» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Получение ОС с филиалов |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | aika_3187@mail.ru |
Добавлено: | #1  Ср Авг 19, 2009 15:14:00 |
Заголовок сообщения: | Получение ОС с филиалов |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=238922#238922 Еще раз здравствуйте! Как учитывать ОС принятый с филиала? Кроме оформления акта преима-передачи и доверенности что-нибудь еще требуется, а как на счет проводок? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #2  Ср Авг 19, 2009 15:15:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а вы где учитываете целевое финансирование? за счёт этого кредита и приходовать, думаю можно и через расчёты с поставщиками, но как бы оплату - тоже надо за счёт целевого финансирования |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Ср Авг 19, 2009 15:31:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
aika_3187@mail.ru
Предлагаю как вариант:(раздельный бух.учет) Филиал. 1.Дт 1240- Кт 2410. 2.Дт 2420- Кт 1240. Головное предприятие. 1.Дт 2410-Кт 3340. 2.Дт 3340-Кт 2420. С ув. |
Автор: | aika_3187@mail.ru |
Добавлено: | #4  Ср Авг 19, 2009 15:58:38 |
Заголовок сообщения: | |
Точнее разъясню ситуацию: филиал приобрел ОС давно, тогда он еще не был нашим филиалом. Была реорганизация, потом этот же филиал стал относится к нам. Теперь мы как головн.орг.-я хотим получить от него ОС безвозмездно. Нужно ли взять на баланс? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #5  Ср Авг 19, 2009 16:08:23 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Решение головного о переброске ОС с филиала в головной.
esiphi ответил |
Автор: | aika_3187@mail.ru |
Добавлено: | #6  Ср Авг 19, 2009 16:25:47 |
Заголовок сообщения: | |
Мне предлагают коллеги по работе и такой вариант: для филиала Дт 2140 Кт 2410 Дт 2420 Кт 2140 как вы смотрите на это? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #7  Ср Авг 19, 2009 16:38:14 |
Заголовок сообщения: | |
Если Вы решили что это долгосрочная задолженность то вполне подходит. У esiphi пример с учетом что это краткосрочная задолженность. |
Автор: | aika_3187@mail.ru |
Добавлено: | #8  Ср Авг 19, 2009 16:42:40 |
Заголовок сообщения: | |
Мы хотим взять на баланс. Я распечатала бланк акта приема-передачи ос-1 с 1С 7. Но там не указывается стоимость ос отдельно по перв.ст., накоплен.изн., и ост.стоимости, чтобы перенести ос с баланса филиала на баланс головн. Там только перв.стоимость. Как мне лучше поступить, сделать к нему накладную в произвольной форме как дополнительный документ. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #9  Ср Авг 19, 2009 16:45:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если в акте нет, то да. По-моему были там такие ревизиты :( |
Автор: | aika_3187@mail.ru |
Добавлено: | #10  Ср Авг 19, 2009 16:48:43 |
Заголовок сообщения: | |
Если доставка ос выполняется представителем филиала,то доверенность соответственно выписывается на него или же мы должны (головн.) выдать своему сотруднику. Правильно ли я мыслю? |
Автор: | Sabrina782 |
Добавлено: | #11  Ср Авг 19, 2009 16:49:27 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер. у меня немного иная ситуация: в связи с поломкой оборудования в филиале, компания арендует (временно) оборудование у поставщика. Оборудование отправляется поездом. Должна ли я выписать транспортную накладную на перемещение, если оборудование на моем балансе не стоит? И как это правильно оформить? Спасибо :Rose: |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #12  Ср Авг 19, 2009 16:51:30 |
Заголовок сообщения: | |
Вам нужно оформить накладную на перемещение ОС, прилагаю: |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #13  Ср Авг 19, 2009 16:54:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
aika_3187@mail.ru
Считаю,что в данном случаи,для подтверждении поступления ОС в головное подразделение,достаточно подписи получателя(МОЛ) и печати на документе филиала. С ув. |
Автор: | aika_3187@mail.ru |
Добавлено: | #14  Ср Авг 19, 2009 17:21:04 |
Заголовок сообщения: | |
Похожая ситуация: теперь мы головн.орг. передали ос филиалу во временное безвозмездное пользование, в этом случае ос остается у нас на балансе, начисление амортизации делаю у себя. Мы в свою очередь сделали договор, где оговорено о возврате оборудования по истечению срока использования, к нему сделала не акт пр.-пер., а накладную на перемещение. Правильно ли я поступила? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #15  Ср Авг 19, 2009 17:35:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А филиал ведет учет (баланс) самостоятельно? Вы же свои не чужие друг-другу. Мы например без договора обходимся- решение, приказ и вперед по накладной на перемещение. Учет у нас в головном ведется, амортизация тоже. |
Автор: | aika_3187@mail.ru |
Добавлено: | #16  Ср Авг 19, 2009 17:49:01 |
Заголовок сообщения: | |
Да, филиал ведет учет самостоятельно. А это считается нарушением? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #17  Ср Авг 19, 2009 17:52:41 |
Заголовок сообщения: | |
Нет, не нарушение. |
Автор: | aika_3187@mail.ru |
Добавлено: | #18  Ср Авг 19, 2009 17:59:11 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо коллеги, а особенно Елене Т! Интересно было с вами пообщаться. Удачи! |
Автор: | Sabrina782 |
Добавлено: | #19  Ср Авг 19, 2009 18:00:35 |
Заголовок сообщения: | |
Вот скажите пожалуйста, в накладной есть словосочетание инвентарная книга. Ее у меня нет и соответственно возникает вопрос: книга ведется от руки и готовая продается или? |
Автор: | Сабрина781 |
Добавлено: | #20  Ср Авг 19, 2009 18:03:17 |
Заголовок сообщения: | |
у меня есть форма накладной по перемещению, она немного отличается от вашей это не страшно (но ваша мне больше понравилась) или это обязательные формы? У моей формы только Кому кто, что передает и подписи МОЛ о подлучении. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #21  Ср Авг 19, 2009 18:06:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Инвентарная карточка-открывается на каждый ОС. По ссылке можно найти все формы первичных учетных документов http://balans.kz/viewtopic.php?p=145358#145358 Добавлено спустя 57 секунд:
|