» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Зачет по НДС при строительстве |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Викторина |
Добавлено: | #1  Пн Июл 27, 2009 11:45:26 |
Заголовок сообщения: | Зачет по НДС при строительстве |
Помоги пожалуйста ПРИШЛА Камералка, дело в том что у нас ведеться строительство 2 жилых пятиэтажных зданий, но на первом этаже по проекту магазин, согласно кодексу НДС был взят в зачет пропорционально, т.е 1/5 от общего НДС, а остальное списано на себестоимость строительства. Должен ли был поставщик в сф указывать общий оборот и НДС, либо разделять, оборот с НДС и оборот без НДС. И как ему платить этот НДС, общий либо взятый нами в зачет? |
Автор: | Жанна Байманова |
Добавлено: | #2  Пн Июл 27, 2009 16:53:31 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю, что в зачет НДС взят правильно. А поставщик, являясь плательщиком НДС, должен платить НДС в полном объеме, независимо от того, отнесен он вами в зачет или нет. СМР, насколько я знаю, не являются освобожденным оборотом, следовательно СФ поставщик выставляет, указывая всю сумму НДС, подлежащего оплате. Добавлено спустя 47 секунд: Посмотрите похожие темы, может, что и нароете :roll: |
Автор: | Викторина |
Добавлено: | #3  Пн Июл 27, 2009 16:59:22 |
Заголовок сообщения: | |
Да уже весь баланс перелистала, не знаю что делать, ведь все не мой период, а 2007 год, отчеты все сданы корректировок куча, а он ругаеться зачем вы весь оборот указали, жду встречной налоговой проверки :cry: |
Автор: | Жанна Байманова |
Добавлено: | #4  Пн Июл 27, 2009 17:04:14 |
Заголовок сообщения: | |
"а он ругаеться зачем вы весь оборот указали" ругается шеф? а оборот указали где? |
Автор: | Викторина |
Добавлено: | #5  Вт Июл 28, 2009 11:11:11 |
Заголовок сообщения: | |
Да по хорошему, мне так кажеться раз уж ндс был взят пропорционально, то и в счет фактуре он должен был отделить облагаемый и не облагаемый оборот, и налогов платить меньше и меньше волокиты. Просто я не уверена, надо было весь ндс в зачет брать или нет? |
Автор: | Стася | ||
Добавлено: | #6  Вт Июл 28, 2009 11:46:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Поставщик, являясь плательщиком НДС, обязан весь оборот от реализации облагать НДС, и естественно уплачивать его в бюджет (за минусом взятого им в зачет конечно), не зависимо от того является ли покупатель плательщиком НДС или нет, и берет его в зачет или нет. |
Автор: | Викторина |
Добавлено: | #7  Вт Июл 28, 2009 11:52:01 |
Заголовок сообщения: | |
То есть я имею право брать ндс в зачет пропорционально, чтоб потом его не возвращать в бюджет при реализации здания? |
Автор: | Leto |
Добавлено: | #8  Пт Окт 30, 2009 16:24:30 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, мы вновьобразованное ТОО на общуст.режиме, встали на учет по НДС, строим сами себе хоз.способом мельничный комплекс, приобретаем материалы, которые используются в строительстве, имеем ли право брать в зачет НДС, или приобретенный материал не используется в целях облагаемого оборота, согл.ст 257 п.1 НК РК.?? В чем разница пропорционального и раздельного метода отнесения в зачет НДС, может быть это применимо в нашей ситуации. Спасибо заранее всем. :) :) |
Автор: | DreamDi | ||
Добавлено: | #9  Пн Ноя 02, 2009 18:51:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
объясняется здесь: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13658 |
Автор: | Leto |
Добавлено: | #10  Вт Ноя 03, 2009 16:25:49 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, а что в приобретении материалов для строительства относиться к облагаемым, а что к необлагаемым оборотам. Весь материал ведь остается в "стенах "навсегда, получается неолагаемый оборот по ндс??? Никак не пойму, и темы уже все прочла.....спасибо... :cry: |
Автор: | Лянча |
Добавлено: | #11  Пт Дек 04, 2009 10:10:27 |
Заголовок сообщения: | |
У меня проблемы по зачету по НДС. Мы строим хозспособом завод. Как правильно отразить по поступающим счетам-фактурам суммы НДС от поставщиков по стройматериалам и услугам. Работаем мы по пропорциональному методу. Имеем мы право брать в зачет сумму НДС отраженную в счетах фактурах или сразу относить на сч. 2930(незавершенное строительство). по услугам, а по материалам , которые будут использоваться на строительство этого завода на стоимость стрматериалов. Дайте правильные проводки. |
Автор: | minura |
Добавлено: | #12  Ср Дек 16, 2009 19:02:54 |
Заголовок сообщения: | |
Лянча Приходуйте и берите в зачёт НДС как обычно и проводки типовые, на счёт 1420-НДС. У Вас будет накапливаться зачётная НДС до тех пор, пока капитализируете завод, начнёте производить продукцию и реализовывать её с НДС. |