Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли премию производственных рабочих отнести на административные затраты?
    На какой счет затраты относить затраты на ремонт ОС?
    На какой период отнести затраты на участие на выставке?
    Проценты по кредиту могули отнести на...
    На какой счет списываются бракованные материалы на производстве?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На какой счет отнести затраты строительного участка: зарплату рабочих и материалы     
    Михай
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Июл 16, 2009 18:49:24 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=329048#329048

    Наша организация занимается оптовой продажей, но сейчас мы занимаемся ремонтом. Посоветуйте на какой счет отнести зарплату рабочих строительного участка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vad
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Июл 16, 2009 18:54:30 Сообщить модератору   

    Сч.8113

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июл 16, 2009 18:58:30   

    Михай говорит:
    сейчас мы занимаемся ремонтом

    Смотря на каких счетах учитываете основные расходы по ремонту.
    Vad говорит:
    Сч.8113

    Да, если учет основных расходов ведется на произв.счетах.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Vad
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Июл 16, 2009 19:01:56 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Да, если учет основных расходов ведется на произв.счетах.
    А разве зар.плату строителей можно не на произв.счета начислять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Июл 16, 2009 19:15:34   

    Михай говорит:
    строительного участка.

    Упустила Embarassed , да конечно только на производств.счетах Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Июл 16, 2009 20:30:46   

    Елена Т
    Интересно , а если это капитальное строительство ?
    И строительный участок это вспомогательная служба?
    И затратам некуда закрыться за период ?
    И незавершенное производство в торговой организации это что ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Июл 16, 2009 20:58:46 Сообщить модератору   

    VFrol Это не у Елена Т спрашивать,у Михай нужно. Вечно зададут вопрс, а остальное догадайся, мол, сама. Какой вопрос, такой ответ. У нас строительный участок относится к вспомогательному производству. Собираем на 83**. при подряде закрываем Дт 7010-с/сть СМР на сторону Кт 8310 участок СМР, это если подписана форма-2, не буду усложнять. При хозспособе зависит какие работы делами. Если капстроительство или модернизация 293*, если текущий ремонт смежным подразделениям, это совсем другая схема закрытия счетов.
    Михай где расклад ?

    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

    Геннадьевна говорит:
    У нас строительный участок относится к вспомогательному производству.

    Сижу и думаю: боже, какой только хрени у нас нет на предприятии. Блин, как рояль в кустах. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июл 16, 2009 21:05:27   

    Геннадьевна
    Прошу прощения за назойливость , Ваш ответ более полный (хотя вопрос действительно этого не заслуживает)

    Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:

    Геннадьевна говорит:
    Сижу и думаю: боже, какой только хрени у нас нет на предприятии

    Может мы с Вами на одном предприятии , у нас такая же заваруха.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Июл 16, 2009 21:18:26 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    Может мы с Вами на одном предприятии , у нас такая же заваруха.

    :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Июл 16, 2009 21:19:32 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    Может мы с Вами на одном предприятии , у нас такая же заваруха.

    Двоем было бы веселее. Smile У меня последнее время депрессия на фоне работы. Спасает только баланс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Михай
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Июл 17, 2009 17:56:23 Сообщить модератору   

    Большое спасибо за ответы. Хочу уточнить. Мы помимо основной деятельности, впервые выиграли тендер на кап.ремонт и отсюда возникли все вопросы.
    Получается все материалы собираем на счете 8312, зарплату относим на 8313-8314, после сдачи формы 29, списываем материалы с 8312. Геннадьевна
    так? Спасибо Вам за помощь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Июл 17, 2009 19:25:47   

    а почему 8312 и т.д.? Или у вас основная деятельность не строительство? Мне это тоже нужно, потому, чего-то я читаю и не совсем понимаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Июл 17, 2009 20:24:05 Сообщить модератору   

    Динка говорит:
    Или у вас основная деятельность не строительство
    нет, не строительство. На 81** ведем основное производство, на 82** полуфабрикаты,83**вспомогательные производства; содержание инвестиционной недвижимости;содержание объектов, попадающих под антимонопольное законодательство и прочая, прочая. С нашим дохленьким планом производственных счетов приходится изгаляться, чтобы правильно посчитать с/стоимость.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Июл 17, 2009 20:27:25   

    Геннадьевна
    Кстати . в УПП реализован механизм "обслуживание ОС"
    Можно выпускать свои ОС через производственные счета.Как раз сейчас разбираюсь с этим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Июл 17, 2009 20:34:30 Сообщить модератору   

    Михай говорит:
    после сдачи формы 29, списываем материалы с 8312

    Михай говорит:
    так

    Не знаю, у нас при подряде, на основании 29 формы( в соответствии с формой 2) со счета 1310 списываем на счет 8312. Затем закрываем на 8311, затем на с/сть вып.работ. А может я чего и напутала, тогда прошу поправить.

