Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Заполнение формы 328 , заполнение кода товара ТН ВЭД в КН
    Заполнение 440 формы
    Заполнение формы 201.04?
    Заполнение Формы 130 по КПН
    Заполнение формы 300
    На страницу
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение Формы 100 за 2005-2007 г.     
    Лика 1
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Мар 16, 2006 14:15:47 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=72320#72320
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=79272#79272

    скажите пожалуйста куда отнести ( в какое приложение) банковские услуги ( по снятию денег с р/с, комиссия за перевод)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Пт Мар 17, 2006 18:26:04 Сообщить модератору   

    И еще, там, в 39 в 100.39.008 расходы по КПН писать вместе с доначисленным или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лика 1
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Сб Мар 18, 2006 11:50:22 Сообщить модератору   

    еще такой вопрос соц.налог был начислен но не заплачен в 2005 г. а заплатили его в 2006 г. за декабрь 2005 г. в 100 форме указываем заплаченый соц.налог или начисленый

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Сб Мар 18, 2006 12:33:21 Сообщить модератору   

    ст. 103 не судьба прочесть ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Мар 18, 2006 15:29:48 Сообщить модератору   

    Лика 1 говорит:
    в 100 форме указываем заплаченый соц.налог или начисленый

    Статья 103 НК:
    1. Вычету подлежат уплаченные в государственный бюджет налоги в пределах начисленных
    Это означает, что вы должны сравнить сумму начисленного соцналога за весь 2005 год и сумму налога, фактически перечисленного в течении 2005 года. Меньшую из двух сумм вы имеете право взять на вычеты.

    Там же, Статья 103 НК
    2. Налоги, уплаченные в текущем налоговом периоде за предыдущий налоговый период, подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором произошла их уплата.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Мар 20, 2006 11:51:19 Сообщить модератору   

    начисленый(уплаченный), но не более начисленного.

    Работаем по методу начисления-значит начисленный.

    Elis-правильно все сказала, а я чего полезла отвечать???Вот и я не знаю Unknown


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Янв 08, 2008 21:10:29   

    скажите пожалуйста у меня доход нераспределеная прибыль за 2007 г составила 3 890 000 какую сумму кпн я должна начислить в форме 100.00 и уплатить какую сумму аванса. И подскажите как мне уменьшить доход, что нужно увеличить какие расходы?. Прошу вас помогите Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Янв 09, 2008 00:19:27 Сообщить модератору   

    сашенька, Вы уж определитесь, что Вы хотите сделать...
    Если начислять КПН (в размере 3 890 000 * 30% = 1167000), это одно...
    А уменьшить доход (что самостоятельно не получится, нужно будет забирать СФ у покупателей), это другое...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька_
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Янв 09, 2008 10:23:34 Сообщить модератору   

    1-Вопрос -У меня в 2006г доход составил 213 914*3% тенге авнсы по КПН я начислила 6417 на 9 месяцев по 713 тенге на каждый месяц, я сомневаюсь в правильном расчете кпн 6417тенге.
    2-Вопрос -А на 2007 год я подкорректировала сумму дохода и стала 2 578 64 тенге , подскажите какую сумму аванса по кпн я должна показать и оплатить , и будет ли штраф за 2007 г по кпн ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Ср Янв 09, 2008 11:39:23 Сообщить модератору   

    сашенька_, вы ИП чтоли по упрощёнке? (3%?)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Ср Янв 09, 2008 12:05:42 Сообщить модератору   

    не на упрощенке просто до меня был бухгалтер и поставил эту сумму в корпаративный под налог за 2006г и завел меня в замешательство и теперь мне наверно придется сдавать доп.ф по кпн за 2006 и оплачивать штраф из за неправильного расчета 3% а должно 30%, скажите люди добрые как правильно сделать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Ср Янв 09, 2008 12:20:45 Сообщить модератору   

    Ну чес слово - я понять вопрос не могу - вы про сумму авансовых на 2008ой спрашиваете? Как заполнить 101 до сдачи 100?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Ср Янв 09, 2008 17:44:06 Сообщить модератору   

    да про 101.01 которая до сдачи 100, из расчета суммы 2 547
    900

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Янв 09, 2008 18:10:28   

    Ну по кр. мере 101 до сдачи сдаётся с суммами не меньшими чем в пред году получили доход. Значит вы же можете поставить, как считаете нужным, но не меньше, чем показано в пред. годах....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сашенька
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Янв 10, 2008 00:47:18   

    а мне сказали что будет штраф 40% частью 4 ст. 209 Кодекса РК об админ. правонар.от суммы дохода 2 547 900*30% т.к мы не показали до 20.12.2007 предпологаемую сумму дохода. и штраф получается около 300 000 тенге. а прошлый год был 213914 доход намного меньше и сказали надо было уменьшать админ. расходы а теперь уже поздно наверно.......
    Sad т.е. извените надо увеличить адм.расходы что бы уменьшить доход ответьте мне кто нибудь........... а то мне осталось всего ничего до отчета Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Янв 10, 2008 00:50:38 Сообщить модератору   

    сашенька говорит:
    надо увеличить адм.расходы

    Самое простое в Вашей ситуации... Дайте кому-нибудь премию к НГ или хотя бы начислите...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Янв 10, 2008 09:11:33   

    Если есть ОС, можно(если ситуация позволяет) списать налоговую группу на вычет (если стоимостной баланс группы меньше 300 МРП, ст.111 - Кодекса).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Самурай
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Сб Янв 12, 2008 23:15:38 Сообщить модератору   

    у меня такой вопрос:

    ТОО 1-й и 2-й квартал работало в общем режиме, сдавала пустографки, оборотов не было, 3-й и 4-й кварталы уже по упрощенной декларации. НДС не платит.
    По упрощенке сдаем только 910, 201 и дополнение к 201, а что еще нужно сдать, какую-нибудь годовую декларацию? вроде как 100-ю. ее заполнять по нулям? т.к. оборотов не было в 1-м и 2-м квартале.

    или как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Сб Янв 12, 2008 23:57:03   

    По упрощенке так как вы написали. Годового отчета нет. А 100 - пустографку, но бух. баланс заполнить на начало года и на конец 2-го квартала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Самурай
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вс Янв 13, 2008 00:02:31 Сообщить модератору   

    Weit говорит:
    По упрощенке так как вы написали. Годового отчета нет. А 100 - пустографку, но бух. баланс заполнить на начало года и на конец 2-го квартала.


    но это не сдается в НК?
    это было вновь образованное ТОО, были поступления ввиде уставного капитала внесением на р/с и все. движений не было. все равно ведь сдаем пустографную 100-ю и все?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вс Янв 13, 2008 00:44:29   

    Приложение № 38 к 100 форме и 41 можно заполнить на всякий случай.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Самурай
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Янв 15, 2008 21:27:05 Сообщить модератору   

    в ЭФНЕ что то найти не могу форму 100. Есть декларации по корп. налогу, версии 110, 130, 140, 150.

    Что то не пойму... а где 100 с приложением №38?

    а в отсальной форме везде проставить 0, или просто оставить пустыми?

    Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:

    а есть 100 в формах за 2006 год, оно? за 2007 ее можно отправлять?

    Добавлено спустя 2 минуты:

    но в нее не забивается 2007 год!! что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Янв 16, 2008 00:18:54   

    Самурай говорит:
    в ЭФНЕ что то найти не могу форму 100

    Версия какая? и проверь опции-работа со списком - 2008 год

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Янв 16, 2008 08:55:30 Сообщить модератору   

    Самурай, вот ей богу...
    Качаем ЭФНО 1.6.1.13 - http://balans.kz/download/taxkz/current/efnoclient.exe
    Устанавливаем. В Опции - Работа со списком находим КПН - 2007 год и ф. 100.00 версии 6 (приблизительно в середине)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Самурай
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Янв 17, 2008 00:10:56 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Версия какая? и проверь опции-работа со списком - 2008 год


    версия 1.6.1.13, в списке КПН есть за 2006, 2005...гг. 100-я форма, а за 2007 г. нет! теперь скачаю я по ссылке эту же версию, при установке, все данные не сохраняться которые отправлял до этого...

