» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | мат ответсвенное лицо готово компенсировать по цене реализации (выше балансовой) как правильно отразить в учёте и сторнировать НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ардак888 |
Добавлено: | #1  Вт Мар 24, 2009 17:07:12 |
Заголовок сообщения: | мат ответсвенное лицо готово компенсировать по цене реализации (выше балансовой) как правильно отразить в учёте и сторнировать НДС? |
Подскажите при инветаризации недостача товара, мат ответсвенное лицо готово компенсировать по цене реализации (выше балансовой) как правильно отразить в учёте и сторнировать НДС? |
Автор: | Алия Алдажарова |
Добавлено: | #2  Вт Мар 24, 2009 17:15:56 |
Заголовок сообщения: | |
Мы оформляем актом на сч 1283 и товар и НДС Почему вы не регистрируетесь? |
Автор: | Ардак888 |
Добавлено: | #3  Вт Мар 24, 2009 17:18:08 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите а как Вы сторнируете при этом НДС с какой стоимости товара, с балансовой? а если подотчётник гасит не по балансовой по цене реализации начисляете ли Вы НДС на эту разницу? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #4  Вт Мар 24, 2009 17:29:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Обязательно, начислять НДС надо с суммы
|
Автор: | Ардак888 |
Добавлено: | #5  Вт Мар 24, 2009 17:39:08 |
Заголовок сообщения: | |
Вот смотрите есть недостача, есть балансовая стоимость утеряного товара, мы сторнировали НДС ранее отнесённый по нему в зачёт, есть мат ответственное лицо которое приносит деньги и гасит суммуы недостачи но не по балансовой стоимости а розничной т.е с наценкой. От всего этого возникает делема будет ли разница между балансовой стоимостью утеряного товара и суммой компенсации являться облагаемым оборотом? |
Автор: | Алия Алдажарова | ||
Добавлено: | #6  Вт Мар 24, 2009 17:49:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Все тоже самое что и при обычной реализации. НДС от розничной ст-ти, а от разницы м/у разничной и балансовой заплатите потом кпн |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #7  Вт Мар 24, 2009 17:54:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Будет. Считайте что этот товар Вы ему якобы продали, обычно как происходит: начислили НДС на цену, по себестоимости НДС пойдет в зачет,с суммы наценки НДС подлежит оплате. По инвентаризации у Вас следующие проводки должны быть Дт1283 Кт1310-1330 по баланс.стоимости Доначислите(какая у Вас 1с?) Дт1283 Кт6010 на сумму наценки б\НДС Дт1283 Кт3130 на сумму НДС с наценки возмещение наличкой Дт1010 Кт1283 на всю сумму |
Автор: | Ардак888 |
Добавлено: | #8  Вт Мар 24, 2009 17:57:55 |
Заголовок сообщения: | |
Что то не понял Вы предлагаете начислить НДС на всю сумму недостачи которую мат лицо возмещает по розничной стоимсти? Или сначало сторнировать НДС из балансовой а на разницу начислить НДС? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #9  Вт Мар 24, 2009 17:59:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У меня в 8.х в отделе "Продажа" есть документ "Регистрация прочих операций по реализованным товарам" там можно сделать
|
Автор: | Ардак888 |
Добавлено: | #10  Вт Мар 24, 2009 19:01:38 |
Заголовок сообщения: | |
А где сторнирование НДС ранее взятого в зачёт? То что надо начислить НДС я предпологал это на сумму превышающую себестоимость утеряного товара, т.е мат ответ лицо внесло большую стоимость нежели балансовая товара по инвентаризации. А корректировка НДС при утере по любому должна быть мне кажется иначе зачем тогда эта стоать вобще нужа (258) все бы только и продавали несуществующий (утерянный) товар. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #11  Вт Мар 24, 2009 19:10:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Конечно, инвентаризацию когда проводите ставьте галочку "Корректировка НДС". По инвентаризации какие проводки у Вас дает 1с? |