» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Сложное производство на 1С 7,7 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | neznayq |
Добавлено: | #1  Ср Сен 09, 2009 14:10:24 |
Заголовок сообщения: | Сложное производство на 1С 7,7 |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?t=7400 База знаний: http://balans.kz/viewforum.php?f=31 Тема перенесена в форум по 1С = Kenga Здравствуйте! Мне необходима методика (руководство работы в 1с Бухгалтерия для Казахстана) многопередельного производства на типовой конфигурации. предлонаю Вам поучавствовать в моих рассуждениях. (Прошу присутствующих корректировать последовательномть) Наш случай: Действующая организация решила заняться много-передельным производством (сырьё- подсолнечник переробатывается в продукцию масто и шрот(жмых) ПРОИЗВОДСТВО1 далее масло и шрот могут реализовываться или переробатываться с добовлением зерна и витаминов в комбикорм ПРОИЗВОДСТВО1 далее комбикорм скармливаемся курам и получается яйцо) при котором затраты передела ложатся на стоимость продукции и далее переходят от одной продукции к другой. как в http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=26895#26895 Часть1 :read: В справочнике "Номенклатура" завести перечень наименований готовой продукции, выпускаемой организацией, выбрать в качестве вида номенклатуры - продукцию :read: В справочнике "Виды деятельности" для производственных видов деятельности установить соответствующий флаг. Для справочника "Виды деятельности" необходимо заполнить подчиненный справочник "Состав продукции" элементами справочника "Номенклатура". этого должно быть достаточно Часть2 В течении отчетного периода на счета производственного учета должны быть собраны производственные затраты (списаны материалы, отнесены суммы услуг сторонних организаций, начислена заработная плата и амортизация и т. д.). ЗДЕСЬ мне нужны инструкции: :) как в типовой передать материал на ПРОИЗВОДСТВО1 8300 (вспомогательное производство ) как произвести начисление ЗП с указанием ПРОИЗВОДСТВО1 8300 :) Далее ПРОИЗВОДСТВО2-8300, ПРОИЗВОДСТВО3-8100 Часть3 После выполнения всех вышеперечисленных действии можно приступать к формированию документа "Готовая продукция". Во-первых, необходимо задать тип выпускаемой продукции: номенклатура либо материалы. Далее необходимо задать счет производственных затрат, на котором предварительно были собраны все производственные затраты (по умолчанию - "8111 - Основное производство"), вид деятельности и подразделение, выпускающее готовую продукцию. После этого необходимо указать склад на который будет приходоваться готовая продукция и задать сумму производственных затрат, которую необходимо списать. Поднлитесь кто как делает Часть4 Закрытие периода ???????? :sarcastic_hand: Совершенно непонятна последовательность ЕСЛИ непонятно что в итоге я хочу получить то смотрите как это сделали российские коллеги. p/s усмешки и прочее нее принимаются жду конструктивного подхода, поэтому бкдк просить модератора удалять бесмысленые топики Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: http://buh.ru/document.jsp?ID=692 вот ссылка на российских коллег |
Автор: | Доброжелатель №3 |
Добавлено: | #2  Ср Сен 09, 2009 14:30:23 |
Заголовок сообщения: | |
Усмешек не будет. Рассуждения в общем правильные. Все, что перечислено, присутствует в типовой конфигурации. Но все это просто только в теории и на бумаге. На практике начнутся всякие неожиданные радости: Например, для начала в птицеводстве потребуется возможность частичного закрытия производственных счетов по отдельным подразделениям, чего нет в типовой конфигурации. |
Автор: | Darjal |
Добавлено: | #3  Ср Сен 09, 2009 14:30:44 |
Заголовок сообщения: | |
Не знаю, насколько конструктивен мой вопрос, но все-же я его задам. А почему 7.7, а не 8.1? |
Автор: | Доброжелатель №3 |
Добавлено: | #4  Ср Сен 09, 2009 14:32:50 |
Заголовок сообщения: | |
А в указанной ссылке - все слишком просто, вам не подойдет. |
Автор: | neznayq | ||||
