» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Форма 300. Заполнение раздела "Расчеты по НДС за налоговый период" (строки 300.00.024-300.00.029) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Scorp 3. |
Добавлено: | #201  Вт Апр 14, 2009 12:02:20 |
Заголовок сообщения: | Форма 300. Заполнение раздела "Расчеты по НДС за налоговый период" (строки 300.00.024-300.00.029) |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=234482#234482 Был сегодня в налоговой, задавал вопросы. Форма 300.00 за 1 кв. 09г, пропорциональный метод, реализации нет, есть оборот по приобретению, строка 300.00.028 долго убеждал начю отдела, что надо ставить цифру с лицевого за минусом оборотов за 4 кв. (по бух. учету), убедил. Но он меня сильно удивил, сказав, что в строку 300.00.027 надо ставить сумму 300.00.026 + 300.00.028 из квартала в квартал??? Какое мнение у сообщества? Для чего эта строка (300.00.027)? |
Автор: | Кэтрин |
Добавлено: | #202  Вт Апр 14, 2009 16:43:13 |
Заголовок сообщения: | |
http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/FNO2009/Pages/NDS.aspx Добавлено спустя 30 секунд: правила по заполнению 300.00 на 2009 |
Автор: | Scorp 3 |
Добавлено: | #203  Вт Апр 14, 2009 20:50:55 |
Заголовок сообщения: | |
Кэтрин. Прежде чем задать вопрос правила читал. Если бы было все понятно, то не спрашивал. |
Автор: | Scorp 3 |
Добавлено: | #204  Чт Апр 16, 2009 09:09:55 |
Заголовок сообщения: | |
UP |
Автор: | Laky |
Добавлено: | #205  Пт Апр 17, 2009 23:55:48 |
Заголовок сообщения: | |
Scorp 3 4)в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.027 включает в себя строку 300.00.027 I; Получается, действительно, 26(текущий квартал)+28(то, что осталось с прошлого года, если там было превышение) Кроме того, у меня возникли свои вопросы: Как быть с проиложением 7, если реализация через магазин частным лицам? Или услуги оралманам - у них вообще нет РНН? Или тоже итог приложения не равен строке 300.00.01I? Приложение 8: Авиа и ж/д билеты - по ним нет с/ф. Опять основная декларация не равна приложению? Вот об этом, как раз, в правилах вообще ни слова нет. И разъяснений я что-то не видела. |
Автор: | Scorp 3 |
Добавлено: | #206  Сб Апр 18, 2009 12:02:36 |
Заголовок сообщения: | |
Давайте разберем пример. По разьяснениям в НК строка 300.00.028 заполняется из кв. в кв. одна и та же сумма, которая была на 01.01.09г. 1 кв: Строка 300.00.026 1000 тг Строка 300.00.028 2000 тг Строка 300.00.027 1000+2000=3000 тг Все хорошо! Строка 300.00.027 отражает текущую сумму на лицевом по НДС. 2 кв. Строка 300.00.024 5000 тг Строка 300.00.026 0 тг Строка 300.00.028 2000 тг Строка 300.00.027 что в нее ставить? 0? 0+2000 тг? -3000тг? С минусом не может быть нарастающего итога, зато цифра отразит состояние лицевого, 2000 тг из строки 300.00.027 если следовать формуле 300.00.026+300.00.028 не чего не покажет, показать 0, а как же тогда формула? Строка ИМХО может работать, если из кв. в кв. у налогоплательщика идет возмешение НДС. Как ее заполнить - ума не приложу, что бы не попасть на неверное предоставление информации. Или сейчас ее заполнить и думать во втором квартале? |
Автор: | Scorp 3 |
Добавлено: | #207  Сб Апр 18, 2009 13:11:39 |
Заголовок сообщения: | |
Не могу отредактировать сообщение, эту строку читать так: Строка 300.00.027 что в нее ставить? 0? 0+2000 тг? -2000тг? |
Автор: | Laky |
Добавлено: | #208  Сб Апр 18, 2009 15:10:36 |
Заголовок сообщения: | |
1) Думаю, 300.00.028 будет во всех кварталах фиксированная (т.к. сумма на 01.01.2009 не может измениться). И эта строка больше не на что, вроде, не влияет. 2) Из примера за 2кв. рассуждая логически: раз с нарастающим, значит учитывает предыдущий квартал. В первом квартале 300.00.027 была равна 3000. На этом логика покидает эту уродскую форму. Думаю до срока второго квартала надо делать письменный запрос в НК до тех пор, пока не разъяснят человеческим языком, а не процитируют правила, которые в свою очередь не объясняют, а просто цитируют строки декларации. Потому, что если поставить 0, как математический результат (превышения то во 2 кв. не получается 5000-3000=2000 к уплате), тогда к уплате на лицевой могут разнести и 5000. Если поставить 3000, то тогда нарастающий итог не включает сумму второго квартала, а тупо повторяет первый кв. Нарастания как такового нет. Поставишь -2000, тоже вроде наиболее верный с математической точки зрения итог, не дай бог добавят к 5000 и на лицевом к уплате получишь 7000. Для того, чтобы правильно это решить, нужно знать как работает разноска. И отталкиваться от принципов разноски на лицевые счета. А гадать на кофейной гуще бесполезно. :( Это моё скромное мнение. Другие будут? |
Автор: | Круглая Земля |
Добавлено: | #209  Сб Апр 18, 2009 15:43:40 |
Заголовок сообщения: | |
Расносятся 300.00.024 или 300.00.026. 300.00.028 не разносится. |
Автор: | Scorp 3 | ||
Добавлено: | #210  Сб Апр 18, 2009 16:22:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Laky Спасибо, Вы доступным языком расшифровали, то что я пытаюсь спросить. Получается, что в 1 кв. в данном примере строку 300.00.027 надо все же заплнить, разносится она или нет, и ждать второй квартал. Теоритически я могу предположить, что НК хочет узнать при заполенении этой строки: - сколько НДС ему придется возмешать на расчетный (обешают через 3 года). Если мое предположение верное, то значение этой строки из кв. в кв. будет или 0 или какая-то положительная сумма.
|
Автор: | Scorp 3 | ||
Добавлено: | #211  Сб Апр 18, 2009 20:35:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Laky еще раз перечитал Ваш пост
А на счет того, что 300.00.027 не разносят на лицевой - на лицевой не разносят, но может используют к какой-то аналитике, кто знает ход их мыслей... |
Автор: | Laky |
Добавлено: | #212  Вс Апр 19, 2009 00:14:02 |
Заголовок сообщения: | |
Круглая Земля , разноску 300.00.028 никто не обсуждает. А вот 300.00.027 разносится или нет? Если нет, то на кой болт она вообще заполняется? :roll: |
Автор: | Alya |
Добавлено: | #213  Чт Апр 23, 2009 00:11:27 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Помогите разобраться со строкой 300.00.027 из чего она складывается? Если я правильно поняла то эта строка тоже самое, сто в 2008г. "называлась сумма НДС переносимого в счёт предстоящих платежей в бюджет (300.00.026)". Или это не так :%): |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #214  Чт Апр 23, 2009 08:10:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Alya
В строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на НДС,относимого в зачет,над суммой начисленного налога с нарастающим итогом(с учетом зачетов,переносимых из предыдущих налоговых периодов). С ув. |
Автор: | Scorp 3 |
Добавлено: | #215  Чт Апр 23, 2009 09:57:52 |
Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?p=175396#175396 |
Автор: | ЖАНАРия |
Добавлено: | #216  Чт Апр 23, 2009 17:28:25 |
Заголовок сообщения: | |
открыла акт сверки за период с 01.01.09 по 31.03.09 у меня сальдо на начало года -100000,00 тенге, недоимку закрыли в 2009 году, а потом ещё сдавали допики за 2008 год в январе и феврале 2009. Мне указываь эту сумму в строке 28? или вообще 0 оставить? |
Автор: | Scorp 3 |
Добавлено: | #217  Чт Апр 23, 2009 20:32:01 |
Заголовок сообщения: | |
ИМХО. В строке 300.00.028 указывается сумма на лицевом за минусом оборотов за 4 кв. 08г. Т.е. Сумма на 01.01.09г. по бух. учету. |
Автор: | elena75 |
Добавлено: | #218  Пн Май 04, 2009 11:59:42 |
Заголовок сообщения: | |
Всем добрый день! Подскажите, пож-ста, у меня переплата по НДС на начало 2009 - 55397 тенге, также НДС к уменьшению по допикам за 2008 - 80079 тенге. Итого получается 135476 тенге. Эту сумму надо ставить в строку 300.0027? Что-то не могу догнать. По итогам 1 квартала 2009 получается к уплате 311000 тенге, оплатили с учетом переплаты и уменьшения суммы НДС 193000. 311000-135476=175524 к уплате, а оплатили больше. Раньше хоть можно было перед отправкой формы посмотреть лицевые счета, какая сумма куда сядет. |
