» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как разнести в бухучете суммы по ГТД |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #1  Сб Фев 07, 2009 13:05:43 |
Заголовок сообщения: | Как разнести в бухучете суммы по ГТД |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=291255#291255 Я совершеннейший профан в делах таможни и импорта. Можно сказать не знаю совсем ничего, т.к. пока меня это не касалось я не интересовалась данной темой. Помогите профи!!! У меня стоит 1C 7.7 На руках сейчас такие документы: Договор на поставку товара - 01.11.08 Инвойс - 04.11.08 ГТД - 29.12.08 Чек на оплату налогов по кодам(106201, 106101, 105102) - 29.12.08 Оплата за товар пока произведена не была. Стоимость товаров по инвойсу 2760,07 $ Фактурная стоимость товаров в ГТД - 2760,07 Таможенная стоимость товаров в ГТД - 4547,04 $ Курс $ на 29.12.08 (написан в ГТД) - 120,65 Курс евро на 29.12.08 - 169,61 Уплачено налогов: таможенный сбор - 50 евро = 8480,5 тенге таможенная пошлина 5% = 27430,62 тенге НДС 13% - 75988,06 тенге Из чего складываются данные налоги и сборы я поняла. Вопрос: Из чего складывается таможенная стоимость? Как все это разносить в БУ и какими датами? Что делать с налогами? Вообщем, плиззз, мне нужна пошаговая консультация, как все это разносить и что из чего берется. :oops: :oops: :oops: |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #2  Сб Фев 07, 2009 13:19:20 |
Заголовок сообщения: | |
Ответы: 1.Стоимость товара по инвойсу, если платили за доставку то+стоимость доставки товара. Также возможно таможенники могут завысить стоимость товара, если по Вашим документам она занижена по сравнению с рыночными, это делается для подсчета там.платежей. 2.Поступление ТМЗ -по дате принятия товара из под тамож.оформления, т.е. со склада СВХ на Ваш склад. 3.Суммы НДС относятся в зачет на основании ГТД-если Вы стоите на учете по НДС, если не стоите то НДС включайте в себестоимость ТМЗ/ОС. Суммы там.сборов и пошлин включаете в себестоимость. Нужен ГТД-груз.таможен.декларация, в которой указывается общая сумма начисленных тамож.платежей по каждому виду кода. Смотрите в ГТД, на самой первой странице где печати там.комитета. под ячейками №48 и 49 - "В. Подробности подсчета" НДС 105102 - в ГТД с.34 НДС 105105 - в ГТД с.35 НДС 105105 - в ГТД с.41 методом зачета Там.сбор 106101 в ГТД с.22 Там.пошлина 106201 в ГТД с.10 Сумма НДМ отражается в 300ф (форма за 2008г) без приложений вручную по стр.300.00.012 |
Автор: | солнце42 |
Добавлено: | #3  Сб Фев 07, 2009 13:32:02 |
Заголовок сообщения: | |
Я тоже не ас в этом деле, как оформить в 1С посмотрела в демоверсии к 1С |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #4  Сб Фев 07, 2009 13:42:42 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В 1с: Сперва устанавливаете курс валюты на данный день, далее делаете документ "Поступление ТМЗ" в валюте контрагент-иностр.поставщик. На его основании документ "Импорт ГТД" где указываете налоги и сборы согласно ГТД. На какого контрагента Вы посадили оплату там.платежей? В документе "Импорт ГТД" указываете этого контрагента (ОНК, ГНК) и советую на каждый код налогов и там.платежей сделать договор к данному контрагенту с такими наименованиями договоров:
Это облегчит Вам в дальнейшем составления акта сверки с тамож.комитетом в конце года.
Когда была оплата? Мое мнение: При 100% предоплате -Поступление ТМЗ проводите по курсу по которому была осуществлена оплата, если оплата после поступления то поступление ТМЗ проводите по курсу на дату поступления товара на Ваш склад. Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: Для расчетов по там.платежам советую использовать счет 3397 с указанием контрагента (Обл.НК, Город.НК) Дт 3397 Кт 1010,1030,1251 Оплата там.платежей согласно квитанциям/платежкам в отдельности по каждому коду( контрагент один, а договора к нему на каждый код КБК) При получении товара с СВХ и получением ГТД на руки: согласно документу "ГТД по импорту" делается след.проводки. Дт1420 Кт3397 на сумму НДС по ГТД (указываете договор по коду НДС) Дт1300 Кт3397 на сумму там.сборов и там.пошлин(указываете разные договора по кодам) |
Автор: | Kitten | ||||||||
Добавлено: | #5  Сб Фев 07, 2009 14:08:08 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Каким образом учитывается НДС (Вид оборота, вид НДС к зачету)?
Где это смотреть? Мы платили налом. Есть что-то типа чека от Народного Банка. Сколько ни смотрю, не вижу в нем ничего такого....
|
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #6  Сб Фев 07, 2009 15:50:22 |
Заголовок сообщения: | |
И все-таки товар приходовать по фактурной стоимости или по таможенной? У меня очень большая разница -1787,07 $ |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #7  Сб Фев 07, 2009 18:11:58 |
Заголовок сообщения: | |
Почти разобралась. Прочитала массу информации на балансе по этому поводу. Остались конечно еще вопросы. Один из них уже здесь обсуждался: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=7495&postdays=0&postorder=asc&start=0 Возникли те же проблемы что и у *САМ*. Решения я там не нашла :( При приходовании товара в 7.7 через документ "Накладная на приход ТМЗ (импорт)" ставлю количество, цену, сумму в $. Далее идет графа "таможенная стоимость" - она считается автоматически (сумма умножается на курс). И с нее потом считается 5% таможенной пошлины. В ГТД у меня таможенная стоимость почти на 1800 $ больше. Соответственно и таможенная пошлина намного больше. Если в эту графу таможенную стоимость вбить вручную, взяв из ГТД, то пошлину программа считает правильно. Но тогда она не правильно считает себестоимость товара (не по фактурной стоимости + сбор + пошлина, а по таможенной + сбор + пошлина). Хочется узнать все-таки кто как выходит из данного положения? Вносить через ручную операцию? |
Автор: | дремасова |
Добавлено: | #8  Сб Фев 07, 2009 20:14:18 |
Заголовок сообщения: | |
я делаю так у вас есть контракт, паспорт сделки, обычно оплата поставщикам происходит полностью или частично вперед оплату проводите через банк там всегда есть курс, отсюда лезет курсовая разница, теперь по приходу сумма сделки определена контрактом не зависимо от того какой курс, т.е инвойс у вас по количеству и на сумму договоренности, когда делаю приход то опираюсь на инвойс по курсу нац.банка (в гтд как раз и стоит этот курс), в приходе по импорту вверху ставите сумма ндс которую вы запатили при растаможке после того как забили приход одной строкой заносите таможенные пошлины они автоматически должны быть распределены на стоимость товара, по 3-значном плану счетов корреспондирующий был 687.4 по новому не помню и ндс на этот же счет падает оплату если через авансовый на этот счет отнесете то он встанет в зачет, опять возникает курсовая разница, ручной операцией определяете ей место, таможенная пошлина нужна лишь только для определения таможенных платежей это косвенно бух.сумма если будут вопросы пишите на эл.адрес всегда рада помочь если знаю ldremasova@mail.kz dremasova69@mail.ru или в агент |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #9  Сб Фев 07, 2009 22:23:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы уже все поняли? Если что-то не понятно, напишите. Лично я сделала себе табличку в экселе, чтобы было легче считать, если надо в понедельник скину. |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #10  Вс Фев 08, 2009 00:51:41 |
Заголовок сообщения: | |
*РЎРђРњ* Я нашла выход. Графа "таможенная стоимость" считается ведь автоматически умножая сумму на курс. Я все оставляю как есть. Пошлина в таком случае считается неверно, исправляю ее руками на нужную сумму (по ГТД). Вбиваю сбор, НДС, и все. Себестоимость в таком случае считается правильно. Проводки все верные - я проверила. А в печатной форме я вручную добавила графу "фактурная стоимость". Теперь у меня в распечатанном виде такие графы: сумма (в у.е.), фактурная стоимость (в тенге), таможенная стоимость, пошлина. И все понятно и просто. Я считаю, что конечно это недаработка разработчиков, потому что фактурная и тмаженные стоимости не всегда совпадают. Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Странно, хотела обратиться к *САМ*, а получилась ерунда какая-то.... |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #11  Вс Фев 08, 2009 20:12:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тише говорите, а то Вас услышат :D |
Автор: | почемучка | ||||
Добавлено: | #12  Пн Фев 09, 2009 06:55:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
1) 100% предоплата, курс Евро на дату оплаты 186,19, курс Евро на дату расчета платежей (27,06,08) 186,84 этот же курс и в ГТД, но ГТД выпущена 30,06,08, курс 189,38. Если приходовать по курсу 186,19 естественно себестоимость товара будет ниже, но не совпадает с таможенной стоимостью. Скажите, пожалуйста, я правильно поняла, что таможенные стоимости в приходе и в ГТД могут не совпадать? что таможенная стоимость в ГТД нужна только для расчета пошлины и пр.? Тогда и курсовых разниц у меня не будет? Если да, то КОШМАР, у меня 1500 единиц, и придется тамож.пошлину вводить вручную! 2) Вторая партия оплачена в размере 1/3, курс 175,2, курс в ГТД 154,47 (понятно что курс ГТД более выгоден налоговикам), а мне ничего дробить не надо? кто-то на форуме высказывал подобное мнение, только я не представляю возможности это сделать, а нужно ли?
А я использовала счет 3230 - Прочие обязательства по другим обязательным платежам с аналитикой Виды налогов, такой вариант имеет право быть? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #13  Пн Фев 09, 2009 11:26:45 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Да, т.к. стоимость товара в документах от поставщика может отличаться от таможенной на сумму доставки товара и возможно на сумму дооценки товара для расчета там.платежей.
Да
Если 100% предоплаты не было, то думаю приходывать надо по курсу ГТД. Счет 3397 использую исходя из метод.рекомендаций по составлению корреспонденции по типовому плану счетов Это мое личное мнение. |
Автор: | Ирина Кириллова |
Добавлено: | #14  Чт Фев 12, 2009 18:08:21 |
Заголовок сообщения: | |
Ситуация: Импорта у меня никогда не было! Поэтому прошу помочь знающих! У меня на руках следующие документы: 1. Договор от 15.12.08г. в рублях (ориентировоч. сумма дог. 20 000 000 без НДС) , к нему спецификация 1 от 15.12.08г.(сумма 5 271 349 р.), спецификация 2 от 15.12.08г. (1 831 012 р.); 2. Счет/ф от 28.01.09г. на сумму 1 822 543,04 р. 3. ГТД с курсом от 03.02.09г., подробности подсчета: 10-7773 тенге,1евро=155,45 тенге; 35-781169 тенге 4. Сертификаты о происхождении товара 5. Сертификаты качества 6. СМР 7. Счет/ф на автоперевозку (без НДС) 8. Счет/ф на брокерские услуги Оплата была произведена 1 967 371 р. от 21.01.09г.. Товар пока пришел только по второй спецификации. Так же оплатили таможенный сбор (106201) 7773 тенге и НДС за РФ 781169 тенге, оба платежа от 03.02.09г. Подскажите что мне мо всем этим делать? 1. Что включить в доп. стоимость? 2. По какому курсу приходовать? 3. Что делать с НДС за РФ? 4. Какие документы еще нужны? 5. Для чего нужны сертификаты? 6. Как в последующем будет закрываться этот договор? :shock: Всех заранее благодарю! :Rose: |
Автор: | Ирина Кириллова |
Добавлено: | #15  Пт Фев 13, 2009 15:40:04 |
Заголовок сообщения: | |
Что то по мойму мне помочь никто не хочет! Посоветуйте литературу где я могу познакомиться с темой импорта и доп. стоимостью! :Rose: |
Автор: | *САМ* | ||||||||||||||||
Добавлено: | #16  Сб Фев 14, 2009 21:36:14 | ||||||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||||||
Ирина Кириллова Почитайте НСФО 2, раздел 30 и МСФО 21 - это по курсовой разнице. Также НСФО 2, раздел 12 и МСФО 2 - это запасы.
Затраты на доставку и приобретение запасов, т.е.
Когда Вы оплачивали платежку там писали номер Инвойса по кот. оплачивали?
Не сталкивалась именно с Россией, но по другим странам беру взачет.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: Вроде все есть
Для подтверждения качества товара клиентам. Лучше сделать сертификаты еще и у нас.
После взаимного расчета между сторонами договор считается закрытым. Однако Вам его надо будет закрыть в своем банке в валютном контроле. Для этого нужны копии всех Инвойсов, Договора, ГТД, лучше узнайте об этом у своего менеджера. |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #17  Вс Фев 15, 2009 17:21:50 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос по заполнению Декларации по НДС: При расчете ГТД по таможенной декларации учтены в облагаемом обороте -доставка по территории России.Грузоперевозчик является ИП и резидент Казахстана.При этом он выписывает счет\фактуру без НДС на сумму 1 560 000,при выпуске ГТД таможня берет в облагаемый оборот только 1 092 000.Вроде как в строке 300.00.12 я должна указать сумму облагаемого оборота:приход от Поставщика+таможенный сбор+доставка 1 092 000= Но у меня еще есть разница 1 560 000 - 1 092 000 доставка по Казахстану и есть обязательство отражать все сч\ф без НДС в приложении 5 и доп форме к ней, получается что я отражаю в приложении 5 остаток суммы от доставки которая не была обложена таможенным оформлением.Но в допформе к 5 приложению я отражаю сч\ф и по идее я должна указать сумму полностью-1 560 000 так как это написано в сч\ф.В результате не стыковка строки товары,услуги приобретенные без НДС с допформой, либо исключить оборот в сумме 1092000 из строки 300.00.12, но зато приложение 5 правильно заполнено.Вообще то по логике я должна приоритет поставить приложению, чтобы в дальнейшем при камералке с КПН и НДС по данному Поставщику совпала сумма приобретения услуг.Может кто встречал по этому поводу разъяснения. |
Автор: | Lapka |
Добавлено: | #18  Пн Фев 16, 2009 17:35:12 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, закрывая паспорт сделки, был сформирован и подписан акт сверки, есть небольшое сальдо на конец (24 тенге). Паспорт сделки благополучно закрыла и забыла, но возникает вопрос что делать с суммой задолженности (сумма выданного аванса)? Списать на убытки? Добавлено спустя 11 секунд: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, закрывая паспорт сделки, был сформирован и подписан акт сверки, есть небольшое сальдо на конец (24 тенге). Паспорт сделки благополучно закрыла и забыла, но возникает вопрос что делать с суммой задолженности (сумма выданного аванса)? Списать на убытки? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #19  Пн Фев 16, 2009 17:55:42 |
Заголовок сообщения: | |
А в валюте остаток есть? Ведь закрываете паспорт сделки по валютному договору. Если нет - то это курс.разница. Если остаток в валюте есть, то на расходы. |
Автор: | Lapka |
Добавлено: | #20  Пн Фев 16, 2009 20:06:32 |
Заголовок сообщения: | |
остаток в валюте, 20 центов. то есть необходимо сделать проводку 7211 1610? На вычеты же я имею право взять эту сумму? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #21  Вт Фев 17, 2009 10:53:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да. |
Автор: | GAHA |
Добавлено: | #22  Вт Мар 31, 2009 12:42:35 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, подскажите пожалуйста по импорту, по какому курсу приходуется товар при 100 % предоплате, на условиях FAS поставки? |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #23  Вт Мар 31, 2009 13:31:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У меня тоже возникли сомнения по этому поводу.У кого есть какие мысли? |
Автор: | yliana |
Добавлено: | #24  Сб Ноя 07, 2009 12:46:21 |
Заголовок сообщения: | |
А можно и таможенную пошлину и таможенную процедуру провести через дополнительные расходы пропустив раздел таможня, таможенный сбор ...дело в том , что если через доп. расходы провести , то сумма автоматически разнесется по позициям на себестоимость товара.. и все сходится... НДС , тоже через доп. расходы т.к. мы не стоим на учете по НДС Правильно я понимаю? |
Автор: | Аквамарин |
Добавлено: | #25  Вт Ноя 17, 2009 14:35:26 |
Заголовок сообщения: | |
А вот у меня такая ситуация: 20.04.09 - первый аванс - конвертация и оплата поставщику 18.05.09 - второй аванс - конвертация и оплата поставщику 24.06.09 - окончательная оплата - конвертация и оплата поставщику ГТД и приход товара - 19.08.09 г. Вопрос: на какую дату оприходовать товар и будет ли возникать курсовая разница? |
Автор: | Рано |
Добавлено: | #26  Вт Ноя 17, 2009 14:49:42 |
Заголовок сообщения: | |
Вначале надо посмотреть условия сделки в договоре. Если поставка осуществляется по CIP то курсовая разница обязательно будет и приходуете 19,08,09 по ГТД по курсу указанной в ГТД , а если поставка FSA то приходуете 19,08,09 и курс валюты будет согласно даты от 24,06,09. Так как по условиям FSA в момент полной оплаты вы становитесь правообладателем данного товара |
Автор: | Аквамарин |
Добавлено: | #27  Ср Ноя 18, 2009 10:42:20 |
Заголовок сообщения: | |
Условия поставки - DDU (ИНКОТЕРМС- 2000). Это как? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #28  Ср Ноя 18, 2009 10:51:39 |
Заголовок сообщения: | |
Аквамарин Почитайте здесь http://www.asvacargo.com/inkoterms.htm |
Автор: | Аквамарин |
Добавлено: | #29  Ср Ноя 18, 2009 10:59:59 |
Заголовок сообщения: | |
Елена, доброе утро! Спасибо, но как понять вот это: DDU Поставка без оплаты пошлины (... название места назначения) А ведь пошлина была начислена и уплачена нами. И я не нашла, на какую дату приходовать? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #30  Ср Ноя 18, 2009 11:02:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А ниже не читали- там есть подробности. Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Означает что поставщик доставляет товар Вам до Вашего месторасположения и несет все расходы и риски по доставке, кроме оплаты пошлины. Вот Вы и оплатили пошлину, т.к. поставщик не обязан. |
Автор: | Аквамарин |
Добавлено: | #31  Ср Ноя 18, 2009 11:13:36 |
Заголовок сообщения: | |
"Таким образом, "D" - термины означают договоры прибытия" - значит, по дате ГТД? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #32  Ср Ноя 18, 2009 11:19:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
По дате выпуска ТМЗ из таможенного режима, дата получения товара, эта же дата также проставлена внизу первой страницы ГТД на штампике "выпуск разрешен". |
Автор: | Аквамарин |
Добавлено: | #33  Ср Ноя 18, 2009 11:24:18 |
Заголовок сообщения: | |
Еще у нас есть договор с условием поставки CPT со 100 %-ной оплатой. Тут, как я понимаю, приходуем на момент оплаты поставщику, а не по дате ГТД? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #34  Ср Ноя 18, 2009 11:28:43 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Где Вы прочитали что
|
Автор: | Аквамарин | ||
Добавлено: | #35  Чт Ноя 19, 2009 11:11:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Подытожим: DDU -по дате ГТД СРТ - по дате оплаты Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Вот тут, пожалуйста, поподробнее. Дело в том, что у нас платежи проводятся посредством платежной карточки и мне предоставляют чек с банкомата. На основании выписки с банка оказалось, что таможенники сняли 2 раза таможенную пошлину, но у меня только один чек. Когда я попросила объяснить, мне ответили, что терминал плохо работал в тот день и сумма "пробилась" 2 раза. Что теперь мне делать? По остаткам на карточке выходит, что не хватает той суммы. |
Автор: | Танюша | ||||
Добавлено: | #36  Чт Ноя 19, 2009 11:31:50 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
отразите оплату по таможенной пошлине
переплата пойдет в счет предстоящих платежей по таможенной пошлине, и запросите в таможне акт сверки, все будет наглядно видно. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #37  Чт Ноя 19, 2009 12:23:07 |
Заголовок сообщения: | |
Согласна с Танюша. |
Автор: | Гуля |
Добавлено: | #38  Чт Июл 15, 2010 20:30:28 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т. Помогите пожалуйста срочно в моей ситуации. Приобретены запчасти в России, своим транспортом.до 01 июля 2010г Оплата по предоплате 04.05.2010г.в руб.-280650 руб. по курсу 5,066 ГТД оформлено стр.54- 14.06.10 курс -4,67 Стоимость запчастей - 280650 руб. Оплачено по квитанции там.пошлина - 73394 тенге там.сборы- 23149 тенге НДС РФ- 59449 тенге НДС РК - 121413 тенге Как мне разнести по бух.учету в 1С 7,7 объясните по подробнее, пожалуста. 1.По какому курсу приходую запчасти? 2.Как указываю таможенные сборы и таоженные платежи, сумма вместе в общем Н-р%73394+23149 3.Где указываю НДС РФ, отдельно от НДС РК или вместе суммирую в общем. 4. Как распределяю там.сборы и платежи по запчастям, их очень много? Заранее спасибо. |
Автор: | Гуля |
Добавлено: | #39  Пн Июл 19, 2010 12:56:45 |
Заголовок сообщения: | |
