» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Не встали вовремя на учет по НДС - чем это грозит |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | анита цой | ||
Добавлено: | #1  Сб Апр 11, 2009 16:34:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
спс! |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #2  Сб Апр 11, 2009 16:29:34 |
Заголовок сообщения: | |
На должностное 15МРП Добавлено спустя 42 секунды: Выше же Елена Т написала. |
Автор: | анита цой |
Добавлено: | #3  Сб Апр 11, 2009 16:24:13 |
Заголовок сообщения: | |
да, в декабре оборот составил 14 800 000тг. В марте я уже превысила планку ( 15000*1092МРП=16 380 000тг.), но по незнанию я обнаружила это только в ноябре 2007г., встала на учет в декабре 2007г. как исправить? или ждать проверку и платить штраф? 15% только на юридическое, а на должностное? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #4  Сб Апр 11, 2009 13:41:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
За 12 месяцев, с учетом декабря? Если так, то считаете обороты янв-нояб2007г, 15% от суммы штраф на ТОО и 15МРП на должн.лицо. |
Автор: | анита цой |
Добавлено: | #5  Сб Апр 11, 2009 13:25:27 |
Заголовок сообщения: | |
в декабре 2006г. у меня оборот составил 14млн., а на учет встали только в декабре 2007г. как правильно считать превышение с декабря 2006г. или с января 2007г.? |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #6  Пт Апр 10, 2009 22:47:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В дальнейшем не экономить на бухгалтере. Увы... |
Автор: | Marat77 |
Добавлено: | #7  Пт Апр 10, 2009 19:20:05 |
Заголовок сообщения: | |
То есть я налог 800.000 тенге совсем платить не буду, только штраф |
Автор: | Natali_Sanur |
Добавлено: | #8  Пт Апр 10, 2009 18:59:24 |
Заголовок сообщения: | |
во-первых, о доначислении нигде нет речи - ни в Налоговом кодекск, ни Административным. Во-вторых, НДС могут доначислить только с момента когда ты станешь плательщиком такового |
Автор: | Marat77 |
Добавлено: | #9  Пт Апр 10, 2009 18:49:19 |
Заголовок сообщения: | |
А как это доначислять НДС не будут |
Автор: | Natali_Sanur |
Добавлено: | #10  Пт Апр 10, 2009 18:43:03 |
Заголовок сообщения: | |
3. Нарушение налогоплательщиком установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи налогового заявления в налоговый орган о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость - влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере пятнадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере тридцати процентов от суммы облагаемого оборота за период непостановки на учет. для юридических лиц расчет ведется в %, а не в МРП Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: с этим уже ничего не поделаешь Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: одно только может тебя утешить - донаыислять НДС за этот период не будут, только штраф |
Автор: | Marat77 |
Добавлено: | #11  Пт Апр 10, 2009 18:41:31 |
Заголовок сообщения: | |
Уплатить штраф 2.000.000тенге+примерно 800.000 НДС +15МРП= Я РАЗОРЕН! ЧТО ДЕЛАТЬ!!!! |
Автор: | Marat77 |
Добавлено: | #12  Пт Апр 10, 2009 18:33:45 |
Заголовок сообщения: | |
Все я понял, а облагаемый оборот с ноября по апрель это мой доход за этот период :shock: |
Автор: | Marat77 |
Добавлено: | #13  Пт Апр 10, 2009 18:25:54 |
Заголовок сообщения: | |
А как же тогда "Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" Статья 205. Нарушение срока постановки на регистрационный учет в налоговом органе 3. Нарушение налогоплательщиком установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи налогового заявления в налоговый орган о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, - влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере пятнадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере тридцати процентов от суммы облагаемого оборота за период непостановки на учет. |
Автор: | Natali_Sanur |
Добавлено: | #14  Пт Апр 10, 2009 18:17:08 |
Заголовок сообщения: | |
3. Нарушение налогоплательщиком установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи налогового заявления в налоговый орган о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость - влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере пятнадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере тридцати процентов от суммы облагаемого оборота за период непостановки на учет. для юридических лиц расчет ведется в %, а не в МРП |
Автор: | Marat77 |
Добавлено: | #15  Пт Апр 10, 2009 18:13:17 |
Заголовок сообщения: | |
А как в административном кодексе что субъекты среднего бизнеса 15 МРП? а где можно насчет 15% посмотреть? |
Автор: | Natali_Sanur |
Добавлено: | #16  Пт Апр 10, 2009 18:04:58 |
Заголовок сообщения: | |
Marat77 Да, лично вы, как должностное лицо, заплатите только 15МРП и ВСЕ!!!! А вот ваше ТОО заплатит 15 процентов от суммы облагаемого оборота за период непостановки на учет. Те есть, 15 процентов от всего оборота за период ноябрь 2008-апрель 2009, если вы превысили оборот в сентябре, либо за период декабрь 2008-апрель 2009, если вы превысили оборот в октябре |
Автор: | LV |
Добавлено: | #17  Пт Апр 10, 2009 17:56:02 |
Заголовок сообщения: | |
Marat77 Скорее всего Вам доначислят НДС за тот период, с которого Вы должны были встать на учет, но не встали и его Вам надо будет заплатить. Но здесь я не могу утверждать уверенно, потому как просто не сталкивалась. |
Автор: | Marat77 |
Добавлено: | #18  Пт Апр 10, 2009 17:41:32 |
Заголовок сообщения: | |
А насчет штрафа, получается я заплачу только 15МРП и ВСЕ!!!! |
Автор: | LV |
Добавлено: | #19  Пт Апр 10, 2009 13:21:42 |
Заголовок сообщения: | |
Marat77 Прежде, чем сдавать 300 форму за 3 и 4 кв. Вам нужно встать на учет по НДС. Вот с какого числа Вас поставят на учет, с того и будете сдавать отчеты и корректировки. Вам, я думаю, надо начать с постановки на учет в НК, а дальше Вам "товарищи " из НК подскажут последовательность Ваших действий |
Автор: | Marat77 |
Добавлено: | #20  Пт Апр 10, 2009 13:02:20 |
Заголовок сообщения: | |
Получается сейчас я должен сдать 300 форму за 3 и 4 квартал 2008 года, уплатить налог, а 910 форме за 3 и 4 квартал 2008 г. нужно ли на сумму НДС к уплате уменьшать доход (т.е. сдавать дополнительные формы). Я запутался. |
Автор: | LV | ||
Добавлено: | #21  Чт Апр 09, 2009 18:03:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Marat77 Marat77 Кодекс Республики Казахстан от 30.01.2001 N 155-2 "Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" Статья 205. Нарушение срока постановки на регистрационный учет в налоговом органе 3. Нарушение налогоплательщиком установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи налогового заявления в налоговый орган о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, - влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере пятнадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере тридцати процентов от суммы облагаемого оборота за период непостановки на учет.
|
Автор: | baknar |
Добавлено: | #22  Чт Апр 09, 2009 17:30:27 |
Заголовок сообщения: | |
Лия Все нормально. Незачем переживать. |
Автор: | Лия |
Добавлено: | #23  Чт Апр 09, 2009 17:26:03 |
Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте,помогите пожалуйста,у нас такая ситуация: свидетельство по НДС получили 01.12.08 г.сдали отчет за 4 квартал 2008 г.Правомерно ли с нашей стороны,или нужно было указать декабрь месяц,если это так,то как сейчас нам быть |
Автор: | Marat77 |
Добавлено: | #24  Чт Апр 09, 2009 16:47:42 |
Заголовок сообщения: | Не встали вовремя на учет по НДС - чем это грозит |
Помогите, я сам не бухгалтер, не знаю к кому обратиться. ТОО по упращенке превысило оборот по реализации примерно в сентябре-октябре 2008 года, работал без НДС, сдавал только 910 и 201 форму, превышение обнаружил только в апреле 2009г, даже не знал про оборот по НДС (люди подсказали). Мои дальнейшие действия и что мне грозит. |