» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ГТД НДС по импорту. Отражение в 1С 7-ке

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Зашиваюсь
Добавлено: #1  Вт Авг 04, 2009 09:26:11
Заголовок сообщения: ГТД НДС по импорту. Отражение в 1С 7-ке

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=298223#298223

Доброго утра всем! Кто знает как правильно отразить ГТД в 1 Ске? Какую сумму из ГТД брать на себестоимость? Как это оформляется проводками? Какими проводками оформить НДС? Что делать с тамож.пошлинами? Пожалуйста, если можно простым языком... В ГТД есть графы. Из каких граф брать что?

Сообщение перенесено в соответствующую тему. Лязат



Автор: VFrol
Добавлено: #2  Вт Авг 04, 2009 09:39:41
Заголовок сообщения:

1С7 или 1с8 ?

Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:

Вот спасибо , Лязат.



Автор: Нонна
Добавлено: #3  Вт Авг 04, 2009 09:56:50
Заголовок сообщения:

если 1с семерка и стандартная то:
1. открыть журнал общего назначения - поступление тмц (импорт)
2. создаете гтд
3. внутри документа в табличной части отражаете то что пришло по гтд
4. там.сбор,таможня выставляете все что необходимо и написано. (у меня используется счет 3397,оплату я показываю через ав.отчет или банк на 3397сч.)
код 10 это тамож.оформление ( поставив сумму в табличной часте как все заполните нажмите кнопку рассчитать)
код 22 - тамож.пошлин ( пошлина заполняется в табличной часте и только к тем товарам к которым она относится) это можно увидеть в самой гтд. На каждом листе внизу 3 окошка,каждое окошко соответствует товару.Где в окошках увидите код 22,там и есть пошлина. Если товара (соответствующего окну)много я расчитываю пропорционально цене ту сумму которая указана именно в этом окне.
код 34-33 НДС
Также есть еще и дополнительные расходы,которые тоже ложаться на себ/ть. их нужно разносить через этот же документ,чтобы сумма затрат распределилась между товарами. Есть закладка дополнительные расходы- кнопка ввести. Когда введете документ и проведете его, вернитесь в документу импорт и нажмите - обновить в этой закладке. Ва введеный документ появиться.
проводите документ импорт и опля в проводочки смотрите и понимаете,что все правильно разнесли, а если нет, возвращаетесь к исходным позиция и ищите свою ошибку



Автор: Мррр
Добавлено: #4  Вт Авг 04, 2009 10:49:57
Заголовок сообщения: ГТД НДС по импорту. Отражение в 1С 7-ке

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно (проводки) отразить ГТД в 1 С 7 версия? Откуда брать себестоимость?
Спасибо.



Автор: Cleaner
Добавлено: #5  Вт Авг 04, 2009 10:52:53
Заголовок сообщения:

Мррр говорит:
Откуда брать себестоимость?

Какую себестоимость и для чего Вы хотите брать?

Ветку в 7-ку.

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

И с http://balans.kz/viewtopic.php?t=18583 объединить. Это у нас Мррр развлекается.



Автор: Нонна
Добавлено: #6  Вт Авг 04, 2009 11:10:22
Заголовок сообщения:

а я ответ писала,пока темы разъединяли соединяли и теперь здесь вопрос,а мой ответ в другом месте :(
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=230445&highlight=#230445
как меня туда забросило не знаю,но почитать можно надеюсь поможет.



Автор: Лязат
Добавлено: #7  Вт Авг 04, 2009 11:11:13
Заголовок сообщения:

Нонна
Сейчас все исправлю!



Автор: Cleaner
Добавлено: #8  Вт Авг 04, 2009 11:13:32
Заголовок сообщения:

Нонна, а если нажать на своем сообщении "Нажмите, если сообщение не по теме", то придут разбираться товарищи в зеленом. Прочитают Вас и перенесут Ваш ответ в эту тему.


Автор: Лязат
Добавлено: #9  Вт Авг 04, 2009 11:15:18
Заголовок сообщения:

Уже все нормально. Сообщение Нонны теперь в этой теме под номером 3 http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=230445#230445


Автор: Cleaner
Добавлено: #10  Вт Авг 04, 2009 11:17:18
Заголовок сообщения:

Нонна говорит:
Где в окошках увидите код 22,там и есть пошлина.

Кхм. А если справа от суммы пошлины отметка "УН", то пошлины на самом деле никакой нет. Это ДТК так развлекаются и "условно" увеличивают оборот, облагаемый НДС.



Автор: Нонна
Добавлено: #11  Вт Авг 04, 2009 11:42:54
Заголовок сообщения:

Cleaner
да?, я с таким не сталкивалась. Если такая запись появляется,то на первой странице они тоже пошлину показывают общей суммой?
на моих ПК стоит.

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

Лязат
спасибо большое :Rose:



Автор: Cleaner
Добавлено: #12  Вт Авг 04, 2009 11:49:54
Заголовок сообщения:

Нонна говорит:
на первой странице они тоже пошлину показывают общей суммой?

Общей суммой на первой странице указывается оплата. Платежи общей суммой на первой странице указываются, если товар один.
Нонна говорит:
на моих ПК стоит

Переведите.



