» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение Приложения 7 к Декларации по НДС при наличии филиалов |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | NetA | ||
Добавлено: | #1  Ср Апр 15, 2009 13:57:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
"Екатерина" перед тем сдавать исправление, желательно зайти сайт налогового комитета и и там есть реестры налогоплатильщиков стоящих на НДС. выборки покажет кто самостоятельный платильщик по НДС а кто нет. Я раньше работа в филиале. В счет фактуре я указывала 2 РНН:РНн головного рядом с наименованием фирмы филиала и РНН филиала серию и номер свидетельства по НДС головного. Прикладывала ксерокопию свидетельство на постановку НДС. |
Автор: | Екатерина |
Добавлено: | #2  Пн Апр 13, 2009 10:37:52 |
Заголовок сообщения: | |
В том то и дело , бухгалтер мне сообщает, что они никогда не были самостоятельными плательщиками НДС , а в счет-фактуре ставили свой РНН , а серию и номер свидетельства по НДС головного, Как теперь давать исправительнные ? менять РНН или ждать реакции НК ?может у них есть какая- то состыковка структурных подразделений и головных п/п ? |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #3  Пт Апр 10, 2009 16:32:18 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Екатерина на счет внесения корректировок в формы - когда к вам придут уведомления - по ним и внесете корректировки. и еще встречный вопрос: как вы в ф.100 их отразили... чей РНН указали
|
Автор: | Екатерина |
Добавлено: | #4  Пт Апр 10, 2009 16:04:39 |
Заголовок сообщения: | |
Когда только начала с этой фирмой работать, не проверяла их, написан РНН, серия свидетельства номер, я эти данные и вствляла , а в 2009 г. узнла что НДС платит головное , как теперь быть? давать дополнительные и менять РНН, но по базе если забивать РНН филиала, то плательщик выскакивает головное, подскажите как поступть ? |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #5  Пт Апр 10, 2009 15:24:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
правильно
|
Автор: | Екатерина |
Добавлено: | #6  Пт Апр 10, 2009 15:11:22 |
Заголовок сообщения: | Заполнение Приложения 7 к Декларации по НДС при наличии филиалов |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=177260#177260 Подскажите у меня поставщик товаров филиал, который является структурным подразделением Головного предприятия, счет-фактуры выписываются с НДС который платит головное, но РНН филиал указывает только свой, как правильно в реестре указывать чей РНН Головного или филиала? В базе плательщиков НДС забила РНН филиала , мне выдало что явл структурным подразделением предприятия плательщика НДС . |