» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

100.16.002

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: rima_bk
Добавлено: #1  Вт Мар 17, 2009 14:29:44
Заголовок сообщения: 100.16.002

:cry: Здрав-те !!!
1- В-с. У меня много расходов что мне .... ??? Я могу по меньше вставить коэфф-ты Амортизац отчисление / прилож 100.16.002./ например : 1. Машина оборудов - по форме 25 же - 10, 2. Канц машин и компьютер 40 - 15, 3. Прочее ФА - 15 - 5 или вооще меньше ...
Можно некоторых расходов /ИП, ТОО/ сокротыт, не показовать... Но я сдала все отчеты по НДС...

2- В-с. Мы в этом году купили газель - 13 мест a 100 форме прилож 100.16.002. / по какому ОС отнсится - машин оборуд или Прочеее....

3 В-с. У нас в этом году доход уменьшелся по этому согл закона До сдачи декларцы на 2009 г не хотела сдавать... Но 20 янв 2009г. мне специалисты НК посоветовали что, новсяки случи в нольовам виде очердную очтеность сдать.. И сегодня 17.03.2009г. получила по факсу Уведом-е что надо вставаить какое-то цифр.. не должно быть 0- виде.. Как мне быть.. И я звонила им они говорять что сами незнали .. И они говорять что ты уже сдала очередную отчетность ДО сдачи и ты обязана сдавать После Сдачи отченость...
КАК М НЕ БЫТЬ



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Вт Мар 17, 2009 14:34:54
Заголовок сообщения:

поняла только в отношении отчетов по НДС,ьвы можете сдать доп.Это нормально,ьесли не хотите показывать расходы,ьвозьмите на неидущие на вычет.ьЕсли не так меня поправят.


Автор: Мара
Добавлено: #3  Вт Мар 17, 2009 14:46:47
Заголовок сообщения:

rima_bk говорит:
1

можете
rima_bk говорит:
3
нужно было ставить авансовые 2008
rima_bk говорит:
После Сдачи отченость...
сдавать


Автор: rima_bk
Добавлено: #4  Вт Мар 17, 2009 15:05:45
Заголовок сообщения:

3 В-с.Спасибо Вам за ответа!!!Но как Доп НДС сдавать - минусавать что ли? а можно ли не сдавать... Потомучто эти расходы у меня уже есть по док-том с НДС-м...

2 В-с. А а а на счет Газеля.....
1. А я могу показать сумму по меньше, смотря СГД 2008г...Например 2008г -До сдачи - 2 000 000, После сдачи ... 5 000 000 / вообщето должен быть 7 000 000 я Доп Отчеть После сдачи - минусавала 2 000 000/
По результатом вышло - что вообще менще нап -р за год 2 000 000 ...Я могу показать фактич сумму у меня много расходы по док-м ... :(



Автор: Мара
Добавлено: #5  Вт Мар 17, 2009 15:11:43
Заголовок сообщения:

rima_bk говорит:
Но как Доп НДС сдавать - минусавать что ли? а можно ли не сдавать

ой, а не полностью пунк прочитала, извините. Уже обсуждалось на форуме. Можете на незавершёнку или на будущие периоды часть расходов отнести? А вам убыток помешает, вообще?

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:

Ну а если не хотите брать на вычеты все расходы - ставте как понесённые не в целях предпринимательской. Только непонятно, зачем вам это всё надо?

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

У вас убыток вообще выходит, что ли? Тогда после сдачи показываете авансовые исходя из "предпологаемого" дохода.



Автор: Елена333
Добавлено: #6  Ср Мар 18, 2009 16:23:07
Заголовок сообщения:

Помогите пжлст! Заполнила всю 100 форму, хотела отправить. Выдает ошибку: Должна быть заполнена хотя бы одна строка в разноске! Проверила, в проверке указывает на незаполненное поле 100.16.002(А) графа F 2,3,4 строки - стоимостной баланс группы на начало нал.периода. На начало года у нас ничего не было, проставила везде нули. Все равно не пропускает! Как быть?

Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:

Подскажите пожалуйста пост№6! :cry:

Добавлено спустя 40 минут 6 секунд:

Ну неужели с такой проблемой не сталкивался?



Автор: nadezhdats
Добавлено: #7  Ср Мар 18, 2009 22:54:26
Заголовок сообщения:

попробуйте так отправить. Эти программы периодически выдают "ошибки" на пустом месте


Автор: Эмма
Добавлено: #8  Чт Мар 19, 2009 02:03:41
Заголовок сообщения:

Посмотрите, что у Вас отразилось по строкам 100.00.48, 100.00.51 Декларации по Кпн, а также в Приложении № 21 строки 100.21.002А, 100.21.007. В зависимости от итога по Декларации (прибыли или убытка) по этим строкам должена быть или сумма начисленного КПН или 0.


Автор: Бобко
Добавлено: #9  Сб Мар 28, 2009 10:46:58
Заголовок сообщения:

Не знала в какую тему написать:
Вообщем вопрос:
сейчас заполняю доп.форму 100.16.002 по компьютерам
у меня стоимостной баланс подгруппы колонка I - 44248 тг., ам. отчисления - 40% - 17699. Хочу воспользоваться возможностью и списать все что меньше 300 мрп. В НК сказано что если сумма на конец налогового периода составляет меньше 300 МРП.
Вопрос: в моем случае это 26 549 тг. или же все же 44248 тг.? Если 44248 тг, то могу ли я брать амортизацию на вычеты, мне кажеться здесь задвоение уже идет.
Я думаю в колонку О я ставлю 26 549 тг. и соотвествено на вычеты беру 26 549 (меньше 300 мрп) и 17699(сумму аморт)
Правильно? помогите пож-та



Автор: Елена Т
Добавлено: #10  Сб Мар 28, 2009 10:51:19
Заголовок сообщения:

Бобко говорит:
Если 44248 тг, то могу ли я брать амортизацию на вычеты, мне кажеться здесь задвоение уже идет.

Вот-вот. Значит ставите 44248 в колонку
Бобко говорит:
все что меньше 300 мрп

Амортизацию при этом не начисляете.



Автор: Бобко
Добавлено: #11  Сб Мар 28, 2009 10:53:46
Заголовок сообщения:

Елена Вам большой респект. вы всегда так оперативно отвечаете.
:Rose:
Ща спасибку поставлю



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