» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ТОО строит сауну - можно ли относить в зачет НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | тай |
Добавлено: | #1  Сб Апр 11, 2009 12:19:23 |
Заголовок сообщения: | ТОО строит сауну - можно ли относить в зачет НДС |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=200518#200518 Уважаемые, подскажите,ТОО занимается торговлей,у нас свое здание и свой зем.участок.На территории строится сауна, в основном за счет средств директора.Часть строит.услуг и стройматериалов оплачены предприятием.Как в этой ситуации быть с ндс,куда относить затраты .связанные со строительством? |
Автор: | NetA |
Добавлено: | #2  Сб Апр 11, 2009 12:26:22 |
Заголовок сообщения: | |
Ваша сауна в будушем работать будет для своих работников или для получении прибыли в будушем?:) |
Автор: | тай |
Добавлено: | #3  Сб Апр 11, 2009 12:31:07 |
Заголовок сообщения: | |
Для получения прибыли в будущем однозначно нет,но и то что для своих работников я точно не могу подтвердить. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #4  Сб Апр 11, 2009 12:31:52 |
Заголовок сообщения: | |
Главное, не кем оплачены, а на кого выписаны документы (накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ). Но тут еще суть в том, что именно у вас строится. Если вы строите сауну для себя, для своего руководства и, может быть, сотрудников, то это объект, не связанный с предпринимательской деятельностью. Вы тогда и НДС по нему не имеете права брать в зачет (а значит нужно будет его накапливать тоже на счетах Незавершенки). И когда на баланс его поставите, вы не сможете брать на вычеты амортизацию по нему. А если это строится для будущего второго вида деятельности, т.е. вы собираетесь оказывать услуги по посещению сауны, может быть будете ее сдавать в аренду, то тогда вы можете брать в зачет НДС по такому незавершенному строительству. Это по НДС. Ну а просто по всем остальным затратам - собираете на счете 2930, а потом, после ввода в эксплуатацию, поставите на баланс, на 2410. Ведь потом вам еще нужно будет по нему налог на имущество платить. Это же недвижимость. |
Автор: | тай |
Добавлено: | #5  Сб Апр 11, 2009 12:36:47 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #6  Сб Апр 11, 2009 12:37:07 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
1.Или Вы её достриваете,ндс берете и далее продаете тому же дир-у. 2.Или Вы строите, связи с тем что оно не относится к предприним.деятельности -ндс не берете, и держите у себя до посинения.
Если нет производства, цехов где рабочие пачкаются, то тут уже без разницы, всё равно блаж.
Проводите через подотчет директора документы если они выписаны на Вашу фирму. |
Автор: | тай |
Добавлено: | #7  Сб Апр 11, 2009 12:50:45 |
Заголовок сообщения: | |
Документы выписаны на нашу фирму.оплата безнал,и она почти достроена |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #8  Сб Апр 11, 2009 13:08:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
думаю в этом случае всё равно вы учитываете на балансе как незавершёнку, ну а потом продавать или оставлять на балансе как ОС(но не с предпринимательской целью) будет зависить от того на кого строение будет оформлено. Я бы НДС не брала в зачёт, всё равно его потом убирать... или "накручивать на реализацию" Ну вообще - наверняка проверка придерётся к этому зачёту. Полюбой надо представлять операцию(постройку), как с целью получения облагаемого оборота, что бы можно было взять в зачёт НДС. Например - было намерение услугу по сауне "открыть", потом передумали или сразу строили с целью продажи сауны. Ну Елена Твсё рассписала. |