Ответьте на мой вопрос,пожалуйста |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #40  Пн Июл 19, 2010 13:15:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы у себя оформляете по курсу предоплаты 5,066 Как оформляется в 1С приход товара по импорту на основании ГТД http://balans.kz/viewtopic.php?t=24036 Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: Вопросы по 1С задавать лучше в ветке по 1С Добавлено спустя 14 минут 2 секунды: Гуля Вот еще вам ссылка http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18587 |
Автор: | Гуля |
Добавлено: | #41  Чт Июл 29, 2010 09:25:45 |
Заголовок сообщения: | |
НДС 105102 - в ГТД с.34 НДС 105105 - в ГТД с.35 Ответьте пожалуйста а эти две строки с ГТД суммируются при разноске в 1С7,7? Потому что там одна строка по НДС |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #42  Чт Июл 29, 2010 11:27:22 |
Заголовок сообщения: | |
Гуля Да, суммируются. |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #43  Чт Июл 29, 2010 11:39:57 |
Заголовок сообщения: | |
Да, вам нужно суммировать НДС. Будет некорректная разноска в форму 300, т.к оборот по импорту из РФ идет отдельной строкой. |
Автор: | Leto |
Добавлено: | #44  Чт Авг 19, 2010 12:12:17 |
Заголовок сообщения: | |
Привет баланс, как разобраться в ГТД, там.стоимоть, фактурная и статистическая, все разные. По какой стоимости приходывать, по курсу указанному вверху ГТД или по курсу, указанному на штампе в день выпуска товара в обращение. (товар из ГРеции). спасибо. |
Автор: | *САМ* | ||||
Добавлено: | #45  Чт Авг 19, 2010 12:25:57 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Приходуете по фактурной стоимости. Таможенная стоимость только для расчета налогов на таможне.
Это зависит от оплаты. Если была 100% предоплата, то по курсу на день аванса. Если предоплата частичная, то по среднему курсу. Если оплаты не было, то по курсу на дату выпуска в свободное обращение. |
Автор: | almatinka |
Добавлено: | #46  Чт Авг 19, 2010 17:42:18 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно оформить бух документы в моем случае: Получены материалы и товар для проведения выставки в РК, растаможены, уплачены таможенные платежи и НДС по импорту товара. Затем, по окончании выставки, все опять затаможили и отправили обратно. Оформляю поступление ТМЗ(импорт)+таможенные платежи+НДС , а дальше... что надо предпринять? И как все это будет выглядеть в проводках? |
Автор: | Flora |
Добавлено: | #47  Ср Окт 13, 2010 14:14:40 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Прочитала тему с начала, но что-то не все поняла. У меня как и у Kitten фактурная и таможенная стоимость разные. Оприходовала ТМЦ по инвойсу на 8000 евро, а таможенная 11 000 евро. НДС и пошлина рассчитаны из 11 000. Пошлину разнесла как доп расходы, а вот что с НДС? Мы плательщики НДС. Получается у меня оборот 1 538 400 (8000*192,3), а НДС по этому обороту 253 836 (11 000 * 192,3 * 12%). Я его весь могу в зачет взять или нет? И в 300 форме мне по графе А ставить 1 538,4 а по графе В 253 836? Или в зачет взять только с 8000 евро, а остальное на доп расходы? Помогите пожалуйста, совсем запуталась. |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #48  Ср Окт 13, 2010 14:20:05 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Flora
Считаю,что это верное решение. С ув. Добавлено спустя 51 секунду:
Да. |
Автор: | Flora |
Добавлено: | #49  Ср Окт 13, 2010 14:27:24 |
Заголовок сообщения: | |
Или мне в графу А ставить сумму оборота 2 115 300? Но тогда у меня потом при сверке 100 и 300 форм не пойдут обороты. В 100 форме я приход товара покажу на сумму 1 538 400. Как быть? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #50  Ср Окт 13, 2010 14:41:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Flora
Опять верное решение. С ув. |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #51  Ср Окт 13, 2010 19:08:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В 100.00 вы показываете стоимость товара НЕ по курсу начисления таможенных платежей, а по курсу оприходования исходя из условий поставки и предоплаты, частичной оплаты или полной оплаты после получения товара. Обороты по 100.00 и 300.00 не обязательно должны совпадать. |
Автор: | Снегурочка |
Добавлено: | #52  Пн Окт 25, 2010 00:49:54 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, помогите пожалуйста, оплатили 9.09.10 по курсу 147.51, потом доплатили 10.09.2010 по курсу 147.41, ГТД 20.10.10 курс 147.46, условия поставки EXW (продавец только предоставляет товар покупателю на собственной территории продавца ("E" - термин - EX WORKS); ) по какому курсу оприходывать товар? |