Автор: | Светочек |
Добавлено: | #219  Вт Май 05, 2009 09:46:31 |
Заголовок сообщения: | |
И всё таки встает вопрос. Раньше было " Сумма зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов" и "Сумма НДС, переносимого в счет предстоящих платежей в бюджет по НДС". Вопрос: в новой форме 300.00 это строки есть, и как они называются? Где отражается сумма НДС к уплате или к зачету уже с учетом перенесенных зачетов из предыдущих периодов? С ув. |
Автор: | Сабиля |
Добавлено: | #220  Вт Май 05, 2009 13:44:20 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Светочек"] всё таки встает вопрос. Раньше было " Сумма зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов" У меня тот же вопрос. Раньше мы заполняли приложение 300,10 и переносили в строку 300,00,024. А сейчас куда это заносить? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #221  Вт Май 05, 2009 13:47:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
сейчас зачеты по НДС, переносимые из предыдущих налоговых периодов указываются в строке 300.ю00.027 декларации по НДС Добавлено спустя 51 секунду: описка , читать 300.00.027 |
Автор: | Сабиля |
Добавлено: | #222  Вт Май 05, 2009 13:52:32 |
Заголовок сообщения: | |
ОК, теперь понятно. Спасибо :Rose: |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #223  Вт Май 05, 2009 13:54:07 |
Заголовок сообщения: | |
жми ее :Rose: Добавлено спустя 23 секунды: ОК |
Автор: | RAUM |
Добавлено: | #224  Вт Май 05, 2009 17:29:25 |
Заголовок сообщения: | |
"зачеты по НДС, переносимые из предыдущих налоговых периодов указываются в строке 300.00.027 декларации по НДС?" а разве не по строке 300.00.28 ? п. 17 п.п.6)" в строке 300.22.28 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимсть, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по состоянию на 01.01.2009 года с учетом предоставленных деклараций за предыдущие налоговые периоды" |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #225  Вт Май 05, 2009 17:37:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Видите разницу в предложениях. |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #226  Вт Май 05, 2009 17:37:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да, в строке 300.00.027. |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #227  Ср Май 06, 2009 15:54:02 |
Заголовок сообщения: | 300ф ндс в зачет |
скажите профи,раньше если у нас был ндс в зачет с предыдущего квартала мы ставили это в 10 приложение и была строка ндс в счет предстоящих платежей,теперь этого нет нам надо только 300,00,027 заполнить и все??? :cry: |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #228  Ср Май 06, 2009 16:21:42 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Т.е. да, указываете в 300.00.027 итоговую сумму НДС в зачет с учетом 1 квартала 2009г, а в 300.00.028 итоговую сумму зачета по состоянию на 01.01.09г. Стр.300.00.027 включает в себя данные 300.00.028 + превышение зачета НДС за 1 квартал. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
читать "сумму превышения НДС относимого в зачет". |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #229  Ср Май 06, 2009 16:35:54 |
Заголовок сообщения: | |
т.е. получается в строке 300,00,027 мы пишем сумму ндс в зачет за 1 кв,а в строку 300,00,028-сумму ндс по состоянию на 1кв т.е. зачет с 4 кв. я правильно понела?? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #230  Ср Май 06, 2009 16:44:52 |
Заголовок сообщения: | |
300.00.027= превышение зачета за 1 кв+ превышение зачета на 01.01.09 согласно строке 300.00.028 |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #231  Ср Май 06, 2009 16:49:12 |
Заголовок сообщения: | |
я прошу прощения,за мою глупость,скажите на примере за 1 кв. ндс в зачет 50 , по сост на 01,01,09 -100 ,отсюда 300,00,027 - 150 300,00,028 - 100 , поправьте если ошибабюсь,плиз :oops: |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #232  Ср Май 06, 2009 16:55:43 |
Заголовок сообщения: | |
Всё верно у Вас. |
Автор: | dishka |
Добавлено: | #233  Ср Май 06, 2009 17:40:25 |
Заголовок сообщения: | |
А если: 4) в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.027 включает в себя строку 300.00.027 то 27 строка не заполняется? например 24 строка подлежит к уплате - 1000 28 строка из предыдущих зачет - 20000 27 строка не заполняется ? :oops: |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #234  Ср Май 06, 2009 17:47:00 |
Заголовок сообщения: | |
Если за 1кв к уплате, то 27 строка=(0+20000)=20000 т.е за 1 кв превышение зачета 0+ по 028строке 20000, в итоге ставится НДС зачетный на 01.01.09 в сумме 20000 |
Автор: | dishka |
Добавлено: | #235  Ср Май 06, 2009 17:52:41 |
Заголовок сообщения: | |
Но ведь превышение зачета уменьшилось на 1000. Я обратилась в НК, ответили, что надо пропустить 27 строку? :%): Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: а еще сказали, что теперь надо в памяти держать данные о превышении зачета за прошлый квартал, т.к. не предусмотрена строка для этих данных. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #236  Ср Май 06, 2009 17:59:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Извиняюсь, упустила правило, да уменьшается на 1000. 27=-1000+20000=19000 28=20000 Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
А как же строка 300.00.027 ?- она и является памятью по суммам превышения НДС в зачет за прошлые квартала. |
Автор: | dishka |
Добавлено: | #237  Ср Май 06, 2009 18:06:57 |
Заголовок сообщения: | |
тогда как же "с нарастающим итогом"? |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #238  Ср Май 06, 2009 18:11:29 |
Заголовок сообщения: | |
скажите плиз, например в строке 024-к оплате ндс 2 000, зачет на 01,01,09-10 000 , а за 1 кв. зачет 5 000, то надо так заполнить: 300,00,024 - 2 000 300,00,027 - 13 000 300,00,028 - 10 000 ??? ответьте пожалуйста :oops: |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #239  Ср Май 06, 2009 18:13:37 |
Заголовок сообщения: | |
Во 2-м квартале возьмете строку 300.00.027 из первого квартала и прибавите превышение НДС в зачет 1 квартала/либо отнимите НДС к начислению за текущий второй квартал, в итоге получите цифру для проставления в стр.300.00.027 за 2-й квартал. Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: 300.00.027 за 1 квартал=300.00.028-300.00.024=10000-2000=8000 |
Автор: | dishka |
Добавлено: | #240  Ср Май 06, 2009 18:25:36 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Елена Т. Собственно я так и сделала, но беспокоит этот нарастающий итог + невнятные советы служащих НК. А ведь мне смог относительно вразумительно ответить лишь зав.отделом и то получается неверно ответил на вопрос о 27 строке. |
Автор: | Айгулечка | ||
Добавлено: | #241  Чт Май 07, 2009 13:34:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
может прибавить превышение НДС в зачет 2 кв.? |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #242  Чт Май 07, 2009 13:56:13 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Берут меня сомнения правильно ли я заполняю строки ф 300, а именно строку 300.00.027. Строка 300.00.011=18873, строка 300.00.022=5503, значит строка 300.00.024=18873-5503=13370., строка 300.00.026=0 в строку 300.00.028 переношу 19115 -НДС который остался висеть в зачете с 2008 г. И получается стр 300.00.027=300.00.028 - 300.00.024=19115 - 13370=5745 это верно? Посмотрите пожалуйста кто уже разобрался. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #243  Чт Май 07, 2009 16:39:47 |
Заголовок сообщения: | |
плз кто разобрался ответьте на пост 47 |
Автор: | Елена Т | ||||||||
Добавлено: | #244  Чт Май 07, 2009 16:45:48 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Правильно
Да.
