» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как в 1С отразить приобретение товаров по импорту

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: natka2405
Добавлено: #1  Пт Июл 24, 2009 18:44:26
Заголовок сообщения: Как в 1С отразить приобретение товаров по импорту

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279834#279834

нужна помощь в отражении приобретения товаров по иморту...У меня выходит НДС к зачету в проводке,1420-3397 но он мне не нужен,т.к. НДС был уплачен на таможне. Кто стакивался плиз подскажите, как правильно разнести это в 1С..Заранее благодарю!



Автор: VFrol
Добавлено: #2  Пт Июл 24, 2009 18:48:42
Заголовок сообщения:

natka2405
Так пугать народ.(Ветка то за 2006 г.)
Хочу помочь,но не пойму ,что значит "НДС не нужен".

Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:

Все , ушел домой.



Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Пт Июл 24, 2009 18:57:02
Заголовок сообщения:

natka2405 говорит:
выходит НДС к зачету в проводке,1420-3397 но он мне не нужен,т.к. НДС был уплачен на таможне

Так и правильно же- относится в зачет НДС уплаченный на таможне в пределах начисленного по ГТД.
VFrol говорит:
что значит "НДС не нужен".



Автор: Kenga
Добавлено: #4  Пт Июл 24, 2009 19:43:33
Заголовок сообщения:

natka2405
перенесла тему в "Проблемы использования 1С 7.Х", потому что не написали, какая у вас версия 1С



Автор: Cleaner
Добавлено: #5  Пт Июл 24, 2009 20:14:20
Заголовок сообщения:

Kenga говорит:
перенесла тему в "Проблемы использования 1С 7.Х"

Правильно. У natka2405 семерка.



Автор: Сударыня
Добавлено: #6  Ср Сен 23, 2009 12:37:00
Заголовок сообщения:

Мне немного не понятех ход оформления документов. В поступлении ТМЦ импорт, я оформляю все имеющиеся данные и в итоге получается, что НДС занесенные в документ и НДС по выписке банка ложиться 2 раза. так же как и услуги по таможенному оформлению. Поправьте меня где я не права


Автор: Мила29
Добавлено: #7  Ср Сен 23, 2009 12:43:33
Заголовок сообщения:

по ГДТ начисление НДС 1420-3397(Налоговый департамент),
а в выписке банка 3397(налоговый Департамент)-1030 (расчетный счет), это оплата начисленного НДС Налоговому департаменту.



Автор: Сударыня
Добавлено: #8  Ср Сен 23, 2009 12:48:09
Заголовок сообщения:

При оформлении поступление ТМЦ импорт НДС отражается по счету 1420 и в выписке отражается по счету 1420


Автор: Мила29
Добавлено: #9  Ср Сен 23, 2009 12:50:53
Заголовок сообщения:

но вот из-за этого у Вас возникает задвоение. и почему в выписке вы оплату отражаете по счету 1420?


Автор: Сударыня
Добавлено: #10  Ср Сен 23, 2009 12:55:22
Заголовок сообщения:

Тысяча извенений!!!!! :oops: Дошло!!! :wink:

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

А как отразить услуги по таможенному оформлению? Там же в поступлении ТМЦ?

Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:

Таможенное оформление ведь тоже войдет в стоимость товара?



Автор: Танюша
Добавлено: #11  Ср Сен 23, 2009 13:07:15
Заголовок сообщения:

SeminaNV
Отражаете в поступлении ТМЦ, в себестоимость товара войдет. В документе "Поступление ТМЦ по импорту" есть кнопка "Рассчитать" для таможенных процедур.



Автор: Сударыня
Добавлено: #12  Ср Сен 23, 2009 14:16:23
Заголовок сообщения:

По таможенному оформлению немного не понятно
Н-р некое ТОО нам оформило документы на сумму 19 000 тенге. В документе поступление импорт в графу таможенное оформления я ставлю сумму 19 000. и отражается проводка 1330-3397 19 000 тенге. Но в услугах сторонних организаций тоже проходит эта фирма на сумму 19 000, по логике такого быть не может. Где я не права?



Автор: Танюша
Добавлено: #13  Ср Сен 23, 2009 14:20:51
Заголовок сообщения:

SeminaNV
под таможенным оформлением и процедурам я подразумевала таможенный налог - 106201. Услуги ТОО отражаются в доп. расходах по приобретению ТМЦ.



Автор: Мила29
Добавлено: #14  Ср Сен 23, 2009 14:23:42
Заголовок сообщения:

таможенное оформление это, то что указываетя в ГДТ,вид10, платится по КБК 106201;50евро,по курсу нац.банка, а услуги которые оказало некое ТОО ,это услуги таможенного брокера,их Вы проводите документом "услуги сторонних организаций"

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

пока писала Танюша,уже ответила



Автор: Сударыня
Добавлено: #15  Ср Сен 23, 2009 14:30:57
Заголовок сообщения:

Дошло! :oops: А услуги ТОО тоже отнести на стоимость товара или на адм расходы?


Автор: Мила29
Добавлено: #16  Ср Сен 23, 2009 14:32:16
Заголовок сообщения:

на стоимость товара
Танюша говорит:
Услуги ТОО отражаются в доп. расходах по приобретению ТМЦ.



Автор: Танюша
Добавлено: #17  Ср Сен 23, 2009 14:34:36
Заголовок сообщения:

SeminaNV
все услуги вязанные с импортом ТМЦ Вы относите на себестоимость товара, проводите их в документе "Импорт ТМЦ"



Автор: Сударыня
Добавлено: #18  Ср Сен 23, 2009 14:40:31
Заголовок сообщения:

Танюша говорит:
SeminaNV
все услуги вязанные с импортом ТМЦ Вы относите на себестоимость товара, проводите их в документе "Импорт ТМЦ"


Сейчас я спрашиваю об услугах ТОО, которое нам оформляло таможеню. Эти услуги я проведу по документам услуги сторонних организаций. Вопрос в том, какой счет указать либо 1330 (на стоимость ТМЦ), либо 7211 (расходы)



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #19  Ср Сен 23, 2009 14:41:39
Заголовок сообщения:

SeminaNV
рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211



Автор: Танюша
Добавлено: #20  Ср Сен 23, 2009 14:44:16
Заголовок сообщения:

SeminaNV
на стоимость ТМЦ



Автор: Сударыня
Добавлено: #21  Ср Сен 23, 2009 14:44:21
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна говорит:
SeminaNV
рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211


Т.е не проводить как дополнительные расходы в поступлении ТМЦ (импорт)



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #22  Ср Сен 23, 2009 14:49:33
Заголовок сообщения:

SeminaNV говорит:
Т.е не проводить как дополнительные расходы в поступлении ТМЦ

да



Автор: VFrol
Добавлено: #23  Ср Сен 23, 2009 14:54:09
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна говорит:
рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211

Танюша говорит:
на стоимость ТМЦ

Подерутся или нет?
Христина Ивановна говорит:
рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211

Представьте себе , если я приобрел долгосрочный актив, стоимостью в 700000 USD и на расходы периода у меня упадет сумма в 20000USD ? Меня шеф не поймет. Тут капитализация чистой воды.
Или товар приобретенный по импорту завис на складе , а расходы брокера уже на вычетах , я думаю это "занижение доходов".
Мое мнение доп.услуги на 1330.



Автор: Сударыня
Добавлено: #24  Ср Сен 23, 2009 15:31:56
Заголовок сообщения:

Вы меня запутали, как же быть по улугам брокеров? :%):


Автор: *САМ*
Добавлено: #25  Ср Сен 23, 2009 15:33:26
Заголовок сообщения:

На стоимость товара, однозначно. Эти услуги на прямую относятся к доставке товара.


Автор: baknar
Добавлено: #26  Ср Сен 23, 2009 15:35:46
Заголовок сообщения:

Услуги брокеров связаны с приобретением товара. Если вы поставите на расходы (7211), я считаю, что вы завысите свои вычеты.


Автор: Марта
Добавлено: #27  Ср Сен 23, 2009 15:38:33
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна говорит:
рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211

Я так делаю.



Автор: baknar
Добавлено: #28  Ср Сен 23, 2009 15:42:38
Заголовок сообщения:

Марта говорит:
Я так делаю

Воля ваша. Но все-таки, я думаю, это неправильно.



Автор: Alena_buh
Добавлено: #29  Ср Сен 23, 2009 16:06:15
Заголовок сообщения:

Все расходы связанные с таможенной очисткой товара проводить в одном документе - Поступление Импорт. Это очень удобно, он точно рассчитывает себестоимость каждой номенклуатурной позиции. Но у меня вопрос подскажите кто сталкивался, бывает сумму пошлины рассчитывает неверно, приходится вводить вручную. Может что в программе можно доработать.


Автор: *САМ*
Добавлено: #30  Ср Сен 23, 2009 16:09:13
Заголовок сообщения:

Alena_buh говорит:
Но у меня вопрос подскажите кто сталкивался, бывает сумму пошлины рассчитывает неверно, приходится вводить вручную. Может что в программе можно доработать.


В 7-ке всегда пошлину вводила вручную, в 8-ке в этом плане лучше.



Автор: VFrol
Добавлено: #31  Ср Сен 23, 2009 16:09:45
Заголовок сообщения:

Alena_buh
Какая программа?



Автор: Alena_buh
Добавлено: #32  Пт Сен 25, 2009 10:43:05
Заголовок сообщения:

2 фрол
К сожалению, не знаю насколько устаревшая) 7.7 версия 7.70.262



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #33  Пт Сен 25, 2009 10:52:40
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
Эти услуги на прямую относятся к доставке товара

не думаю, что так.
Это услуги по оформленинию ГТД, т.е. документов, к доставке никакого отношения не имеют, поэтому это все-таки сч.7211



Автор: Alena_buh
Добавлено: #34  Пт Сен 25, 2009 11:17:15
Заголовок сообщения:

2 Христина Ивановна
смею возразить, несмотря на кол-во спасибок), услуги по оформления ГТД напрямую связаны с самим товаром и влияют на его себестоимость, также как и транспортные затраты, ведь согласно Инкотермс 2000 эти услуги входять в понятие "экспортные / импортные формальности".



Автор: buka
Добавлено: #35  Ср Окт 28, 2009 16:34:41
Заголовок сообщения:

Так на какой счет будет правильнее 7211 или 1330? :(


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #36  Ср Окт 28, 2009 16:46:52
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! При проверке таможни, однозначно было сказано, что услуги брокеров на себестоимость не ложатся. На 7211


Автор: buka
Добавлено: #37  Ср Окт 28, 2009 17:04:13
Заголовок сообщения:

Спасибо :) Нерезидент Баланса


Автор: Alena_buh
Добавлено: #38  Чт Окт 29, 2009 14:29:57
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста по какому курсу приходовать импорт. товар, на момент предоплаты поставщику или по курсу указанному в ГТД, читала в темах, конкретного ответа не нашла.


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #39  Чт Окт 29, 2009 14:36:23
Заголовок сообщения:

Alena_buh говорит:
по какому курсу приходовать импорт. товар

Alena_buh говорит:
на момент предоплаты поставщику



Автор: Cleaner
Добавлено: #40  Чт Окт 29, 2009 14:37:29
Заголовок сообщения:

По курсу предоплаты


Автор: Alena_buh
Добавлено: #41  Вт Ноя 24, 2009 12:35:12
Заголовок сообщения:

по курсу нацбанка или по курсу конвертации банка?


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #42  Вт Ноя 24, 2009 12:36:35
Заголовок сообщения:

Alena_buh говорит:
по курсу конвертации банка

да



Автор: *САМ*
Добавлено: #43  Вт Ноя 24, 2009 13:21:52
Заголовок сообщения:

Alena_buh говорит:
по курсу нацбанка


По курсу Нацбанка, конечно. По курсу конвертации Вы покупаете валюту, перевод валюты с валютного счета поставщику производится по курсу Нацбанка.
Разницу между курсом конвертации и курсом Нацбанка относите на расходы, т.к. это доход банка.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #44  Вт Ноя 24, 2009 13:38:55
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
перевод валюты с валютного счета поставщику производится по курсу Нацбанка.

а здесь уже не важно какой курс, потому что на ваших счетах это никак не отразится. У вас проконвертировали сумму на ваш валютн. счет и с него уходит поставщику.



Автор: Alena_buh
Добавлено: #45  Вт Ноя 24, 2009 13:54:53
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:

Разницу между курсом конвертации и курсом Нацбанка относите на расходы, т.к. это доход банка.

это суммовая разница, если 100% предоплата.
Но по какому курсу приходовать товар?



Автор: Марта
Добавлено: #46  Вт Ноя 24, 2009 13:59:31
Заголовок сообщения:

Анастасия
не в той теме задали вопрос, идите в 1С 8
Alena_buh
Если 100% предоплата, то товар приходуете по курсу Нацбанка на день платежа аванса.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #47  Вт Ноя 24, 2009 14:03:30
Заголовок сообщения:

Alena_buh
товар приходуется по курсу, по которму прошла конвертация с вашего счета на ваш валютный счет, что подтверждается выпиской банка, в котором вы обслуживаетесь.



Автор: *САМ*
Добавлено: #48  Вт Ноя 24, 2009 16:01:33
Заголовок сообщения:

Христина Ивановна говорит:
а здесь уже не важно какой курс, потому что на ваших счетах это никак не отразится. У вас проконвертировали сумму на ваш валютн. счет и с него уходит поставщику.


Что-то я не пойму. Почему не важно? Покупаем валюту мы по курсу банка в кот. обслуживаемся, а отправляем деньги поставщику только по курсу Нацбанка.

Alena_buh говорит:
это суммовая разница, если 100% предоплата.

Да, это так называемая в народе "суммовая разница", но она возникает не только по 100% предоплате, а при любой оплате через валютный счет.

Марта говорит:
Alena_buh
Если 100% предоплата, то товар приходуете по курсу Нацбанка на день платежа аванса.

Согласна.



Автор: Alena_buh
Добавлено: #49  Вт Ноя 24, 2009 18:00:01
Заголовок сообщения:

обращаюсь к САМ
пожалуйста напишите проводки, если Вас не затруднит. Потому что я вконец запуталась.



Автор: Марта
Добавлено: #50  Вт Ноя 24, 2009 18:41:33
Заголовок сообщения:

Дт1021 Кт1030(тенговый счет)
Дт1030 Кт1021(валютный счет)
Дт7430 Кт1021(отрицательная курсовая разница) или
Дт1021 Кт 6280(положительная курсовая разница) , между курсом вашего банка и курсом Нацбанка.
Дт1330 Кт 1610 приход товара по курсу аванса
по НДС
Дт 1420 Кт 3397 НДС и к оплате (документ Поступление ТМЦ импорт)
Дт 3397 Кт 1030/1010 НДС оплачена
Думаю так.



Автор: VFrol
Добавлено: #51  Вт Ноя 24, 2009 18:45:55
Заголовок сообщения:

Мне нравится эта ветка (да простит меня Патрон) за аватарки.
Марта
В 1С8.1. для конвертации рекомендую использовать счет 1022.
Alena_buh
В какой программе работаете?



Автор: Марта
Добавлено: #52  Вт Ноя 24, 2009 19:03:32
Заголовок сообщения:

VFrolэта ветка для 1С 7


Автор: VFrol
Добавлено: #53  Вт Ноя 24, 2009 19:34:34
Заголовок сообщения:

Тогда делаем так :
1. Установить курс Нац банка на день конвертации,в спр. "Валюты"
2. Док. "Выписка" (теньговый счет) Вид движения - прочие списания денежных средств. Сумма на конвертацию в тенге. Корсчет = 1022.
3. Док Выписка (Валютный счет) Вид движения - "прочие поступления денежных средств. Сумма поступления в Валюте , курс конвертации - курс банка.Кор счет = 1022
После проведения этой выписки программа сама создаст проводки по "Суммовой".
Далее документ ПоступлениеТМЗ (Импорт) -
Кнопка Цена - изменит валюту.
Все остальное заполнить по инвойсу и ГТД.
Документ сформирует все остальные проводки по приобретению , удорожанию и доп расходам ТМЦ.
Он же отразит проводки по НДС и пошлине.
Удачи.



Автор: 888
Добавлено: #54  Ср Ноя 25, 2009 08:09:39
Заголовок сообщения:

Марта говорит:
Дт1330 Кт 1610 приход товара по курсу аванса

нужна еще проводка, чтобы закрыть сч.1610, какая? В 1С 7 нет такой проводки.



Автор: esiphi
Добавлено: #55  Ср Ноя 25, 2009 08:18:14
Заголовок сообщения:

888
888 говорит:
Марта говорит:
Дт1330 Кт 1610 приход товара по курсу аванса

нужна еще проводка, чтобы закрыть сч.1610, какая? В 1С 7 нет такой проводки

Предлагаю:
1.Дт 1610-Кт 1030-(Оплата аванса).
2.Дт 1330-Кт 3310-(Приход товара).
3.Дт 3310-Кт 1610-(Взаимозачет).
С ув.



Автор: 888
Добавлено: #56  Ср Ноя 25, 2009 08:41:17
Заголовок сообщения:

esiphi
спасибо вам.
Еще вопрос, если можно:
я, например, тоже бы провел по курсу своего банка, потому что, деньги отконвертированы на мой вал.счет, а с него по какому курсу ушли разве важно, там сумма в валюте и ушла эта же сумма? Ведь доход банка на курсовой разнице разве нам важен? Пусть банк его и учитывает, они же нам покупают валюту и нам важен этот курс. И в 1С тоже ставим курс по которому нам банк закупил валюту. Или я что-то не так рассуждаю? esiphi прошу развейте мои сомнения



Автор: 888
Добавлено: #57  Ср Ноя 25, 2009 09:17:00
Заголовок сообщения:

esiphi
что бы вы мне посоветовали



Автор: esiphi
Добавлено: #58  Ср Ноя 25, 2009 09:50:16
Заголовок сообщения:

888
По вопросу, который Вы поднимаете имеется много суждений,но для того чтобы определиться, как отражать в учете операции связанные с использованием ин.валюты , предлагаю использовать методические рекомендации МСБУ 21"Влияние изменений обменных курсов валют" и НСФО №2,раздел 30"Перевод операций в иностранной валюте".
Эти нормативные документы помогут Вам с решением возникших проблем.
С ув.



Автор: 888
Добавлено: #59  Ср Ноя 25, 2009 09:55:01
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
раздел 30"Перевод операций в иностранной валюте".

читали, но нет четкого ответа на мои проблемы. И все-таки- вы согласны с моими суждениями?



Автор: esiphi
Добавлено: #60  Ср Ноя 25, 2009 10:28:45
Заголовок сообщения:

888
888 говорит:
нет четкого ответа на мои проблемы

888 говорит:
согласны с моими суждениями?

Не могу нарушать правила нашего Форума(реклама и т.д) и предложить различные ответы известных аудиторов опубликованые в разных изданиях по данной тематике, в которых рассматриваются практические ситуации связанные с операциями в ин.валюте, да и на Форуме они есть.
Ваши суждения мне понятны,но в целях избежания рисков,рекомендую придерживаться официальным рекомендациям по вопросу отражений операций в ин.валюте ,хотя их действительно, иногда сложно понять, при решении той или иной ситуации на практике.
С ув.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #61  Ср Ноя 25, 2009 10:33:34
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Не могу нарушать правила нашего Форума(реклама и т.д) и предложить различные ответы
тоже согласна с вами, но все-таки остаюсь при своей точке зрения (пост 47), нам никаких ни доходов, ни расходов нет от курсовой разницы именно при предоплате импорта, которая возникает между банками.


Автор: Марта
Добавлено: #62  Ср Ноя 25, 2009 11:51:52
Заголовок сообщения:

888 говорит:
Марта говорит:
Дт1330 Кт 1610 приход товара по курсу аванса

нужна еще проводка, чтобы закрыть сч.1610, какая? В 1С 7 нет такой проводки


В 1С 7, в документах прихода есть "выполнять зачет аванса этим документом", поставьте галочку.



Автор: ol4ik1904
Добавлено: #63  Вс Мар 27, 2011 13:14:06
Заголовок сообщения:

из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=31340&highlight=

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,
оплата импорта производится в долларах,товар по ГТД в евро, Поступление ТМЦ в 1С сделала в евро , по средневзвешенному курсу евро на день оплаты в долларах,теперь в итоге в оборотке по 3310,у меня одной строкой висит оплата в долларах и другой строкой проведенный импорт в евро,правильно ли это?



Автор: Марта
Добавлено: #64  Вс Мар 27, 2011 13:33:11
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Пока не будет оплаты в долларах Вы доллары не зафиксируете, будет висеть в евро. В день оплаты переведете и найдете курс.разницу.

Сделайте бухсправкой перевод долларов в евро.



Автор: ol4ik1904
Добавлено: #65  Вс Мар 27, 2011 18:33:18
Заголовок сообщения:

спасибо большое Марта,попробую сделать!


Автор: ol4ik1904
Добавлено: #66  Вс Мар 27, 2011 22:22:30
Заголовок сообщения:

попробовала перевести,теперь получилось так,по дебету 3310 евро ,появилась перееденная оплата и по кредиту импорт в евро,и остается висеть оплата в долларах,может я проводки неверно делаю


Автор: АННА
Добавлено: #67  Вс Мар 27, 2011 22:47:24
Заголовок сообщения:

ol4ik1904 говорит:
оплата импорта производится в долларах,товар по ГТД в евро, Поступление ТМЦ в 1С сделала в евро , по средневзвешенному курсу евро на день оплаты в долларах,теперь в итоге в оборотке по 3310,у меня одной строкой висит оплата в долларах и другой строкой проведенный импорт в евро,правильно ли это?

Впервые с таким сталкиваюсь, но думаю лучше сделать так: я так поняла у вас в ГТД стоит сумма в Евро, тогда переведите эту сумму в Доллары (при условии, что, за что вы платили по инвойсу, то вам и пришло в полном объеме) и уже приход в 1С вводите в Долларах, тогда все закроется.
Правда у меня много вопросов возникает - по курсовым, по тому как вы перед банком отчитываетесь, сами когда будете акт сверки с поставщиком делать????



Автор: ol4ik1904
Добавлено: #68  Вс Мар 27, 2011 23:01:12
Заголовок сообщения:

спасбо АННА,

[quote="АННА"]я так поняла у вас в ГТД стоит сумма в Евро,

да

АННА говорит:
Правда у меня много вопросов возникает - по курсовым, по тому как вы перед банком отчитываетесь, сами когда будете акт сверки с поставщиком делать????


пыталась,как то сделать акты сверок с ин.партнерами,но сама с ними не работаю,только через руководство,а им ничего не нужно,и не собираются что то предоставить мне,хоть 1000 раз уже говорила и объяясняла,что нужно

АННА говорит:
тогда переведите эту сумму в Доллары (при условии, что, за что вы платили по инвойсу, то вам и пришло в полном объеме) и уже приход в 1С вводите в Долларах, тогда все закроется


вот,незнаю насколько это правильно,совсем я запуталась



Автор: АННА
Добавлено: #69  Вс Мар 27, 2011 23:10:12
Заголовок сообщения:

Не забудьте про авансовые платежи, если 100% предоплата, то приход по курсу оплаты (если в УЧетной полит. ничего не прописано другого) и опять - разные валюты...


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #70  Вс Мар 27, 2011 23:11:48
Заголовок сообщения:

Надо пойти камаз со взбитыми сливками заказать.


Автор: ol4ik1904
Добавлено: #71  Вс Мар 27, 2011 23:16:13
Заголовок сообщения:

АННА говорит:
Не забудьте про авансовые платежи, если 100% предоплата, то приход по курсу оплаты (если в УЧетной полит. ничего не прописано другого) и опять - разные валюты


провела импорт в евро, по средневзвешенному курсу евро на день оплаты в долларах+курс на дату гтд

Posted after 3 minutes 48 seconds:

С. Ромазанов говорит:
Надо пойти камаз со взбитыми сливками заказать


нда ,можно б было,уже наверное 2 нужно,чтоб дожить до 31.03

С. Ромазанов,а можно Ваше профессиональное мнение услышать по этому вопросу?спасибо



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #72  Вс Мар 27, 2011 23:25:19
Заголовок сообщения:

Не буду журить, что раз валюта контракта Евро, то и оплата должна быть в Евро. Это Вы уже с инопартнером разбирайтесь самостоятельно.
Давайте подробности. Дата выпуска в свободное обращение(по ГТД)? Дата оплаты?



Автор: ol4ik1904
Добавлено: #73  Вс Мар 27, 2011 23:29:08
Заголовок сообщения:

можно вам ссылочку,вот в этой теме писала http://balans.kz/viewtopic.php?t=31340&highlight=


Автор: ol4ik1904
Добавлено: #74  Пн Мар 28, 2011 10:55:38
Заголовок сообщения:

кто сталкивался с такой ситуацией,думаю что выход только вот так сделать

АННА говорит:
я так поняла у вас в ГТД стоит сумма в Евро, тогда переведите эту сумму в Доллары (при условии, что, за что вы платили по инвойсу, то вам и пришло в полном объеме) и уже приход в 1С вводите в Долларах, тогда все закроется.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #75  Пн Мар 28, 2011 23:36:29
Заголовок сообщения:

ol4ik1904 говорит:
думаю что выход только вот так сделать

Не единственный выход, но один из правильных. Тем более в ГТД стоимость в долларах уже указана.



Автор: ol4ik1904
Добавлено: #76  Вт Мар 29, 2011 00:04:01
Заголовок сообщения:

спасибо С. Ромазанов,

С. Ромазанов говорит:
Тем более в ГТД стоимость в долларах уже указана.


в ГТД в евро

попробовала я перевести сумму по ГДТ евро в доллары,думаю проведу в 1с в долларах,теньговую сумму по ГТД разделила на курс доллара по дате импорта,получилась сумма импорта в долларах,хотела вывести теперь долг в валюте доллара ,сколько будет висеть,отняла от сумм предоплат долларовых,сумму по гтд также доллар полученную,у меня получилось должны 900 долларов,а когда тот же расчет в евро то 91 евро долг , :%):



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #77  Вт Мар 29, 2011 00:15:03
Заголовок сообщения:

ol4ik1904 говорит:
в ГТД в евро

Посмотрите внимательно. Стат. стоимость указана в долларах, на основе кросс-курса.



Автор: ol4ik1904
Добавлено: #78  Вт Мар 29, 2011 00:27:16
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Стат. стоимость указана в долларах, на основе кросс-курса


да я на нее вышла при подсчете, и при варианте в долларах долг лезет 900 ,а если просчитывать по евро то 91, не пойму почему так получается,актов сверок нет,как теперь все это провести,незнаю какой вариант верный теперь,



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #79  Вт Мар 29, 2011 00:39:05
Заголовок сообщения:

ol4ik1904 говорит:
не пойму почему так получается

Что-то с подсчетами напутано. Оплачено 27225,1 USD, ГТД - 26306,42 USD. Остаток переплаты - 918,68 USD.



Автор: ol4ik1904
Добавлено: #80  Вт Мар 29, 2011 00:41:15
Заголовок сообщения:

да,да верно,написала неправильно,
С. Ромазанов говорит:
Остаток переплаты - 918,68 USD.


Posted after 44 seconds:

в одном варианте долг,в другом переплата,н-да



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #81  Вт Мар 29, 2011 00:43:17
Заголовок сообщения:

ol4ik1904 говорит:
а если просчитывать по евро то 91

А почему Вы оплату просчитываете по евро? Оплата в долларах, как ее можно пересчитывать?



Автор: ol4ik1904
Добавлено: #82  Вт Мар 29, 2011 00:49:18
Заголовок сообщения:

Елена Т подтвердила этот вариант
ol4ik1904 говорит:
переплата на 01.01.10 в сумме-68,10$ ( 10260,81/ 213,18 (курс на дату оплаты в 2009 г)=48,14 евро ?)
оплата 10.03.10 в сумме-2057$ (302769,83 / 200,10=1513,10 евро)
оплата 11.05.10 в сумме-25100$ (3690704 / 187,12= 19723,73 евро )

Если курс доллара и евро использован верно на дату платежей, тогда правильно ol4ik1904 говорит:
ИТОГО :оплачено 21284,97 евро-
сумма импорта 21376,61 евро
недоплата 91,64 евро


Средневзвешенный курс рассчитать так:
4003734,64 Сумма в тенге (10260,81+302769,83+3690704)/21284,97 сумма в евро (48,14+1513,1+19723,73)= 188,10
Тогда приходуете из расчета:
(4003734,64+(91,64 евро* 180,47 курс на дату оприходования))/сумму импорта 21376,61 евро= 188,07 курс для оприходования

Posted after 3 minutes 33 seconds:

если не переведу доллары в евро,как увижу сколько долга или переплаты,если импорт в евро проведен,чем больше пишу,тем больше запутываюсь,не могу базу из за этого закрыть



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #83  Вт Мар 29, 2011 01:01:39
Заголовок сообщения:

ol4ik1904, не рвите, ему и так плохо.
Либо оплату переводите в евро в день оплаты либо импорт в доллары в день импорта. Это Ваша печка.



Автор: ol4ik1904
Добавлено: #84  Вт Мар 29, 2011 01:08:05
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Это Ваша печка.


да еще какая

С. Ромазанов говорит:
ol4ik1904, не рвите, ему и так плохо


не поняла



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #85  Вт Мар 29, 2011 01:13:35
Заголовок сообщения:

Кстати, у Вас контракт-то в евро? Тогда правильно будет переводить доллары в евро в день оплаты и учитывать аванс уже в евро.


Автор: ol4ik1904
Добавлено: #86  Вт Мар 29, 2011 01:21:28
Заголовок сообщения:

В пункте цена:указана ориентировочная сумма контракта 900 000 тыс евро, а в пункте условия платежа,платежи могут быть как в евро так и в долларах

Posted after 5 minutes 30 seconds:

С. Ромазанов, спасибо Вам за помощь!



Автор: natasa.1986
Добавлено: #87  Вт Май 29, 2012 16:01:42
Заголовок сообщения:

Добрый день!Нужна помощь в данном вопросе,кто сталкивался подскажите.Пришел импорт,имеется инвойс ,в котором :

1.Итоговая сумма за товар 50 000 $
2. сумма за битый товар прошлого импорта-500$
3.Итого конечная сумма товара получается =49500$

как правильно посадить товар?сначала провести импорт на сумму 50 000 ,а далее с каждой позиции товара убирать сумму за битый товар,чтоб выйти на конечную сумму 49500?заранее спасибо.



Автор: VFrol
Добавлено: #88  Вт Май 29, 2012 16:12:41
Заголовок сообщения:

Вы же оплатили фактически 50000, поэтому приходуем товар на всю сумму и оформляем "возврат поставщику" битого товара на сумму 500$.


Автор: АННА
Добавлено: #89  Вт Май 29, 2012 16:14:11
Заголовок сообщения:

Приход товара делается на основании инвойса (ГТД) и при чем тут "битый товар прошлой поставки"?
natasa.1986 говорит:
2. сумма за битый товар прошлого импорта-500$

По этому пункту вы должны были составить Акт прихода товара с указанием битого товара и отправить Поставщику. А товар у себя по акту-списания списать.
Если Поставщик признает ваш Акт, то при расчетах с ним оплатите меньше на эту сумму.



Автор: natasa.1986
Добавлено: #90  Вт Май 29, 2012 16:43:51
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
Вы же оплатили фактически 50000

нет произвели только часть оплаты, а оставшуюся часть будем оплачивать уже за минусом суммы 500$

товар решили не списывать как брак,а продать по минимальной ст-ти

извиняюсь,но я немногу не пойму,если я проведу товар на 50 000,а оплачу только 49500,потом будет висеть долг в 500$



Автор: АННА
Добавлено: #91  Вт Май 29, 2012 16:50:19
Заголовок сообщения:

natasa.1986 говорит:
извиняюсь,но я немногу не пойму,если я проведу товар на 50 000,а оплачу только 49500,потом будет висеть долг в 500$
- конечно долг повиснет, должно быть основание, чтоб эти 500 не платить.
Да и по банку если оформляли паспорт сделки - не пройдет.



Автор: natasa.1986
Добавлено: #92  Вт Май 29, 2012 22:06:11
Заголовок сообщения:

АННА, VFrol, спасибо!

АННА говорит:
должно быть основание, чтоб эти 500 не платить.


думаю основанием для неоплаты будет ,то что в инвойсе поставщик указал данную сумму на минус с итоговой суммы

Изначально,хотела по каждой позиции товара по инвойсу,пропорционально отнять сумму по браку и выйти на конечную сумму 49500,но очень большой список товара,чтоб вручную высчитывать сумму по каждой позиции и незнаю будет ли так правильно



Автор: Марта
Добавлено: #93  Вт Май 29, 2012 22:12:04
Заголовок сообщения:

natasa.1986, просто минус 500 долларов сделал или как? В инвойсе это как выглядит?




Автор: VFrol
Добавлено: #94  Вт Май 29, 2012 22:20:50
Заголовок сообщения:

Я так понял , что -500 за прошлую партию испорченного товара(возможно была претензия). А новая партия стоит 50000 , поэтому стоимость новой партии - 50000 , но оплатить все же можно 49500 , а взаиморасчет с поставщиком закроется при оформлении возврата.
В данной ситуации основание может быть дефектный акт , подписанный обоими сторонами.



Автор: natasa.1986
Добавлено: #95  Вт Май 29, 2012 22:22:18
Заголовок сообщения:

Марта говорит:
В инвойсе это как выгоядит?


допустим:
1.товар А -сумма
2.товар Б-сумма
3. и т.д...

ИТОГО:50 000 $
далее внизу перечислен товар который бракованный был в прошлом импорте,рядом сумма в 500$

Опять ИТОГО:49500$

Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:

VFrol говорит:
взаиморасчет с поставщиком закроется при оформлении возврата

директор ничего про возврат товара не говорил,уточню конечно еще раз,но товар этот стекло,поэтому не думаю что будут заморачиваться с битым стеклом,незнаю правда насколько там разбито оно.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