» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводки по административному штрафу на должностное лицо |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #1  Чт Мар 24, 2016 15:48:35 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, спасибо,а точно 3397 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Чт Мар 24, 2016 12:38:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: Дт 7470-Кт 3130-(не идущие на вычеты). С ув. Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: Извиняюсь: [quote="esiphi"] 1.Дт 7470-Кт 3397-(не идущие на вычеты).. 2.Дт 3397-Кт 1030. С ув. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #3  Чт Мар 24, 2016 12:31:42 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! подскажите пожалуйста, верны ли проводки по административному штрафу,не вовремя оплатили НДС оплата Дт 3130 Кт 1030 начисление Дт7210 Кт 3130 спасибо |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #4  Вт Июл 31, 2012 06:58:40 |
Заголовок сообщения: | |
Elena_Mir, Предлагаю Вам внимательно прочитать ответы коллег по данной теме.Думаю,что Вы найдете подходящий вариант решения Вашего вопроса. С ув. |
Автор: | Звездочка | ||
Добавлено: | #5  Пн Июл 30, 2012 16:38:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это будет считаться доходом работника, и соответственно должно быть обложено всеми полагающимися зарплатными налогами. |
Автор: | Elena_Mir |
Добавлено: | #6  Пн Июл 30, 2012 14:48:34 |
Заголовок сообщения: | |
могу ли я оплатить штраф сумму с рас/счета на должностное лицо и на компанию, а потом только удержать с должностного лица, когда буду выдавать з/пл? Добавлено спустя 33 минуты 56 секунд: может ли юр лицо уплатить штраф за должностное лицо? соответствеено в дальнейшем не идущие в зачет по кпн |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #7  Пт Апр 20, 2012 12:51:25 |
Заголовок сообщения: | |
Mishel-now, ФЛ должен оплатить штраф сам из своего кармана. Предлагаю сделать платежку и оплатить, а затем пусть ФЛ вернет вам деньги в кассу. |
Автор: | Mishel-now |
Добавлено: | #8  Пт Апр 20, 2012 12:28:02 |
Заголовок сообщения: | |
Наложили штраф из-за того,что не ответили на уведомление о том, что не находились по месту регистрации. В размере 15МРП. Это штраф на должностное лицо, ведь. Нужно ли делать платежку или ему со своих денег платить. Опыта в штрафах нет, первый раз плачу. Если директор скажет подготовит платежку, как объяснит что компания не может заплатить штраф? |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #9  Чт Сен 30, 2010 11:48:57 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, у меня по сч 3350 и по сч 1250 все закрыто, но когда формирую расчетную ведомость по этому сотруднику (директор) висит конечное сальдо на сумму штрафа (штраф на директора). Как его закрыть? |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #10  Чт Июл 22, 2010 17:13:21 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Ведмедь. |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #11  Чт Июл 22, 2010 14:36:04 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Распоряжение считаю не совсем подходит, т.к. это личные интересы простого физического лица, а не производственная деятельность предприятия. Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Прошу произвести |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #12  Чт Июл 22, 2010 14:33:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Салтанат
В данной ситуации, предлагаю использовать документ "Распоряжение" на имя гл.бухгалтера. С ув. |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #13  Чт Июл 22, 2010 14:33:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да. ТОО "АААА" от руководителя Иванова И.И. Про произвести уплату административного штрафа в сумме 10000 тенге по постановлению о наложении административного взыскания №000000 от 00.00.2010г., по следующим реквизитам: Плательщик Иванов И.И., РНН 181310000000, Адрес: ВКО, г.Зыряновск, ул.Советская, д.1 Получатель: НУ по Зыряновскому району ВКО, РНН 181300005011 Банк получателя: Комитет Казначейства РК, БИК KKMFKZ2A, счет KZ24070105KSN0000000, КБК 204101 Уплаченную сумму прошу удержать с моего заработка. |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #14  Чт Июл 22, 2010 14:14:44 |
Заголовок сообщения: | |
в шапке просто ТОО "А" написать, не надо писать директору ТОО "А"? |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #15  Чт Июл 22, 2010 14:07:37 |
Заголовок сообщения: | |
Заявление писать на ТОО |
Автор: | Салтанат | ||
Добавлено: | #16  Чт Июл 22, 2010 14:02:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А заявление от директора на кого писать, на самого себя? |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #17  Пн Июл 05, 2010 15:49:15 |
Заголовок сообщения: | |
О.к спасибо Елена Т. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #18  Пн Июл 05, 2010 13:57:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ведмедь Так как первоначально возникает дебиторская задолженность и только потом в конце месяца удерживается из ЗП, то пассивный счет 3392 не подойдет.
Платежка-операция-перечисление ден.средств подотчетнику. |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #19  Пн Июл 05, 2010 13:44:17 |
Заголовок сообщения: | |
Салтанат используйте счет 3392, потом закроете его удержанием из заработной платы или возвратом наличкой Дт 3392 Кт1030 - Получатель НК куда платится штраф Дт 3350 Кт3392 - Удержание с ЗП или Дт 1010 Кт3392 - Взнос наличкой |
Автор: | Салтанат | ||
Добавлено: | #20  Пн Июл 05, 2010 12:29:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) делаю плтаежку, документ пишет (Реквизит "Счет учета расчетов с контрагентом БУ" : счет 1250 "Краткосрочная дебиторская задолженность работников" нельзя использовать в проводках.) Как правильно нужно его провести? |
Автор: | Салтанат | ||||
Добавлено: | #21  Ср Июн 30, 2010 17:59:28 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
:roll: ааа да, всем спасибо. Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
ну тогда и на 7212 не относем |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #22  Ср Июн 30, 2010 17:57:13 |
Заголовок сообщения: | |
Салтанат вы же будете удерживать от суммы к выдаче а не начислять |
Автор: | Салтанат | ||
Добавлено: | #23  Ср Июн 30, 2010 17:55:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ведмедь, я должна эту сумму штрафа просто удержать с заработной платы, но с него не буду удерживать налоги, правильно? |
Автор: | gulzhamal |
Добавлено: | #24  Ср Июн 30, 2010 17:53:37 |
Заголовок сообщения: | |
Создать приказ как говорилось выше и отнести на 7212 Не идущ.на вычеты. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #25  Ср Июн 30, 2010 17:28:51 |
Заголовок сообщения: | |
да - точно адм.штраф садится на РНН дира. Но это всё равно (по мне) не даёт "противопоказаний" отражать платёж: через расчёты с контрагентом НУ (отражать в учёте, в кредите). Только, действительно не стоит ставить в расходы, не идущие на вчет |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #26  Ср Июн 30, 2010 17:26:08 |
Заголовок сообщения: | |
Мара в том то и дело что платежка уходит в НУ от имени ТОО, а штраф платить обязан дирехтор, это совсем другое лицо. По тому, что сделано придется еще и письмо писать в НУ, с просьбой разнести платеж с ТОО на дирехтора. Да еще и документы приложить, что по просьбе руководителя оплатили так. |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #27  Ср Июн 30, 2010 17:15:57 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
я про это же...
