» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В какой строке Формы 300 отразить полученную счет-фактуру без НДС за услуги международных перевозок |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Мила29 |
Добавлено: | #1  Вт Авг 04, 2009 12:00:16 |
Заголовок сообщения: | В какой строке Формы 300 отразить полученную счет-фактуру без НДС за услуги международных перевозок |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=236159#236159 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нерезидент выставил инвойс на международные перевозки . в какой строке декларации я должна отразить эти услуги. НДС 0%. в правилах заполнения написано :31. В разделе «Налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате по работам, услугам, приобретенным у нерезидента в отчетном налоговом периоде»: 1) в строке 300.05.001 указывается облагаемый оборот по реализации работ и услуг, приобретенных у нерезидента. Размер облагаемого оборота определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 241 Налогового кодекса. читаем далее ст241 п 6 Положение данной статьи не применяются,если 1)предоставленные работы,услуги являются работами, услугами перечисленными в статье 248 наст.Кодекса. ст248 п10 в нем говорится о международных перевозках. |
Автор: | GAHA |
Добавлено: | #2  Вт Авг 04, 2009 16:21:23 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, подскажите пожалуйста, ТОО- резидент оказал нам услуги по международным перевозкам,выписан счет-фактура без НДС. Куда мне включить данный оборот-в строку 300.00.12 или он включается в строку 300.00.13 "Товары, приоб. по импорту с уплатой НДС при тамож.оформ." плюс фактурная стоимость плюс там.сборы? вопрос перенесен из http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677 = Solitary |
Автор: | Лязат | ||
Добавлено: | #3  Чт Авг 06, 2009 11:33:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В строке 300.00.012А Согласно правилам заполнения формы 300 с изменениями от 17 апреля 2009г. в строке 300.00.012 необходимо указывать общую сумму оборотов, в том числе по услугам, приобретенным без НДС. Расшифровки по таким оборотам необходимо вести в налоговых регистрах, т.к. в форме 300 не предусмотрены такие приложения. Рекомендуется самостоятельно создать и вести отдельный налоговый регистр по товарам, работам, услугам приобретенным в РК, который основывается на налоговом регистре по счетам-фактурам, полученным плательщиком НДС (его форма утверждена приказом МФ РК от 29.12.2008), с разделением на облагаемые обороты, приобретенные с НДС, и обороты без НДС. Итоговая сумма регистра заносится в 300.00.012. |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #4  Пн Авг 10, 2009 14:54:51 |
Заголовок сообщения: | |
вопрос о сч/ф без НДС и Приложении 8 к ф. 300.00 перенесен в соответствующую тему http://balans.kz/viewtopic.php?p=233036#233036 |
Автор: | Zhannat |
Добавлено: | #5  Вт Янв 11, 2011 23:10:23 |
Заголовок сообщения: | |
"Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Мы оказываем экспедиторские услуги. И нам в свою очередь иностранная компания оказывает услуги по международной перевозке. ПРишел "В долларах, Инвойс от нерезидента", за перевозки по терр. Узб.и Туркменистана" за 1 кв.2010, а получила только что. 1) Нужно ли сдавать доп.отчет 300ф? 1) Как его отразить в 300форме? В 5-ом приложении или в 8-ом? Огромное спасибо всем :Rose: |
Автор: | Ежик в тумане | ||
Добавлено: | #6  Вт Янв 11, 2011 23:43:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В 300-й форме вы не должны показывать эту счет-фактуру (инвойс). По Правилам ФНО 300,00 такая счет-фактура от неризидента не отражается в Декларации по НДС. У себя в бух. учете вы ее проведете, но в форме налоговой отчетности ее не показываете. Для банка - валютный контроль - ее тоже покажите - копию имеится в виду. |