» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1C 8: Как правильно принять к учету поступившие ОС и НМА? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ANGEL22 |
Добавлено: | #1  Чт Сен 24, 2009 18:19:35 |
Заголовок сообщения: | 1C 8: Как правильно принять к учету поступившие ОС и НМА? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=481732#481732 Всем привет! Изучаю 1С 8-ку и сразу возникла тысяча вопросов по поступлению ОС. Есть документ "Покупка - поступление ТМЗ и услуг" + еще и " принятие к учету ОС". Заполнять нужно оба? и еще если у меня ОС в комплекте как правильно внести? :oops: |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #2  Чт Сен 24, 2009 18:22:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да.
Или одним наименованием или каждую составную комплекта а потом сделать документ "Комплектация ОС". |
Автор: | ANGEL22 |
Добавлено: | #3  Чт Сен 24, 2009 18:28:12 |
Заголовок сообщения: | |
Так и сделаю..и еще у меня поступил 1. шкаф, к которому идут боковые стенки, крепления и розетки; 2. сервер, к которому монитор, клавиатура,свич. Если я сделаю комлектацию по обоим правильно ли это будет? или мелкие части списать сразу? :) |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #4  Чт Сен 24, 2009 18:29:42 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Одним наименованием
|
Автор: | VFrol | ||
Добавлено: | #5  Чт Сен 24, 2009 18:35:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну в приципе считается "Принятие к учету" это факт ввода в эксплуатацию. Мы проводим его когда поступает из подразделения такой Акт. В 1с-8 есть маленькая недоработка - собственно актив появится на счете по доку "Поступление.." и если не провести док "Принятие к учету" , то этот актив так и будет там висеть без движений и амортизаций. Поэтому лучше делать оба дока сразу.
Учитете в данном документе учавствуют только ОСы. Поэтому все комплектующие должны быть "Основными средствами" (это при покупке) . |
Автор: | Moslem |
Добавлено: | #6  Вс Сен 27, 2009 23:57:10 |
Заголовок сообщения: | |
VFrol Все там доработанно. Документ "Покупка - поступление ТМЗ и услуг" делает поступление ОС на слад. После этого этот ОС там лежит и аммортизация, соответственно, не начисляется. Статус у ОС стоит "В запасе". После того, как этот ОС нужно пустить в работу, то делается документ "Принятие к учету". Этот док-т ставит у этого ОС значение "Принят к учету". И только после этого документа начисляется аммортизация. Так что не обязательно делать два документа сразу. |
Автор: | Далера |
Добавлено: | #7  Чт Окт 15, 2009 11:52:19 |
Заголовок сообщения: | |
Купили 1С.8, раньше программное обеспечение считалось как НМА, а теперь в соответствии с НСФО №2 (раздел 17, ст. 299) оно таковым не является. Значит могу отнести на расходы бужущих периодов? Подскажите пож-та! Спасибо! |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #8  Чт Окт 15, 2009 11:53:48 |
Заголовок сообщения: | |
Далера Верно думаете, определите срок ее использования и списывайте равномерно в течении этого срока. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #9  Чт Окт 15, 2009 12:42:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет. В условиях лицензионного соглашения нет срока действия, поэтому право использования является бессрочным. Следовательно - расходы периода. |
Автор: | да -гость |
Добавлено: | #10  Пт Окт 23, 2009 15:47:40 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста. Мы купили антивирусы и прогр лицензионную ,но пока не установили на компЪютеры, как сейчас провести и после установки по б/у? Пока висит в "товаре"-1330. |
Автор: | Роза |
Добавлено: | #11  Пн Окт 26, 2009 09:25:24 |
Заголовок сообщения: | |
Поступили ОС по ГТД импорт товара в 1С 8 как провести принятие к учету ? По фактурной стоимости или фактурная стоимость+НДС импорт товара + тамож. процедуры? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #12  Пн Окт 26, 2009 10:06:57 |
Заголовок сообщения: | |
1. Релиз конфигурации. 2. Рег. номер в личку. |
Автор: | Роза |
Добавлено: | #13  Пн Окт 26, 2009 10:14:50 |
Заголовок сообщения: | |
1С 8 (1.5.12.15) |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #14  Пн Окт 26, 2009 10:26:16 |
Заголовок сообщения: | |
А рег.номер почему не наблюдаю? |
Автор: | Роза | ||
Добавлено: | #15  Пн Окт 26, 2009 10:31:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Где он находится? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #16  Пн Окт 26, 2009 10:33:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
http://balans.kz/rules.php#1c Читаем. Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
НДС по импорту включается в стоимость ОС только если Вы не являетесь плательщиком НДС. Если плательщик, то фактурная стоимость + тамож. процедуры. |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #17  Чт Окт 29, 2009 11:16:13 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Здравствуйте! Т.е. я поняла так, если мы являемся плательщиками НДс, то ОС средства по импорту я буду занасить их без НДС,и как обячно в 1С 8.1. делать принятия к учету??? Заранее вас благодарю! :Rose: |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #18  Чт Окт 29, 2009 11:40:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно.
