согласно закону вы должны были списать эту дебиторку через 3 года. Обратите внимание на ст 104 и 240 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пт Мар 07, 2014 15:38:41   

    Если не относить на вычеты, то есть списать за счет чистой прибыли, то считаю, что для списания достаточно приказа и ручной проводки. Иначе можно подать на банкротство должника.

    По-хорошему, еще есть вариант активной работы с судебными исполнителями - к сожалению, собственную инициативу в таких случаях они проявляют редко - писать жалобы вышестоящим и надзорным органам, добиваться выполнения ИХ работы. Из практики могу сказать, что иногда это очень помогает.

    Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:

    По-моему, требование, возникшее на основании судебного решения, не может быть отнесено к сомнительным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yulia.K
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Мар 11, 2014 11:49:40   

    Добрый день
    в 2010 году в ТОО поступили деньги от ТОО (без счета на оплату), до 2014 года не поступало требований о возврате суммы и выдаче товара на эту сумму.
    Правомерны ли мои действия списания обязательства в декабре 2013 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Мар 11, 2014 11:57:12 Сказали Спасибо❤   

    Правомерны, но не декабрем, а отсчитываем 3 года с даты поступления денег.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yulia.K
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Вт Мар 11, 2014 11:57:57   

    спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Вт Мар 18, 2014 10:52:21   

    A.Vail говорит:
    По-моему, требование, возникшее на основании судебного решения, не может быть отнесено к сомнительным.

    Может кому-то пригодится - требования по судебным решениям также имеют срок исковой давности, вернее срок, в течение которого исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению:

    ЗРК Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей говорит:
    Статья 11. Сроки предъявления исполнительных документов
    к исполнению

    1. Исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению в следующие сроки:
    1) судебные приказы и исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, - в течение трех лет;
    2) исполнительные листы, выдаваемые на основании определения суда о принудительном исполнении решений арбитража или третейских судов, – в течение трех лет;
    3) постановления судов, вынесенные по делу об административном правонарушении, - в течение трех лет, если законом не установлены иные сроки;
    4) постановления органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, - в течение трех лет;
    5) постановления прокурора - в течение трех месяцев.
    1-1. Исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению не ранее пяти рабочих дней после вступления в законную силу, за исключением документов, предусмотренных подпунктом 4) пункта 1 настоящей статьи.
    2. Указанные сроки исчисляются:
    1) при исполнении исполнительных листов, выданных на основании судебных актов в части имущественных взысканий, - со дня, следующего после вступления судебного акта в законную силу либо окончания срока, установленного при отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта, а в случаях, когда судебный акт подлежит немедленному исполнению, - со дня, следующего после его вынесения;
    2) при исполнении исполнительных листов, выданных на основании определения суда о принудительном исполнении решений арбитража или третейских судов, – со дня, следующего после вступления решения в силу;
    3) при исполнении постановлений судов, вынесенных по делу об административном правонарушении, - со дня вынесения постановления;
    4) при исполнении постановления органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, - со дня, следующего после принятия решения о принудительном исполнении;
    5) по всем остальным исполнительным документам - со дня, следующего после их выдачи.
    3. Исполнительные документы, выписанные на основании решений о взыскании периодических платежей (по делам о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья и другим), сохраняют силу на все время, на которое присуждены платежи. В этих случаях сроки исчисляются для каждого платежа в отдельности.

    Тогда задолженность, возникшая на основании судебных актов, также как и прочая, списывается по истечении 3 лет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz