» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Относится ли на вычеты возмещение ущерба, нанесенного заказчику |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | NNN |
Добавлено: | #1  Чт Янв 08, 2009 16:41:22 |
Заголовок сообщения: | Относится ли на вычеты возмещение ущерба, нанесенного заказчику |
Подскажите, пожалуйста, если предприятие нанесло материальный ущерб другому предприятию при выполнении работ и при этом был составлен акт о причиненном ущербе и выставлен счет (виновного конкретного человека нет). Относится ли на затраты в КПН эти убытки? Спасибо. |
Автор: | NNN | ||
Добавлено: | #2  Пт Янв 09, 2009 07:25:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Чтобы Вам что-то советовать, напишите подробнее, что за материальный ущерб. Он же тоже разным бывает. Или Ваш охранник спал на посту, пока грабители чистили склад клиента, либо охрану избили до полусмерти.... Это так, к примеру.[/quote] Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: При работе покрасочных работ на высоте давлением сорвало в покрасочном агрегате шланг и залило внизу большие рулоны бумаги для изготовления гипсокартона. При этом нам выставили счет на основании акта в размере 50%. Это составили 508 000 тенге. |
Автор: | Anka | ||
Добавлено: | #3  Пт Янв 09, 2009 12:33:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
На мой взгляд, это расходы, которые подходят к п. 1 ст. 92 Налогового кодекса 2008 г. Т.е. подлежащие вычету. Обратимся еще к ст. 104 - Расходы, не подлежащие вычету. Там я не нахожу расходов по выставленным претензиям. Т.е. прямо не запрещено брать подобные расходы на вычеты. Вопрос конечно интересный, и я не претендую на правильное толкование налогового кодекса в отношении этих расходов - не было подобного опыта. Возможно, кто-нибудь знает наверняка. |
Автор: | Кириленна |
Добавлено: | #4  Ср Мар 11, 2009 10:26:45 |
Заголовок сообщения: | |
Наша фирма занимается логистикой(хранение товара) На фирме которую мы обслуживаем произошла недостача, они выставляют мне счет фактуру "как возмещение затрат по недостаче" с НДС, могу ли я взять это на вычеты, а НДС в зачет? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #5  Ср Мар 11, 2009 11:16:53 |
Заголовок сообщения: | |
Кириленна а что у вас в договорах написано про такое? имею ввиду, когда может возникнуть такой платёж? Рассуждаем логически. НДС берётся в зачёт с товаров(работ, услуг), используемых в облагаемом обороте. Можно такую услугу подвести под эту тему? Или всё-таки это штрафные санкции? Типа штрафы-пени, предусмотренные Договором - тогда не должен НДС возникать. В принципе - вообще не очень ситуация, т.к. по идее - вы же должны эту недостачу как-то объяснять - повесить на мат.лицо. Иначе - навряд ли это ваш вычет, а тем более НДС в зачёт. Они -то у себя проводят - как реализацию товара (вам), а вы этот товар не имеете, т.е. он не используется в предпринимательской. Вот что получается. |
Автор: | Кириленна |
Добавлено: | #6  Ср Мар 11, 2009 11:49:15 |
Заголовок сообщения: | |
В договоре сказано, что возмещаем любой материальный ущерб нанесенный по нашей вине, а виновного лицо мы не установили. |