» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Приобрели ОС с НДС, на баланс ставим сумму без НДС или с НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | CC |
Добавлено: | #1  Ср Июн 24, 2009 14:23:51 |
Заголовок сообщения: | Приобрели ОС с НДС, на баланс ставим сумму без НДС или с НДС |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=211564#211564 Подскажите пожалуйста, если я приобрела основное средство с НДС, на баланс ставлю сумму без НДС или все-таки с НДС? |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #2  Ср Июн 24, 2009 14:25:21 |
Заголовок сообщения: | |
если это машина(легковая) то без ндс,если нет то с ндс |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #3  Ср Июн 24, 2009 14:30:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если вы приходуете без НДС, то в случае списания вам придется корректировку НДС делать. А оприходовать вы можете и с НДС и без НДС. |
Автор: | CC |
Добавлено: | #4  Ср Июн 24, 2009 14:30:38 |
Заголовок сообщения: | |
Это не машина, а здание и сооружения, ж/д пути. |
Автор: | loris |
Добавлено: | #5  Ср Июн 24, 2009 14:31:03 |
Заголовок сообщения: | |
*МАКС* у Вас наверное описка Статья 257. Налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет 1. Налог на добавленную стоимость не зачитывается, если подлежит уплате в связи с получением: 1) товаров, работ, услуг, используемых не в целях облагаемого оборота; 2) жилого помещения в жилом здании, за исключением используемого под гостиницу; 3) легковых автомобилей, приобретаемых в качестве основных средств; 4) товаров, работ, услуг, используемых на ремонт арендуемого жилого помещения в жилом здании. 2. При получении на безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг) лицо, получившее такое имущество, не относит в зачет сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате лицом, передавшим безвозмездно такое имущество. |