» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Декларация по имуществу форма 700.00 за 2008 год

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Айгерим
Добавлено: #1  Ср Фев 04, 2009 09:57:27
Заголовок сообщения: Декларация по имуществу форма 700.00 за 2008 год

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=145905#145905

Привет, всем, помогите пожалуйста, я первый раз, сдаю годовые отчеты, и так как раньше тоже в нашем ТОО ничего толком не делалось, ничего не могу понять, что от куда взялось, объясните мне кто нибудь. как заполняются формы 701.3, 700.00.100.00,это очень срочно :cry:

Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

Re: 701.03, 700,00

Айгерим говорит:
Привет, всем, помогите пожалуйста, я первый раз, сдаю годовые отчеты, и так как раньше тоже в нашем ТОО ничего толком не делалось, ничего не могу понять, что от куда взялось, объясните мне кто нибудь. как заполняются формы 701.3, 700.00.100.00,это очень срочно :cry:



Автор: Легенда
Добавлено: #2  Ср Фев 04, 2009 10:03:15
Заголовок сообщения:

Подробнее обьясните, что у вас в ТОО есть из ФА, когда приобрели :)


Автор: Айгерим
Добавлено: #3  Ср Фев 04, 2009 10:11:42
Заголовок сообщения:

оптовая и розничная реализация лекарственных средств. осн. сред.приобретали с 2006 год :cry:

Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:

1с Бухгалтерия 7,7 №: 000000001 2007
HDD 80Gb, Seagate, Barracuda-жесткий диск №: 000000003 2007
Key Genius Comfi KB-08 PS/2 Genius №: 000000007 2007
Key Genius Comfi KB-08 PS/2 Genius №: 000000017 2007
Note Book Acer AS3613LM №: 000000002 2007
Soft Windows XP ( программа) №: 000000028 2007
ИБП IPPON Back Power pro 700va3.420BT.3xc13. ОПСКА №: 000000024 2008 год
Компьютер Celeron №: 000000027 2008год
Компьютер пентиум s775 №: 000000010 2008
Копировальный аппарат и ксерокс №: 000000008 2008
Кухня коплект №: 000000020 2008
Лазерная мышка №: 000000025 2008
Монитор ЖК17 №: 000000026 2008
НР Lazer jet 425ON №: 000000009 2008
Стабилизатор напряжения OPC FDR-3KVA (relay) №: 000000005 2007
Стабилизатор напряжения OPC FDR-5KVA (servo) №: 000000004 2007
Стабилизатор напряжения VK-1000VA №: 000000006 2007
УПС №: 000000011 2007
Холодильник Веко RCM-7050 HCA №: 000000021 2008



Автор: Легенда
Добавлено: #4  Ср Фев 04, 2009 10:29:56
Заголовок сообщения:

Вы точно уверены, что расчеты по имуществу не отправляли до вас,может лучше по электронке отправте запрос по лиц.счету, если там пусто, значит не отправляли. Тогда если вы отправите эти формы за все года, предупредите ваше рук-во, о том, что будет пеня и недоимка, чтобы они потом не делали удивленные глазки. Просто если вы сейчас отправите эти формы, наверняка не зная были ли отчеты до вас, то хорошего все равно ничего не будет, также вылезет пеня, но уже по вашей вине. :)


Автор: Айгерим
Добавлено: #5  Ср Фев 04, 2009 10:32:15
Заголовок сообщения:

нет отчеты сдавали. но цифры с неба


Автор: Легенда
Добавлено: #6  Ср Фев 04, 2009 10:32:24
Заголовок сообщения:

Я имела ввиду, если вы отправите отчеты повторно, т.е. они упадут дважды

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

значит нужно, сдавать допки

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

как то мне не ясно, про цифры с неба

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

Налог на имущество платится с балансовой ст-ти, а не по приобретенной может поэтому вам кажется, что цифры с неба?



Автор: Айгерим
Добавлено: #7  Ср Фев 04, 2009 10:39:54
Заголовок сообщения:

я буду отправлять только за 2008 год))


Автор: Легенда
Добавлено: #8  Ср Фев 04, 2009 10:49:49
Заголовок сообщения:

До 31 марта заполните 700ф. по имуществу
701,03 вам не надо уже сдавать, т.к. у вас нет здания или земли, по новому НК 2009



Автор: Айгерим
Добавлено: #9  Ср Фев 04, 2009 10:55:50
Заголовок сообщения:

а по ИП как здавать, если есть земля??? :D


Автор: Легенда
Добавлено: #10  Ср Фев 04, 2009 10:56:55
Заголовок сообщения:

какой режим?