Верно. Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Верно. Во 2-м квартале возьмете строку 300.00.027 из первого квартала и прибавите превышение НДС в зачет 2 квартала/либо отнимите НДС к начислению за текущий 2 квартал, в итоге получите цифру для проставления в стр.300.00.027 за 2-й квартал. |
Автор: | Awacs |
Добавлено: | #245  Пт Май 08, 2009 17:14:52 |
Заголовок сообщения: | |
Я думаю что 27 строку вообще не стоит заполнять. Ведь в подпункте 1, строки 27 четко написано (указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом по товарам, работам, услугам, включаемым в первоначальную стоимость основных средств, инвестиций в недвижимость либо на увеличение их балансовой стоимости (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов).). Я думаю, что если это не основные средства и не инвестиции в недвижимость, то тут вообще ничего не нужно ставить. А просто в строке 28 указать, за предыдущие периоды сумму превышения и все, т.е. по 01.01.2009 г. Не так? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #246  Пт Май 08, 2009 17:21:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
"Подпункт I" не надо, а 27 строку обязательно. "Подпункт I" -Это всего лишь часть данных строки 27. Почитайте заново правила заполнения. |
Автор: | Зухра |
Добавлено: | #247  Сб Май 09, 2009 00:39:22 |
Заголовок сообщения: | |
За какой год кодекс читаем? За 2009 я там такого не встречала |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #248  Сб Май 09, 2009 00:59:38 |
Заголовок сообщения: | |
Зухра правила заполнения ф. 300 открывайте, а не Кодекс |
Автор: | Nika |
Добавлено: | #249  Сб Май 09, 2009 11:29:35 |
Заголовок сообщения: | |
А если 300.00.24 - 160 000 300.00.28 - 70 000 тогда 300.00.27 будет 0 ????? Куда пишется сумма уплаты? Ведь платить я буду 90000 =160000-70000 или она автоматически перекроется |
Автор: | Nadejda |
Добавлено: | #250  Сб Май 09, 2009 22:12:17 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста,не могу понять в какую строку вносить сумму превышения ндс из прошлого квартала.т.е то что мы указывали раньше 300.10? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #251  Пн Май 11, 2009 11:24:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да. К начислению по лиц.счету садятся как и раньше. Раньше садились суммы по стр.300.00.022 или 300.00.023. Сейчас должны сесть суммы по стр.300.00.024 или 300.00.026, + 300.00.025. Все зачеты переносимые с пред.периодов и так уже есть на лиц.счете там и отминусуются. |
Автор: | Юнона |
Добавлено: | #252  Пн Май 11, 2009 21:18:27 |
Заголовок сообщения: | |
Nadejda изучите эту тему подробно. |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #253  Пт Май 15, 2009 10:53:37 |
Заголовок сообщения: | 300 форма Расчеты по НДС за налоговый период |
По итогам формы получила сумму НДС подлежащую уплате в бюджет строка 300.00.024.. В 4 квартале 2008 года была переплата, записала ее в строку 300.00.027 В какую строку ставить разность между строками 300.00.024 и 300.00.027 - где строка Сумма НДС подлежащего уплате в бюджет с учетом переносимых зачетов из предидущих налоговых периодов? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #254  Пт Май 15, 2009 11:05:10 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ведь в 300.00.027 ставится не переплата , а превышение НДС в зачет по прошлым декларациям.
Сядет в начисление строка 300.00.024, а на лицевом счете переплата ведь Ваша уже есть, в итоге доплатите Вашу разницу. |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #255  Пт Май 15, 2009 11:08:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я именно это и хотела сказать..... мозк уже не работает) |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #256  Пт Май 15, 2009 11:11:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Эта строка включает в себя стр.300.00.028, заполните и ее. |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #257  Пт Май 15, 2009 11:20:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так и сделаю, спасибо |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #258  Пн Июл 13, 2009 14:22:33 |
Заголовок сообщения: | Форма 300. Заполнение раздела "Расчеты по НДС за налоговый период" (строки 300.00.024-300.00.029) |
НДС подлежащий переносу из предыдущих периодов, не могу найти в новой форме... |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #259  Пн Июл 13, 2009 14:33:53 |
Заголовок сообщения: | |
300.00.027 |
Автор: | Айгулечка |
Добавлено: | #260  Пн Июл 13, 2009 14:56:26 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствейте бухгалтера! У меня такой вопрос. В строке 300.00.024 сумма НДС к уплате ставим сумму полученную из разницы строк 300.00.011 и 300.00.022 при пропорц методе, но а учитывать ли строку 300.00.027 превыш. суммы НДС, если она была? |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #261  Пн Июл 13, 2009 15:00:26 |
Заголовок сообщения: | |
Меня это тоже смутило, в Правилах ничего не говориться об этом не говориться, но я учла... |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #262  Пн Июл 13, 2009 15:01:12 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
так понимаю, она у вас просто откорректируется, т.е. указывается "нарастающий" итог, а на лицевой садится 24 или 26 (начисление или превышение) Добавлено спустя 30 секунд:
а где вы учли-то? Добавлено спустя 59 секунд: строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.027 включает в себя строку 300.00.027 I; |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #263  Пн Июл 13, 2009 15:12:40 |
Заголовок сообщения: | |
Строка 300.00.24 290,0 Строка 300.00.27 10,0, ведь эти 10,0 вычитаться должны из 290,0 верно? И тогда к начислению 280, должно быть...Или не права? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #264  Пн Июл 13, 2009 15:15:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не правы - к начислению будет 290, а 280 зависнет дебетом на лицевом....всегда так было Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: была строка про подлежащей уплате с учётом переносимых, но эта строка не разносилась на лицевой... Добавлено спустя 33 секунды: (это я про отчёты по 300 до 2009го года) |
Автор: | Айгулечка |
Добавлено: | #265  Пн Июл 13, 2009 15:19:24 |
Заголовок сообщения: | |
извините, я имела ввиду строку 300.00.026, и наверно я думаю будет так например 300.00.011-10000, строка 300.00.022-8000 и строка 300.00.026 -500, и тогда строка 300.00.024 будет к олате 10000-8000-500=1500 так ли? |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #266  Пн Июл 13, 2009 15:21:24 |
Заголовок сообщения: | |
Да Мара спасибо, опомнилась, ерунду сморозила :oops: |
Автор: | Айгулечка |
Добавлено: | #267  Пн Июл 13, 2009 15:21:57 |
Заголовок сообщения: | |
а строка 300.00.027 что в этой строке указ-т? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #268  Пн Июл 13, 2009 15:23:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Значит так - у вас по 24ой будет 2000 (10000-8000), а 500 - это что? переплата предыдущего? Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
извиняюсь чего это я :oops: , у вас же наоборот обязательства складываются, ничего не зависнет..... в строках путаюсь в новой форме... Но в любом случае, строка 27 для нарастающего итога переплаты, и если бы у вас в текущем было бы чего добавить или наоборот сумма обязательств квартала была бы меньше, чем накопленный дебет - то соответственно строка бы 27 имела бы итог какой-то, а так думаю, у вас ничего уже не будет, т.к. съелась переплата в 10,0. |
Автор: | Айгулечка |
Добавлено: | #269  Пн Июл 13, 2009 16:12:05 |
Заголовок сообщения: | |
у нас зачетный НДС превышал над начисленным, т.е. у нас реализ. в 2008 году не было, а НДС заплатили на таможне, был импорт товаров. Реализ-я пошла в 1-2 кв. 2009 года, поэтому сумму уплаченную в 2008 году на таможне я указала в строке 300.00.028, а зачетные суммы за услуги оказ-е в 2009 г. я отметила в строке 300.00.026. Ну вот допустим так за 1 кв. 2009 г. строка 300.00.028-450,0, строка 300.00.026-450,0+30,0(зачет за оказ. услуги)=480,0. Во 2-м квартале сумма 480, переноситься в строку 300.00.026+ 20,0 (зачет за оказ. услуги во 2 кв.)=500,0 становится в строке 300.00.026 И теперь строка 300.00.011-300.00.022=2000,0-строка 300.00.026-500,0=1500,00 |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #270  Пн Июл 13, 2009 16:13:06 |
Заголовок сообщения: | |
Все таки, 10,0 у меня к уменьшению на лицевом с прошлого периода висит, показываю к начислению 300.00.24 -290,0 оплачиваю 280,0 и все закрывается... а эти 10,0 я все-таки в 300.00.27 показываю... |
Автор: | Айгулечка |
Добавлено: | #271  Пн Июл 13, 2009 16:51:28 |
Заголовок сообщения: | |
или же я сумму в 480,0 за 1 кв. должна была поставить в строку 300.00.027 "с нарастающим итогом" или же в 300.00.026, тогда наверно в строке 300.00.024 во 2-м квартале у меня сумма должна стоять 2000,0,а в строке 300.00.026-20,0, а в строке 300.00.027-480,0. Оплачиваю 1500,00. Так что ли? |
Автор: | Моника | ||||
Добавлено: | #272  Пн Июл 13, 2009 17:10:25 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Если я правильно поняла у вас сумма относимая в зачет во 2 квартале меньше начисленной
1.300.00.27 480,0 почему у вас 300.00.26 - 500 не поняла? у вас там ничего не будет, а будет 300.00.24 2,0, это то что Вы должны уплатить в бюджет, но раз у вас есть переплата по НДС и на лицевом 480,0 к уменьшению, а сумма 2,0 сядет к начислению, то ваш НДС на следующий квартал к уменьшению составит 478,0 |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #273  Пн Июл 13, 2009 17:16:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я всё-таки понимаю, что раз нарастающим итогом - то у вас уже ничего там не будет.... У меня хуже дело обстоит... млны тнг, предыдущего отчёта к уменьшению на лицевом не вижу....бздёво отправлять текущую.... Моника нравится мне Беллучи, какая она красавица! |
Автор: | Айгулечка |
Добавлено: | #274  Пн Июл 13, 2009 18:38:56 |
Заголовок сообщения: | |
Во 2 квартале, у меня заполняется только 300.00.024 строка 2000, а оплачиваю 1520, т.к. 480 уже сидит на лиц. счете, эта сумма сидит в строке 300.00.027 за 1 квартал так наверно |
Автор: | Айгулечка |
Добавлено: | #275  Пн Июл 13, 2009 18:43:08 |
Заголовок сообщения: | |
Как я поняла в строку 300.00.024 садится разница 2000 тенге, а плачу 1520 тенге, т.к. с 2000-480 (1 квартал сидело в строке 300.00.027 он находиться на лиц счете) Так наверно! А другие строки кроме 300.00.024 не заполняются (ни 300.00.027,.....28,.....26) |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #276  Пн Июл 13, 2009 18:53:27 |
Заголовок сообщения: | |
так увас переплата 480 тенге? я думалы тысяч... тогда все верно к уплате 1520 тенге, ...26 нет,...28 нет |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #277  Пн Июл 13, 2009 18:55:56 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Так верно.
