» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

мат ответсвенное лицо готово компенсировать по цене реализации (выше балансовой) как правильно отразить в учёте и сторнировать НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Елена Т
Добавлено: #1  Вт Мар 24, 2009 19:10:24
Заголовок сообщения:

Ардак888 говорит:
А корректировка НДС при утере по любому должна быть

Конечно, инвентаризацию когда проводите ставьте галочку "Корректировка НДС".
По инвентаризации какие проводки у Вас дает 1с?



Автор: Ардак888
Добавлено: #2  Вт Мар 24, 2009 19:01:38
Заголовок сообщения:

А где сторнирование НДС ранее взятого в зачёт? То что надо начислить НДС я предпологал это на сумму превышающую себестоимость утеряного товара, т.е мат ответ лицо внесло большую стоимость нежели балансовая товара по инвентаризации. А корректировка НДС при утере по любому должна быть мне кажется иначе зачем тогда эта стоать вобще нужа (258) все бы только и продавали несуществующий (утерянный) товар.


Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Вт Мар 24, 2009 17:59:10
Заголовок сообщения:

У меня в 8.х в отделе "Продажа" есть документ "Регистрация прочих операций по реализованным товарам" там можно сделать
Елена Т говорит:
Доначислите(какая у Вас 1с?)
Дт1283 Кт6010 на сумму наценки б\НДС
Дт1283 Кт3130 на сумму НДС с наценки



Автор: Ардак888
Добавлено: #4  Вт Мар 24, 2009 17:57:55
Заголовок сообщения:

Что то не понял Вы предлагаете начислить НДС на всю сумму недостачи которую мат лицо возмещает по розничной стоимсти? Или сначало сторнировать НДС из балансовой а на разницу начислить НДС?


Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Вт Мар 24, 2009 17:54:27
Заголовок сообщения:

Ардак888 говорит:
будет ли разница между балансовой стоимостью утеряного товара и суммой компенсации являться облагаемым оборотом?

Будет.
Считайте что этот товар Вы ему якобы продали, обычно как происходит: начислили НДС на цену, по себестоимости НДС пойдет в зачет,с суммы наценки НДС подлежит оплате.
По инвентаризации у Вас следующие проводки должны быть
Дт1283 Кт1310-1330 по баланс.стоимости
Доначислите(какая у Вас 1с?)
Дт1283 Кт6010 на сумму наценки б\НДС
Дт1283 Кт3130 на сумму НДС с наценки
возмещение наличкой
Дт1010 Кт1283 на всю сумму



Автор: Алия Алдажарова
Добавлено: #6  Вт Мар 24, 2009 17:49:19
Заголовок сообщения:

Ардак888 говорит:
Вот смотрите есть недостача, есть балансовая стоимость утеряного товара, мы сторнировали НДС ранее отнесённый по нему в зачёт, есть мат ответственное лицо которое приносит деньги и гасит суммуы недостачи но не по балансовой стоимости а розничной т.е с наценкой. От всего этого возникает делема будет ли разница между балансовой стоимостью утеряного товара и суммой компенсации являться облагаемым оборотом?


Все тоже самое что и при обычной реализации. НДС от розничной ст-ти, а от разницы м/у разничной и балансовой заплатите потом кпн



Автор: Ардак888
Добавлено: #7  Вт Мар 24, 2009 17:39:08
Заголовок сообщения:

Вот смотрите есть недостача, есть балансовая стоимость утеряного товара, мы сторнировали НДС ранее отнесённый по нему в зачёт, есть мат ответственное лицо которое приносит деньги и гасит суммуы недостачи но не по балансовой стоимости а розничной т.е с наценкой. От всего этого возникает делема будет ли разница между балансовой стоимостью утеряного товара и суммой компенсации являться облагаемым оборотом?


Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Вт Мар 24, 2009 17:29:45
Заголовок сообщения:

Обязательно, начислять НДС надо с суммы
Ардак888 говорит:
по цене реализации



Автор: Ардак888
Добавлено: #9  Вт Мар 24, 2009 17:18:08
Заголовок сообщения:

Подскажите а как Вы сторнируете при этом НДС с какой стоимости товара, с балансовой? а если подотчётник гасит не по балансовой по цене реализации начисляете ли Вы НДС на эту разницу?


Автор: Алия Алдажарова
Добавлено: #10  Вт Мар 24, 2009 17:15:56
Заголовок сообщения:

Мы оформляем актом на сч 1283 и товар и НДС

Почему вы не регистрируетесь?



Автор: Ардак888
Добавлено: #11  Вт Мар 24, 2009 17:07:12
Заголовок сообщения: мат ответсвенное лицо готово компенсировать по цене реализации (выше балансовой) как правильно отразить в учёте и сторнировать НДС?

Подскажите при инветаризации недостача товара, мат ответсвенное лицо готово компенсировать по цене реализации (выше балансовой) как правильно отразить в учёте и сторнировать НДС?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