» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ГТД НДС по импорту. Отражение в 1С 7-ке |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Зашиваюсь |
Добавлено: | #1  Вт Авг 04, 2009 09:26:11 |
Заголовок сообщения: | ГТД НДС по импорту. Отражение в 1С 7-ке |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=298223#298223 Доброго утра всем! Кто знает как правильно отразить ГТД в 1 Ске? Какую сумму из ГТД брать на себестоимость? Как это оформляется проводками? Какими проводками оформить НДС? Что делать с тамож.пошлинами? Пожалуйста, если можно простым языком... В ГТД есть графы. Из каких граф брать что? Сообщение перенесено в соответствующую тему. Лязат |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #2  Вт Авг 04, 2009 09:39:41 |
Заголовок сообщения: | |
1С7 или 1с8 ? Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: Вот спасибо , Лязат. |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #3  Вт Авг 04, 2009 09:56:50 |
Заголовок сообщения: | |
если 1с семерка и стандартная то: 1. открыть журнал общего назначения - поступление тмц (импорт) 2. создаете гтд 3. внутри документа в табличной части отражаете то что пришло по гтд 4. там.сбор,таможня выставляете все что необходимо и написано. (у меня используется счет 3397,оплату я показываю через ав.отчет или банк на 3397сч.) код 10 это тамож.оформление ( поставив сумму в табличной часте как все заполните нажмите кнопку рассчитать) код 22 - тамож.пошлин ( пошлина заполняется в табличной часте и только к тем товарам к которым она относится) это можно увидеть в самой гтд. На каждом листе внизу 3 окошка,каждое окошко соответствует товару.Где в окошках увидите код 22,там и есть пошлина. Если товара (соответствующего окну)много я расчитываю пропорционально цене ту сумму которая указана именно в этом окне. код 34-33 НДС Также есть еще и дополнительные расходы,которые тоже ложаться на себ/ть. их нужно разносить через этот же документ,чтобы сумма затрат распределилась между товарами. Есть закладка дополнительные расходы- кнопка ввести. Когда введете документ и проведете его, вернитесь в документу импорт и нажмите - обновить в этой закладке. Ва введеный документ появиться. проводите документ импорт и опля в проводочки смотрите и понимаете,что все правильно разнесли, а если нет, возвращаетесь к исходным позиция и ищите свою ошибку |
Автор: | Мррр |
Добавлено: | #4  Вт Авг 04, 2009 10:49:57 |
Заголовок сообщения: | ГТД НДС по импорту. Отражение в 1С 7-ке |
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно (проводки) отразить ГТД в 1 С 7 версия? Откуда брать себестоимость? Спасибо. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #5  Вт Авг 04, 2009 10:52:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Какую себестоимость и для чего Вы хотите брать? Ветку в 7-ку. Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: И с http://balans.kz/viewtopic.php?t=18583 объединить. Это у нас Мррр развлекается. |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #6  Вт Авг 04, 2009 11:10:22 |
Заголовок сообщения: | |
а я ответ писала,пока темы разъединяли соединяли и теперь здесь вопрос,а мой ответ в другом месте :( http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=230445&highlight=#230445 как меня туда забросило не знаю,но почитать можно надеюсь поможет. |
Автор: | Лязат |
Добавлено: | #7  Вт Авг 04, 2009 11:11:13 |
Заголовок сообщения: | |
Нонна Сейчас все исправлю! |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #8  Вт Авг 04, 2009 11:13:32 |
Заголовок сообщения: | |
Нонна, а если нажать на своем сообщении "Нажмите, если сообщение не по теме", то придут разбираться товарищи в зеленом. Прочитают Вас и перенесут Ваш ответ в эту тему. |
Автор: | Лязат |
Добавлено: | #9  Вт Авг 04, 2009 11:15:18 |
Заголовок сообщения: | |
Уже все нормально. Сообщение Нонны теперь в этой теме под номером 3 http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=230445#230445 |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #10  Вт Авг 04, 2009 11:17:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Кхм. А если справа от суммы пошлины отметка "УН", то пошлины на самом деле никакой нет. Это ДТК так развлекаются и "условно" увеличивают оборот, облагаемый НДС. |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #11  Вт Авг 04, 2009 11:42:54 |
Заголовок сообщения: | |
Cleaner да?, я с таким не сталкивалась. Если такая запись появляется,то на первой странице они тоже пошлину показывают общей суммой? на моих ПК стоит. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Лязат спасибо большое :Rose: |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #12  Вт Авг 04, 2009 11:49:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Общей суммой на первой странице указывается оплата. Платежи общей суммой на первой странице указываются, если товар один.