в принципе это так, но вроде ж платёжка уходит в НУ. И как бы взм использовать счёт взиморасчётов с НУ. Ну Дб, действительно или в п.о. или в зарплату.... |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #28  Ср Июн 30, 2010 17:00:10 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Пусть директор задним числом попросит ТОО оплатить штраф, с дальнейшим возмещением из заработной платы. Потом издаете приказ об удержаниях из заработной платы и все. 1250 - 1030 оплата штрафа 3350 - 1250 удержание штрафа с заработной платы или как вариант 1010 - 1250 дирехтор вернул наличкой Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Не согласен, обязательств у ТОО нету. Если все так оставить, то потом придется этот штраф признавать доходом работника, и платить ИПН, ОПВ и т.д. и т.п. |
Автор: | Салтанат | ||
Добавлено: | #29  Ср Июн 30, 2010 16:52:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Налоги все нужно удержать ИПН, ОПВ, СН, СО? |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #30  Ср Июн 30, 2010 15:50:10 |
Заголовок сообщения: | |
о.к. спасибо, все понятно :Rose: |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #31  Ср Июн 30, 2010 15:45:20 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю просто - Приказываю оплатить с расчётного счёта и всё. Дальше Дб Расходы не идущие на вычет Кр обязательства перед НУ за адм.штраф. Оплата банком - закрывает обязательства перед НУ. А при расчёте зарплаты (по кр. мере у меня в программе) есть такая взм - включать в доход только для налогообложения. При этом проводки не будет. А только расчёт. |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #32  Ср Июн 30, 2010 14:55:19 |
Заголовок сообщения: | |
Мара, а как текст приказа написать не подскажите? Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: И если сделать приказ, то проводки вручную не нужно делать, эту сумму штрафа включить в начисление зар.платы? А как закрыть сумму, которая прошла по банку оплаченный штраф за директора? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #33  Ср Июн 30, 2010 14:50:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
поставте ему в доход и всё... Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
В доход для налогообложения. |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #34  Ср Июн 30, 2010 14:45:02 |
Заголовок сообщения: | |
Тоже не знала, что директор платит из своего кармана сегодня с утра оплатила штраф на директора с р/с ТОО, что теперь делать? Это тоже нарушение? Как правильно все оформить? |
Автор: | Delya |
Добавлено: | #35  Пн Дек 21, 2009 17:07:23 |
Заголовок сообщения: | |
Поняла, спасибо Вам огромное. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #36  Пн Дек 21, 2009 17:00:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это же не дебит.задолженность:o , верно, 1253. Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: Нет, корректировку вносите сейчас текущей датой Дт1253 Кт5520 А если хотите исправить базу в 2008г то да придется исправлять фин.отчетность, в том числе в фин.отчетность в ф.100. |
Автор: | Delya | ||
Добавлено: | #37  Пн Дек 21, 2009 16:57:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Посмотрите, пожалуйста, верны ли проводки: оплачен штраф за должностное лицо Дт 1253 Кт 1030 возврат займа Дт 1010 Кт 1253 Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
но я же буду корректировать базу 2008 года, разве получится текущей? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #38  Пн Дек 21, 2009 16:51:00 |
Заголовок сообщения: | |
3397 лучше, нет не повлияет если текущей датой сделаете проводки. |
Автор: | Delya | ||
Добавлено: | #39  Пн Дек 21, 2009 15:59:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да, списала на затраты, сделаю сторно. И если по должностному лицу с прошлого года будет висеть дебиторская задолженность, на отчетность прошлого года это никак не повлияет? Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: и еще, через 3310 лучше провести? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #40  Пн Дек 21, 2009 15:56:08 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Тогда можно, на вычеты не брали, а на затраты? Или висит по нему дебит.задолженность? Если списали на затраты в бух.учете, то сейчас сделайте сторнировку. Если есть задолженность (тут думаю должен быть договор заема) то по ПКО -погашение. |
Автор: | Delya | ||
