» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В какой строке Формы 300 отразить полученную счет-фактуру без НДС за услуги международных перевозок

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ежик в тумане
Добавлено: #1  Вт Янв 11, 2011 23:43:23
Заголовок сообщения:

Zhannat говорит:
1) Нужно ли сдавать доп.отчет 300ф?

1) Как его отразить в 300форме? В 5-ом приложении или в 8-ом?

В 300-й форме вы не должны показывать эту счет-фактуру (инвойс).
По Правилам ФНО 300,00 такая счет-фактура от неризидента не отражается в Декларации по НДС.
У себя в бух. учете вы ее проведете, но в форме налоговой отчетности ее не показываете.
Для банка - валютный контроль - ее тоже покажите - копию имеится в виду.



Автор: Zhannat
Добавлено: #2  Вт Янв 11, 2011 23:10:23
Заголовок сообщения:

"Здравствуйте, подскажите пожалуйста,
Мы оказываем экспедиторские услуги. И нам в свою очередь иностранная компания оказывает услуги по международной перевозке.
ПРишел "В долларах, Инвойс от нерезидента", за перевозки по терр. Узб.и Туркменистана" за 1 кв.2010, а получила только что.
1) Нужно ли сдавать доп.отчет 300ф?
1) Как его отразить в 300форме? В 5-ом приложении или в 8-ом?
Огромное спасибо всем :Rose:



Автор: Solitary
Добавлено: #3  Пн Авг 10, 2009 14:54:51
Заголовок сообщения:

вопрос о сч/ф без НДС и Приложении 8 к ф. 300.00 перенесен в соответствующую тему http://balans.kz/viewtopic.php?p=233036#233036


Автор: Лязат
Добавлено: #4  Чт Авг 06, 2009 11:33:50
Заголовок сообщения:

Мила29 говорит:
в какой строке декларации я должна отразить эти услуги.

В строке 300.00.012А
Согласно правилам заполнения формы 300 с изменениями от 17 апреля 2009г. в строке 300.00.012 необходимо указывать общую сумму оборотов, в том числе по услугам, приобретенным без НДС.
Расшифровки по таким оборотам необходимо вести в налоговых регистрах, т.к. в форме 300 не предусмотрены такие приложения. Рекомендуется самостоятельно создать и вести отдельный налоговый регистр по товарам, работам, услугам приобретенным в РК, который основывается на налоговом регистре по счетам-фактурам, полученным плательщиком НДС (его форма утверждена приказом МФ РК от 29.12.2008), с разделением на облагаемые обороты, приобретенные с НДС, и обороты без НДС. Итоговая сумма регистра заносится в 300.00.012.



Автор: GAHA
Добавлено: #5  Вт Авг 04, 2009 16:21:23
Заголовок сообщения:

Добрый день, подскажите пожалуйста, ТОО- резидент оказал нам услуги по международным перевозкам,выписан счет-фактура без НДС. Куда мне включить данный оборот-в строку 300.00.12 или он включается в строку 300.00.13 "Товары, приоб. по импорту с уплатой НДС при тамож.оформ." плюс фактурная стоимость плюс там.сборы?

вопрос перенесен из http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677 = Solitary



Автор: Мила29
Добавлено: #6  Вт Авг 04, 2009 12:00:16
Заголовок сообщения: В какой строке Формы 300 отразить полученную счет-фактуру без НДС за услуги международных перевозок

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=236159#236159

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нерезидент выставил инвойс на международные перевозки . в какой строке декларации я должна отразить эти услуги. НДС 0%. в правилах заполнения написано :31. В разделе «Налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате по работам, услугам, приобретенным у нерезидента в отчетном налоговом периоде»:
1) в строке 300.05.001 указывается облагаемый оборот по реализации работ и услуг, приобретенных у нерезидента. Размер облагаемого оборота определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 241 Налогового кодекса.
читаем далее ст241 п 6 Положение данной статьи не применяются,если 1)предоставленные работы,услуги являются работами, услугами перечисленными в статье 248 наст.Кодекса. ст248 п10 в нем говорится о международных перевозках.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