Это к тому что там должны засветиться Ваши 480 тенге зачета из прошлого периода. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #278  Пн Июл 13, 2009 23:32:21 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т а я не так понимаю это положение Правил...оно ж для чего ещё так выделено - что бы можно было автоматом заяву на возврат деб-го НДС написать (которое сложилось в 2009ом) Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: т.е. превышение, сложившееся на момент составления декларации в этот период. |
Автор: | Кондрат | ||
Добавлено: | #279  Вт Июл 14, 2009 10:35:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Пишете заявление на справку об отсутствии задолженности, берете деклу за предыдущий период и коробку конфет и идете в НК. Руками проведут, никуда не денутся. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #280  Вт Июл 14, 2009 10:58:48 |
Заголовок сообщения: | |
Мара Да, по идее зачетные деньги уже на лицевом - можно и не ставить, но правила есть правила. Лучше научить как правильно, а там пусть сами решают ставить или нет. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #281  Вт Июл 14, 2009 11:26:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а как правильно считать нарастающий, как вы думаете? а если он перестал "нарастать" так сказать... писать "убывающий" что ли. Думаю - вопрос опять к математикам- как считать нарастающий итог.....короче думаю, что в случае, если съелся "дебет" ничего не ставить туда. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #282  Вт Июл 14, 2009 11:43:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как учитывать- предлагаю формулу для строки 300.00.027 300.00.027 за прошл.квартал + 300.00.026 текущ.квартала - 300.00.024 текущ.квартала= 300.00.027 текущего квартала, сумма должна быть положительная, если получилась минусовая не проставляется -ставится 0. Т.е. кончился зачетный НДС
|
Автор: | Мара |
Добавлено: | #283  Вт Июл 14, 2009 11:54:05 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т да - тоже согласна |
Автор: | CC |
Добавлено: | #284  Чт Июл 16, 2009 12:31:42 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожл., если у меня 300.00.024 строка идет с минусом, так с минусом и забиваю или вообще ничего не ставлю? и второй вопрос: во 2-ь кв. в 300.00.026 строке идет превышение суммы НДС и за 1-ый кв. в 300.00.026 тоже было превышение, значит во 2-м кв. в строке 300.00.027 эти цифры суммируются или нет? |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #285  Чт Июл 16, 2009 12:42:43 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
в смысле, что у вас превышение зачётного? - тогда и заполняете только строку превышения(026ю)
|
Автор: | DNV |
Добавлено: | #286  Вт Июл 21, 2009 22:44:32 |
Заголовок сообщения: | |
В 1 кв по строке 026 была сумма 16677 (превышение суммы НДС), эта же сумма перенеслась в сроку 027, по строке 028-пусто. Во 2 кв сумма НДС к уплате 20000 тг (строка 024). Подскажите, нужно ли оставлять сумму 16677 в строках 027 и 028. |
Автор: | Scorp 3 |
Добавлено: | #287  Чт Июл 23, 2009 16:31:31 |
Заголовок сообщения: | |
Похоже, что нет. Строка 028 заполняется из кв. в кв. одна и таже сумма, если на 01.01.09 было превышение НДС на лицевом (- начисление за 4 кв 08г) Логически строка 027 не может иметь отрицательное значение. Или 0 или +, т.к. с нарастаюшим итогом. |
Автор: | iraida |
Добавлено: | #288  Чт Июл 23, 2009 17:40:12 |
Заголовок сообщения: | |
Короче, стр.24 (2 квартал) за минусом стр.27 (1 квартал) - это и будет сумма к оплате во 2 квартале при условии, что стр.24 больше стр.27. А стр.28 будет повторяться весь год одна и та же цифра. Я поняла так. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #289  Чт Июл 23, 2009 18:52:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, Scorp 3 и iraida правы. |
Автор: | iraida | ||
Добавлено: | #290  Пт Июл 24, 2009 09:20:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вообще, крайне неудобно все это. Почему бы этот раздел не оставить как в старой форме, все очень понятно было. А теперь мы будем переживать, что именно село в лицевом, правильно ли. Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Я считаю, что во 2 кв у вас будет в стр.24 20000 тенге, стр.27 и 28 пустые, к оплате во 2 кв. 20000-16677=3323 |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #291  Пт Июл 24, 2009 10:47:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
На лицевой садятся цифры из строк 300.00.024 в начисление или 300.00.026 в зачет. Зачетные суммы из прошлых периодов и так уже сидят на лицевом счете. |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #292  Вс Авг 02, 2009 13:56:25 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пож-та,В 1 кв. было превышение зачетного НДС и я отразила в стр.300,00,026.Во 2 кв.превышения нет, ставлю кред.НДС в стр.300,00,024.А зачетный за 1 кв. должна поставить в стр. 300,00,027? С ув. |
Автор: | ясмин79 |
Добавлено: | #293  Вт Авг 11, 2009 13:07:07 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите, пожалуйста ! В 1 квартале по строке 26 превышение суммы ндс - 10 млн Во 2 квартале ндс к начислению - 4 млн Я понимаю ,что результат должен быть - 6 млн в зачет . Но как это отразить ? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #294  Вт Авг 11, 2009 13:08:45 |
Заголовок сообщения: | |
ясмин79 А строки 27 и 28 заполняли в 1 кв? На 01.01.09 был ли НДС в зачет переносимый с прошлых периодов? Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Если не было на 01.01.09 то сумма в 10 млн должна была быть в строке 300.00.027 за 1квартал. Во 2 кв. минусуете от нее 4млн и в стр.300.00.027 ставите остаток НДС в зачет 6 млн. |
Автор: | ясмин79 |
Добавлено: | #295  Вт Авг 11, 2009 13:11:06 |
Заголовок сообщения: | |
Нет ,на 01/01/09 зачетного НДС не было . строки 27 и 28 в 1 квартале пустые . |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #296  Вт Авг 11, 2009 13:14:19 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А надо было
Сдайте дополн.декларацию только проставив 10 млн в этой строке. |
Автор: | ясмин79 |
Добавлено: | #297  Вт Авг 11, 2009 13:15:06 |
Заголовок сообщения: | |
Я так поняла : В 1 квартале : строка 26 - 10 млн строка 27 - 10 млн Во в 2 квартале строка 24 - 4 млн строка 27 - 6 млн. получается 10 млн нигде не указываем ? И еще ,если , я в 1 кв. не указала ничего в строке 27 ,нужно сдавать допик ? Подскажите ,пожалуйста . Заранее благодарна . |
Автор: | Елена Т | ||||||||
Добавлено: | #298  Вт Авг 11, 2009 13:24:16 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Да.
Да.
Да.