Добавлено: | #41  Пн Дек 21, 2009 15:52:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
но на вычеты не брала. Предприятие не может оплатить за своего сотрудника, с условием на что возврат будет произведен через год? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #42  Пн Дек 21, 2009 15:44:16 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Т.к. не имели права ставить на вычеты, хотя можете исправить отчетность: начислить ему премию - это законно и идет на вычеты, налоги надо посчитать и оплатить с пеней. Добавлено спустя 53 секунды:
Это про налоги с ЗП. |
Автор: | Delya |
Добавлено: | #43  Пн Дек 21, 2009 15:21:31 |
Заголовок сообщения: | |
В 2008 году был выставлен штраф на должностное лицо, оплатило предприятие через р/с. Прочитала ветку и вижу, что не нужно было этого делать. Посоветуйте, пожалуйста, можно ли текущей датой оформить возврат суммы в кассу. Или придется менять отчетность за прошлый год? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #44  Вт Дек 09, 2008 12:59:54 |
Заголовок сообщения: | |
оплата Дт 3190 Кт 1030(с р\сч) 1010 (с кассы) начисление пени и штрафа Дт 7212 Кт 3190 в отдельности пеню и штраф по аналитике к счету. |
Автор: | ЕкатеринаН |
Добавлено: | #45  Вт Дек 09, 2008 12:54:39 |
Заголовок сообщения: | Проводки по административному штрафу |
Подскажите пожалуйста какая должна быть проводка в 1с:бухгалтерии если я заплатила административный штраф. Я думаю что я должна сделать проводку по дебету 3190-прочие налоги, по кредиту 1030-расчетный счет. Правильно или нет? Если кто нибудь знает на какой счет ставить административный штраф подскажите пожалуйста. |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #46  Вт Дек 09, 2008 12:51:52 |
Заголовок сообщения: | |
7210, в аналитике укажите что это пени, штрафы |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #47  Вт Дек 09, 2008 12:51:17 |
Заголовок сообщения: | |
ЕкатеринаН Все пени, штрафы относятся на административные расходы, не относящиеся на вычеты, 7212 |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #48  Вт Дек 09, 2008 12:50:52 |
Заголовок сообщения: | |
7212 - расходы не идущие на вычет, если есть приказ директора на оплату штрафа за счет предприятия. |
Автор: | ЕкатеринаН |
Добавлено: | #49  Вт Дек 09, 2008 12:47:49 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите кто нибудь на какой счет четырехзначный поставить Административные штрафы,пени,санкции,налагаемые государственными органами. |
Автор: | Котеночек | ||||
Добавлено: | #50  Пт Авг 29, 2008 10:47:28 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Все верно. Из своих источников через кассу физ лиц.
У вас на руках будет квитанция об уплате штрафа. |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #51  Пт Авг 29, 2008 10:44:09 |
Заголовок сообщения: | |
Т.е. должностное лицо платит из своих источников, и по БУ ничего не показывается? А как потом доказать факт, что директор заплатил за себя? Директор же является работником фирмы. В налоговую еще не ходили, просто я заранее просматриваю варианты, но нарушение налицо, что не сдали 101,04, Хорошо, что подсказали, когда пойду в НК, буду полагаться на эту статью.Но что-то мне с директором непонятно. |
Автор: | Anka | ||
Добавлено: | #52  Ср Авг 27, 2008 23:48:46 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Проводки по адм. штрафу | ||
Уточните: на должностное лицо и на юридическое лицо, так? Должностное лицо штраф платит из своих доходов (за свой счет), на балансе эти платежи не отражаются. Штраф на юр лицо начисляете на дату вынесения решения: Дебет 7212 - Расходы по адм штрафу не идущие навычеты (сумма штрафа) - Кредит 3110- КПН, вид платежа - штрафы При уплате штрафа: Дебет 3110 - КПН, вид платежа - штрафы Кредит 1010 (из кассы); 1021 (перечисление с банк. счета) Оспаривавть не пытались, просить применить ст. 68? Почему так много навешали? Если Вы больше ничего не нарушили, можно пробовать оспорить в суде. В конце концов для кого-то же существует статья 68! |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #53  Ср Авг 27, 2008 22:03:12 |
Заголовок сообщения: | Проводки по административному штрафу на должностное лицо |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=253082#253082 На предприяетие и директора наложен адм. штраф за несвоевременное представление налоговой отчетности 101,04. Подскажите, как правильно отразить бух.проводки? |