Добавлено: | #5  Ср Сен 09, 2009 14:34:22 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Потому что как-то надо год закончить а с нового года переходим на 8.1 Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Усложнять не хочется -хочется чтоб все просто было (всмысле все запрограммировано до нас нужно только правельно воспользоваться) |
Автор: | Darjal |
Добавлено: | #6  Ср Сен 09, 2009 14:37:25 |
Заголовок сообщения: | |
Если все запрограммировано до вас - то вам только остается сличить проводки - по схеме и в вашей базе. |
Автор: | neznayq | ||
Добавлено: | #7  Ср Сен 09, 2009 14:38:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
извиняюсь за орфографические ошибки Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Я ждал конкретные примеры допустим как списать материал с указанием вида производства Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: или как передать материал на производство а то наши бухи бух.справками обхобятся |
Автор: | Доброжелатель №3 | ||
Добавлено: | #8  Ср Сен 09, 2009 14:46:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Откройте демо базу, там все это есть. |
Автор: | neznayq | ||||
Добавлено: | #9  Ср Сен 09, 2009 14:49:35 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
с утра в ней сижу пояснения не дадите? Передача материалов в производство-Документ-Списание материалов (счет затрат 8112) Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: Передел№1 (Маслобойный цех) Проводка----------------------------------------------------------------------Документ Д/т 1310К/т3310 приобретены сырьё и материалы Д/т8112К/т1310 списаны сырьё и материалы на производство Д/т8115К/т3310транспортировка, эл.энергия, газ и прочее Д/т8113К/т3350зарплата производственных Д/т8114К/т3210соц.отчисления производственных Д/т8114К/т3150соц.налог производственных Д/т1320К/т8111готовая продукция с производства на склад Д/т7010К/т1320списана себестоимость при реализации |
Автор: | neznayq |
Добавлено: | #10  Ср Сен 09, 2009 16:20:22 |
Заголовок сообщения: | |
Сделал поступление Материала д1310-к3310 на 100000тенге списал на производство д8312-к1310 133929 тенге начислил зп д8313-к3350 12000тенге Начисление амортизации как сделать выпуск готовой продукции и воспользоваться авторасчетом? |
Автор: | Доброжелатель №3 | ||
Добавлено: | #11  Ср Сен 09, 2009 17:25:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сначала сделать закрытие производственных счетов, потом пытаться делать выпуск ГП. |
Автор: | neznayq |
Добавлено: | #12  Ср Сен 09, 2009 18:10:18 |
Заголовок сообщения: | |
Выпуск мне нужен чтоб передать в следующий передел в 1с8 реализовано Актом передачи из производства в готовую а вот как в 1с77 поступить? |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #13  Ср Сен 09, 2009 18:37:29 |
Заголовок сообщения: | |
neznayq Есть документ в семерке - Выпуск ГП. Вот его и надо использовать так : 1.Док. Выпуск ГП В шапке правильно заполнить счета затрат (в Вашем случае 8312 , зп закроется в конце периода), там же в шапке правильно выбрать аналетику - "Подразделение" и "Статью затрат". Учтите - "Статья затрат" должна быть производственной Это значит у нее должны быть заполнены производственны реквизиты. Не вспомню названия , надо полазить в форме статьи(справочник). Если это все заполнено то - заполнить табличную часть по кнопке "заполнить".Если она заполнилась все ОК. Если не заполняется смотрите время документа (после появления на счете 8312 затрат) и правильность заполнения шапки дока. Далее надо подправить количество продукции в ТЧ и провести док. После выпуска этой продукции - списывайте ее доком "Списание товаров" (опять же статья затрат, счет, подразделение - важны).Далее доком Выпуск ГП получите новую продукцию. И т.д. В 1с7 - не поддерживается механизм встречного выпуска , поэтому нельзя списать продукцию на верхний передел. Будте внимательны со "статьей затрат" "Счетом затрат" и "Подразделением" . Установите в справочнике "Организация" способ распределения косвенных затрат , тогда накладные расходы (сч.8400) улягутся в себестоимость продукции правильно. Не забывайте о периодических реквизитах. Не стесняйтесь обращатся к своим франчам. Удачи. |
Автор: | neznayq |
Добавлено: | #14  Ср Сен 09, 2009 19:24:47 |
