» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Предельный оборот по реализации, по которому надо встать на учет по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Student |
Добавлено: | #1  Ср Май 02, 2007 16:12:18 |
Заголовок сообщения: | Предельный оборот по реализации, по которому надо встать на учет по НДС |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=138283#138283 Возможно вопрос глупый - но сколько необходимо объемов по реализации чтобы стать плательщиком по НДС и за какой период спасибо |
Автор: | Svetik | ||
Добавлено: | #2  Ср Май 02, 2007 16:54:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
15000 МРП за последние 12 месяцев |
Автор: | Student |
Добавлено: | #3  Ср Май 02, 2007 17:52:30 |
Заголовок сообщения: | |
А если Налогоплательщик является ИП на основе упрощенки?! |
Автор: | Galin | ||
Добавлено: | #4  Ср Май 02, 2007 18:05:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
и для них так же |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #5  Ср Май 02, 2007 18:05:52 |
Заголовок сообщения: | |
тоже 15000 МРП за последние 12 месяцев (или менее, чем за 12 месяцев) |
Автор: | Pavel_K1 |
Добавлено: | #6  Вт Май 15, 2007 17:03:00 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста еще. Тут сделка разовая намечается на 950 тыс. тенге. Собственный оборот в месяц тыщ 300-400. Это я сразу на НДС попаду, со всеми вытекающими, правильно? Просвятите не почтите за труд, надо срочно решить беремся или нет. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #7  Вт Май 15, 2007 18:50:02 |
Заголовок сообщения: | |
На НДС "попадете", если при месячном обороте 300-400 "тыщ" разовая сделка составит 11,5 цитрусовых... |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #8  Вт Май 15, 2007 19:12:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Pavel_K1, а вы разве не стоите на учете по НДС? Ведь пост (15) - это ваш? Нет, не попадете. Давайте считать, причем грубо, с запасом 12 месяцев по 400000 = 4800000 плюс эта ваша сделка 950000 Итого за 12 месяцев 5750000 А ограничение по НДС 15000* 1092 = 16380000 Так что у вас еще запас хороший.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Ну вот... Cleaner, оказывается уже ответил... Коротко и точно. А я тут воды налила.... |
Автор: | Pavel_K | ||
Добавлено: | #9  Ср Май 16, 2007 10:21:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Cleaner,Elis Спасибо! Elis За такие ответы надо медали давать :Rose: :)
В своей фирме нет и думаю вряд ли в скором времени дотянем, это мне для основной работы надо было, она несколько отличается от бухгалтерской. |
Автор: | seer | ||
Добавлено: | #10  Пт Июл 06, 2007 15:37:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В каком году проведена сделка? На 2007 год в соответствии с пунктом 3 статьи 221 Налогового кодекса сумма НДС, подлежащего уплате, определяется пунктом 1 статьи 245, где ставка равняется 14 процентам к размеру облагаемого оборота Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: извеняюсь, данное сообщение не для вас Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: теперь по вашему вопросу.
Подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты, составит 20% с 1000, а не с 1140 = 200 |
Автор: | azurefromthesun |
Добавлено: | #11  Вт Июн 10, 2008 13:37:01 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос - компания зарегистрировалась в январе 2007 года, на учет по НДС встала 1 июня 2008 года. Если за предыдущее время у нее оборот был больше 15 000 МРП, то зналит ли это, что она должна платить НДС за период с 2007 г.? И второе - если да/нет, будет ли ее оборот облагаться штрафом, пенями? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #12  Вт Июн 10, 2008 14:36:31 |
Заголовок сообщения: | |
Из вопроса не ясно когда оборот превысил минимум? может быть это было в середине 2007го, например. Вы были обязаны встать на учёт в теч. 15 дней, как только оборот превысил минимум, и тогда со дня постановки на учёт становитесь плательщиком НДС. Оборот считается в течении любого периода (не более 12ти месячного) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #13  Ср Ноя 05, 2008 14:18:51 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! У нас ИП по упращенке. Сейчас мы не плательщики НДС, но в последнее время обороты по немногу стали расти. Подскажите пожалуйста как определить плательщики мы НДС или нет? Какой для этого нужно взять период времени? |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #14  Ср Ноя 05, 2008 14:29:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Берете период к примеру с 01.11.07 и по 01.11.08 Считаете свои обороты за этот период и прикидываете, перешли вы предел или нет. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #15  Ср Ноя 05, 2008 14:52:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Спасибо, Котеночек! Если я правильно поняла то за оборотами нужно следить каждый месяц с ноября 2007 по ноябрь 2008, дальше с декабря 2007 по декабрь 2008 и т.д. Как только мы превысим сумму 15000 МРП нужно встать на учет по НДС? |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #16  Чт Ноя 06, 2008 11:44:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, вы правильно поняли. |
Автор: | buhgal |
Добавлено: | #17  Пт Ноя 21, 2008 15:18:26 |
Заголовок сообщения: | |
VINDICTIVE c НДС. но помните, что при постановке на учёт вам может понадобится НДС с остатков. Мара подскажите пожалуйста, как это делать на практике? |