» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Особенности заполнения реестра 300.08 в Декларации по НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Marfusha
Добавлено: #1  Ср Авг 12, 2009 15:36:15
Заголовок сообщения: Особенности заполнения реестра 300.08 в Декларации по НДС

Здравствуйте! Пишу на форум первый раз. Если что-то не правильно написала, не судите строго! Подскажите. :oops:
В 2008г. счета-фактуры не облагаемые НДС отражались отдельной строкой, а сейчас все обороты и облагаемые и не облагаемые пишутся одной суммой. При заплонении реестра 308 по НДС требуется ли отражать там счета-фактуры не облагаемы НДС???
И еще. По НК в ж/д билетах если сумма НДС выделена необходимо брать их в зачет. А в реестре тоже все эти билеты надо забивать??? :)

вопрос перенесен в соответствующий подфорум = Solitary



Автор: Айнука
Добавлено: #2  Ср Авг 12, 2009 15:39:33
Заголовок сообщения:

в 8 приложение 300 формы вносите все счета-фактуры полученные от поставщиков с НДС и без НДС.
Ж/д билеты не заносите в приложение 8 - сумму по ним внесете в строку 300.00.012III

вообще очень много тем насчет заполнения приложении и самой 300 формы - воспользуйтесь поиском. Удачи!



Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Ср Авг 12, 2009 15:42:13
Заголовок сообщения:

Тема про заполнение приложения ф.300.08
http://balans.kz/viewtopic.php?p=223529#223529
Marfusha говорит:
При заплонении реестра 308 по НДС требуется ли отражать там счета-фактуры не облагаемы НДС???

Да.
Marfusha говорит:
По НК в ж/д билетах если сумма НДС выделена необходимо брать их в зачет. А в реестре тоже все эти билеты надо забивать???

Нет, реестр только длся счет-фактур.



Автор: Cleaner
Добавлено: #4  Ср Авг 12, 2009 21:57:05
Заголовок сообщения:

Модераторы, отнесите ветку в СОНО


Автор: alkaed
Добавлено: #5  Чт Авг 13, 2009 11:06:16
Заголовок сообщения:

Блин прочел тему и чет подумалось, а вносить в приложение 300.08 счет-фактуры полученные при импорте из россии (оформление по ГТД, в основной декларации все отражено) надо?


Автор: Мара
Добавлено: #6  Чт Авг 13, 2009 11:10:43
Заголовок сообщения:

alkaed говорит:
в приложение 300.08 счет-фактуры полученные при импорте из россии

ну вот ещё! причём вообще ихний НДС-то российский? И как насчёт РНН поставщика? Как я понимаю - предназначение приложений 7 и 8 - участвовать в камеральном контроле для выявления ложных счетов-фактур, неполного отражения облагаемого оборота - ну всё для наших родных счетов-фактур.



Автор: Елена Т
Добавлено: #7  Чт Авг 13, 2009 11:17:28
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
Как я понимаю - предназначение приложений 7 и 8 - участвовать в камеральном контроле для выявления ложных счетов-фактур, неполного отражения облагаемого оборота - ну всё для наших родных счетов-фактур.

Согласна, в правилах пишут про НСФ налогоплательщиков, а в кодексе налогоплательщик - тот кто состоит на учете в НК. Нерезидентов в 7 и 8 приложения не вносят.



Автор: Marfusha
Добавлено: #8  Чт Авг 13, 2009 19:12:16
Заголовок сообщения: Особенности заполнения реестра 308 по НДС

Заполнила реестр 300.08. Проверяю ошибки. СОНО мне выдает - введенное значение не является РНН. А какое значение из все 200 моих строк заполненых? Откуда я теперь узнаю, хоть бы подсказка была. :cry: Что, мне теперь иголку в стоге сена искать???! :%): Плательщиков НДС я хоть по салыку могу проверить, а простых не облагаемых НДС поставщиков где проверять?!


Автор: Елена Т
Добавлено: #9  Чт Авг 13, 2009 19:14:36
Заголовок сообщения:

Зачем такие буквы?
Вы по ошибке щелкните и должны попасть на строку с этим РНН.
И простых там же на салыке, там все есть, даже я.



Автор: Marfusha
Добавлено: #10  Чт Авг 13, 2009 19:24:07
Заголовок сообщения:

Такой большой, потому что я уже не знаю что делать!!
Да, я эту ошибку уже всю изщелкала, куда можно и нельзя! А она просто красная, и строку с неправильным РНН не показывает((((



Автор: Елена Т
Добавлено: #11  Чт Авг 13, 2009 19:28:18
Заголовок сообщения:

:unknown:


Автор: Elia
Добавлено: #12  Чт Авг 13, 2009 19:31:41
Заголовок сообщения:

Да,действительно,щелкаешь по ошибке,попадаешь только на страницу,а не на неверный РНН. В ИСМОП и по НДС ошибка была явно видна,а теперь как хочешь гадай.


Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Чт Авг 13, 2009 19:33:44
Заголовок сообщения:

Может как раз в появившейся странице в области этого открывшегося окна и есть тот РНН который введен неправильно? Ск-ко там строчек в окне видно с РНН?


Автор: Marfusha
Добавлено: #14  Чт Авг 13, 2009 19:35:40
Заголовок сообщения:

Хоть кто-то мен понимает:)
Елена, а можете ссылку на ПРОСТЫХ не облагаемы НДС, налогоплательщиков дать, где РНН проверить? Что-то я не могу найти. :crazy:



Автор: Елена Т
Добавлено: #15  Чт Авг 13, 2009 19:37:05
Заголовок сообщения:

Сама попробовала - выходит именно та область окна где РНН неправильно ввела.

Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:

Marfusha говорит:
а можете ссылку на ПРОСТЫХ не облагаемы НДС

На главной странице баланса в самом низу есть проверка РНН.



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #16  Чт Авг 13, 2009 19:43:15
Заголовок сообщения:

Есть решение этой проблемы. Выгружайте реестры для проверки в шаблоны excel, там ошибочный РНН красным высвечивается.
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=235091&tape#235091



Автор: Marfusha
Добавлено: #17  Чт Авг 13, 2009 19:45:29
Заголовок сообщения:

Не выходит! На месте стоит, не показывает строчку и область не показывает ...
спасибо за ссылки))

буду пробовать



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #18  Чт Авг 13, 2009 19:49:23
Заголовок сообщения:

Marfusha говорит:
Не выходит

В 1 С выгрузите реестры в шаблоны excel, все получится.



Автор: Marfusha
Добавлено: #19  Чт Авг 13, 2009 19:56:25
Заголовок сообщения:

есть небольшая проблемка. Я не в 1С-ке работаю. У меня программа "Фаворит". И реестры я в ручную пока заполняю. Хотя реестр у нас такой есть в программе. Я в первом квартале мучалась, т.к. не получилось выгрузить. И в этот раз не решилась загружать....


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #20  Чт Авг 13, 2009 20:01:29
Заголовок сообщения:

Сейчас наши профи поужинают и может подмогнут решить проблему.


Автор: Marfusha
Добавлено: #21  Чт Авг 13, 2009 20:05:08
Заголовок сообщения:

очень жду..! :roll:

Добавлено спустя 39 минут 44 секунды:

Выгрузила реестр в шаблон exell. Нет ни одного красного. Получается все правильные. А в чем ошибка тогда??



Автор: Marfusha
Добавлено: #22  Чт Авг 13, 2009 22:05:58
Заголовок сообщения:

Как все оказывается просто!!! :oops: Импортировала форму свою из exsell, больше ошибку не выдает!! Всего 5минут. А я целый день потратила, забивала этот реестр :crazy: . Спасибо всем кто откликнулся на мою проблемку! Всем спокойной ночи)))


Автор: Кама
Добавлено: #23  Чт Авг 13, 2009 22:56:06
Заголовок сообщения:

Ага... спокойной ночи...- а как она в Exsel выгружается?


Автор: alkaed
Добавлено: #24  Пт Авг 14, 2009 01:59:50
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
alkaed говорит:
в приложение 300.08 счет-фактуры полученные при импорте из россии

ну вот ещё! причём вообще ихний НДС-то российский? И как насчёт РНН поставщика? Как я понимаю - предназначение приложений 7 и 8 - участвовать в камеральном контроле для выявления ложных счетов-фактур, неполного отражения облагаемого оборота - ну всё для наших родных счетов-фактур.
ну впринципе я так и думал, просто раньше если мне не изменяет память реестр назывался что-то вроде "бла-бла-бла приобретенных в РК бла-бла-бла" а тут просто - полученных счет-фактур, а она что у нас, что в россии счет-фактура, просто с этой нервотрепкой уже крыша едет.


Автор: Marfusha
Добавлено: #25  Пт Авг 14, 2009 09:33:59
Заголовок сообщения:

Кама говорит:
а как она в Exsel выгружается?

У меня в программе есть готовая форма налогового регистра по сч-фактурам (незнаю как в 1 С. может быть тоже так) Я ее очистила от билетов и прочей мелочи, и скопировала в шаблон SONO 300.08. А потом в СОНО нажала на кнопку "ИМПОРТИРОАТЬ ТЕКУЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗ EXELL". нашла этот шаблон, загрузила. И все! Декларация готова)))



Автор: алма
Добавлено: #26  Пт Авг 14, 2009 11:37:47
Заголовок сообщения: НДС

Филиал является структурным подразделением юридического лица. Филиал по доверенности от своего имени заключает договора с поставщиками и покупателями.

В счетах-фактурах выписанных на филиал поставщиками, в строках грузополучатель и покупатель (т.к. филиал имеет свой расчетный счет) указывается филиал.

Просим Вас дать разъяснение по оформлению счет-фактур с поставщиками (товаров, работ, услуг) филиала. Согласно письма Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 11.02.2009г. №НК-21-22/1092 «Относительно оформления счетов-фактур» даны следующие пояснения: в строке «фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг считаем возможным указывать полное наименование, адрес структурного подразделения юридического лица, являющегося стороной по договору» и так же в строке счета-фактуры «идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг указывать РНН структурного подразделения юридического лица, являющегося стороной по договору».

ПРИМЕР: при сдаче формы 300 «Декларация по налогу на добавленную стоимость» у поставщиков товара, работ, услуг филиала в приложении №7 «Реестр счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам в течении отчетного налогового периода» будет занесен РНН филиала, т.к. счета-фактуры выписаны на филиал.

Счета-фактуры выписанные на филиал отнесены в зачет у юридического лица филиала и отражены в приложении №8 «Реестр счетов-фактур по приобретенным товарам, работам, услугам в течении отчетного налогового периода» формы 300.

ВОПРОС: не будет ли расхождений по РНН выявленных по результатам камерального контроля? И какой выход?



Автор: Delya
Добавлено: #27  Чт Окт 21, 2010 19:59:35
Заголовок сообщения:

Заполняю шаблон для создания приложений формы в Excel - 300.08. Столбец D БИН/ИИН поставщика - выделен красным. Формат установила текстовый, пустые ячейки очистила. Ума не приложу, как исправить ошибку?


Автор: Cleaner
Добавлено: #28  Чт Окт 21, 2010 23:01:02
Заголовок сообщения:

Delya говорит:
Столбец D БИН/ИИН поставщика - выделен красным.

Плюньте. Как до исторического материализма. Грузите в СОНО без БИН-ов.



Автор: МАРИНА KV.
Добавлено: #29  Чт Окт 21, 2010 23:09:48
Заголовок сообщения:

Согласна, зачем вам эти БИНы? Неужели у вас данные на всех поставщиков есть ? Если нет , то потому и ругается ,что не все колонки заполнены. Удалите всё из колонки "БИН", думаю все должно быть в порядке. А если всё удалили и все равно красным выделен столбец, то запустите еще раз проверку, должно все показать зелёным.

Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды:

Cleaner, скажите, а для 2 кв. 2010 года 8-е приложение в каком шаблоне заполнять от 30.04.2010? На сайте НК только оно.



Автор: Cleaner
Добавлено: #30  Чт Окт 21, 2010 23:34:00
Заголовок сообщения:

МАРИНА KV. говорит:
для 2 кв. 2010 года 8-е приложение в каком шаблоне заполнять от 30.04.2010?

Для 3-го? В шаблоне от 30.04.2010. Приложение 300.08 не изменилось.



Автор: МАРИНА KV.
Добавлено: #31  Пт Окт 22, 2010 00:37:00
Заголовок сообщения:

Для 2-го. Хочу доп. послать ф.300 с 8-м приложением, а старый шаблон удалила с компа и теперь затрудняюсь в какой шаблон выгрузить из 1:с?

Добавлено спустя 48 секунд:

Если ничего не изменилось значит, наверное, тоже от 30.04.10 ?



Автор: Cleaner
Добавлено: #32  Пт Окт 22, 2010 00:56:49
Заголовок сообщения:

МАРИНА KV. говорит:
Если ничего не изменилось значит, наверное, тоже от 30.04.10 ?

Значит.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