Как это - в 1 кв. надо указать, а во втором уже за минусом 4 млн то у Вас как раз таки и осталось 6 млн в зачете. |
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #299  Вт Авг 11, 2009 15:00:16 |
Заголовок сообщения: | заполнение ф 300.00.27 |
Всем привет!У меня в 1кв было превышение по НДС,а во втором уже к уплате вылез,как мне отразить сумму к уплате и нужно ли отражать превышение которое было в 1квартале???? |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #300  Вт Авг 11, 2009 15:28:57 |
Заголовок сообщения: | |
Planeta, ваш вопрос перенесен, читайте эту ветку. |
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #301  Вт Авг 11, 2009 16:09:26 |
Заголовок сообщения: | |
Может я и туплю!!!!!но ничего с моим вопросом не связано там!!!!!у меня ситуация 1квартал: 300.00.012 ндс-50 000 300.00.001ндс-20 000 получаеться у меня 300.00.026-30 000 ТАК????-это превышение теперь 2квартал 300.00.001ндс -80 000 300.00.012ндс-10 000 получаеться 300.00.24-70 000 ТАК???? Но ведь у меня в 1кв есть строка 300.00.026-30 000!!!!!! Так вот вопрос во втором квартале как правильно написать строку 300.00.024 уже сминусовать 1кв или здесь ставиться вся сумма за 2кв но где то отражается первый?ИЛИ КАК ПОДСКАЖИТЕ?????????????? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #302  Вт Авг 11, 2009 16:12:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не опечатка? Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: Миранда правой мышкой - падает меню -"Добавить строку" |
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #303  Вт Авг 11, 2009 16:17:24 |
Заголовок сообщения: | |
нет не опечатка реализована меньше чем куплено!!! |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #304  Вт Авг 11, 2009 16:19:15 |
Заголовок сообщения: | |
Planeta извиняюсь- поняла почему-то не сразу.... По любой в 24ой и 26ой - результат текущего квартала, а 27я - для нарастающего итога. В Вашем примере 0 будет. Т.к. съелся зачёт. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #305  Вт Авг 11, 2009 16:19:54 |
Заголовок сообщения: | |
Planeta во 2-ом квартале в строку 300.00.024 ставите сумму 70000 тенге (когда сядет на лицевой суммы перекроются - переплата и начисление), вам нужно доплатить только 40000 тенге |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #306  Вт Авг 11, 2009 16:23:39 |
Заголовок сообщения: | |
Айнука - тоже это имела ввиду.... |
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #307  Вт Авг 11, 2009 16:24:29 |
Заголовок сообщения: | |
Так а что в налоговой правильно потом отразят то???????если я во втором квартале в строке покажу только за этот квартал ,так как они поймут что если минусовать 1квартал то к уплате будет меньше уже(во 2кв)??????? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #308  Вт Авг 11, 2009 16:26:43 |
Заголовок сообщения: | |
Planetaпо крайней мере - уже не первый год разносится строка к начислению или к уменьшению.....а строка которая раньше называлась к уплате в бюджет - справочно указывалась. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #309  Вт Авг 11, 2009 16:27:16 |
Заголовок сообщения: | |
Planeta что вы так нервничаете, Мара вам уже объяснила, что в данных строках вам все равно придется по-любой ставить результат за сдаваемый квартал |
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #310  Вт Авг 11, 2009 16:38:05 |
Заголовок сообщения: | |
всем спасибо! |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #311  Вт Авг 11, 2009 16:39:06 |
Заголовок сообщения: | |
Planeta кнопки есть если что |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #312  Ср Авг 12, 2009 11:03:22 |
Заголовок сообщения: | |
Доброго асем дня. Запуталась подскажите пожалуйста, если в 1 квартале по ф. 300 было превышение НДС в зачет над суммой начисленного налога =5745 по строке 300.00.027, то теперь во 2 квартале у меня НДС начисленный =11737 а по преобретенным товарам(работ усл) =4869, значит строка 300.00.024=11737-4869=6868; строка 300.0025=0; строка 300.00.026=0; строка 300.00.027=0; строка 300.00.028=5745. Правильно ли это? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #313  Ср Авг 12, 2009 11:12:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Правильно.
Нет, в этой строке зачет переносимый с прошлого года, т.е. данные по зачету по состоянию на 01.01.09г. 5745 зачлись в счет суммы НДС к начислению за 2 квартал. На лицевом у Вас сейчас зачет 5745 тенге, сдадите отчет начислят 6868 тенге и к оплате останется 1123 тенге. |
Автор: | Сударыня |
Добавлено: | #314  Ср Авг 12, 2009 11:20:37 |
Заголовок сообщения: | |
Все таки недопонимаю немного, какя строка садиться на лицевой счет-300.00.024 при раздельном методе ? Кто бы развеял мои сомнения Зачет переносимый предыдущего периода 300 1 кв 2009 Сумма начисленного НДС 1200 Сумму относимого в зачет в текущем периоде 1100 По строкам: 300.00.024 -100 (1200-1100) 300.00.027-300 А куда указать сумму 200 (300-100) Правильно? Какая сумма сядет на лицевой счет? :( |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #315  Ср Авг 12, 2009 11:19:00 |
Заголовок сообщения: | |
значит и строка 300.00.028 тоже =0 Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: во 2 квартале |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #316  Ср Авг 12, 2009 11:33:26 |
Заголовок сообщения: | |
Да. |
Автор: | Сударыня |
Добавлено: | #317  Ср Авг 12, 2009 11:49:53 |
Заголовок сообщения: | |
Проясните ситуацию по строке 300.00.028 в строке 300.00.028 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по состоянию на 01.01.2009 года с учетом предоставленных деклараций за предыдущие налоговые периоды. :) Как я понимаю записать данные декларации за 4 квартал 2008 года, но зачем? Как это влияет на декларацию 2 квартала 2009 года? :( |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #318  Ср Авг 12, 2009 12:05:38 |
Заголовок сообщения: | |
SeminaNV Вам сюда http://balans.kz/viewtopic.php?p=234917#234917 |
Автор: | AWA | ||||
Добавлено: | #319  Ср Авг 12, 2009 14:53:09 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Прочитав ветку и составляя декларацию за 2 кв., пришла к выводу, что не может одна и та же сумма по строке 300.00.028 повторяться из квартала в квартал. Рассмотрим пример: Данные декларации за 1 кв. 09: строка 024 = 0 строка 026 = 39900 строка 027 = 84300 (026+028), т.к.
строка 028= 44400 Данные декларации за 2 кв. 09: строка 024 = 238000 строка 026 = 0 строка 027 = 0 (=027 за 1 кв. – 024 за 2 кв. + 026 за 2 кв., т.е. 84300-238000+0 = 0, т.к. отрицат.значение недопустимо) строка 028= 0 (т.к. эта сумма уже включена в строку 027 за 1 кв. и зачтена во 2 кв.) А если в 028 опять поставить сумму превышения на 01.01.09г. = 44400, то, следуя формуле заполнения строки 027, эту сумму надо опять же включить в 027, но тогда зачет переплаты на 01.01.09г. может пройти дважды, трижды и т.д. по кварталам. Считаю, чтобы данная формула для строки 027 работала корректно, во 2,3,4 кварталах строка 028 должна быть = 0. Т.е. для расчетов по НДС строка 028 нужна только в 1 квартале, когда мы переносим данные из нее в строку 027. И в дальнейших декларациях учет по превышению ведется с помощью строки 027. Какие будут мнения? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #320  Ср Авг 12, 2009 15:36:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, Вы правы. |
Автор: | Scorp 3 |
Добавлено: | #321  Ср Авг 12, 2009 16:06:05 |
Заголовок сообщения: | |
А где Вы увидели формулу в правилах заполнения строки 300.00.027? В строку 300.00.028 надо заполнять сумму налога на 01.01.09 весь год, даже если эта сумма не участвует в расчетах, кроме 1 кв. |
Автор: | katerina099 | ||
Добавлено: | #322  Ср Авг 12, 2009 18:13:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я тоже так думаю. Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: Я вот только не поняла. Если у меня в этом квартале превышение, я одну и ту же сумму ставлю в 026 и в 027.? В расчетах на лицевом счете какая из этих строк будет участвовать в следующем квартале? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #323  Ср Авг 12, 2009 18:29:50 |
Заголовок сообщения: | |
katerina099 Цифры давайте 27 стр 1кв, и что во 2 кв. стр24 или 26, тогда подскажем. |
Автор: | katerina099 |
Добавлено: | #324  Ср Авг 12, 2009 18:31:07 |
Заголовок сообщения: | |
Все, запуталась, согласилась с AWA по 028, а по 027 в текущем квартале засомневалась. Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: 1-ый кв. стр. 026 - 74350 2 кв. к уплате стр. 024 - 358820 Но я в 1-ом квартале превышение поставила только в 026, в 027 ничего не ставила. Неправильно сделала? За прошлый год никаких превышений не было. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #325  Ср Авг 12, 2009 18:45:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, по правилам заполнения надо сдать допик и указать в 27стр 74350, хотя он на лицевой и не садится. На лицевой сдятся суммы по стр.300.00.024 или 300.00.026. Сейчас на лицевой за 2 кв сядет сумма 358820, а на лиц.счете уже есть зачетный НДС 74350, к оплате выйдет 284470тг. |
Автор: | katerina099 |
Добавлено: | #326  Ср Авг 12, 2009 18:50:15 |
Заголовок сообщения: | |
Получается что стр. 027 чисто справочная, если она на лицевой не садиться. И допик мне нужно сдать чисто для порядка, на расчеты этот допик никак не влияет? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #327  Ср Авг 12, 2009 18:53:14 |
Заголовок сообщения: | |
Верно. |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #328  Чт Авг 13, 2009 17:51:52 |
Заголовок сообщения: | |
В какой строке указывается зачетный НДС с прошлого периода. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #329  Чт Авг 13, 2009 17:53:55 |
Заголовок сообщения: | |
Моника 300.00.027 |
Автор: | Моника |
Добавлено: | #330  Чт Авг 13, 2009 18:05:17 |
Заголовок сообщения: | |
Никак не удается в реглам.300 форме уменьшить начисленный НДС в строке 300.00.24 на сумму зачета прошлого периода, даже если ставлю сумму в строку 300.00.027. Или это не возможно?, изменить после выгрузки в СОНО? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #331  Чт Авг 13, 2009 18:12:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Моника А и не надо, правильно у Вас считает 24стр. Она сядет на лицевой и тем самым уменьшит сумму прежнего зачета.