Заголовок сообщения: | |
VFrol!!! Отлично вот этих тонких моментов мне и нехватало (правда я методом тыка уже понял, но уверенности небвло) Хорошо, на производстве утром начальники цехов отчитываются за вчерашний день: маслобойный цех -200л. масла комбикормовый -1250кг комбикорма птицеферма -10000 яиц 01.09.09 Приходуем подсолнечник (поступление материалов) Списаваем (Списание товара)подсолнечник-выпускаем масло (Выпуск ГП) Списываем (Списание товара)масло -выпускаем комбикорм (Выпуск ГП) Списываем (Списание товара)комбикорм -выпускаем яйцо (Выпуск ГП), тут у нас комбикорм идет на себестоимосиь яйца 02.09.09..... 30.09.09 риходуем подсолнечник (поступление материалов) Списаваем (Списание товара)подсолнечник-выпускаем масло (Выпуск ГП) Списываем (Списание товара)масло -выпускаем комбикорм (Выпуск ГП) Списываем (Списание товара)комбикорм -выпускаем яйцо (Выпуск ГП), тут у нас комбикорм идет на себестоимосиь яйца Начисляем ЗП (Ведомость начисления) Начисляем Амортизацию (Начисление амортизации ФА) Расчитываем налоги (Расчет налогов) Пожалуйста -Оцените последовательность И главный ВОПРОС как сделать завершение периода если первые 2 передела идут как вспомогательное про-во а последний Основное??? Получится ли у меня рассчитать себестоимость !? |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #15  Ср Сен 09, 2009 19:53:48 |
Заголовок сообщения: | |
В документе "ВыпускГП" счет затрат в шапке 8312 . При списании в следующий передел установите в доке "Списние товаров " счет затрат 8112. Далее Выпуск ГП - счет в шапке 8112 . И все будет нормально. В документе "Закрытие периода" галочки на производство включить. Если не выходит со счетом 8312 , переделайте все на 8112 это не так важно.(только и зп переделайте) Проверте , анализом счета 8400, чтобы затраты не ушли на прямую на счет 7010 - это значит , что затраты не распределились. Вот расчет налогов это в конце квартала , а "Закрытие периода" - в конце каждого месяца. Ход Ваших мыслей правильный , но лучше перейти на 8.1,т.к. в семерке производство очень упрощенное. Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: Да еще с поголовьем у Вас большие проблемы . Нельзя получить яйцо из комбикорма , значит есть поголовье , а это значит оно тоже должно учавствовать в производсте (выращивание , падеж , привес ). Тут даже типовая 8.1 может не справиться . |
Автор: | neznayq |
Добавлено: | #16  Ср Сен 09, 2009 20:57:58 |
Заголовок сообщения: | |
После выпуска ГП товар у меня сидит на 1320 Еще ВОПРОС почему я ГП не могу первести с 1320 на 1310 стандартными документами? В чем причина? |
Автор: | neznayq | ||
Добавлено: | #17  Ср Сен 09, 2009 22:09:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Могу ли я Списать товар(Списани товара на 1310)? Грамотно ли это будет? Добавлено спустя 18 минут 34 секунды:
Пока поголовье растет затраты аккумулируются на незавершенке потом стадо передается на ферму, тут планируем рассчитать себестоимость 1 головы. Теперь пока стадо дает яйцо все затраты идут на себестоимость яйца, как только мы решим его реализовать или :%): пустить в переработку мы пользуемся себестоимостью головы полученной при передачи стада в ферму. Отсюда затраты на комбикорм + затраты на ферме = себестоимость яйца. Падеж - списаваем на убытки. Привес на 7.7 не учитываем -считаем по головам. |
Автор: | Светляк | ||
Добавлено: | #18  Ср Сен 09, 2009 22:32:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А у меня выпуск ГП делает на 1330. Наверно, правильнее на 1320, значит, это где-то надо настраивать. |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #19  Ср Сен 09, 2009 22:33:12 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Потому что в 7-ке это не предусмотрено. Поэтому в выпуске ГП сразу делить на ГП (1320) и материалы (1310)
ИМХО - совсем неграмотно. |
Автор: | neznayq | ||
Добавлено: | #20  Ср Сен 09, 2009 22:40:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как по вашему получить из ГП ->материал |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #21  Ср Сен 09, 2009 22:55:51 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Производить и ГП и материал.
