» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как вести учет в магазине спец.режим- упрощенка. НСФО1

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Мила 2
Добавлено: #1  Чт Июл 09, 2009 14:09:03
Заголовок сообщения: Как вести учет в магазине спец.режим- упрощенка. НСФО1

Здравствуйте Знатоки.Я начинающий ИП. Имею небольшой продуктовый магазин, применяю спец.режим- упрощенка.
У меня вопросы- прошу мне помочь.
1. Должны ли мы вести учет по НСФО1?
2, Как заполнить ведомость В-1. Мы ведем книгу учета наличных через ККМ. можно из этой книги заполнить данные в В-1 или надо делать ПКО и РКО ?
3- По ведомости В-5. Мы реализуем продукты в розницу- населению. счетов - фактур не выписываем , надо ли нам заполнять ведомость В-5 и какие прикладывать к ней документы?
4, по ведомости В-6. На основании каких документов проводить оплату по расчетам с поставщиками.
Если кто может помочь прошу более подробно разъяснить или порекомендовать какую либо литературу. Огромное спасибо ,заранее.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #2  Чт Июл 09, 2009 14:28:57
Заголовок сообщения:

Мила 2 говорит:
1. Должны ли мы вести учет по НСФО1?

да,
Цитата:
1. Настоящий Национальный стандарт финансовой отчетности № 1 (далее - Стандарт), разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», с целью определения порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности субъектами малого предпринимательства (далее - субъект), определяемых в соответствии с Законом Республики Казахстан «О частном предпринимательстве», применяющие согласно налоговому законодательству Республики Казахстан специальные налоговые режимы для крестьянских или фермерских хозяйств, юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, а также на основе упрощенной декларации.
Мила 2 говорит:
2, Как заполнить ведомость В-1. Мы ведем книгу учета наличных через ККМ. можно из этой книги заполнить данные в В-1

можно
Мила 2 говорит:
надо делать ПКО и РКО

обязательно, ПКО можно делать одним когда снимаете выручку с кассы вечером
Мила 2 говорит:
По ведомости В-5. Мы реализуем продукты в розницу- населению. счетов - фактур не выписываем , надо ли нам заполнять ведомость В-5 и какие прикладывать к ней документы?

я прикладываю корешок от ПКО и сменный отчет продавца о реализации товаров
Мила 2 говорит:
по ведомости В-6. На основании каких документов проводить оплату по расчетам с поставщиками.

вы же сами закупаете, товары на оптовках и т.п. вот с/ф которые там дают и прикладываете, так же суда необходимо добавлять все ваши расходы типа вода тепло телефон, в общем административные расходы
Мила 2 говорит:
порекомендовать какую либо литературу

Алматинское издательство "Лем" в прошлом году выпустило книжку такую, название "Учет деятельности ИП и ТОО по НСФО№1" автора не помню, книжка с диском идет там все ведомости и образцы заполнения.



Автор: Разалия
Добавлено: #3  Чт Июл 09, 2009 15:41:02
Заголовок сообщения:

Если приобретается ТМЦ на рынке, как это офоррмляется?


Автор: Ведмедь
Добавлено: #4  Чт Июл 09, 2009 15:44:10
Заголовок сообщения:

Разалия
продавец выписывает накладную и прикладывает копию разового талона.



Автор: Айнука
Добавлено: #5  Чт Июл 09, 2009 15:45:55
Заголовок сообщения:

Разалия
с рынка - закупочный акт + копия разового талончика (если продукты можно сертификаты)



Автор: olyapr_g
Добавлено: #6  Пт Янв 29, 2010 08:16:15
Заголовок сообщения:

Скажите, а если у нас ТОО и мы работаем как юр лицо и реализуем товары как магазин, как нам быть с населением когда они у нас покупают товары и не хотят давать РНН???
Мы плательщики НДС???
что в этом случае нам надо делать



Автор: Margo007
Добавлено: #7  Пт Янв 29, 2010 09:13:16
Заголовок сообщения:

Не выписывать СЧФ, а просто накладную, где просто указывать -Частное лицо.


Автор: Рано
Добавлено: #8  Пт Янв 29, 2010 09:52:20
Заголовок сообщения:

olyapr_g
[quote="olyapr_g"]Скажите, а если у нас ТОО и мы работаем как юр лицо и реализуем товары как магазин, как нам быть с населением когда они у нас покупают товары и не хотят давать РНН???
Мы плательщики НДС???
что в этом случае нам надо делать[/quote
Согласно НК РК ст 263 п 15 пп 3, предоставление покупателю чека ККМ машины в случае реализации товаров, работ и услуг населению за наличнвй расчет.



Автор: olyapr_g
Добавлено: #9  Вт Фев 09, 2010 08:15:02
Заголовок сообщения:

Пожалуйста подскажите , а в 300 форме в какой строке должен отображаться доход без счет-фактуры ?
Благодарю заранее



Автор: Эмма
Добавлено: #10  Вт Фев 09, 2010 13:57:27
Заголовок сообщения:

olyapr_g
В 300 форме по строке 300.00.001 отображается в целом доход от реализации (т.е весь облагаемый оборот от реализации товаров, работ, услуг )



Автор: olyapr_g
Добавлено: #11  Вт Фев 09, 2010 14:25:35
Заголовок сообщения:

Эмма говорит:
В 300 форме по строке 300.00.001 отображается в целом доход от реализации (т.е весь облагаемый оборот от реализации товаров, работ, услуг )


получается сумма дохода и сумма по реестру будет чуть чуть отличатся ???



Автор: Эмма
Добавлено: #12  Вт Фев 09, 2010 14:29:48
Заголовок сообщения:

Да, сумма по строке 300.00.001 будет больше реестра на сумму доходов от реализации населению, на которые Вы не выписали счета-фактуры


Автор: olyapr_g
Добавлено: #13  Вт Фев 09, 2010 14:39:16
Заголовок сообщения:

спасибо Эмма!
Теперь все прояснилось



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