Автор: | Снегурочка |
Добавлено: | #53  Вт Окт 26, 2010 14:20:49 |
Заголовок сообщения: | |
ну помогите пожалуйста |
Автор: | Татьяна* |
Добавлено: | #54  Вт Окт 26, 2010 14:28:43 |
Заголовок сообщения: | |
Приходовать по курсу предоплаты - 147,46 |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #55  Ср Дек 08, 2010 16:41:42 |
Заголовок сообщения: | |
Обязательно ли иметь подтверждающие документы на составляющие таможенной стоимости? У меня поставка DDU Алматы, инвойс на общую сумму 8976,5 евро, но в нем расписано стоимость товара 7816,5 евро и стоимость транспортировки 1160 евро. Однако согласно авианакладной стоимость транспортных услуг составила 1279,2 евро. Таким образом, в ГТД фактурная стоимость 8976,5 евро, а таможенная стоимость 9095,7 евро. Получается, у меня есть неоплаченная транспортировка на сумму 119,2 евро... её не нужно никому оплачивать? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #56  Ср Дек 08, 2010 16:58:22 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
За транспортировку авиакомпании услуги оплачивает судя по всему Ваш поставщик, а Вы в свою очередь оплачиваете ему.
Это для Вашего поставщика стоимость услуг в такую сумму обошлась, а для Вас счет перевыставлен самим поставщиком на сумму 1160 То есть поставщику транспортировка обошлась дороже и получен убыток.
Верно. |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #57  Ср Дек 08, 2010 17:40:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Т.е. это не наша проблема, что мы не возместили поставщику полную сумму транспортных услуг? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #58  Ср Дек 08, 2010 17:51:59 |
Заголовок сообщения: | |
Да, верно. |
Автор: | Арманай |
Добавлено: | #59  Пн Янв 10, 2011 17:25:58 |
Заголовок сообщения: | В ГТД строка 34- тамож пошлина |
Пжл коллеги подскажите в ГТД приходуем импорт строка по коду 34 куда относим на тамож пошлину кто знает расшифровку всех кодов,где можно посмотреть или скачать? |
Автор: | Gulmira |
Добавлено: | #60  Пн Янв 10, 2011 17:49:09 |
Заголовок сообщения: | |
http://www.balans.kz/topic13333.html?print=yes посмотрите в этой ветке может поможет |
Автор: | T_S |
Добавлено: | #61  Чт Фев 24, 2011 11:17:30 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! подскажите,пожалуйста. Если я закупила валюты для оплаты товара по импорту 20.12.2010 г., а саму оплату сделала на следующий день 21.12.2010. Предоплата за товар составила 100%. По какому курсу приходовать товар? по курсу покупки валюты или по курсу следующего дня, курсу оплаты? спасибо! |
Автор: | naruto.aiman | ||
Добавлено: | #62  Чт Фев 24, 2011 12:04:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
T_S,
Т.к. оплата полностью, то считаю по курсу оплаты на 21.12.2010 |
Автор: | T_S | ||
Добавлено: | #63  Чт Фев 24, 2011 12:33:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А брать курс банка на 21.12.2010? :oops: |
Автор: | naruto.aiman | ||
Добавлено: | #64  Чт Фев 24, 2011 12:40:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да. В сообщении №4 (в этой теме)написаны даже проводки. |
Автор: | @Светланк@ |
Добавлено: | #65  Пн Сен 09, 2013 14:59:42 |
Заголовок сообщения: | |
Получен контейнер с Китая (автозапчасти) от 4-х поставщиков по FOB INCOTERMS 2000. Наше ТОО плательщик НДС. Стоимость контейнера 700 $ включена в ГТД от одного из поставщиков,т.е. сумма по инвойсу не сходится с суммой товара по ГТД на эти 700 $. Конечно же с контейнера взяты взяты таможенные расходы и таможенная пошлина 15% от стоимости контейнера+ затраты по транспортировке и оплачен НДС. По какой стоимости теперь оприходовать контейнер? 1. 700 $ 2. 700$+ таможенная пошлина+тамож.расходы+НДС |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #66  Пн Сен 09, 2013 15:04:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ндс-то в зачет идет со всей декларации. |
Автор: | @Светланк@ |
Добавлено: | #67  Пн Сен 09, 2013 15:18:14 |
Заголовок сообщения: | |
А затраты по транспортировке лягут в себестоимость товара одного из 4-х поставщиков по ГТД ? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #68  Пн Сен 09, 2013 15:58:12 |
Заголовок сообщения: | |