    Добавлено спустя 12 минут 38 секунд:

    Качаем ЭФНО 1.6.1.13 - http://balans.kz/download/taxkz/current/efnoclient.exe

    что то не в полном объеме закачивает)))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Янв 17, 2008 00:27:59   

    ставьте http://balans.kz/download/progs/fg.rar и потом http://balans.kz/download/taxkz/current/efnoclient.exe

    Добавлено спустя 11 секунд:

    Для скачивания файлов рекомендуется использовать программу FlashGet

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Самурай
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Янв 17, 2008 00:55:41 Сообщить модератору   

    Weit говорит:
    Приложение № 38 к 100 форме и 41 можно заполнить на всякий случай.


    Weit, простите, куда отнести внесение уставного капитала в 38 и 41 приложениях? в прочие поступления?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Янв 17, 2008 02:00:38   

    Самурай говорит:
    Weit, простите, куда отнести внесение уставного капитала в 38 и 41 приложениях? в прочие поступления?


    Если вы не бухгалтер 38 приложение не заполните сами. Бух. баланс знаете что такое?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Самурай
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Янв 17, 2008 02:10:51 Сообщить модератору   

    Weit говорит:
    Бух. баланс знаете что такое?


    теоретически, на практике не делал)))
    вписать сумму уст.капитала, больше не было поступлений, на балнсе нет земли или еще чего-нибудь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Янв 17, 2008 02:29:04   

    Самурай говорит:
    вписать сумму уст.капитала

    Если ничего не было, то 2 одинаковые цифры 1-денежные средства - актив, 2-уставной капитал-пассив

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Самурай
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Чт Янв 17, 2008 02:41:53 Сообщить модератору   

    не было вроде)) внесли на р/с уставной капитал, и все. не считая комиссии банка...
    и еще, я указываю данные на конец периода не конец 2007 года, а конец 2-го квартала? т.к. по общему опрядку тоо работала 1-й и 2-й кварталы, а 3,4 уже упрощенка.

    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

    2-уставной капитал-пассив, хм. в пассиве не нашел такой строки...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленюся
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Янв 17, 2008 10:11:51   

    2-уставной капитал-пассив, хм. в пассиве не нашел такой строки...[/quote]
    Строка 100.38.034-выпущенный капитал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Чт Янв 24, 2008 14:20:57 Сообщить модератору   

    Скажите, пож. надо ли заполнять доп. форму 100.01.002 по наименованиям реализованных товаров или можно указать ток общую сумму в приложении 100.01.001 по ОКЭД при оптовой реализации? или доп.формы к приложениям необязательно заполнять? Спасибо Rose

    Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:

    ..и еще
    25. Дополнительная форма к строке 100.01.002:
    3) в графе С указывается код товара собственного производства, соответствующий порядковому номеру в перечне, утвержденном Правительством Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 140-7 Налогового кодекса;

    где могу взять порядковый номер?

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

    статья 140-7 пункт1 пп1: написано, что доход от реализации товаров собственного производства- это доход, кот. составляет 90% от общего дохода. А как быть если у меня всего 10% составляет? Отдельно указывать не надо? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Чт Янв 24, 2008 15:21:41 Сообщить модератору   

    Ответьте плз,
    а что если не заполнять доп.формы к приложениям?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #35 Чт Янв 24, 2008 15:50:29 Сообщить модератору   

    доп.формы заполнять обязательно, из них суммы попадают в основные формы и в декл 100.00. Судя по всему стр.100.01.002 не для Вас, если только не отвечаете усл.п.1 ст.140-7. Проработайте ББ № 4-5 за 2007 г., пока нет примера за 2007 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #36 Чт Янв 24, 2008 16:17:06 Сообщить модератору   

    Гость, спасибо Rose
    И еще у меня производство всего 10% от общего составляет. должна ли я из-за этого второй ОКЭД взять? (столкнулась при заполнении доп.формы 100.01.002)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аленка
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Чт Янв 24, 2008 20:48:28 Сообщить модератору   

    Прочитала в литературе, что к текущему ремонту относится замена деталей и мелкий ремонт, предусмотренный по техническому паспорту ОС. У нас этого паспорта нет. Поэтому думаю, что будет безопаснее отнести расходы на кап.ремонт. Surprised

    А вот еще одна непонятка. Fool В приложении 10 нужно ли в начисленной зар.плате отражать ИПН? Или его нужно включить в стоку100.00.31 Налоги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пт Янв 25, 2008 00:06:38 Сообщить модератору   

    Аленка говорит:
    В приложении 10 нужно ли в начисленной зар.плате отражать ИПН?