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    VFrol говорит:
    Кстати . в УПП реализован механизм "обслуживание ОС"

    Это как? Мы затраты по текущему ремонту ОС пропускаем через транзитный счет 8500, только чтобы видеть всю аналитику в разрезе каждого отдельного ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Июл 17, 2009 20:45:36   

    боже мой, застрелиться Surprised Я ваще еще плаваю - у меня проводки.... я списываю материалы на 8112 и запчасти с ГСМ тоже туда, когда подрядные работы ведем. Неправильно что ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Июл 17, 2009 20:48:50   

    Геннадьевна говорит:
    Мы затраты по текущему ремонту ОС

    Текущий ремонт в УПП чуть кривоват , но работает.
    По бухучету - списываем на 8410 , как накладные ,
    по налоговому выбираю счет "Расходы на ремонт ВА" ,
    и с аналитикой там важно правильно все заполнить.
    В результате затраты падают на накладные , а в налоговом учете эти суммы попадают в 08 и в 16 приложения Ф100.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Июл 17, 2009 20:51:02 Сообщить модератору   

    Динка Почему, если вы строители, все нормально.Не заморачивайтесь, а то только запутаетесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Сб Июл 18, 2009 14:28:41   

    Геннадьевна
    Ага, я тоже так подумала - начитаюсь, еще больше запутаюсь Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Сб Июл 18, 2009 19:19:37   

    Геннадьевна говорит:
    Михай говорит:
    после сдачи формы 29, списываем материалы с 8312

    Михай говорит:
    так

    Не знаю, у нас при подряде, на основании 29 формы


    А что за 29 форма? Мы выполняем электромонтажные работы, нужна ли эта форма нам? И где ее можно посмотреть ,подскажите пожалуйста... Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Сб Июл 18, 2009 19:30:43 Сказали Спасибо❤   

    По ней материалы списывают при выполнении подрядных работ. Я бы тоже хотела узнать как она вообще выглядит и как ее составлять, потому что прораб по такой не работал говорит. Я считаю , что она нужна при списании

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Сб Июл 18, 2009 19:59:27 Сообщить модератору   

    Форма М-29
    Отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определенным по производственным нормам. Ведомственная форма. В казахстане официально не утверждена. Удобна в строительных организациях для конроля за расходом материалов у прорабов. При заполнении ставится расход материала по утвержденным нормам и фактический расход. Официально бланк и инструкция утверждены еще в советское время, но и сейчас широко применяется.

    Добавлено спустя 53 секунды:

    ...

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Банер
    Резидент Баланса
    Спасибки: +136 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Окт 26, 2009 22:01:43   

    Если нет возможности вести Отчет по форме N М-29 начальником участка (прорабом) в течение года, тогда можно обойтись без него и списывать материалы при помощи акта списания материалов в программе 1с8

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лар
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Окт 29, 2009 09:47:14   

    Если списываем материалы с 1310 на 8112 при закрытии периода не списывается себестоимость и не закрывается 8112. Может что-то пропустила? Подскажите по движению документов как закрыть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Окт 29, 2009 19:30:02 Сообщить модератору   

    Лар, у вас вопрос по проблеме использования 1С.
    У вас 1С какая, семерка, восьмерка, куда перенести?
    Здесь не ответят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лар
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Сб Окт 31, 2009 13:17:35   

    Может неправильно выразилась. Только начала работать в строительстве. Покупаем материалы 1310 далее по требованию-накладной списываем на 8112 ? Или сразу списание по форме М-29 на себестоимость с 1310 без требования-накладной?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вс Ноя 01, 2009 10:19:47 Сообщить модератору   

    Лар Вы повнимательнее почитайте инструкцию к форме М-29. Это отчет, а заполняется он на основании первичных документов,в том числе требования-накнадной, лимитно- заборных карт и пр. Там же и подписи МОЛов, которые эти материалы прорабу в производство отпускают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    женя-8686
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Янв 28, 2010 10:58:55 Сообщить модератору   

    Добрый день подскажите пожалуйста, возник такой вопрос, по поводу списания материалов в строительство, мы осуществляем подрядные работы со своим материалом посоветуйте какие проводки нужно сделать:

    Дт 8110 Кт 1330 материал списан в производство
    Дт7010 Кт 8110 затраты списаны на себестоимость

    Дт 1210 Кт6010 выставлен акт выполненных работ и сч/ф
    Дт 1210 Кт 3130 на сумму выполненных работ начислен НДС

    Скажите правильно ли так делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Апр 08, 2010 09:48:24 Сообщить модератору   

    Добрый день ! Мы Заказчики наняли подрядчика для стройтельства объекта ,в договоре прописано ,что материалы покупаем мы (Заказчик),а подрядчик делает только работу .У меня вопрос по списыванию материалов и проводки по ним .
    Наш Мол(Матр.отв.лицо) отпускает материалы подрядчику для работ .На основании какого документа ,наверное ,должна быть накладная на перемещение или на отпуск ?
    Материалы я должна списывать по форме 29,которую мне должен дать начальник участка ,так?
    Все расходы и затраты я должна собирать на счете незавершенное производство?

    За ранее благодарна за ответ .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Апр 20, 2010 10:27:42 Сообщить модератору   

    В нашем ТОО есть Отдел строительства ,которые занимаются строительством объекта ( начальник ,инженер,начальник участака и рабочие ) начисленную им заработную плату и отчисления с них нужно относить на счет 8110 ( основное производство) ? .а списанные материалы тоже на 8110 ? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    женя-8686
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Апр 20, 2010 10:31:16 Сообщить модератору   

    Прочтите здесь все вопросы отпадут у вас сами собой.

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25932

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz