» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

400 Акциз сроки на 2009 год

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: ORA
Добавлено: #1  Сб Фев 14, 2009 21:52:32
Заголовок сообщения: 400 Акциз сроки на 2009 год

Люди когда же выйдут формы на 09 год??????? Неужели 17 февраля?

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

имеются ввиду формы по акцизам.



Автор: Технический
Добавлено: #2  Сб Фев 14, 2009 22:23:57
Заголовок сообщения:

не позднее 15 числа второго месяца следующего за отчетным. До 15 марта время есть. За январь у Вас?


Автор: Для ГОСТЕЙ
Добавлено: #3  Сб Фев 14, 2009 22:32:30
Заголовок сообщения: фно 400

Compas говорит:
не позднее 15 числа второго месяца следующего за отчетным. До 15 марта время есть. За январь у Вас?


отчет за январь , сроки та ведь до 20 февраля



Автор: Технический
Добавлено: #4  Сб Фев 14, 2009 22:54:30
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
не позднее 15 числа второго месяца следующего за отчетным. До 15 марта время есть.



Автор: как Гость
Добавлено: #5  Сб Фев 14, 2009 23:08:48
Заголовок сообщения:

Compas, правда чтоли , за январь 15 марта срок, как классно, надеюсь обнов будут. Спасибо


Автор: ORA
Добавлено: #6  Сб Фев 14, 2009 23:20:43
Заголовок сообщения:

а по декларанту тоже продлили не знаете


Автор: YuliaA
Добавлено: #7  Вс Фев 15, 2009 16:58:26
Заголовок сообщения:

Декларант же нормально отправляет, уведомления сразу приходят


Автор: ORA
Добавлено: #8  Вс Фев 15, 2009 17:07:51
Заголовок сообщения:

да вообще то


Автор: Guma
Добавлено: #9  Вт Фев 17, 2009 15:39:56
Заголовок сообщения: Акциз (400.00)

Как сдать 400.00 форму за январь 2009 года? В обновлении (1.6.1.40)на 2009 год эта форма не имеется. Кто нибудь сдал эту форму, подскажите, пожалуйста!


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #10  Вт Фев 17, 2009 15:53:04
Заголовок сообщения:

Обновления действительно нет, сдали на бумажном.


Автор: Максут
Добавлено: #11  Вт Фев 17, 2009 15:53:39
Заголовок сообщения:

Существует уже версия 1.6.1.41, но и там нет обновления по акцизу. Придется ждать ведь сроки продлены - за январь можно сдать до 15 марта.


Автор: Ola-la
Добавлено: #12  Вт Фев 17, 2009 15:55:05
Заголовок сообщения:

Я не сдала еще, т.к. обновления нет. Ждем-с... Время еще терпит (до 15 марта)


Автор: Максут
Добавлено: #13  Вт Фев 17, 2009 15:59:58
Заголовок сообщения:

Существует уже версия 1.6.1.41, но и там нет обновления по акцизу. Придется ждать ведь сроки продлены - за январь можно сдать до 15 марта.


Автор: Guma
Добавлено: #14  Вт Фев 17, 2009 18:21:25
Заголовок сообщения:

Максут

Спасибо, ребята, время еще терпит, оказывается. Я не посмотрела на новые сроки.



Автор: gulmira28
Добавлено: #15  Чт Мар 19, 2009 13:22:33
Заголовок сообщения:

скажите, акциз правда до 16 числа, я только на днях обновила и сегодня 19 отправила, опаздала?
почему форма, при заполнении авторасчет не считает, у всех так? Когда, при отправке сморю лицевой, там вообще начисление не к начислению, не у уменьшение - не показывает, отключено.



Автор: Сударыня
Добавлено: #16  Чт Мар 19, 2009 15:18:19
Заголовок сообщения:

gulmira28 говорит:
скажите, акциз правда до 16 числа, я только на днях обновила и сегодня 19 отправила, опаздала?
почему форма, при заполнении авторасчет не считает, у всех так? Когда, при отправке сморю лицевой, там вообще начисление не к начислению, не у уменьшение - не показывает, отключено.


Статья 296. Налоговая декларация
1. По окончании каждого налогового периода налогоплательщики обязаны представить в налоговые органы по месту своего нахождения декларацию по акцизу не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
2. Плательщики акциза одновременно с декларацией представляют расчеты по акцизу.
Вместе с 400.00 выдолжны предоставить 431.00 даже если у Вас нет структурного подразделения, на основании данных 431 формы и будет разноска на лицевых счетах. :wink:



Автор: gulmira28
Добавлено: #17  Чт Мар 19, 2009 15:51:35
Заголовок сообщения:

SeminaNV
на счет 431.00 формы, раньше не сдавали ее мы, как ее отправлять значит у нас структ.позд., форма будет первонач?

Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

струк. подразд - нет



Автор: Сударыня
Добавлено: #18  Пт Мар 20, 2009 09:34:38
Заголовок сообщения:

С этого года все акцизники сдают форму 431. в ней и отражаются все начисления. Форма сдается даже при отсутствии структ. подразделения. У меня есть письмо НК, если нужно выложить пишите. :wink:


Автор: Лола
Добавлено: #19  Пт Мар 20, 2009 10:28:15
Заголовок сообщения:

SeminaNV говорит:
С этого года все акцизники сдают форму 431. в ней и отражаются все начисления. Форма сдается даже при отсутствии структ. подразделения. У меня есть письмо НК, если нужно выложить пишите. :wink:

Если не трудно выложите плиз!!!!!!!!!!! :Rose:



Автор: как Гость
Добавлено: #20  Пт Мар 20, 2009 10:50:08
Заголовок сообщения:

SeminaNV
конечно выложите, ждемс

С ув.



Автор: Сударыня
Добавлено: #21  Пт Мар 20, 2009 10:57:55
Заголовок сообщения:

Сейчас отсканирую. :wink:

Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд:

Первый лист

Добавлено спустя 33 секунды:

Второй лист

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

Если не видно напишите :wink:

Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:

Письмо НК 15-24/178 от 13.01.09

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

Лучше качайте последний файл, его видно хорошо :wink:



Автор: katerina099
Добавлено: #22  Пт Мар 20, 2009 23:03:20
Заголовок сообщения:

quote="SeminaNV"] этого года все акцизники сдают форму 431. в ней и отражаются все начисления. Форма сдается даже при отсутствии структ. подразделения. У меня есть письмо НК, если нужно выложить пишите. [/quote]
Действительно в кодексе есть что одновременно с декларацией сдаем расчеты.
Я одна такая, или есть еще несчастные, кто по инерции сдал только 400ф????? и думал, почему не село начисление????
И что теперь, готовится к зверским штрафам???? :cry:
Откликнитесь люди.
И вообще зачем было изобретать и то и другое??????



Автор: Наталья Дерунова
Добавлено: #23  Сб Мар 21, 2009 00:30:53
Заголовок сообщения:

Специалист отдела косвенных налогов, В НУ по Алм области, заверила, что 431форма не является декларацией, и если ее не сдадите, просто придет увед о камеральной проверке, для самостоятельного исправления нарушений, как мне пояснили, на основании этого уведа сдадите расчет по ф 431 и все, никаких штрафов... хотя, знаете слова все это....налоговики вряд-ли без штрафа пропустят такое.... :)


Автор: gulmira28
Добавлено: #24  Сб Мар 21, 2009 00:36:58
Заголовок сообщения:

Наталья Дерунова, как дела, что там с декларациями по 400.00, теперь как 431.00 + сдаем, я на днях немогла найти вас, проморгала кажется 400, сдала 19 числа, и заметила почему то , начисление было в отключке, кажется у меня тоже будет штраф


Автор: Наталья Дерунова
Добавлено: #25  Сб Мар 21, 2009 01:04:04
Заголовок сообщения:

Доброго времени суток, gulmira28, вы сдали 400 19 марта? это, конечно поздновато..... 4 дня просрочки... обновленные формы вышли 13,03.....ждите...


Автор: gulmira28
Добавлено: #26  Сб Мар 21, 2009 01:08:35
Заголовок сообщения:

я воскресенье скачала эфно, забыла впервые, но я что то слышала по 400 было продление, а насчет ис мопа как там, у нас в НК горят, не сдаем, сдают те кто в списках, но я подстраховалось отправила


Автор: Наталья Дерунова
Добавлено: #27  Сб Мар 21, 2009 01:11:21
Заголовок сообщения:

Продление есть за январь сдали до 15 марта ф 400-431, за февраль сдаем до 15 апреля....ИС МОП, сдают только те, кто являются субъектами крупного предпринимат-ва, и обозначен в списке 300 крупных налогоплательщиков...


Автор: gulmira28
Добавлено: #28  Сб Мар 21, 2009 01:13:26
Заголовок сообщения:

вы сдали? честно говоря, я хочу написать в НК, чтобы они мне письменно дали ответ - об этом новшестве (сдавать - несдавать)


Автор: Наталья Дерунова
Добавлено: #29  Сб Мар 21, 2009 01:50:02
Заголовок сообщения:

что именно? по ИС МОП? нет, мы не стоим в списке крупных плательщиков, пока только набираем обороты...

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

Ыообще крупных предприятий не так уж и много и НКпо несту регистрации этих предприятий предупреждают их обязательно, т.к у них имеются списки...



Автор: gulmira28
Добавлено: #30  Сб Мар 21, 2009 01:52:23
Заголовок сообщения:

как обычно книги реализации, покупок, по доп с/ф, импорт-экспорт , вы что раньше не сдавали


Автор: Наталья Дерунова
Добавлено: #31  Сб Мар 21, 2009 02:08:36
Заголовок сообщения:

нет у нас этого нет....мы не крупные.. так мелочь... :D


Автор: gulmira28
Добавлено: #32  Сб Мар 21, 2009 02:09:37
Заголовок сообщения:

вам повезло


Автор: Наталья Дерунова
Добавлено: #33  Сб Мар 21, 2009 02:19:23
Заголовок сообщения:

Ну как сказать... парить высоко в облаках тоже хочется... всему свое время, у нас пока только АЗС, но мне и здесь хватает работы, разгребать за пред.бухом, опт у нас редко бывает...поэтому особо не переживаю, и без этого отчетности достаточно!!!
а что это за книги реализации, покупок, по доп с/ф, импорт-экспорт???
у нас на АЗС есть КИП книги, каждые 10 дней показ счетчиков по всем АЗС сдаем...в НК



Автор: gulmira28
Добавлено: #34  Сб Мар 21, 2009 02:26:21
Заголовок сообщения:

я незнаю почему вы не сдаете, у нас как бы тоже обороты маленькие но сдаем, вот все что в ИСмопе, только данные по балансу, дох и расх - это в квартал раз, там почти тоже самое , что и декларант, но еще чуть по подробней. Да,разгребать после кого то , меня тоже это ждет,
а знаешь я что хочу спросить, отпускаете вы дизельку по плотности той по которой получили, если отпустить (по норме) там же расхождение большое, ?



Автор: Наталья Дерунова
Добавлено: #35  Сб Мар 21, 2009 02:36:26
Заголовок сообщения:

да расхождения есть всегда, и не в одном НК мне говорили, и сама подсчитывала что расхождения есть, +-, даже по замерам плотности, по отгрузке, всегда есть... просто либо берешь среднее.. либо регулируешь, быват что при крупном опте на тонну можно пролететь из-за плотности...вот-так!


Автор: gulmira28
Добавлено: #36  Сб Мар 21, 2009 02:39:09
Заголовок сообщения:

и что тогда, как вылезаешь, например если теряешь


Автор: Наталья Дерунова
Добавлено: #37  Сб Мар 21, 2009 02:47:20
Заголовок сообщения:

либо договариваешься с покупателем, хотя редко кто соглашается платить за воздух, либо относим на вычеты, убыток, своего рода, но не всегда конечно, такое случается, все решается на уровне переговоров.... и вообще эти заморочки литры-тонны только путаницу создают, выбрали бы что-то одно, честно, ..


Автор: katerina099
Добавлено: #38  Сб Мар 21, 2009 09:16:40
Заголовок сообщения:

gulmira28 говорит:
а насчет ис мопа как там, у нас в НК горят, не сдаем, сдают те кто в списках, но я подстраховалось отправила

Доброе утро. Прошу прощения что вклиниваюсь. Если вы сдлавали Ис МОП по н/п , то сдаете. Мы уж спорили на эту тему. В НК письменно дали ответ что сдаем, письмо есть о продлении на 90 дней за январь (именно по н/п) . В НК статья о крупных не про нас.
Мне так хочется верить что не будет штрафолв за 431ф, но вряд ли, расчеты, это те же отчеты.
А что дает теперь 400ф???? Разноски по ней нет. На фига было изобретать 2 отчета, на одну тему.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #39  Сб Мар 21, 2009 12:17:37
Заголовок сообщения:

Как заполнять 431? У нас нет струк. подр.-я , 431 не сдала! :cry:
Сегодня опомнилась.....на лицевом нет начислений за январь, хочу заполнить 431 а там все про струк. подразделения, и что там заполнить что бы на лиц. попало? Кто нить понял? заполнял?



Автор: gulmira28
Добавлено: #40  Сб Мар 21, 2009 12:52:47
Заголовок сообщения:

katerina099 продление 90 дней , именно по ис моп? 400.00 не входит на продление?
Нерезидент Баланса, придется вам отправить 431.00, т.к. без него начисления не будет, если нет структуры, поставить галочку надо во второе окошко, а так , заполнение тоже самое что и 400. :)



Автор: katerina099
Добавлено: #41  Сб Мар 21, 2009 13:18:07
Заголовок сообщения:

Да, продление именно по ИС моп для нефтепродуктов. Письмо здесь на балансе было.
По 400ф. ничего не слышно, а хотелось , потому что я уверена большинство 431 не отправили.

Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:

gulmira28 говорит:
продление 90 дней , именно по ис моп?

Письмо в теме "Срок сдачи Ис МОП за 4 кв. 2008г." В сообщении № 37



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #42  Сб Мар 21, 2009 13:43:48
Заголовок сообщения:

окошко В? объект, связ с налогообл. юр.лица?


Автор: gulmira28
Добавлено: #43  Сб Мар 21, 2009 13:47:47
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса

да окошко В.



Автор: katerina099
Добавлено: #44  Сб Мар 21, 2009 14:05:01
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
окошко В? объект, связ с налогообл. юр.лица?

Я так понимаю, что наше наименование попадает в наименование структурного подразделения, (стр.6), хотя структ. нет.
А на стр. 2,3.4 вообще никакого РНН не надо. Автоматом он не переносится, да и подразумевается РНН структ.
Вот эти дурные нестыковки и ввели людей в заблуждение.



Автор: gulmira28
Добавлено: #45  Сб Мар 21, 2009 14:09:27
Заголовок сообщения:

да, посмарела, рнн , только на стр 1, на 2 и остальных - не переноситься, если заполнили смело отправляйте.


Автор: katerina099
Добавлено: #46  Сб Мар 21, 2009 14:23:19
Заголовок сообщения:

gulmira28 говорит:
да, посмарела, рнн , только на стр 1, на 2 и остальных - не переноситься, если заполнили смело отправляйте

Нет, я инциативу не стала проявлять. не переносится и не надо. Вчера отправила, разноска есть. к уплате есть. Правда без учета того, что 15 марта и 15 февраля были выходными. Сроки уплаты на 16 число не перенеслись. :evil: (это в отчетах за январь, февраль 431ф).



Автор: MALIKA
Добавлено: #47  Вт Мар 24, 2009 14:43:44
Заголовок сообщения:

Письмо НК Мин Фин РК от 16.03.2009г.№НК-12-25-/2264
Уррррра!!! 431- сдавать ненужно было :ROFL:
А я сдала 22 марта :) отправлю доп , все же лучше чем просрочка



Автор: katerina099
Добавлено: #48  Вт Мар 24, 2009 17:53:50
Заголовок сообщения:

MALIKA говорит:
Письмо НК Мин Фин РК от 16.03.2009г.№НК-12-25-/2264

Малика, простите, о чем письмо-то? Об отсрочке или о том что вообще не надо сдавать 431ф если нет структурных??
Где можно посмотреть письмо?