    Именно нужно.

    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

    Аленка говорит:
    У нас этого паспорта нет.

    Тогда сумму ГСМ, израсходованную за год на машины, необходимо относить на увеличение стоимости ФА... Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пт Янв 25, 2008 02:52:20   

    Гость говорит:
    должна ли я из-за этого второй ОКЭД взять?

    Если у вас два вида деятельности, то 2-ой ОКЭД нужно показывать не только в 100, но и во всех остальных формах. И в статотчетности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #40 Пт Янв 25, 2008 16:58:14 Сообщить модератору   

    Galin говорит:
    В строке 100.00.035 указываются только соц.налог и соц.отчисления.ИПН туда не надо включать

    в приложенй №18 токо соц.выплаты, куда соц.налог посадить или в 100 форме "от руки" добавить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аленка
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пт Янв 25, 2008 21:36:34 Сообщить модератору   

    Cleaner писал:
    Cleaner говорит:
    Тогда сумму ГСМ, израсходованную за год на машины, необходимо относить на увеличение стоимости ФА...


    Где прописаны такие условия? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Сб Янв 26, 2008 06:33:04 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    в приложенй №18 токо соц.выплаты, куда соц.налог посадить или в 100 форме "от руки" добавить?

    Ручками в 100.00.031

    Аленка говорит:
    У нас этого паспорта нет.

    Cleaner говорит:
    Тогда сумму ГСМ, израсходованную за год на машины, необходимо относить на увеличение стоимости ФА...

    Аленка говорит:
    Где прописаны такие условия?

    "Много вы понимаете в военно-морском юморе! Мазуты сухопутные!" (с) ОНР

    Пошутил я... Кстати, а почему у Вас нету документов на ФА?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #43 Сб Янв 26, 2008 21:30:50 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Пошутил я... Кстати, а почему у Вас нету документов на ФА?


    :ROFL: :ROFL: :ROFL: Хорошо, когда бухгалтера еще могут шутить. Спасибо! Я только теперь смогла немного расслабиться.
    А документов почему нет - И-знаю... Передо мной работало 6 бухгалтеров! И похоже после ухода никому ничего не передавалось, поэтому теперь даже директор ничего не может толком сказать.
    АЛЕНКА

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #44 Вс Янв 27, 2008 15:58:36 Сообщить модератору   

    Cleaner, спасибо Rose
    Налоги списанные на с/с-ть продукта не отражаются отдельно в строке "налоги и в этой же строке отражаются только фактически оплаченные налоги, а не начисленные?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Вс Янв 27, 2008 16:27:56 Сообщить модератору   

    Если Вы включили налоги в себестоимость, то отдельно уже не отражаете.
    В этой строке отражаются уплаченные в государственный бюджет налоги в пределах начисленных.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Фев 12, 2008 12:50:56   

    Подскажите в прил.27 в доп.форме к нему убытки пишутся со знаком минус или со знаком плюс, подняла ББ за предыдущие годы там стоят суммы со знаком минус, ББ за этот год всё пишет со знаком плюс... не понятно Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гроссбух
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пт Фев 15, 2008 12:22:48 Сообщить модератору   

    Здравствуйте,коллеги!Помогите,пожалуйста!Продали а/машину за 263158тенге,остаточная стоимость 240000тенге.В какой строке 100.00 показать доход 263158 и где показать вычет 240000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Maxima
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пт Фев 15, 2008 13:25:39 Сообщить модератору   

    Кто подскажет, при заполнении приложения 22 переоценка ФА должна отражаться в строке поступления? И какую разницу я должна указать в этой строке:
    а) первоначальная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету
    или
    б) остаточная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету? %)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zolushka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пт Фев 15, 2008 15:50:49   

    гроссбух, эта операция (продажа а/м) отражается в 22 приложении, если по НУ остаточная стоим 240.000 - на начало года, а стоимость реализации 263.158 - в графе выбытие, то доход 23.158, если в этой группе больше не было Ф.А.
    см. п.2 ст.109 НК РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #50 Пт Фев 15, 2008 16:12:12 Сообщить модератору   

    Попробую ответить сама себе,т.к. за это время почитала лит-ру,в строку 100.00.008 со строки100.22.004.Верно?javascript:emoticon('Rolling Eyes')
    Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
    Страница 1 из 7
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz