» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какими проводками отразить удержание из з/п платы оплату за обучение |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #1  Пт Май 08, 2009 10:10:42 |
Заголовок сообщения: | Какими проводками отразить удержание из з/п платы оплату за обучение |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=187950#187950 Оплатили за обучение сотрудника в институте за 2009г. Надо удерживать из его заработной платы в течении 6 месяцев на основании заявления работника. А как практически сделать удержание? Какими проводками? |
Автор: | Prosto buhgalter1 |
Добавлено: | #2  Пт Май 08, 2009 10:19:55 |
Заголовок сообщения: | |
Д-т 1284 - К-т 1030( или 1010 если из кассы)- оплачено обучение сотрудника Д-т 3350 - К-т 1284 - удержана сумма оплаты за обучение |
Автор: | DreamDi |
Добавлено: | #3  Пт Май 08, 2009 10:20:58 |
Заголовок сообщения: | |
Дт 1284 - Кт 1010 (1030/1040) - оплата за обучение из кассы (или расчетного счета) Дт 3350 - Кт 1284 - удержание из з/платы ежемесячно Добавлено спустя 48 секунд: упс, уже ответили |
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #4  Пт Май 08, 2009 10:24:31 |
Заголовок сообщения: | |
Извените, а полученную от института счет-фактуру тогда как разнести? |
Автор: | DreamDi |
Добавлено: | #5  Пт Май 08, 2009 10:45:52 |
Заголовок сообщения: | |
счет-фактуру на фирмы выписали? по идее платили же как бы от сотрудника. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: вы эту счет-фактуру как проведете? как не идущую на вычет и зачет? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #6  Пт Май 08, 2009 10:48:10 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Никуда, ведь не Вы оплачиваете обучение, ведь Вы удерживаете ее из ЗП. Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Если бы оплатили бескорыстно (удержание из ЗП), то тогда бы Вы смогли отнести на затраты и то на расходы буд.периодов, чтобы списывать в течении срока отработки учеником на предприятии. Добавлено спустя 43 секунды:
бескорыстно= без удержания из ЗП |
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #7  Пт Май 08, 2009 10:53:04 |
Заголовок сообщения: | |
Оплата была через банк. Счет-фактура выписана на нашу фирму. Получается, что ее не проводим, а удерживаем из з/п? |
Автор: | DreamDi | ||||||
Добавлено: | #8  Пт Май 08, 2009 10:55:20 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
ну ведь если счет-фактура выписана на фирму - они ее должны показать, а то камералка будет ругаться, просто не брать в зачет и на вычеты. я думаю лучше вернуть эту счет-фактуру, ведь платили за физическое лицо, и услуги оказывались физическому лицу, а не фирме. Добавлено спустя 48 секунд:
это ведь неправильно! ведь
|
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #9  Пт Май 08, 2009 10:56:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Согласна, вернуть. |
Автор: | DreamDi |
Добавлено: | #10  Пт Май 08, 2009 10:57:07 |
Заголовок сообщения: | |
а вы указывали в платежке, что платите за физ.лицо? Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: 1) если принимать счет-фактуру - значит, не можете высчитывать с сотрудника 2) если высчитываете с сотрудника - возвращайте счет-фактуру. при втором варианте нужно чтобы в платежке было написано, что оплатили за физ.лицо (ф.и.о., рнн). если в платежке не указывали - письмо. |
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #11  Пт Май 08, 2009 11:02:29 |
Заголовок сообщения: | |
да, в платежке указано, что за обучение студента ..... такого-то отделения такой -то группы за такой-то период Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: РНН, правда, не указали. Девочки, помогите дальше - тогда надо вернуть счет-фактуру в институт |
Автор: | DreamDi | ||||
Добавлено: | #12  Пт Май 08, 2009 11:13:14 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
верно, потому что
соответственно, если фирме не оказывались услуги, то и счет-фактуру на фирмы выставлять нельзя. у вас же по сути фин.помощь - как если бы вы дали денег сотруднику по договору времен.фин.помощи, а он пошел бы и сам оплатил за свое обучения. просто у вас через счет, поэтому заморочка пошла. |
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #13  Пт Май 08, 2009 11:18:58 |
Заголовок сообщения: | |
Всем спасибо огромнейшее еще раз! Как хорошо. что вы есть! Успехов и удачи вам! |
Автор: | Янка |
Добавлено: | #14  Пт Май 08, 2009 11:26:33 |
Заголовок сообщения: | |
А договор у вас на обучение есть? Он же заключен от ТОО на обучение сотрудника этого же ТОО . Зачем возвращать с/ф . Правильно что выписана на ТОО, Вы проводите у себя , только не на вычеты а на задолжность сотра 1284. Заключается еще договор между сотром и ТОО и как писали выше удерживаете согл графику ежем. Дт 3310- Кт 1030 Дт 1284- Кт 3310 Дт 3350- Кт 1284 - ежемесячно |
Автор: | DreamDi | ||
Добавлено: | #15  Пт Май 08, 2009 11:49:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а по Кт 3310 кого указывать? ведь при оплате институту Дт 3310-Кт 1030, потом оказание услуг ДТ 7212, Кт 3310 - счет 3310 по институту закрывается |
Автор: | Новичок 11... |
Добавлено: | #16  Пт Май 08, 2009 13:52:59 |
Заголовок сообщения: | |
Сотрудник работает у нас недавно. А учится он на 3 курсе, т.е. договор на обучение между ним и институтом. Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Просто он попросил помочь с оплатой за обучение с дальнейшим удержанием из его ЗП в течении 6 месяцев. Никакого договора между ТОО и сотрудником об обязательной отработке нет. |
Автор: | DreamDi | ||
Добавлено: | #17  Пт Май 08, 2009 14:09:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я чтобы обезопасить себя делаю в таких случаях договор временной безвозмездной финансовой помощи. может сейчас у вас отношения с сотрудником хорошие, а потом он скажет что и не просил оплачивать за него. а так есть договор, есть обязательство вернуть эти деньги. Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
вот именно, что между ТОО и институтом нет договора |
Автор: | Янка | ||||||
Добавлено: | #18  Пт Май 08, 2009 14:18:35 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
закрывать не на 7212
Дт 1284- Кт 3310 Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Да уж, не понятно на каком основнии перегоняли деньги.. сначала сделаем, а потом думаем как закрывать.. :) |
Автор: | DreamDi | ||||
Добавлено: | #19  Пт Май 08, 2009 15:00:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
извиняюсь, протормозила.
зато как фантазия работает :D |
Автор: | Фсем-83 |
Добавлено: | #20  Пн Сен 21, 2009 12:48:51 |
Заголовок сообщения: | Удержание аванса с з/пл. |
А как сделать удержание аванса с з/пл? по каким проводкам? |
Автор: | Natalya-krg |
Добавлено: | #21  Пн Сен 21, 2009 12:53:46 |
Заголовок сообщения: | |
3350 1010 - выплата ЗП или аванса |