|
Автор: | neznayq | ||
Добавлено: | #22  Ср Сен 09, 2009 23:02:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Теперь я так и буду делать! (каюсь упустил) |
Автор: | minura |
Добавлено: | #23  Чт Сен 10, 2009 06:27:30 |
Заголовок сообщения: | |
neznayq Как я поняла, Вы хотите выпустить МАТЕРИАЛ, потом списать в следующий цикл производства? В таком случае все затраты связанные с производством материала собирайте на счетах 83,82 - проведите отдельно «Закрытие периода», галочку ставите «Закрыть счета подразделов 8210,8310,8410» В доке «Выпуск» - «Тип номенклатуры» нужно выбрать «Материал». В подчиненных документах к «Виду деятельности» завести не «Продукцию», а «Материал»(обязательно указать плановую себестоимость!). «Списание затрат на выпуск» - «Со счета» выбрать 8211(Производство № 2) или 8311(Производство № 1) соответственно. Далее как обычно: «Рассчитать» - «Заполнить» и т.д. Материал оприходуется на счет 1310,т.е. правильно. Затем приступаете к основному производству, последний цикл, т.е. всё то же самое начиная со списания материалов, начисл/я з/п… на счета 81…- «Закрытие периода» - «Отнести затраты производства на сч. 8110». Формируете «Выпуск гот.продукции»- «Тип номенклатуры» нужно выбрать «Продукция». Оприходуется на счет 1320. Получилось три этапа производства. Если Вам нужно больше, то можете завести «Вид деятельности» (Производство №1, Производство №2 и т.д.) и к каждому виду деятельности подчиненную номенклатуру материала или продукции. Если обходитесь тремя этапами, то лучше лишнее субконто не заводить, это будет мусор в 1Ске. А если Ваши бухгалтеры уже назаводили, то ч/з «Услуги подразделения» можно всё собрать на минимум субконто и дальше работать правильно. |
Автор: | neznayq | ||
Добавлено: | #24  Чт Сен 10, 2009 10:48:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
minura Мне не понятно когга по Вашему объяснению мне делать «Закрытие периода», каждый день? (Мне материал на складах нужен каждый день) Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: для дальнейшего производства ПРОИЗВОДСТВО№2 |
Автор: | VFrol | ||
Добавлено: | #25  Чт Сен 10, 2009 11:11:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это зачем ? |
Автор: | neznayq | ||||||||
Добавлено: | #26  Чт Сен 10, 2009 11:33:36 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Да, верно это незачем я уже разобрался при Выауске ГП я получаю материал для дальнейшей переработки. Теперь стоит вопрос в расчете себестоимости и последовательности операций при закрытии четов. НУ КАК мне ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ??? я читал что в 1С при закратии периода счета закравиются и расчитывается себестоимость последовательно ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ, но как это ВЕРНО осуществить я НЕЗНАЮ Добавлено спустя 30 минут:
Что нет это теперь понятно, рассказать по подробнее не сможите? Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Подскажите у кого-нибуть реализована данная возможность закрвтия произв. счетов? Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: Сначала рассчитывается себестоимость выпуска полуфабрикатов на первом переделе. Первым переделом считается тот, в котором используются только исходное сырье и материалы (без полуфабрикатов собственного производства - результаты других переделов). Затем рассчитывается себестоимость полуфабрикатов, в состав затрат на производство которых включена себестоимость полуфабрикатов (продукции, услуг) первого передела (это будет считаться вторым переделом), и так далее... http://www.buh.ru/document-1402 Подскажите как можно организовать расчет себестоимости в нашем случае?[/url] |
Автор: | minura |
Добавлено: | #27  Чт Сен 10, 2009 13:06:33 |
Заголовок сообщения: | |
neznayq Вообще-то в моей бухии(в производстве) все бумажные доки ведут м/о лица. С их отчетов в конце месяца ввожу в 1С.Если Вам нужен ежедневный расход полуфабрикатов(накладные из 1С) на основное производство, то попробуйте в течении месяца проводить временные доки. - "Закрытие..."-"Выпуск", чтобы появилось наличие полуфабрикатов для дальнейшего списания на Основное производство, а в конце месяца перепроведете всё последней датой месяца. В 1С 7ке соблюдайте порядок проведения доков - Последняя дата месяца - "Закрытие..."- "Выпуск..." - счета по убывающей поэтапно, т.е. 83,82,81. |
Автор: | neznayq |
Добавлено: | #28  Чт Сен 10, 2009 13:18:27 |
Заголовок сообщения: | |
Уф, СПАСИБО ВСЕМ!!!! В типовой 1С где можно посмотреть отчет по себестоимости готовой продукции!!!? |
Автор: | minura |
Добавлено: | #29  Чт Сен 10, 2009 13:21:22 |
Заголовок сообщения: | |
В 7ке приходится списания и др.доки делать одним доком в конце месяца, не предусмотрен ежедневный. Моё мнение что это неудобно, но правильно. Потому что накладные расходы берем в конце месяца в т.ч. и начисление з/п, если она повременная. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: neznayq Отчеты - Специализированные - Отчет о выпуске ГП Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: neznayq или в самом доке "Выпуск..." - Печать |
Автор: | neznayq | ||
Добавлено: | #30  Чт Сен 10, 2009 13:30:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Конечно правильно, но приходовать продукцию надо. Чтоб знать количественные остатки. упрощу задачу отменю все свои временные доки и в конце месяца сделаю общий по первому переделу ЗАКРЫТИЕ ВЫПУСК и следующий передел так далее. Опять вопрос как поступить с реализацией также? Что касается отчета то в нем у меня почему-то в себестоимости тольео материальные затраты. (может с последовательностью намудрил ..проверяю) |
Автор: | VFrol | ||
Добавлено: | #31  Чт Сен 10, 2009 13:36:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Реализацию в семерке можно делать и без ТМЦ (флаг есть в накладной ) , а ТМЦ доком списания списывать в конце месяца. Хотя это не обязательно. Выпускайте продукцию каждый день и реализуйте , "Закрытие периода" себестоимость подтянет в конце месяца. В том варианте , как Вы хотите (без поголовья) все будет крутиться нормально. |
Автор: | neznayq | ||
Добавлено: | #32  Чт Сен 10, 2009 18:19:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А фактическую себестоимость метериалов на 8310 узнать можно? Добавлено спустя 6 минут: а можно выпуск ГП делать сразу с 8312 не зракрывая каждый день на 8311 |
Автор: | VFrol | ||||
Добавлено: | #33  Пт Сен 11, 2009 13:56:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
нет , только по закрытию.
Да , на 8311 соберет док. закрытие периода. |
Автор: | оса |
Добавлено: | #34  Ср Сен 23, 2009 14:59:54 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите,как мне быть. Причина в следующем: я устроилась на работу в ТОО,занимающееся добычей ПГС-песчано-гравийной смеси. Имеем дробильную установку,к-рая производит щебень,клинец. Как мне сделать проводки,чтобы1) оприходовать продукцию на склад,или это надо в док-те " выпуск готовой продукции" делать, а то я клиентам не могу док-ты выписать,т.к товара на складе нет. в "Выпуске готовой продукции стоит один док-т,проведен,предыдущим бу-ом, я попыталась скопировать док-т и провести, выходит сообщение: конечное сальдо накопленных затрат меньше указанной общей с\с выпускаемой продукции. Я работаю в 7.7, подскажите ветку или дайте совет,пожалуйста |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #35  Ср Сен 23, 2009 15:02:42 |
Заголовок сообщения: | |
оса http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=5930 |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #36  Ср Сен 23, 2009 15:13:14 |
Заголовок сообщения: | |
Еще вот здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=14693 |
Автор: | Сударыня |
Добавлено: | #37  Пн Сен 28, 2009 09:18:31 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите отразить переработку давальческого сырья в 1с 7.7. Вест процесс выглядит так: 1. Поступает давальческое сырье 2. Списывается в производство 3. Списываются сырье и материалы (собственные учтеные на сч 1330) для переработки давальческого сырья 4. Выпуск готовой продукции (часть гп давальца, часть приходуется как собственное, т.е. разница) 5 Возврат давальцу г.п 6 Выставляем акт выполненных работ (с этим пунктом все ясно) До сегожняшнего момента вела все на бумаге (имею вввиду по давальцам) |