» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Чьи реквизиты должны быть в счет-фактуре: головной орг-и или филиала?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: kirishik
Добавлено: #1  Чт Июл 23, 2009 12:46:04
Заголовок сообщения: Чьи реквизиты должны быть в счет-фактуре: головной орг-и или филиала?

С 01.01.2009 года по НДС отчитывается головное предприятие.
У нас есть счет-фактура от поставщика (филиал) с НДС, где указаны РНН и свидетельство о постановке на учет филиала. Какое РНН надо указывать в реестре (головного предприятия или филиала)? Чьи реквизиты должны быть в счет-фактуре?

тема конкретизирована = Solitary



Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Чт Июл 23, 2009 12:56:36
Заголовок сообщения:

Чье свидетельство указано в НСФ, тот РНН и ставите. Если св-во филиала то и РНН филиала. Хотя странно
kirishik говорит:
С 01.01.2009 года по НДС отчитывается головное предприятие.



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Чт Июл 23, 2009 13:26:35
Заголовок сообщения:

kirishik
kirishik говорит:
Чьи реквизиты должны быть в счет-фактуре?

Ответ свой вопрос,Вы сможете найти в Законе РК от 4 июля 2009 г.№167 IV "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и валютного контроля",где внесены изменения и дополнения в ст.263 НК РК.
С ув.



Автор: Марта
Добавлено: #4  Чт Июл 23, 2009 13:45:22
Заголовок сообщения:

Елена Та у меня в сч/ф от филиала БТА банка написан РНН и НДС филиала.


Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Чт Июл 23, 2009 13:54:42
Заголовок сообщения:

Марта говорит:
НДС филиала

Точно филилала? Ну раз у них есть св-во значит они являются плательщиками НДС, значит именно их РНН нужно указывать в реестре к форме 300.



Автор: Айнука
Добавлено: #6  Чт Июл 23, 2009 13:55:45
Заголовок сообщения:

а разве с 01.01.09 филиалы имеют право быть плательщиками НДС самостоятельно? Только головное предприятие стоит на учете по НДС, вот его РНН указываете в счет-фактуре и свид. также головняка.

Марта
требуйте чтобы они указали РНН головного в какой-либо строке.



Автор: Елена Т
Добавлено: #7  Чт Июл 23, 2009 13:55:56
Заголовок сообщения:

А у меня в НСФ от БТА св-во алматинского головного БТА.


Автор: kirishik
Добавлено: #8  Чт Июл 23, 2009 13:58:15
Заголовок сообщения:

Айнука
значит и в реестре указываются данные (РНН, серия и номер свидетельства) головного?



Автор: Айнука
Добавлено: #9  Чт Июл 23, 2009 14:01:26
Заголовок сообщения:

kirishik
в 300 форме указываются только РНН сейчас, а при камералке вам покажет что по РНН филиала они не стоят на учете по НДС - ошибка.



Автор: kirishik
Добавлено: #10  Чт Июл 23, 2009 14:06:22
Заголовок сообщения:

Айнука
Дело в том, что я проверяла на соответствие РНН и свидетельства на сайте http://www.salyk.kz/ru/taxpayer/Pages/VATsearch.aspx и все сошлось (и РНН и свидетельство) :)



Автор: Айнука
Добавлено: #11  Чт Июл 23, 2009 14:08:38
Заголовок сообщения:

kirishik
ну тогда все ОК, ставьте РНН того, кто выдал счет-фактуру. Я про БТА имела в виду, все филиалы выдают НСФ с РНН филиала, а свид.ставят головняка, приходится просить копию свид по НДС,



Автор: Марта
Добавлено: #12  Чт Июл 23, 2009 16:21:34
Заголовок сообщения:

Сейчас сделала запрос на соответствие РНН с НДС , я и до этого делала , но что-то засомневалась.Вот что получилось:
Результаты поиска данных о плательщике НДС соответствуют Вашему запросу

РНН: 430100012145

Наименование плательщика НДС: Мангистауский филиал акционерного общества "БТА Банк"

дата постановки на учет по НДС (дата регистрации): 01.01.2002

дата снятия с учета:

дата последнего обновления реестра: 23.07.2009
В 1кв. я их РНН показала в 300.



Автор: Айнука
Добавлено: #13  Чт Июл 23, 2009 16:53:31
Заголовок сообщения:

девочки, ставьте РНН головного БТА банка (у меня камералка за все кварталы 2008г. пришли именно из-за их РНН и свид-ва по НДС).
РНН головного БТА банка 600900114104, а свид-во они поменяли еще в 15.02.2008г. серия 60305 №0091267 (кстати они копию свид-ва по НДС дают именно головного банка)



Автор: Марта
Добавлено: #14  Чт Июл 23, 2009 17:06:21
Заголовок сообщения:

Айнука
да именно эту серию и номер они пишут в сч/ф, завтра копию св-ва запрошу, и буду все менять тогда, вот барбосы.



Автор: Марта
Добавлено: #15  Пн Июл 27, 2009 18:59:45
Заголовок сообщения:

Скажите филиал должен в сч/ф указывать РНН головного предприятия? Почему спрашиваю, попросила Банк БТА вписать в сч/ф РНН головного Банка, они прислали письмо что могут "указывать полное наименование, адрес ЮЛ либо полное наименование, адрес структурного подразделения ЮЛ".


Автор: DreamDi
Добавлено: #16  Пн Июл 27, 2009 19:40:20
Заголовок сообщения:

Марта
посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=226650#226650
в Кодекс внесли изменения, теперь
Elis говорит:
- структурное подразделение в счете-фактуре должно указывать как свои реквизиты, а серию и номер свидетельства головного юрлица (тоже были непонятки, как выписывать сф филиалами, было много писем НК, теперь уточники в Кодексе).



Автор: Марта
Добавлено: #17  Вт Июл 28, 2009 10:29:53
Заголовок сообщения:

Ну вот они и выписали свой РНН(филиала), а НДС головного. А я в приложении 8 к 300, какой РНН должна указать? ( по сути головного), но его нет в сч/ф.


Автор: Айнука
Добавлено: #18  Вт Июл 28, 2009 11:16:15
Заголовок сообщения:

Марта
я указываю в приложении 8 к 300 РНН головного (свид-во копию взяла), сколько камералок было именно из-за этих РНН филиалов



Автор: Марта
Добавлено: #19  Вт Июл 28, 2009 11:23:52
Заголовок сообщения:

Айнука
а в сч/ф они вам что пишут?



Автор: Zolushka
Добавлено: #20  Чт Авг 27, 2009 19:44:18
Заголовок сообщения:

а если сч-ф выписана без ндс, тогда в 300 ф без разницы чей рнн указывать: головного или филиала?


Автор: Nemo
Добавлено: #21  Чт Авг 27, 2009 19:46:35
Заголовок сообщения:

Zolushka говорит:
а если сч-ф выписана без ндс

если они выписали без НДС, вы уверены, что они явл. плательщиками НДС?



Автор: Zolushka
Добавлено: #22  Пт Авг 28, 2009 10:37:26
Заголовок сообщения:

Nemo говорит:
... если они выписали без НДС, вы уверены, что они явл. плательщиками НДС?


да, просто у них есть обороты с ндс и без ндс



Автор: Динка
Добавлено: #23  Ср Сен 02, 2009 20:13:37
Заголовок сообщения:

А у меня обратный процесс. Я выставляю сч-ф. покупатель просит указывать в строке покупатель головную орг-ю. в сл. строке РНН и адрес его. в сл. строке Р/С указывается Филиала. В грузополучателе указывается также Филиал. Но в 1С у меня так не выходит. как это сделать и Кому получается я все таки выставляю сч-ф, Головной организации?


Автор: Olga82
Добавлено: #24  Ср Сен 16, 2009 17:44:23
Заголовок сообщения:

Добрый вечер форумчане.Подскажите ,пожалуйста, если головное ТОО в Алматы , а филиал в Бишкеке: то обязательство по уплате только местных налогов?И еще интересует НДС,должен ли филиал платить НДС в Бишкеке? Помогите кто сталкивался с этим вопросом.


Автор: Ведмедь
Добавлено: #25  Ср Сен 16, 2009 18:25:01
Заголовок сообщения:

Olga82 говорит:
а филиал в Бишкеке

Если я правильно учил географию, г.Бишкек это Кыргызстан.



Автор: Елена Т
Добавлено: #26  Ср Сен 16, 2009 18:55:16
Заголовок сообщения:

Ведмедь говорит:
Если я правильно учил географию, г.Бишкек это Кыргызстан.

:D Точно, это уже другая страна и Кыргызстанское налоговое законодательство.



Автор: Planeta
Добавлено: #27  Вт Мар 23, 2010 12:21:33
Заголовок сообщения:

Здравствуйте всем!! При заполнении 100 формы(приложение 100.04) возник вопрос чей РНН вписывать в графу В? Некоторые поставщики-филиалы при оформлении счетовфактур указывают себя как поставщика, а некоторые головную организацию, а себя лишь в качестве грузоотправителя?


Автор: Елена Т
Добавлено: #28  Ср Мар 24, 2010 10:24:09
Заголовок сообщения:

Planeta
Читаем ст.81 НК - есть ли указания о филиалах(представительствах) в данной статье, являются ли они самостоятельными налогоплательщиками по КПН?
Если нет - то соответственно ставите РНН головн.организации.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