Автор: Нонна
Добавлено: #13  Вт Авг 04, 2009 12:01:26
Заголовок сообщения:

Cleaner
а как определить что УН?
я смотреля в окошко
вид 22
основа начисл - сумма
ставка
сумма
СП- в этой графе стоит ПК
если я вас правильно поняла,то вместо ПК должно стоять УН :oops:
Цитата:
Общей суммой на первой странице указывается оплата. Платежи общей суммой на первой странице указываются, если товар один.

Есть окно подробности подсчета. В ней указываются все суммы. Я так понимаю, что если в ней указана сумма пошлины, то она и оплачена (т.к. ГТД без оплаты не выпустят) и начислена без условностей.



Автор: Cleaner
Добавлено: #14  Вт Авг 04, 2009 12:05:02
Заголовок сообщения:

Нонна говорит:
а как определить что УН?

Нонна говорит:
если я вас правильно поняла,то вместо ПК должно стоять УН

Да.
Нонна говорит:
Я так понимаю, что если в ней указана сумма пошлины, то она и оплачена (т.к. ГТД без оплаты не выпустят) и начислена без условностей.

Да.
Значит ввозите товары, на которые явно предусмотрена пошлина.



Автор: Мррр
Добавлено: #15  Пн Авг 10, 2009 22:36:26
Заголовок сообщения:

Уже разобралась. Делыь опытом для тех кто не знает:

ГТД бывает одним листом или с добавочными листами. Если есть ГТД+ добав.лист:
1) смотрим общую тамож.стоимость в ГТД в верхнем правом углу (в валюте , а ниже указан курс на который нужно умножать), складываем с общ.тамож. стоимостью с доб.листа. Относим (приходуем) на счет материалов или основных средств1316 (или ОС 2410). На счет 3310.
2) в левом нижнем углу ГТД и доб листа есть окошко где указываются (то что относится на себестоимость (стоимость) товара, поступившего по импорту:
стоимость там.оформления (код 10)
стоим.там.пошлин (код 22)
сумма НДС (код 34).

3) Сложить стоим. кода 10 из ГТД и доп.листа и отнести на сч 1316(2410) Таможенное управление.
И так далее (код 22 сложить с кодом 22)... На ГТД бывают два раза указаны коды 10б 22,34 с суммами. их все надо сложить.
НДС относится на сч 1420

4) услуги таможенного брокера по оформлению относятся на сч 3310.

5)услуги по хранению в аэропорту относятся на 1316 (2410).

Все.



Автор: Сумо
Добавлено: #16  Пт Янв 22, 2010 11:37:35
Заголовок сообщения:

Помогите разобраться пожалуйста что делать
Например фактурная стоимость 169500рос . руб. ее я умножила на курс 4,95 = 839025 тенге по этой стоимости оприх. товар,
при оформлении ГТД заплатили НДС 110850тенге.
Но 839025тг х НДС 12%=100683 тенге, куда девать разницу по НДС 100683-110850=-10167???
И как все это оформитьв 300 форме???

И еще расходы на траспортировку нужно включать с себестоимость товара????



Автор: Елена Т
Добавлено: #17  Пт Янв 22, 2010 11:41:42
Заголовок сообщения:

Сумо говорит:
расходы на траспортировку нужно включать с себестоимость товара

Да.
Сумо говорит:
Но 839025тг х НДС 12%=100683 тенге

Нет-нет, НДС начисляется на таможенную стоимость, поэтому приход на одну сумму, а НДС проставляете вручную как начислено в ГТД.



Автор: Сумо
Добавлено: #18  Пт Янв 22, 2010 11:48:27
Заголовок сообщения:

Значит я в 300форме проставляю сумма без НДС 839025 а НДС 110850
ИЛИ 839025+ пунк Б из декл. по там. стоимости расходы 74073,98 и у меня получается913098,98 тенге и НДС 110850



Автор: Елена Т
Добавлено: #19  Пт Янв 22, 2010 11:54:29
Заголовок сообщения:

Сумо говорит:
я в 300форме проставляю

Таможенную стоимость которая указана в ГТД, сумма по ГТД умноженная на курс по ГТД, иначе можно посчитать таким путем сумму НДС разделить на ставку и получить таможенную стоимость
110850/12%=923750 стоимость для внесения в 300ф.
Т.к. в кодексе определено
Цитата:
ГЛАВА 32. ОБЛАГАЕМЫЙ ИМПОРТ
Статья 246. Определение облагаемого импорта
Облагаемым импортом являются товары, ввозимые или ввезенные на территорию Республики Казахстан (за исключением освобожденных от налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 255 настоящего Кодекса), подлежащие декларированию в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан.
Статья 247. Размер облагаемого импорта
В размер облагаемого импорта включаются таможенная стоимость импортируемых товаров, определяемая в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, а также суммы налогов и таможенных платежей, подлежащих уплате в бюджет при импорте товаров в Республику Казахстан, за исключением налога на добавленную стоимость на импорт.
(В ст.247 внесены изменения ЗРК от 04.07.2009 N 167-IV)



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