Не так 300.00.027 2кв= 300.00.027 1кв-300.00.024 2кв+300.00.026 2кв. Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Если сумма получилась с минусом значит ставите 0. А если с плюсом то ставите эту сумму. |
Автор: | taxnur | ||
Добавлено: | #332  Чт Авг 13, 2009 20:50:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нда, тяжеловаты эти строки 27 и 28 для понимания их сути...
это мнение как будто более менее похоже на истину... но какая тогда польза в отражении одной и той же суммы (превышение на 01,01,09) из квартала в квартал в течение всего 2009 года, а возможно и в последующих годах, если форма не изменится? польза только в 1 кв 09 года и все что ли? вумные эксперты-разработчики только для 1 квартал 09 года придумали 28 строку? |
Автор: | МаксНата |
Добавлено: | #333  Пт Авг 14, 2009 15:31:03 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, помогите в 1 кв 2009 года превышение суммы НДС, относимого в зачет над суммой начисленного 80 000. Как учесть эту сумму во втором квартале? куда поставить сумму зачетов переносимых из предыдущих налоговых периодов |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #334  Пт Авг 14, 2009 15:51:35 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Проставить 80000 в 300.00.027 за 1 кв.-сдать допик. Далее
|
Автор: | vahmerova |
Добавлено: | #335  Сб Авг 15, 2009 22:57:37 |
Заголовок сообщения: | |
Прочитала всю тему внимательно. Вроде бы все поняла, но сомнения есть. Будьте добры, кто разобрался, проверьте цифры. 1 кв. 300.00.24 - 88 585 300.00.27 - 12 267 300.00.28 - 100 852 2 кв. 300.00.24 - 1 247 300.00.27 - 11 020 300.00.28 - 100 852 мне кажется, что правильно :oops: спасибо заранее! |
Автор: | Scorp 3 |
Добавлено: | #336  Вс Авг 16, 2009 09:55:18 |
Заголовок сообщения: | |
vahmerova, все верно. |
Автор: | Лиана |
Добавлено: | #337  Чт Авг 20, 2009 10:30:19 |
Заголовок сообщения: | |
Второй квартал прошел. Кто-нибудь однозначно решил, какую сумму ставить в строке 300.00.027? У нас в НК в отделе НДС устно говорят вообще не заполнять 27 и 28 строки, если нет экспорта - импорта. Но слова к делу не пришьешь. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #338  Чт Авг 20, 2009 10:46:34 |
Заголовок сообщения: | |
Лиана Вам сюда http://balans.kz/viewtopic.php?p=234917#234917 |
Автор: | Rezeda |
Добавлено: | #339  Ср Авг 26, 2009 15:37:09 |
Заголовок сообщения: | Заполнение ФНО по НДС в 2009 г. |
В 1 кв. 2009 года предоставлено услуг на сумму 92 000,0 тыс (НДС к уплате) и приобретено ОС на сумму 256655,0 тыс. (НДС к зачету), соответственно сумма превышения указана в стр. 300.00.026, в стр. 300.00.027 указана с нарастающим итогом. Во 2 кв. была реализация ОС на сумму 247278,0 тыс (НДС к уплате), соответственно указан в стр. 300.00.024. Такой вопрос: где указать сумму НДС переносимую из предыдущих налоговых периодов и сумму к уплате с учетом зачетов (или переносимый остаток). В данной форме его нет в отличие от старой. темы объединены = Solitary |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #340  Ср Авг 26, 2009 16:24:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да это так, в 027ой указываете "нарастающим" |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #341  Ср Авг 26, 2009 16:30:16 |
Заголовок сообщения: | |
Почитайте эту тему http://balans.kz/viewtopic.php?p=234917#234917 |
Автор: | Rado |
Добавлено: | #342  Ср Авг 26, 2009 17:19:08 |
Заголовок сообщения: | |
в 27 строку |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #343  Чт Авг 27, 2009 18:35:01 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т, если мы начали работать с 2009 г. с апреля месяца у меня на 01.01.2009г. ничего нет, а 2 кв превышение, то я все это показываю в 3 кв. в ст. 300.00.027 и 300.00.028 ничего не указываю, в предыдущем налоговом периоде у меня была нулевка по 300 форме? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #344  Чт Авг 27, 2009 18:40:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Зайдите в тему по сслыке в посте 157, там я писала формулу по строке 300.00.027
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: У Вас 300.00.027 2кв=300.00.026 2кв. 300.00.027 3кв= 300.00.027 2кв - 300.00.024 3кв+300.00.026 3кв. |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #345  Пт Авг 28, 2009 10:33:05 |
Заголовок сообщения: | |
300.00.027 2кв=300.00.026 2кв. Это значит во 2 кв. я должна поставить сумму если даже у меня в 1 кв. была 0. А почему тогда написано, что за предыдущий налоговый период, у меня предыдущий налоговый период это 1 кв.=0? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #346  Пт Авг 28, 2009 10:38:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
где написано? написано "Превышение суммы НДС ...нарастающим итогом..." |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #347  Пт Авг 28, 2009 10:44:11 |
Заголовок сообщения: | |
в 1в. все нули во 2 кв стр 300.00.026 = 1693488, стр 300.00.027 ничего не ставила, так как в 1 кв. было 0. Думала, что поставлю в 3 кв, значит не правильно сделала. Нужно сдать допик? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #348  Пт Авг 28, 2009 10:46:47 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да. Сумма проставляется нарастающим, поэтому. Добавлено спустя 38 секунд:
|
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #349  Пт Авг 28, 2009 10:47:58 |
Заголовок сообщения: | |
где написано? написано "Превышение суммы НДС ...нарастающим итогом..."[/quote] 4) в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.027 включает в себя строку 300.00.027 I; Может я не правильно понела Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Спасибо всем. |
Автор: | alkaed |
Добавлено: | #350  Пт Окт 16, 2009 12:21:41 |
Заголовок сообщения: | |
Ветку читал, но запутался еще больше, задача такова: На 1.01.2009г имелось превышения зачета по НДС над начисленным в размере 939 тг, но т.к. в 1 кв. 2009 года превышения не было, то эта сумма соответственно была вычтена из начисленного, во 2 кв. 2009 года было превышение зачета в размере 600000 тг. что и было отражено в строках 300.00.026 и 300.00.27, в 3 кв. 2009 года опять имеется превышение зачета над начисленнымв размере 22000 тг. ... отсюда и возникает вопрос как заполнить строки 26 и 27? Путем логических умозаключений мне кажется что в строке 300.00.027 должна быть сумма всех превышений за год то бишь 600000 тг. + 20000 тг., так? а в строке 300.00.026 только за текущий квартал то бишь 22000 тг.? Развейте сомнения бедного сисадмина, я не булхахтер :( |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #351  Пт Окт 16, 2009 12:48:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Теперь нужны от Вас за каждый квартал строки 300.00.024 или 300.00.026. Ну по идее такая формула: 300.00.027 в 3кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)+300.00.026(3кв)-300.00.024(3кв). Если получится с минусом то ставите 0, с плюсом ставите полученную цифру. |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #352  Чт Окт 29, 2009 12:40:38 |
Заголовок сообщения: | |
Коллеги подскажите пожайлусто правильноть моих действий: Во 2 кв. у меня идет превышение суммы НДС зачета над начисленной (стр.300.00.027) 230 976тг. В 3 кв. : начисленно НДС 872 463 тг, зачет 568 044, получается стр.300 00 024 (к уплате) 304 419. Что дальше делать? что ставить в стр.300.00.024:304 419тг или 73 443тг(304419-230976)????? и строку 300.00.027 оставлять пустой? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #353  Чт Окт 29, 2009 12:43:18 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Верно.
А Вы считали по формуле
??? |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #354  Чт Окт 29, 2009 12:52:34 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т, получается -73443, значит оставляю "0", спасибо. А еще вопрос во 2 кв. у меня в стр.300.00.024 было 182 528, а в стр.300.00.027 230 976тенге, теперь НУ выставляет мне увед по неуплате НДС 182 528, ведь они должны были перекрыть эту сумму моей переплатой, а они на лицевой посадили только сумму к уплате... Как быть? |
Автор: | Елена Т | ||||||||
Добавлено: | #355  Чт Окт 29, 2009 12:58:46 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Верно.
Всё верно, садятся на лицевой суммы по строкам 300.00.024 или 300.00.026.
Такая цифра должна быть у Вас переплатой на лицевом. Где то у Вас ошибка, посчитайте каждый квартал по моей формуле и увидите в каком вкралась ошибка. На 01.01.09 был зачетный НДС? Был ли он в такой сумме на лицевом в остатке? |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #356  Чт Окт 29, 2009 13:32:06 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т, нет на 01.01.09 НДС не было в 1кв. у меня было превышение суммы НДС я ее поставила в 300.00.026 400 000, переносить ее надо было в 300.00.027? Или просто оставить в 300.00.026? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #357  Чт Окт 29, 2009 13:35:25 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да, т.к. считается нарастающим с учетом текущего квартала.
300.00.027 в 2кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв) 300.00.027 в 1кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв) |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #358  Чт Окт 29, 2009 13:38:15 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т, спасибо большое (жму на "спасибку"), теперь нужно сдать допку, чтобы на лицевом появилась переплата? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #359  Чт Окт 29, 2009 13:40:50 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
У Вас в этих строках цифры поменялись? Ведь только они садятся на лиц.счет. А по стр.300.00.027 да сдать допики.
А что было в 2 квартале? |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #360  Чт Окт 29, 2009 13:45:53 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т во 2 кв. к начислению НДС 667 370, зачет 484 842, я сделала так: стр.300.00.024-182 528 (667 370-484 842), стр.300.00.027 -217 472тенге, стр. 300.00.026- "0" |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #361  Чт Окт 29, 2009 16:27:12 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Должна сесть как переплата на лицевой сумма 40000.
значит 2кв.300.00.024 должна быть равна=182528 сядет к начислению Остаток на начало 3 квартала = зачет на сумму (400000-182528)=217472
Значит Вы посчитали верно как и я. И на момент когда село начисление 182528 у Вас на лицевом должна быть переплата из-за превышения зачета в 1кв в сумме 400000. Вот и выясните села ли сумма 400000 как переплата. Недоимки не должно быть, у Вас даже еще осталось на начало 3кв сумма зачета 217472 тенге. Знаете была такая тупая ситуация у нас в НК тупо требуют оплатить начисленное и даже не смотрят на переплату по лиц.счету. Если это такая же ситуация то давите на них, Вы ничего не нарушали и ничего не подписывайте. |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #362  Чт Окт 29, 2009 16:35:39 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т, я только что из НК за 1 кв. сумма переплаты не села на лицевой, отсюда и недоимка, в 307 каб. все объяснила, сказали, что будут ждать когда сядет арест накладывать не будут, вроде с пониманием отнеслись, но на всякий случай напишу на уведомление объяснительную, чтобы они поставили мне на ней штамп, хочу подстраховаться. |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #363  Чт Окт 29, 2009 16:38:41 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Вот-вот.
А самим вручную посадить - отказываются?
Ну и хорошо. |
Автор: | Тата79 |
Добавлено: | #364  Чт Окт 29, 2009 16:46:21 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Елена Т А самим вручную посадить - отказываются? нет не отказались, я попросила они подали реестр, будут садить вручную, но сказала инспектор, что подпишут этот реестр дня через 3-4, а за это время уже счет могут арестовать, поэтому я и пошла в 307 каб., чтобы им тоже все объяснить, а объяснительную напишу, чтобы уж наверняка все было)))) Как говориться-На налоговика надейся, а сам не плошай:) |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #365  Пт Окт 30, 2009 15:32:05 |
Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте немного путаюсь при заполнении ф 300, вопрос по строке 300.00.027. Подскажите пожалуйста на моем примере. Файл прикреплю Нужно ли поставить в этой строке 5215? |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #366  Пт Окт 30, 2009 16:48:43 |
Заголовок сообщения: | |
форумчане кто навеки въехал в заполнение ф 300, посмотрите пожалуйста мой вопрос :%): |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #367  Пт Окт 30, 2009 16:51:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Евлеша Из правил
Т.к. у Вас во 2-м квартале по расчету получился минус и в стр.300.00.027 Вы поставили ноль, то в 3кв ставите в 300.00.027 сумму без учета минуса прошлого квартала, т.е. сумму превышения зачета только за 3 квартал=6338. Да, из-за этих минусов в формуле есть погрешность. 300.00.027 3кв=300.00.027 2кв+300.00.026 3кв-300.00.024 3кв |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #368  Пт Окт 30, 2009 16:58:59 |
Заголовок сообщения: | |
так вот тут то и путаюсь за 2 квартал получилась строка 300.00.027=-1123, т.к с минусом не ставим значит "0", а теперь в 3 квартале выходит, что нужно все же смотреть на отрицательный результат и получится на моем примере в 3 квартале стр 30.00.027= - 1123+6338=5215, так? Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ну вот минус остался на другой строке -1123 |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #369  Пт Окт 30, 2009 17:02:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В правилах слова с учетом зачетов из прошлых периодов, у Вас со второго квартала нет переносимых зачетов и значит что минусовая цифра не учитывается: стр.300.00.027=0+6338=6338. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #370  Пт Окт 30, 2009 17:12:24 |
Заголовок сообщения: | |
ну вот и приехали, сомниваюсь, потому что не считаю что тут эти правила правильны, смысл этой строки если она дает неправильную информацию, толи хотели создать строку наподобии приложения 10 как раньше было и неполучилось :) спасибо Елена Т спасибо ценю ваши ответы как всегда. |
Автор: | Марина У-Ка |
Добавлено: | #371  Ср Ноя 04, 2009 12:42:55 |
Заголовок сообщения: | |
4 квартал 2008 к уплате 300.00.025 40 000 1 квартал 2009 к уплате 300.00.024 100 000 2 квартал 2009 к уплате 300.00.024 150 000 3 квартал 2009 300.00.026 20 000 (она должна встать в лиц. счете на уменьшение) т.е. за 3 квартал 2009 года заполняю только строку 300.00.026 а уже в 4 квартале смотрю как заполнять 300.00.027 или в 3 квартале 2009 уже ставлю строку 300.00.027 (+20 000) а 300.00.028 вообще не заполняю |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #372  Ср Ноя 04, 2009 12:45:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Марина У-Ка | ||
Добавлено: | #373  Ср Ноя 04, 2009 13:05:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да пыталась разобраться по лиц.счету ндс в КН, стоит переплата, понимаю, что начисление за 1 квартал (сдавала на бум.нос) не произошло инфо по формам в КН 300 1квартал статус принята 300 2 квартал статус Обрабатывается В ИНИС Наверное нужно чтобы были все статусы разнесено.