Как понимаю, логично разбросать на весь товар - от всех поставщиков. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #69  Пн Сен 09, 2013 16:26:26 |
Заголовок сообщения: | |
Как я понимаю, транспортные расходы уже должны быть разбросаны на все ГТД и входят в таможенную стоимость каждого товара, в т.ч. и контейнера. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #70  Пн Сен 09, 2013 16:41:14 |
Заголовок сообщения: | |
Одно дело в таможенную стоимость - другое дело в себестомость товара. |
Автор: | Aiguliera |
Добавлено: | #71  Чт Мар 13, 2014 12:22:06 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите если мы НДС при растамаживании импортируемых товаров оплатили в одну налоговую (не нашу, а в ту, к которой относится тамож.комитет) теперь как перекинуть эту оплату или просто взять в зачет? что-то не пойму куда в какую строку относить оплаченный НДС в декларации 300.00 (сто лет не занималась импортом) Добавлено спустя 54 секунды: импортировали не из стран тамож.союза (самолетом прилетели товары из Индии) |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #72  Чт Мар 13, 2014 12:24:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно.
Стр.300.00.016. С ув. |
Автор: | Aiguliera |
Добавлено: | #73  Чт Мар 13, 2014 12:26:53 |
Заголовок сообщения: | |
просто там написано на основании декларации ф.320, а мы ее не сдавали, так как я поняла что она предназначена только если импорт из стран там.союза :oops: |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #74  Чт Мар 13, 2014 12:29:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
И с других стран, не входящих в ТС. С ув. |
Автор: | Aiguliera |
Добавлено: | #75  Чт Мар 13, 2014 12:35:52 |
Заголовок сообщения: | |
из правил составления 300.00 за 2014 года "6) в строке 300.00.016 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276-4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.017, 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.026. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00.Cтрока включает в себя строки 300.00.016I А, 300.00.016II А;" в смысле что мы должны были по любому сдавать 320.00 или 328.00? хотя в правилах 320.00 написано так: " Настоящие Правила разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и определяют порядок составления формы налоговой отчетности (декларации) по косвенным налогам по импортированным товарам (далее – декларация), предназначенной для детального отражения информации об исчислении налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость и акцизам при импорте товаров с территории государств – членов Таможенного союза в соответствии с разделами 8 и 9 Налогового кодекса и статьями 11–1,11–2, 21, 49, 49–1 Закона Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» (далее – Закон о введении). " |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #76  Чт Мар 13, 2014 12:46:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Эти формы составляются только при импорте товаров из стран Таможенного союза. С ув. |
Автор: | Aiguliera |
Добавлено: | #77  Чт Мар 13, 2014 12:49:06 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда фразу из правил 300.00 "Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00" не надо читать буквально? если так то спасибо :) |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #78  Чт Мар 13, 2014 13:20:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это и есть ГТД, только сейчас она называется ДТ |
Автор: | Aiguliera |
Добавлено: | #79  Чт Мар 13, 2014 18:24:22 |
Заголовок сообщения: | |
аа вон оно что, а я думала что декларацию 320 имели ввиду, спасибо |
Автор: | LALA |
Добавлено: | #80  Пн Ноя 10, 2014 16:32:43 |
Заголовок сообщения: | |
какая сумма НДС из ГТД идет в зачет? Та которая в 47 или "в подробности подсчета"? |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #81  Пн Ноя 10, 2014 17:07:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В этой графе указываются общие суммы таможенных платежей по всем листам ГТД. В зачет берете НДС из этой графы, но в пределах уплаченной суммы. |
Автор: | Арна |
Добавлено: | #82  Пн Ноя 10, 2014 21:34:54 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, если частичные 2 предоплаты, затем частичное поступление товара, затем полная оплата, и 2 частичное поступление. 1 поступление средний курс от 2 предоплат, а 2 поступление по какому курсу? |