Добавлено спустя 47 секунд:

Вообще то с ИП не работала :wink:



Автор: Айгерим
Добавлено: #11  Ср Фев 04, 2009 10:58:00
Заголовок сообщения:

упращенка


Автор: Легенда
Добавлено: #12  Ср Фев 04, 2009 11:13:07
Заголовок сообщения:

ну по земле однозначно нужно сдавать, но какую форму не подскажу, т.к. мы обще/уст., только помните расчет нужно сдать до 15 февраля


Автор: Айгерим
Добавлено: #13  Ср Фев 04, 2009 11:15:11
Заголовок сообщения:

это я помню. )) спасибо :Rose:


Автор: Ведмедь
Добавлено: #14  Ср Фев 04, 2009 14:09:18
Заголовок сообщения:

Айгерим
Форма по имуществу и земельному налогу с этого года одна 701.01, на имущество сдается если есть недвижимость, СНР по патенту налог на имущество не считают.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #15  Пн Фев 09, 2009 13:49:49
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, у меня тоже вопросы по 700 ф. На балансе у ТОО числятся 2 машины, разные. Как в доп. приложении это отразить, куда записывать вторую машину?


Автор: Elis
Добавлено: #16  Пн Фев 09, 2009 13:53:26
Заголовок сообщения:

Там в Приложении Ф700.02 "Налог на транспортные средства" есть "плюсик" справа вверху странички.
Нажимаете его, добавляете новую страницу, заполняете на вторую машину.



Автор: Евлеша
Добавлено: #17  Пн Фев 09, 2009 14:22:02
Заголовок сообщения:

Здраствуйте! Скажите пожалуста, а ИБП IPPON Back Comfo Pro 600b, 600VA, 3690 Вт - это кажется упс, стоимостью 7300 тг , будет являться ОС


Автор: Легенда
Добавлено: #18  Пн Фев 09, 2009 14:27:39
Заголовок сообщения:

по налоговому учету нет


Автор: Евлеша
Добавлено: #19  Пн Фев 09, 2009 14:31:53
Заголовок сообщения:

подождите я спросила относительно 2008 года, я знаю что сейчас конечно не является


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #20  Пн Фев 09, 2009 21:04:56
Заголовок сообщения:

Elis спасибо Вам большое.
:bravo: :bravo: :bravo:
А я уже больше недели :stena:
Без Вас еще месяц сидела бы и мучила себя и 700ф :kill:



Автор: Elis
Добавлено: #21  Пн Фев 09, 2009 22:47:01
Заголовок сообщения:

Евлеша говорит:
Здраствуйте! Скажите пожалуста, а ИБП IPPON Back Comfo Pro 600b, 600VA, 3690 Вт - это кажется упс, стоимостью 7300 тг , будет являться ОС

Является ли актив Основным средством или нет - определяется только сроком службы. Если вы планируете, что ваш бесперебойник прослужит более года, то значит это - Основное средство. И по бухгалтерсокму учету, и по налоговому учету. И в 2008 году, и в 2009 году. И износ на него начисляется, и по бухгалтерскому учету, и по налоговому учету.
Вот то, что с 2009 года это Основное средство не является объектом обложения налогом на имущество - это факт. Но это уже другая песня.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #22  Вт Фев 10, 2009 00:22:09
Заголовок сообщения:

Скажите,пожалуйст. ИП на упрощенке имеет право начислять износ?
И кем должно быть оценено здание,только БТИ или независимыми оценщиками для обложения налогом на имущество?



Автор: Евлеша
Добавлено: #23  Вт Фев 10, 2009 15:03:42
Заголовок сообщения:

Скажите пожалуйста, должна ли я была приобретенное в 2008 году ИБП IPPON Back Comfo Pro 600b, 600VA, 3690 Вт - это кажется упс, стоимостью 7300 тг, отнести у себя в 1-ске на ОС ? Если нет, то куда?


Автор: Elis
Добавлено: #24  Вт Фев 10, 2009 15:47:05
Заголовок сообщения:

Евлеша, что с вами?
Вы задали этот вопрос тремя постами выше.
Двумя постами выше я вам на него ответила.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #25  Вт Фев 10, 2009 15:57:36
Заголовок сообщения:

Подскажите, если расчет на имущество сдается только по зданиям, строениям согласно нового кодекса, тогда декларация по имуществу за 2008г. сдается ликвидационная?


Автор: Евлеша
Добавлено: #26  Вт Фев 10, 2009 16:00:29
Заголовок сообщения:

:shock: Извините Elis и спасибо. Я посмотрела на ответ "легенды", растроилась и написала еще раз, не глянув на страничку №2.
А если 10 января 2009 г. приобретен маслянный обогреватель, то я правильно ли поняла, что у себя я отношу его на ОС, но ф 701.03, а теперь то уже ф 701.01 мне сдавать не надо?



Автор: Elis
Добавлено: #27  Вт Фев 10, 2009 16:27:41
Заголовок сообщения:

Не надо.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #28  Вт Фев 10, 2009 16:30:20
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
Подскажите, если расчет на имущество сдается только по зданиям, строениям согласно нового кодекса, тогда декларация по имуществу за 2008г. сдается ликвидационная?