Лучше пусть они этого не делают... Я с этим столкнулась теперь 201(как только появился статус Разнесено) за 1 и 2 квартал начислилась по 2 раза (вылезла пеня). При перерегистрации по НДС они потребовали все декларации и похоже заносили вручную, теперь мне приходится следить самой.... |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #374  Ср Ноя 04, 2009 13:10:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Для чего? Или Вы просто рассуждаете? |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #375  Пн Янв 11, 2010 13:46:20 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, какую сумму поставить в строку 300.00.024 , если например в строке 300,00,001-5000, а в строке 300.00.012 - 2000, получается что в строке 300,00,024 должно быть к оплате 3000, но если у нас есть зачетный ндс с 3 квартала мы его ставим в 300.00.028-1000, тогда в строку 300,00.024 будет сумма в 3000 или сразу поставить 2000? |
Автор: | Scorp 3 |
Добавлено: | #376  Пн Янв 11, 2010 14:27:52 |
Заголовок сообщения: | |
Привышение в декларации за 3 кв. должно было быть в строке 300.00.026. За 4 кв. начисление в строку 300.00.024 - 3000,00. Тогда на лицевом все вычислится. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #377  Пн Янв 11, 2010 17:14:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно. |
Автор: | Марина У-Ка |
Добавлено: | #378  Сб Янв 23, 2010 14:15:34 |
Заголовок сообщения: | |
В 3 квартале 2009(нет начисления) 300.00.026 21193 300.00.027 21193 В 4 квартале 2009 300.00.024 2864 Что 300.00.027 Не заполняю , никак не могу с ней врубиться, или там нужно ставить 18329? |
Автор: | Марина У-Ка |
Добавлено: | #379  Сб Янв 23, 2010 17:48:55 |
Заголовок сообщения: | |
300.00.027 в 4кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)+300.00.026(3кв)-300.00.024(3кв)+ 300.00.026(4кв) -300.00.024(4кв) т.е. понятно 300.00.027 в 4кв=18329 извиняюсь читать внимательней нужно мне было Но как я поняла она справочная эта строка |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #380  Пн Янв 25, 2010 12:23:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно, но данная строка подлежит обязательному заполнению, данные этой строки нужны например при снятии с учета по НДС. |
Автор: | Марина У-Ка |
Добавлено: | #381  Пн Янв 25, 2010 13:21:21 |
Заголовок сообщения: | |
Огромное спасибо! И конечно нажала! |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #382  Вт Фев 09, 2010 11:53:17 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Заполняю дополнительную декларацию по 300 форме, 300.00.024 - без изменений 300.00.025 - без изменений 300.00.026 - 2539 Вопрос: 300.00.027 - 2539, или 300.00.027 - без изменений, или 300.00.027 - 2539 + значение в очередной декларации по этой строке? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #383  Вт Фев 09, 2010 12:04:15 |
Заголовок сообщения: | |
300.00.027 цифры по основной форме нужны. |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #384  Вт Фев 09, 2010 12:07:13 |
Заголовок сообщения: | |
по очередной: 300.00.027 - 44 472 352 |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #385  Вт Фев 09, 2010 12:11:04 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Цифры плюсом ведь. Значит в дополнительной 300.00.027 +2539 Увеличивая НДС в зачет нарастающим. |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #386  Вт Фев 09, 2010 12:12:53 |
Заголовок сообщения: | |
:Rose: |
Автор: | таня |
Добавлено: | #387  Ср Фев 17, 2010 11:39:18 |
Заголовок сообщения: | |
а если я сдаю дополнительную 300ф за 3 кв,и там всего одна сч.фактура поступление ТМЦ, что мне ставить в 300.00.026 например у меня было 300.00.026 424754, а теперь я прибавляю к этой сумме дополнительную сумму |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #388  Ср Фев 17, 2010 11:44:10 |
Заголовок сообщения: | |
Вы пишите сумму на которую изменилась ваша форма. с "+" или "-" |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #389  Ср Фев 17, 2010 11:45:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
таня в 300.00.026 ставите сумму разницу по этой неучтенной накладной поступления ТМЦ. например, если по накладной сумма НДС 20000 тенге, то и в строку 300,00,026 ставите 20000. но не в коем случае не всю сумму вместе с
|
Автор: | таня |
Добавлено: | #390  Ср Фев 17, 2010 11:57:18 |
Заголовок сообщения: | |
тогда я просто пишу в 300.00.026 сумму НДС по этой сч. ф 225000 например, и всё? |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #391  Ср Фев 17, 2010 12:00:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да, тем самым увеличиваете сумму зачета. не забудьте заполнить строку 300.00.012 |
Автор: | МАРИНА KV. |
Добавлено: | #392  Пн Мар 01, 2010 15:13:35 |
Заголовок сообщения: | |
Всем привет . Вопрос хочу задать конкретно по строке 300,00,029 - только прошу ответить тех кто точно знает ответ ..потому что уже перечитано все что можно и скачано ,а вопрос остался ... на примере хозяйственной операции прошу показать ,что указывается в строке 300,00,029. Что означает -" сумма НДС по товарам , работам , услугам , использованным для целей оборотов по нулевой ставке"? перечитала все правила заполнения . скачала их с баланса . написаны общие фразы. перечитала все статьи на которые есть ссылки . прочла все ветки по заполнению прил.300,01( потому как именно от туда переноситься сумма ) , но везде просто ответ не заполняйте в вашем случае... а что эта формулировка означает ...если можно простым языком ... с увж. жду очень . |
Автор: | МАРИНА KV. |
Добавлено: | #393  Вт Мар 02, 2010 23:24:43 |
Заголовок сообщения: | |
Ребята профессионалы..откликнитесь пжл...ну хоть пример приведите любой простыми словами ...типа продали мы трактор за границу и ...... |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #394  Ср Мар 03, 2010 00:10:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а этот трактор купили у кого-то? - вот этот НДС(при покупке) будет использованный для 0, трактор смазали, смонтажировали, чего-то ещё напрямую на трактор исиратили из материалов, вот он НДС с услуг и материалов для 0. |
Автор: | МАРИНА KV. |
Добавлено: | #395  Ср Мар 03, 2010 13:32:23 |
Заголовок сообщения: | |
так... все понятно про трактор..а вот в эту же строку 29 я имею ввиду из прил. 300,01 переносится сумма которая отражается в разделе " НДС , относимого в зачет ......" по строке 300,01,006- ( она называется международные грузоперевозки ) - вот тут что имеется ввиду ? если вашей логике следовать ( ну и моей тоже ), то отправляя машину в международную поездку , например я перевозчик и везу груз в россию для казахстанцев , то о каком НДС идет речь ? неужели если заправила по таллонам машину, то надо НДС взятый в зачет по приобретенному ГСМ отразить там ? это ж не возможно с точки зрения нашей работы? или я что то не так понимаю ... |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #396  Ср Мар 03, 2010 15:58:00 |
Заголовок сообщения: | |
да нет по рукой формы по НДС, по-моему международную перевозку в 0% НДС включили, может там про оборот от реализации от международной перевозки? Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: там же про релизацию отражается? т.е. возможно выделен 0вой оброт по услуге такой перевозки? Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ан нет - вы пишите там про зачёт..... надо форму и Правила глянуть Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: А ну да - там отдельно экспорт, отдельно международная перевозка.... т.е. это строка заполняется теми кто имеет оборот по международным перевозкам.... |
Автор: | Ezhik в тумане | ||
Добавлено: | #397  Ср Мар 03, 2010 19:40:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мара Вот сдесь посмотрите пожалуста более полный вопрос http://balans.kz/viewtopic.php?t=24756 по этой строке и форме 300. :Rose:
Я как раз имею такой оборот по международным перевозкам |
Автор: | МАРИНА KV. |
Добавлено: | #398  Ср Мар 03, 2010 22:44:41 |
Заголовок сообщения: | |
Ежик вы уже здесь ..вот я тут правду пытаюсь найти ..ну что то не пойму ответ ..сейчас пойду по ссылке. ну ребята оборот по международной перевозке в первой части приложения.... наш раздел называется ." НДС в зачет ....." ну как же вы не поймете ... тут что то другое ? Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: здесь больше не пишем ? да ? а то удалят ...мы уж с 29 строки опять в первое приложение плавно перешли ... Мара ждем вас на ветке где ежик указал ! |
Автор: | ясмин79 |
Добавлено: | #399  Вт Авг 10, 2010 12:09:17 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день Подскажите ,как правильно заполнить раздел Расчеты по НДС за налоговый период за 2 квартал 2010 года . Ситуация такая : 1. На лицевом счете переплата по НДС 10 000 ( образовалась за счет превышения зачетной стороны на начисленной) 2. За второй квартал к уплате 19 000 (строка 300.00.029) Вопрос : В какой строке отобразить переплату и где указать ,что буду платить не 19 000 , а 9 000 ?? |
Автор: | Марина У-Ка |
Добавлено: | #400  Пн Фев 18, 2013 14:22:23 |
Заголовок сообщения: | |
Пришло уведомление по камералке, за 4 квартал 2009 года "Отклонение НДС относимого в зачет, над суммой начисленного НДС по строке 300.00.026 как разница строк 300.00.021-300.00.011 либо 300.00.022-300.00.011 в сумме 2864", а я ее и не заполняла, так как у меня начисление, в этом квартале т.е. строка 300.00.011 102028 а строка 300.00.022 99164 Прошу помогите разобраться, что-то или не так я показала в строках, читала все вроде, но теперь уже и не знаю в 3 квартале за 2009 год начисления нету, строка 300.00.024 - пустая заполнены строки 300.00.026 20961 300.00.027 20961 была доп. декларация за 3 квартал 2009 года, строка 300.00.024-пустая 300.00.026 232 300.00.027 232 ============= в 4 квартал появляется начисление всего за квартал 2864, я заполнила строку 300.00.024 - 2864 а строку 300.00.027 уменьшила на сумму переходящую т.е. (20961+232 (доп декл)-2864 (начислено за 4кв)=18329 |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #401  Чт Мар 07, 2013 12:15:41 |
Заголовок сообщения: | |
Марина У-Ка, думаю что вопрос решится если спросить у инспектора создавшего уведомление, бывают ошибки инспекторов. Не забудьте в срок отписаться на уведомление, в нем вы можете написать что не согласны и описать все свои доводы описанные здесь. |
Автор: | bagira |
Добавлено: | #402  Чт Апр 24, 2014 10:56:27 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый День! Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста в строку 300.00.028 заполняем сумму равную сальдо по лицевому счету? Например в зачете у меня сумму 1000000тг, в 1кв 2014г НДС к уплате 200000- строка 300.00.027.I значит в строку 300.00.028 - ставим 1000000 а в строку 300.00.029 ставим 800000 |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #403  Чт Апр 24, 2014 13:34:58 |
Заголовок сообщения: | |
bagira, http://balans.kz/viewtopic.php?p=529766#529766 |