Автор: aaa
Добавлено: #49  Вт Мар 24, 2009 18:15:54
Заголовок сообщения:

MALIKA говорит:
НК Мин Фин РК от 16.03.2009г.№НК-12-25-/2264


а можно увидеть само письмо?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #50  Ср Мар 25, 2009 09:28:59
Заголовок сообщения:

письма в эл.варианте нет к сож., цитирую -"Кроме того, Правилами составления нал.от-ти (д-ции) по акцизу(ф400), утв.пр Мин.фина РК от 25.12.08г. №611, предусмотрено, что платильщик акциза, имеющий один объект связанный с налогообложением, зарегестр-ый в наол.органе по месту своего нахождения, пред-ет Д по акцизу (ф400) с соот. приложениями без расчета за срук. подразделения или оъекты связанные с налогообложением(ф421).То есть в данном случае налогоплатильщиком представляется только ф400.00"


Автор: MALIKA
Добавлено: #51  Ср Мар 25, 2009 09:31:19
Заголовок сообщения:

ББ №12


Автор: aaa
Добавлено: #52  Ср Мар 25, 2009 11:13:34
Заголовок сообщения:

это письмо толкьо по разъяснению представления формы 421.00, ведь сами же пишетеНерезидент Баланса
получается, что оно не касается представления формы 431.00
форму 431.00 вы представляете если у вас есть даже просто АЗС, где вы реализуете бензин.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #53  Ср Мар 25, 2009 11:38:06
Заголовок сообщения:

относительно представления налоговой отчетности по акцизу (ф. 400.00, 421.00)


Автор: Сударыня
Добавлено: #54  Ср Мар 25, 2009 13:16:55
Заголовок сообщения:

Помоему это не касается 431.00. 431.00 надо сдавать всем обязательно. :( По 400.00 форме не разносятся начисления.


Автор: как Гость
Добавлено: #55  Ср Мар 25, 2009 14:07:16
Заголовок сообщения:

[b]Нерезидент Баланса, сообщ53[/b] - не открывается


Автор: katerina099
Добавлено: #56  Ср Мар 25, 2009 17:25:20
Заголовок сообщения:

SeminaNV говорит:
Помоему это не касается 431.00. 431.00 надо сдавать всем обязательно. По 400.00 форме не разносятся начисления.


Ну что ж все так запутались :%):
Сегодня была в своей Алматинской Нк. в двух отделах. в т.ч. и косвенных налогов. И там, и там сказали НЕ НАДО !!!!!! сдавать 431ф, если нет струк.
А не разносится у них 400ф в связи с какой-то очередной портачкой в программе.
А так как я сдала и ту и ту, они смеются и не знают, сядет у меня 2 раза начисление или как.



Автор: Кама
Добавлено: #57  Чт Мар 26, 2009 01:00:00
Заголовок сообщения:

SeminaNV говорит:
Помоему это не касается 431.00. 431.00 надо сдавать всем обязательно. :( По 400.00 форме не разносятся начисления.


Я тоже сдала 431 форму (нулевку),но сегодня усомнилась что ее надо было сдавать,отчитываюсь по алк.продукции,а в 431 форме предусмотрено только на последнем листе введение суммы по коду 105204,вот я ввела и отправила,увед. получила со статусом "ошибка разноски"- звоню в НК (Жетысусский) говорят мол ничего страшного, и про ф 400 говорят что она как разносилась так и будет разноситься-действительно,какой смысл сдавать обе формы если на один лиц.счет будет садиться 400 и 431 форма ?

Далее, звоню в НК по г.Алматы отдел адм.акцизов-они сказали что инструкцию по форме 431 им спустили 17 марта (срок сдачи отчетов уже кончился),а раньше город всегда спускал под подпись все изменения связанные с акцизом- но здесь сами не владеют ситуациейкто сдает-кто не сдает

Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:

И вообще изначально 421 в таком случае надо было отправлять.а я 431 отправила -нулевку,хоть и "ошибка разноски" пусть так и остается или все таки отзывать?



Автор: Сударыня
Добавлено: #58  Чт Мар 26, 2009 10:39:44
Заголовок сообщения:

В моем НК по г Павлодар утверждают что 431.00 обязательна с 2009 года, поэтому я ее сдала и буду сдавать пока ситуация не проясниться, лучше потом отозвать, чем штрафы платить. :wink:


Автор: Финская
Добавлено: #59  Чт Мар 26, 2009 18:41:24
Заголовок сообщения:

Добрый вечер!Я солидарна с SeminaNV!В нашем НК сказали,что никакого начисления акциза по 400.00 не будет,ведь мы ее сдаем по месту регистрации.А расчет 431.00 сдаем в другой НК-по месту нахождения объектов связанных с налогообложение,туда же платим акциз.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