Да. |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #19  Чт Окт 29, 2009 11:54:44 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т И еще один вопросик. Могу ли я продать контейнер физ.лицу?? Все это последний мой вопросик. СПС большое :Rose: |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #20  Чт Окт 29, 2009 12:00:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Кто Вам запретит :D Ваше право продать кому угодно. Не по теме. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #21  Пн Фев 08, 2010 10:52:12 |
Заголовок сообщения: | |
Доброго всем дня. У меня возник вопрос приобретена на днях мебель для офиса. Как сейчас правильно по шагам оформить поступление в 1с8, если с 2009 года, это не ОС и как я понимаю Амортизация не должна начисляться? |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #22  Пн Фев 08, 2010 12:35:54 |
Заголовок сообщения: | |
Должна ли я в Поступлении ТМЗ и услуг, использовать закладку Основные средства? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #23  Пн Фев 08, 2010 12:52:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Далее документ "Принятие к учету ОС" заполняете в нем все данные. |
Автор: | SV III |
Добавлено: | #24  Пн Фев 08, 2010 12:59:09 |
Заголовок сообщения: | |
В поступлении ТМЗ и услуг используете закладку ОС, заводите в справочнике ОС, выбираете его, проставляете сумму. Если ОС одного типа, например столы штук -5, то на каждый стол заводите справочник стол1, стол2 и т.д. Вводите счет фактуру и проводите документ. Следующий шаг это на основании этого документа необходимо произвести принятие к учету этих ОС. В этом документе на основании бухгалтерского суждения и с учетом мнения комиссии по приемке ОС к учету проставляете срок службы, счета учета, способ начисления амортизации и т. д. по форме. После проведения документа ваши ОС оприходованы и приняты к учету |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #25  Пн Фев 08, 2010 13:58:09 |
Заголовок сообщения: | |
Т.Е получается, что так же как и раньше, нужно принять к учету ОС и начислять Амортизацию по БУ, несмотря на то, что с 2009 г. ОС являются только здания.сооружения? А по Налоговому учету должна ли считаться амортизация? |
Автор: | Solitary | ||||||
Добавлено: | #26  Пн Фев 08, 2010 14:04:36 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Это основные средства и амортизация должна начисляться, несмотря на порядок в отношении налога на имущество по налоговому кодексу.
