» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить расходы будущих периодов по годовой подписке |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Аквамарин |
Добавлено: | #1  Ср Июл 22, 2009 18:54:12 |
Заголовок сообщения: | Как отразить расходы будущих периодов по годовой подписке |
В конце года я оплачиваю годовую подписку на будущий год. В будущем году в конце каждого из четырех кварталов мне выписывают счет-фактуру с НДС. При оплате через р/с - Дт 1620 Кт 1030? Как же потом распределять полученные разбивкой четыре суммы? тема конкретизирована = Solitary |
Автор: | Nell* |
Добавлено: | #2  Ср Июл 22, 2009 19:01:14 |
Заголовок сообщения: | |
Каждый квартал Д/т 3310 К/т 1620 Д/т 7210 К/т 3310 на расходы |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #3  Ср Июл 22, 2009 19:01:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нет, думаю, что Дт-3310 Кт-1030 Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: потом счет-фактуру приходуете на Дт-1620 Кт-3310 а потом расходы будущих периодов Дт-7211, Кт-1620 |
Автор: | Nell* | ||
Добавлено: | #4  Ср Июл 22, 2009 19:05:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Но ведь тогда на конец года возникнет кредиторская задолженность, а ведь ее фактически нет |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #5  Ср Июл 22, 2009 19:05:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #6  Ср Июл 22, 2009 19:06:47 |
Заголовок сообщения: | |
Аквамарин оплата Дт3310 Кт1620 получена счет-фактура Дт1620 Кт3310 ежемесячное списание РБП Дт7210,7110 ... Кт1620 |
Автор: | Nemo | ||||
Добавлено: | #7  Ср Июл 22, 2009 19:07:43 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
наверное здесь
|
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #8  Ср Июл 22, 2009 19:08:28 |
Заголовок сообщения: | |
Nemo Молодец :) |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #9  Ср Июл 22, 2009 19:09:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
:oops: лестно от вас это получить! |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #10  Ср Июл 22, 2009 19:11:24 |
Заголовок сообщения: | |
Да, конечно, запарка оплата Дт3310 Кт1030 |
Автор: | Nell* |
Добавлено: | #11  Ср Июл 22, 2009 19:13:46 |
Заголовок сообщения: | |
Всё, поняла свою ошибку, полностью согласно с Еленой Т и Nemo |
Автор: | Аквамарин | ||
Добавлено: | #12  Чт Июл 23, 2009 14:26:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Моя спасительница, а вот тут нужно вручную рассчитать? например, "Знание-сервис" выписывает счет на оплату на год 43085 тенге. Разделить эту сумму на 12 месяцев и ввести через справочники - расходы будущих периодов? |
Автор: | Galina_h |
Добавлено: | #13  Чт Июл 23, 2009 14:37:35 |
Заголовок сообщения: | |
я отношу делаю так д-т1610 кт 1030, а потом когда представляют счет фактуру на следующий год д-т 7210 кт 3310 д-т3310 кт 1610 |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #14  Чт Июл 23, 2009 14:52:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
когда будете заполнять справочник РБП, там укажете даты с какого по какое идет подписка. Если за 2009 год, то проставите даты с 01,01,09 по 31,12,09. И когда в конце каждого месяца будете проводить в регламентированных документах Расходы будущих периодов, вам автоматически посчитает программа эту сумму и спишет на расходы, либо на 7110, либо на 7210, тоже в зависимости какой счет укажете в справочнике РБП. |
Автор: | Аквамарин | ||||
Добавлено: | #15  Пт Июл 24, 2009 14:44:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Так и сделала, но программа считает начиная с 01.03.09, и в 2008 году тоже - с 01.03.08 г. |
Автор: | Natalya-krg | ||
Добавлено: | #16  Пт Июл 24, 2009 14:48:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
потому что СФ у вас от марта. чтобы помесячно разносилось сф должна быть в январе. |
Автор: | Аквамарин |
Добавлено: | #17  Пт Июл 24, 2009 14:52:27 |
Заголовок сообщения: | |
Вот я встряла!!! Четыре с-ф и все выписаны в конце каждого квартала. Шо мне теперь делать???? |
Автор: | Natalya-krg |
Добавлено: | #18  Пт Июл 24, 2009 14:57:01 |
Заголовок сообщения: | |
мне кажется либо ручками разносить, но не очень выход. либо списывать раз в квартал, что тоже не очень то хорошо. может кто 3 выход подскажет |
Автор: | Аквамарин |
Добавлено: | #19  Пт Июл 24, 2009 15:25:59 |
Заголовок сообщения: | |
думаю, в моем случае подойдет как в посте № 13. |
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #20  Пт Июл 24, 2009 16:48:27 |
Заголовок сообщения: | |
Я не пойму, почему я подписку должна относить на РБП. Заплатила предоплату, отнесла на 1610, получила счет Дт 7210 Кт 3310, закрыла предоплату Дт 3310 Кт 1610. Чего мутить с РБП? Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: Уточню, у нас ФБ, счет приносят на каждый журнал. |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #21  Пт Июл 24, 2009 22:04:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
слежу за этой веткой и думаю, чего так мучиться, неужели суммы миллионные. Совершенно с вами согласна. |
Автор: | lena-nik | ||
Добавлено: | #22  Пт Июл 24, 2009 22:14:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Делаю аналогично. |
Автор: | Жанна Байманова |
Добавлено: | #23  Пн Июл 27, 2009 17:31:41 |
Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна, я думаю, еще не полученную периодику некорректно сразу относить на расходы периода, пахнет кассовым методом. И еще один момент. Народ, как считаете, разве поставщик услуг в данном случае может выставлять СФ в конце квартала? Разве не ежемесячно? |
Автор: | lena-nik |
Добавлено: | #24  Пн Июл 27, 2009 17:39:12 |
Заголовок сообщения: | |
Нам выдают счет-фактуры по мере получения журналов. Как приходишь за журналом (-ми), так и дают счет-фактуру. |
Автор: | Жанна Байманова |
Добавлено: | #25  Пн Июл 27, 2009 17:43:38 |
Заголовок сообщения: | |
А есть такой момент: оплата за подписку производится в конце года, а СФ выставляется в начале следующего, например 03 января, на всю сумму. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Непонятно... |
Автор: | sova_911 | ||
Добавлено: | #26  Ср Сен 16, 2009 08:48:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
тока я не разберу куда с поставщика НДС девать? у меня он зависает на 3310 Дт-3310(100%суммы) Кт-1030 Дт1620(100%-НДС) Кт3310 Дт7211(100%-НДС) Кт1620 Добавлено спустя 46 секунд: "-" это минус |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #27  Ср Сен 16, 2009 08:54:27 |
Заголовок сообщения: | |
пропустили еще одну проводку 1420 -3310, иначе он у вас не закроется (3310), вы же делаете минус НДС |
Автор: | sova_911 |
Добавлено: | #28  Ср Сен 16, 2009 10:13:57 |
Заголовок сообщения: | |
ааа! ну всё понятно! при внесении с/ф такая проводка 1420-3310 есть в документе. отл! |
Автор: | Elis | ||||
Добавлено: | #29  Ср Сен 16, 2009 22:57:04 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Значит, на конец года у вас будет дебиторская задолженность поставщика. Которая закроется в начале следующего года.
На всю сумму - это подписка на весь год? В январе? Это кто вам выставляет такой счет-фактуру в начале года? |
Автор: | Kiryan |
Добавлено: | #30  Вт Дек 14, 2010 11:33:39 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куда относить подписку на 12 мес. по ИТС (информационно-технологическое сопровождение "1С Предприятия") Международный. Можно ли сразу отнести на расходы всю сумму, или относить на РБП??????????????? |
Автор: | agemet | ||
Добавлено: | #31  Вт Дек 14, 2010 11:50:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Обязательно. Проводки: 1. 1610-1010-оплата (РКО) 2. 3310-1610 -зачёт предоплаты 1620-3310 -поступление Далее заполняем справочник РБП. |