Переведите. |
Автор: | Нонна | ||
Добавлено: | #13  Вт Авг 04, 2009 12:01:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Cleaner а как определить что УН? я смотреля в окошко вид 22 основа начисл - сумма ставка сумма СП- в этой графе стоит ПК если я вас правильно поняла,то вместо ПК должно стоять УН :oops:
Есть окно подробности подсчета. В ней указываются все суммы. Я так понимаю, что если в ней указана сумма пошлины, то она и оплачена (т.к. ГТД без оплаты не выпустят) и начислена без условностей. |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #14  Вт Авг 04, 2009 12:05:02 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Да.
Да. Значит ввозите товары, на которые явно предусмотрена пошлина. |
Автор: | Мррр |
Добавлено: | #15  Пн Авг 10, 2009 22:36:26 |
Заголовок сообщения: | |
Уже разобралась. Делыь опытом для тех кто не знает: ГТД бывает одним листом или с добавочными листами. Если есть ГТД+ добав.лист: 1) смотрим общую тамож.стоимость в ГТД в верхнем правом углу (в валюте , а ниже указан курс на который нужно умножать), складываем с общ.тамож. стоимостью с доб.листа. Относим (приходуем) на счет материалов или основных средств1316 (или ОС 2410). На счет 3310. 2) в левом нижнем углу ГТД и доб листа есть окошко где указываются (то что относится на себестоимость (стоимость) товара, поступившего по импорту: стоимость там.оформления (код 10) стоим.там.пошлин (код 22) сумма НДС (код 34). 3) Сложить стоим. кода 10 из ГТД и доп.листа и отнести на сч 1316(2410) Таможенное управление. И так далее (код 22 сложить с кодом 22)... На ГТД бывают два раза указаны коды 10б 22,34 с суммами. их все надо сложить. НДС относится на сч 1420 4) услуги таможенного брокера по оформлению относятся на сч 3310. 5)услуги по хранению в аэропорту относятся на 1316 (2410). Все. |
Автор: | Сумо |
Добавлено: | #16  Пт Янв 22, 2010 11:37:35 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите разобраться пожалуйста что делать Например фактурная стоимость 169500рос . руб. ее я умножила на курс 4,95 = 839025 тенге по этой стоимости оприх. товар, при оформлении ГТД заплатили НДС 110850тенге. Но 839025тг х НДС 12%=100683 тенге, куда девать разницу по НДС 100683-110850=-10167??? И как все это оформитьв 300 форме??? И еще расходы на траспортировку нужно включать с себестоимость товара???? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #17  Пт Янв 22, 2010 11:41:42 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да.
Нет-нет, НДС начисляется на таможенную стоимость, поэтому приход на одну сумму, а НДС проставляете вручную как начислено в ГТД. |
Автор: | Сумо |
Добавлено: | #18  Пт Янв 22, 2010 11:48:27 |
Заголовок сообщения: | |
Значит я в 300форме проставляю сумма без НДС 839025 а НДС 110850 ИЛИ 839025+ пунк Б из декл. по там. стоимости расходы 74073,98 и у меня получается913098,98 тенге и НДС 110850 |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #19  Пт Янв 22, 2010 11:54:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Таможенную стоимость которая указана в ГТД, сумма по ГТД умноженная на курс по ГТД, иначе можно посчитать таким путем сумму НДС разделить на ставку и получить таможенную стоимость 110850/12%=923750 стоимость для внесения в 300ф. Т.к. в кодексе определено
|