абсолютно верно
должна, смотрим НК ст. 120 http://kodeks.kz/2009/index.php?st=120 |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #27  Пн Фев 08, 2010 14:15:56 |
Заголовок сообщения: | |
выходит, что я вот на эту офисную мебель купленную директору в кабинет, должна исчислять и Амортизацию по НУ (4 группа естественно), . А на вычеты Амортизация ведь не берется, ОС не связаны с получение дохода никак? Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд: запуталась подскажите пожалуйста |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #28  Пн Фев 08, 2010 15:08:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
на вычеты амортизация относится.. офис. мебель связана с предпринимат. деятельностью.. не нужно доходить до маразма и не исчислять амортизацию на офисную мебель, т.к. эта мебель является созданием рабочей атмосферы для работников (в данном случае, директор) предприятия .. |
Автор: | SV III |
Добавлено: | #29  Пн Фев 08, 2010 15:10:38 |
Заголовок сообщения: | |
Начисляете амортизацию и в бухгалтерском и в налоговом учете, связаны ОС с вашей предпринимательской деятельностью или нет вы должны применить бухгалтерское суждение например: мебель необходима для приема клиентов, и т. д. т.е если вы сможете убедить своим суждением налогового инспектора смело можете начислять амортизацию |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #30  Пн Фев 08, 2010 15:19:10 |
Заголовок сообщения: | |
если так рассуждать, то даже амортизацию на обогреватель, тоже можно отнести на вычеты... извините обогревали клиентов. Я то даром убеждения как раз обладаю, смутил ответ в Налоговой обращалась правда по телефону в кабинет по консультациям налогоплатильщиков, вот и запуталась, ищу истину, вам спасибо кажется вику свет в конце тонеля :Rose: Ну вот уже не потеме явно только не надо по пальцам, плиз, это я от отчаянья. |
Автор: | Valentinka |
Добавлено: | #31  Чт Апр 19, 2012 18:29:52 |
Заголовок сообщения: | |
ОС поступили 08 сентября, при закрытии месяца амортизация не начисляется. Первое начисление провоится только в октябре. Вопрос: разве в сентябре не должно было произойти начисление? |
Автор: | Raybek | ||
Добавлено: | #32  Чт Апр 19, 2012 18:42:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Зависит от того, что Вы прописали в своей учетной политике (Предприятие - Учетная политика - Учетная политика (бухгалтерский учет)). |
Автор: | Valentinka |
Добавлено: | #33  Чт Апр 19, 2012 18:47:03 |
Заголовок сообщения: | |
Raybek, спасибо большое!!!! а как вам отправить спасибку? просто в Бухгалтерии я чайник, а в 1С вообще самоварище :Yahoo!: :Yahoo!: |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #34  Пт Ноя 15, 2013 11:16:33 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, приобрели тягач с полуприцепом. Тягач поставщик А и полуприцеп поставщик Б. скажите как правильно их оприходовать в 1С. Сделала поступление ТМЗ на каждого отдельно так как поставщики разные и комплектацию ОС так как это в общем одна машина (тягач с полуприцепом). Теперь ОСВ 2400 тягач считает амортизацию, а полуприцеп висит сумма. Может я не правильно, что то сделала так как в общем сумму должна была объединиться и амортизацию считать с одной суммы. Подскажите, что я не правильно занесла в программу. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #35  Пт Ноя 15, 2013 11:44:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
если речь идет о автоматизации в 1С8, то комплектация там для учета в "комплекте", при это ОСы остаются разными единицами. Что бы "собрать" из разных ОС и ТМЗ одно ОС - делается модернизация. В вашем случае, вы видимо сделали один документ принятие к учету - для тягача. Думая, что объявив полуприцеп в комплекте, у вас получилось одно ОС. Это не так, полуприцеп остается отдельным ОС. Его надо также принять к учету. И в принципе это правильно, раз полуприцеп легко отделяется от тягача, логичнее их вести отдельными ОС. |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #36  Пт Ноя 15, 2013 11:50:08 |
Заголовок сообщения: | |
Мара значит и тягач и полуприцеп я как отдельно оприходовала от разных поставщиков, точно так же сделать принятие к учету и отдельно начислять амортизацию, так? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #37  Пт Ноя 15, 2013 11:59:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да, после принятия учета каждого ОС, амортизация будет отдельно начисляться. Мы тут как-то пытались понять, зачем "комплектация" существует, пришли к выводу, что чисто информативно, что бы знать какое ОС с каким ОСом "партнерствует". Ну может еще при всяких списаниях будет предупреждать, что существует в комплекте. |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #38  Пт Ноя 15, 2013 12:04:02 |
Заголовок сообщения: | |
Ясно, спасибо Вам большое! |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #39  Пт Ноя 15, 2013 12:23:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не совсем так. Это необходимо так же при увеличении ст-ти после кап. ремонта, поскольку он может проводится отдельно по тягочу и прицепу. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #40  Пт Ноя 15, 2013 12:30:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
что то не поняла я этого :( |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #41  Пт Ноя 15, 2013 12:40:12 |
Заголовок сообщения: | |
Мара, при капитальном ремонте происходит капитализация затрат, которое отражается через увеличение ст-ти ОС. Вот, что я имела ввиду. Тягач и прицеп должны быть выделены в отдельный объект ОС, т.к. сроки кап ремонта у них разные. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #42  Пт Ноя 15, 2013 12:41:57 |
Заголовок сообщения: | |
Да это как бы понятно, я не могу понять, чем мне полезна - "комплектация". Хоть бы отчет какой был по комплектам. Очень надо, может не могу найти, может он есть?(1с8) |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #43  Пт Ноя 15, 2013 12:45:41 |
Заголовок сообщения: | |
Мара, чет я не тормознула про комплектацию! :%): Я имела ввиду, что надо приходовать отдельно каждое ОС. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #44  Пт Ноя 15, 2013 12:55:35 |
Заголовок сообщения: | |
Мара, Отчет по комплектам ОС это все та же ведомость по амортизации , только с группировкой "родитель". |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #45  Пт Ноя 15, 2013 13:10:23 |
Заголовок сообщения: | |
VFrol,сейчас попробую, почему-то не получалось, хотя этого родителя давно видела.... |
Автор: | VFrol | ||
Добавлено: | #46  Пт Ноя 15, 2013 14:37:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
"Родительское ОС" в отчете |
Автор: | Татьяна Васильевна |
Добавлено: | #47  Ср Янв 29, 2014 10:49:13 |
Заголовок сообщения: | |
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.82), (2.0.13.5), № 801021902 (уже где-то указывала) Вопрос о правильности принятия к учете ОС: заполняю документ «Принятие к учету». Принципиально ли в одном документе указывать список ОС или на каждый ОС необходимо заводить отдельный документ? Отдельные документы советовали заводить программисты... С ув. |
Автор: | Mukhamedjanova E. | ||
Добавлено: | #48  Ср Янв 29, 2014 15:51:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В отдельных документах нет необходимости, если только вы не ведете учет в разрезе отдельных структурных подразделений. Если ОС приобретены по одному документу, то делайте на его основании принятие к учету, останется занести только данные для амортизации Возможно программисты имели ввиду заводить отдельную карточку по каждому ОС. Или даты принятия к учету разные. |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #49  Ср Янв 29, 2014 17:48:14 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Чем аргументировали?
В разрезе подразделений, выделенных на отдельный баланс (то бишь Организаций). |
Автор: | Татьяна Васильевна |
Добавлено: | #50  Пт Янв 31, 2014 14:34:04 |
Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, Времени прошло много - не вспомню точную причину (от программистов). Но мысль была такая - для использования в дальнейшем... Уж простите, если ничего конкретного не сказала. Но - спасибо! |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #51  Вт Фев 18, 2014 18:12:02 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! Приходую ноутбук через документ Поступление ТМЗ и услуг.При создании карточки ОС - в первой вкладке Основные сведения -не активно поле "Организация" и поле"Группа ОС" - во вкладке-Бухгалтерский учет также не активны поля с первоначальной стоимостью, скроком использования и пр. Нужно ли заполнять эти поля или эти данные заполняются в другом документе? 1-С 8.2 рег.номер 801019786 Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Может кто покажет скрины по заполнению вкладок в карточке на ОС :oops: |
Автор: | Mukhamedjanova E. |
Добавлено: | #52  Вт Фев 18, 2014 18:52:11 |
Заголовок сообщения: | |
Заполняется только наименование и первая вкладка "основные свдения", если у вас есть данные. Все остальные данные (стоимомсть, параметры амортизации, срок использования и тд) заполнятся автоматически при создании и проведении документа "принятие к учету ОС" |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #53  Ср Фев 19, 2014 11:46:46 |
Заголовок сообщения: | |
Mukhamedjanova E., спасибо, все получилось, но вот износ раньше считала вручную а теперь 1-С 8 установили. Проверьте пожалуйста, верно ли заполнен документ - Принятие к учету ОС. Много осталось пустых полей, я сомневаюсь все ли заполнила. И нужно ли заполнять номер приказа о принятии к учету ОС и членов комиссии. Мы таких приказов не печатаем ( они обязательны?) и комиссию не из кого составлять-работает 3 человека. Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: :oops: |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #54  Ср Фев 19, 2014 13:01:38 |
Заголовок сообщения: | |
Извиняюсь, первый файл не открывается, видимо расширение не то |
Автор: | Mukhamedjanova E. |
Добавлено: | #55  Ср Фев 19, 2014 15:58:39 |
Заголовок сообщения: | |
Все данные заполнены верно |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #56  Ср Фев 19, 2014 20:34:13 |
Заголовок сообщения: | |
Mukhamedjanova E., :Rose: Спасибку отправила |
Автор: | Arina73 | ||
Добавлено: | #57  Чт Фев 27, 2014 13:39:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Почему в ведомости счета 2400 по НУ отражается сумма износа по БУ. И при закрытии периода вся сумма начисленного износа по БУ списывается, он ведь должен оставаться на счете 2420 Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
|
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #58  Чт Фев 27, 2014 15:42:06 |
Заголовок сообщения: | |
почему не начисляется амортизация?в принятии к учету стоит галочка Амортизация по БУ,делаю закрытие мес,но ничего не происходит... Добавлено спустя 59 секунд: Arina73, а вы заполняли график амортизации по БУ? |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #59  Чт Фев 27, 2014 15:56:40 |
Заголовок сообщения: | |
Arina73, Интересно было бы заглянуть в документ "Принятия к учету .." |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #60  Чт Фев 27, 2014 16:00:40 |
Заголовок сообщения: | |
VFrol, сейчас вышлю Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Принятие к учету |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #61  Чт Фев 27, 2014 16:03:43 |
Заголовок сообщения: | |
Вот... Добавлено спустя 19 минут 31 секунду: VFrol, возвращайтесь скорей :D |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #62  Чт Фев 27, 2014 16:52:33 |
Заголовок сообщения: | |
NATA1686, Вроде нормальный док.,только что там в графике амортизации, его можно не заполнять, если нет изменений в период начислений (летом один коэфф. , зимой другой ). |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #63  Чт Фев 27, 2014 16:54:48 |
Заголовок сообщения: | |
VFrol, А про меня забыли.... |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #64  Чт Фев 27, 2014 17:01:37 |
Заголовок сообщения: | |
Arina73, У Вас неплохо работает амортизация : 1. По бух учету за год амортизация составила 50% , как и заказывали. 2. По налоговому тоже самое. Не понятно только откуда в дебете 2420 сумма. |
Автор: | Arina73 | ||
Добавлено: | #65  Чт Фев 27, 2014 17:08:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
VFrol, разве по НУ по 3гр. Амортизация не 40% ?
