» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Получили из России составную часть оборудования на замену - как отразить в Ф.300 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | гостьЛенка |
Добавлено: | #1  Чт Май 21, 2009 12:24:18 |
Заголовок сообщения: | Получили из России составную часть оборудования на замену - как отразить в Ф.300 |
база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=198086#198086 Здравствуйте подскажите,будте добры: мы получали оборудование,цена была целиком за всё,теперь нам прислали составную часть этого оборудования,на замену.(мы отправили одну из составных частей раннее полученную,а нам прислали такую же на замену). Поставщики Россияне выписали счет-проформу для таможни,таможня на стоимость указанную в проформе насчитала НДС и указали стоимость в ГТД. так теперь правильно всё это отразить в 300форме? поставить стоимость из ГТД в строку 300.00.013I-А. а НДС в 300.00.013I-В или только НДС поставить? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #2  Чт Май 21, 2009 12:53:40 |
Заголовок сообщения: | |
7) в строке 300.00.013А указывается размер облагаемого импорта, определяемый в соответствии со статьей 247 ...согласно грузовой таможенной декларации - Это из Правил заполнения Кодекс: Статья 247. Размер облагаемого импорта В размер облагаемого импорта включаются таможенная стоимость импортируемых товаров, определяемая в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, а также суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджет при импорте товаров в Республику Казахстан, за исключением налога на добавленную стоимость на импорт В облагаемы импорт входит же и пошлина, и вообще сама таможенная стоимость может отличатся от фактурной и по др. причинам. Поэтому, я думаю, в строке указывается вся "база" под НДС, а не фактурная стоимость товара. |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #3  Чт Май 21, 2009 12:55:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
если полностью вся сумма по оборудованию вошла в ГТД по прибытии его и естественно вы с нее НДС заплатили, то почему вам на замену поставщик опять выставляет счет- проформу, вы ему отправляли бракованную часть, оформляли ГТД на экспорт? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #4  Чт Май 21, 2009 12:59:30 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Означает бесплатно, приходуете по 0. Но подлежит там.оформлению и там.платежам.
|
Автор: | гостьЛенка | ||||||||
Добавлено: | #5  Чт Май 21, 2009 15:47:36 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
да оформляли
так и сделали
? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #6  Чт Май 21, 2009 15:54:50 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Т.е. простыми словами сумму НДС по ГТД делите на 12% и получаете =там.стоимость + там.сборы + пошлины. А в 300.00.013I-В ставите НДС начисленные по ГТД. |
Автор: | гостьЛенка | ||
Добавлено: | #7  Чт Май 21, 2009 16:04:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
и ставлю в строку 300.00.013I-А так |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #8  Чт Май 21, 2009 16:09:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да. |
Автор: | гостьЛенка |
Добавлено: | #9  Чт Май 21, 2009 16:19:21 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем! :Rose: :Rose: :Rose: |