» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В каком месячном отчете отражать НДС по импорту?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Galina_h
Добавлено: #1  Вт Дек 04, 2007 12:19:41
Заголовок сообщения: В каком месячном отчете отражать НДС по импорту?

база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=198086#198086

Возник вопрос. Мы сдаем месячный отчет по НДС. По импорту НДС оплачен в ноябре, а выпуск товара в свободное обращение и приход сделан в декабре. В какой отчет включить этот НДС за ноябрь или за декабрь?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Вт Дек 04, 2007 12:53:41
Заголовок сообщения:

В декабре, т.к. отражать обязательства же будете по ГДТ? А так- переплата просто. А вдруг не растаможили бы? Тогда и оплату НДС можно было или с вчёт другой ГДТ или на возврат "определить". У нас вообще брокеры советуют - закинте на таможню разл. деньги, чтобы быстрее растамаживали.


Автор: Zolushka
Добавлено: #3  Вт Дек 04, 2007 12:54:05
Заголовок сообщения:

Galina_h говорит:
Возник вопрос. Мы сдаем месячный отчет по НДС. По импорту НДС оплачен в ноябре, а выпуск товара в свободное обращение и приход сделан в декабре. В какой отчет включить этот НДС за ноябрь или за декабрь?


По дате ГТД (я так понимаю это декабрь месяц).



Автор: Miki
Добавлено: #4  Вт Дек 04, 2007 14:05:09
Заголовок сообщения:

Galina_h говорит:
Возник вопрос. Мы сдаем месячный отчет по НДС. По импорту НДС оплачен в ноябре, а выпуск товара в свободное обращение и приход сделан в декабре. В какой отчет включить этот НДС за ноябрь или за декабрь?

Если вы работаете по кассовому методу то в ноябре, по факту оплаты, если по методу начисления(в РК доминирует метод начисления) по факту проведенного события либо операции, в декабре месяце.

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

т.е. на дату предоставления с/фактуры за товар, так проще звучит, то в декабре



Автор: Galina_h
Добавлено: #5  Вт Дек 04, 2007 15:32:04
Заголовок сообщения:

Всем большое спасибо,а то вроде и вопрос простой, а стопориться в мозгах


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Вт Дек 04, 2007 16:40:48
Заголовок сообщения:

Miki говорит:
Если вы работаете по кассовому методу то в ноябре

А как это? вроде: согласно В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Кодекса РК “О налогах .." налогоплательщики определяют объекты налогообложения и объекты, связанные с налогообложением, по методу начислений



Автор: Miki
Добавлено: #7  Вт Дек 04, 2007 17:20:11
Заголовок сообщения:

А учет в кассе, приходные, расходные, банковские, по роду деятельности мы с этим очень часто сталкиваемся....по стандартам МСФО, US GAAP не возброняется применения кассового метода...правда в редких случаях...я не спросила по какой программе работают, в связи с этим привела различные методы, не загружайтесь особо


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