» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как отразить операции по лжепредприятиям?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Marisabel
Добавлено: #1  Пн Июл 13, 2009 15:36:46
Заголовок сообщения: Как отразить операции по лжепредприятиям?

Пришло мне уведомление с НК по лжепредприятию, сдала я допы по КПН и НДС, оплатила, теперь никак не могу сообразить, как все это отразить в 1с :%): Подскажите, пожалуйста, как это сделать ПРАВИЛЬНО


Автор: Elis
Добавлено: #2  Пн Июл 13, 2009 15:52:21
Заголовок сообщения:

http://balans.kz/viewtopic.php?p=219957#219957

Добавлено спустя 52 секунды:

http://balans.kz/viewtopic.php?p=220137#220137



Автор: Marisabel
Добавлено: #3  Пн Июл 13, 2009 15:59:36
Заголовок сообщения:

Elis
извините, нужного я там не увидела, дело в том,что покупка была произведена в 2004 году, получается, что за 2004 год я увеличила сумму дохода на соответственно сумму покупки, а кпн оплатила только в 2009 году, мне теперь в 1с задним числом внести и оставить задолженность по 2009 год и исправить бух.баланс?



Автор: Elis
Добавлено: #4  Пн Июл 13, 2009 17:11:19
Заголовок сообщения:

Вы не написали, поставщик что вам поставлял - товар, сырье, ОС, а может услуги?

Представим, что товар.
Вы приходовали в 2004, НДС брали в зачет, так?
Теперь нужно проводку
Дт 1410(331) Кт 3310(671)
Изменить на
Дт 1330(222) Кт 3310(671)

Если вы уже списали этот товар, то и проводки на списание увеличенной себестоимости тоже нужно дать
Дт 7010(801) Кт 1330(222)

Это по НДС.

Теперь по КПН, все эти расходы нужно убрать с вычетов.
Куда вы относили эти расходы по балансы? На 7010(801)?
Значит нужно сторнировать эти проводки и отнести их на 7211 - не идущие на вычеты.

Т.е. вы просто должны представить, что как будто этого поставщика никогда не было.
Поэтому не было проводок в зачет и на вычеты.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