Вот и мне непонятно. Где можно ещё порыться, чтобы поискать причину ? Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: VFrol, я сейчас перепровела срок службы, поставила 96 месяцев. Итог тот же. Начисленный по бухучету износ отражается в ведомости по НУ. Насколько я понимаю, там должна отражаться сумма 142767 *40%=57107 |
Автор: | VFrol | ||
Добавлено: | #66  Чт Фев 27, 2014 17:23:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Карточку откройте , ударив мышкой по данной сумме. |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #67  Чт Фев 27, 2014 17:24:34 |
Заголовок сообщения: | |
Карточка ссылается на закрытие месяца Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: И проводка в карточке Д 2420 и К 2420 Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: Закрытие месяца |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #68  Чт Фев 27, 2014 17:35:11 |
Заголовок сообщения: | |
Такое может случиться если " способ отражения расходов по амортизации "кривой. Проверьте ка его . |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #69  Чт Фев 27, 2014 17:40:46 |
Заголовок сообщения: | |
VFrol, я наеврное не там смотрю... Добавлено спустя 28 секунд: наверное :D |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #70  Чт Фев 27, 2014 18:01:07 |
Заголовок сообщения: | |
Там , Там !!! Надо заполнить проводки. Например для АУП : Дт 7210 статья затрат , подразделение и т.д. Добавлено спустя 39 секунд: Пробуйте , а я пока отъеду. |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #71  Чт Фев 27, 2014 18:16:28 |
Заголовок сообщения: | |
VFrol, ОГРОМНОЕ спасибо!!! Этот вопрос закрылся. :Rose: :Rose: :Rose: Теперь остаётся выяснить, почему износ по БУ попадает в ведомость по НУ Простите мне мою назойливость :oops: |
Автор: | marina777 | ||
Добавлено: | #72  Чт Фев 27, 2014 18:18:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добрый день! А как вы ставите процент годовой амортизации 25% а срок для вычета амортизации ставите 120 месяцев? - если 120 месяцев - то процент будет 10, а при 25% - срок для вычета будет 48 месяцев.Определитесь с этим и установите нужный срок и %. Затем график амортизации не обязателен. Если вы его заполняли- то просмотрите внимательно по месяцам начисления. И имейте ввиду что если вы ОС купили в январе- то амортизация будет начисляться с февраля месяца. И на 2420 вы увидите начисления только когда проведете закрытие февраля. С уважением! |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #73  Чт Фев 27, 2014 19:34:40 |
Заголовок сообщения: | |
Arina73, Опять же, по Вашему скрину я не понял , это вся корреспонденция по НУ или одна операция.Так же не понятно , какой вид учета у данной операции (НУ,ВР,ПР). |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #74  Пт Фев 28, 2014 09:59:13 |
Заголовок сообщения: | |
VFrol, здравствуйте! Если я правильно понимаю, получается по налоговому учету программа вообще не хочет считать ни амортизацию ни суссу стоимостных групп на начало и конец периода... Добавлено спустя 45 секунд: сумму :D |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #75  Пт Фев 28, 2014 10:03:01 |
Заголовок сообщения: | |
marina777, Добрый день!по поводу % амортизации поняла свою ошибку,спасибо.ОС поступили в 2012 году,но принятие к учету только с 01.01.2013,делаю закрытие февраля и ничего..... :cry: ,а что еще может быть не так? Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: Arina73, такая же ерунда :( Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Arina73, " способ отражения расходов по амортизации "какой счет затрат поставили?7210? |
Автор: | Arina73 |
Добавлено: | #76  Пт Фев 28, 2014 10:40:21 |
Заголовок сообщения: | |
7210 :wink: |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #77  Вс Мар 02, 2014 00:08:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Потому что любая операция в БУ должна быть отражена в НУ. Вопрос только в том в какой раздел попадет: НУ, ВР или ПР. Амортизация, к примеру, в ВР.
Ну почему, хочет. Ваш ноутбук поступил в 2012 году, списался менее 300 МРП, а в этом году и в следующем по НУ будет только закрываться ВР по "списанному" в НУ ноутбуку. |
Автор: | Arina73 | ||
Добавлено: | #78  Пн Мар 03, 2014 10:38:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
С. Ромазанов, спасибо, я уже разобралась.
Да,конечно, Вы правы :) Я несколько дней "билась" с этим НУ , а ларчик просто открывался :D Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: На самом деле в этой стоимостной группе гораздо больше ОС чем 300 МРП и она не списалась в прошлом году . Просто чтобы не запутаться решила проверить все проводки на примере одного ноутбука и в итоге сама себя перехитрила :D |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #79  Пн Мар 03, 2014 15:58:33 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста,почему в НУ не отражается амортизация?спасибо |
Автор: | mzpl |
Добавлено: | #80  Чт Апр 16, 2015 15:12:03 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, есть ли в 1с 8,2БК автоматизация поступления ОС? К нам поступило 120 штук идентичных ОС. В справочник внесла групповым добавлением, но по одной записи добавлять в документ "поступление ТМЗ и услуг-это перебор :%): . Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, есть ли в 1с 8,2БК автоматизация поступления ОС? К нам поступило 120 штук идентичных ОС. В справочник внесла групповым добавлением, но по одной записи добавлять в документ "поступление ТМЗ и услуг-это перебор :%): . Добавлено спустя 54 секунды: Извините, интернет скачет :oops: |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #81  Чт Апр 16, 2015 15:40:42 |
Заголовок сообщения: | |
mzpl, вы присваиваете ОС инвентарный номер? На каждое ОС должен быть свой инвентарный номер. Поэтому придётся ручками вносить. И ещё карточки ОС заводить на каждое ОС отдельно, даже если они идентичные. Потому что , если какие-то из этих 120 шт. вы продадите или они выдут из строя, списывать нужно какое-то одно. |
Автор: | Роза | ||
Добавлено: | #82  Чт Апр 16, 2015 15:58:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так как ОС идентичные
первый документ создайте, а потом пользуйтесь кнопочкой "добавить копированием" и меняйте только ОС1 на ОС2 и.т.д |
Автор: | Firuza |
Добавлено: | #83  Вт Июл 14, 2015 14:22:54 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Помогите пж! оформляю на баланс ОС (ком.помещение), путем уплаты УК. Проводки 2410-5110. Через операцию. сумму операции вверху справа я могу проставить. а вот внизу в табличной части, вал.сумму по Дт и Кт не получается проставить. Подскажите пж, что я не правильно сделала? Когда формирую ОСВ проводки не отражаются. Принятие к учету сделала. |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #84  Вт Июл 14, 2015 15:20:57 |
Заголовок сообщения: | |
Firuza, а зачем вам валютная сумма? в самом последнем столбце Сумма - вот тут поставьте и все.. Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: Вот как то так |
Автор: | Firuza |
Добавлено: | #85  Вт Июл 14, 2015 15:34:52 |
Заголовок сообщения: | |
Мелена, спасибо большое! Я еще чайник))) только учусь. Теперь все отражается! |
Автор: | Карина |
Добавлено: | #86  Вс Июл 19, 2015 15:58:59 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, уважаемые коллеги помогите разобраться. В новой базе делаю поступление ТМЗ услуг в апреле, после принятие к учету, галочка начислять амортизацию стоит, срок, способ начисления и отражения указан, счет все указаны, закрытие месяца проводится, амортизацию не считает по сей день. Может есть какие то еще дополнительные настройки по начислению амортизации? :fool: :palm: |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #87  Пн Июл 20, 2015 23:32:59 |
Заголовок сообщения: | |
Рег. номер будет? |
Автор: | Карина |
Добавлено: | #88  Вт Июл 21, 2015 13:08:19 |
Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68), Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.18.11) |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #89  Вт Июл 21, 2015 13:14:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это не то, на коробке от 1С номер регистрационный должен стоять. |
Автор: | Карина |
Добавлено: | #90  Вт Июл 21, 2015 13:25:10 |
Заголовок сообщения: | |
YelenaS, С. Ромазанов, 801030245 :oops: |
Автор: | Коротин Евгений |
Добавлено: | #91  Вт Июл 21, 2015 13:48:38 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю нужен скриншот "принятия к учету" |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #92  Вт Июл 21, 2015 14:16:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Скриншот Принятие к учету в студию. |
Автор: | Карина |
Добавлено: | #93  Вт Июл 21, 2015 14:40:03 |
Заголовок сообщения: | |
Коротин Евгений, С. Ромазанов, во вложении |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #94  Вт Июл 21, 2015 15:32:40 |
Заголовок сообщения: | |
Уберите график амортизации. |
Автор: | Карина |
Добавлено: | #95  Вт Июл 21, 2015 17:16:44 |
Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, Получилось :Yahoo!: Спасибо огромное :Rose: |