» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС при дарении основных фондов. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Korzhova |
Добавлено: | #1  Ср Сен 30, 2009 14:13:47 |
Заголовок сообщения: | НДС при дарении основных фондов. |
У меня сложилась такая ситуация. ИП производит дарение здания физическому лицу. ИП является плательщиком НДС. Здание которое дарят было построено в 2003г. и по нему взят в зачет НДС, в 2009г. была произведена переоценка здания.Как произвести начисление НДС при дарении: -на всю сумму дарения т.е.на балансовую стоимость -на остаточную стоимость здания по которой был взят в зачет НДС - или можно применить ст.258 п.4 п.п.2 к данному вопросу. В дальнейшем данное физическое лицо регистрируется как ИП. |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #2  Ср Сен 30, 2009 14:32:32 |
Заголовок сообщения: | |
Согласно ст. 238 при безвозмездной передаче товара, размер оборота определяется исходя из уровня цен, сложившегося на дату совершения оборота по реализации, но не ниже балансовой, т.е. стоимости отраженной в бух.учете на дату реализации. |
Автор: | Юнона |
Добавлено: | #3  Ср Сен 30, 2009 14:32:36 |
Заголовок сообщения: | |
Korzhova может здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=169848#169848 и еще http://balans.kz/viewtopic.php?t=18934 |
Автор: | Korzhova |
Добавлено: | #4  Ср Сен 30, 2009 16:21:58 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо огромное за помощь и за ответы. Просмотрела все.Получается что при договоре дарения ОС мне надо начислить НДС на всю (!) балансовую стоимость и произвести возврат НДС ранее взятый в зачет(во всем объме)???? Извините меня за назойливость, но видно что то я недопонимаю: ведь с произведенной переоценки я НДС в зачет не брала? |