Ликвидационная сдается только при ликвидации налогоплательщика.
Ничего не сдавайте.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #29  Вт Фев 10, 2009 16:34:25
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
Скажите,пожалуйст. ИП на упрощенке имеет право начислять износ?
И кем должно быть оценено здание,только БТИ или независимыми оценщиками для обложения налогом на имущество?


Я стоимость здания узнаю в НК, но они могут эти цифры только в середине года из БТИ получают. Расчеты сдаю по старым суммам, а потом доп.форму отправляю, а оплачиваю сумму побольше - чтоб пеня не полезла.
Когда встал вопрос о том, что у нас сдается только часть здания, то в НК сказали, что я могу привлечь независимых оценщиков. Но стоимость их услуг на тот момент была 45 000, по причине превышения стоимости их услуг над суммой налога - отказались от этой идеи.



Автор: Гость
Добавлено: #30  Вт Фев 10, 2009 23:24:08
Заголовок сообщения:

ИП на упрощенке начисляет износ на здания или нет?


Автор: Сидорова
Добавлено: #31  Вт Фев 10, 2009 23:42:43
Заголовок сообщения:

Здраствуйте, у меня тоже имеется вопрос по имуществу, прям даже незнаю как быть...
ТОО упрощенка,зарегистрировались в марте 2007 года, имеется лицензия, естественно платили налог (копейки), форму 701,02 за 2008 год сдали, но дату поставили 2007 год.получается что сдали не за тот период за который надо.
Подскажите пожалуйста как быть???



Автор: Kenga
Добавлено: #32  Ср Фев 11, 2009 00:21:34
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
Скажите,пожалуйст. ИП на упрощенке имеет право начислять износ?

Да, обязано вести бухучет, как положено.
Anonymous говорит:
И кем должно быть оценено здание,только БТИ или независимыми оценщиками для обложения налогом на имущество?

Никем не должно. Налоговой базой для обложения налогом на имущество является балансовая стоимость по данным бухучета, т.е. первоначальная стоимость - ликвидационная стоимость - износ.



Автор: Kenga
Добавлено: #33  Ср Фев 11, 2009 01:28:45
Заголовок сообщения:

Сидорова говорит:
ТОО упрощенка,зарегистрировались в марте 2007 года, форму 701,02 за 2008 год сдали, но дату поставили 2007 год.получается что сдали не за тот период за который надо.

Когда вами приобретены ОС?
Каким числом у вас принята Ф.701.02?



Автор: Сидорова
Добавлено: #34  Ср Фев 11, 2009 11:09:04
Заголовок сообщения:

Kenga говорит:
Сидорова говорит:
ТОО упрощенка,зарегистрировались в марте 2007 года, форму 701,02 за 2008 год сдали, но дату поставили 2007 год.получается что сдали не за тот период за который надо.

Когда вами приобретены ОС?
Каким числом у вас принята Ф.701.02?


ОС у нас нет, у нас НМА, т.е лицензия, а 701,02 принята 16.02.2008года



Автор: Kenga
Добавлено: #35  Ср Фев 11, 2009 11:13:06
Заголовок сообщения:

Сидорова, а когда лицензия получена? Клещами из вас информацию вытягивать надо. Ответ ведь зависит от конкретной ситуации.


Автор: Сидорова
Добавлено: #36  Ср Фев 11, 2009 11:16:27
Заголовок сообщения:

31 мая 2007года, но еще сдавали форму 701,03 за 4 кв 2007года(как первоначальную), 701,03 принята 19.11.2007года


Автор: Kenga
Добавлено: #37  Ср Фев 11, 2009 11:30:51
Заголовок сообщения:

Вообще-то непонятная ситуация. Получается вы 16.01.08 сдали предварительный расчет на 2007 г., т.е. как бы с опозданием на год, но при этом вам не были начислены никакие штрафы, в любом случае должна была образоваться задолженность по налогу на имущество.
Опять же неясно, какие суммы и когда вы платили.
Если лицензия получена 31 мая 2007 г., вы Ф.701.03 должны были отправить за 3 кв. 2007 г., а за 4 кв. Ф.701.03 вообще не сдается, все корректируется в Ф.700.00 за 2007 г.
Вы проверьте свой лицевой счет по ИНИСу, когда у вас сели расчеты и декларация за 2007 г., какие суммы по ним начислены, когда была оплата. Если у вас в прошлый раз проскочило без штрафов, может и сейчас можно сдать Ф.701.02 на 2008 г.?

Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

Сидорова говорит:
сдавали форму 701,03 за 4 кв 2007года(как первоначальную), 701,03 принята 19.11.2007года

Простите, сразу не обратила внимание, если Ф.701.03 принята 19.11.2007, то это и есть за 3 кв. А вы там написали 4 кв. что ли?



Автор: Сидорова
Добавлено: #38  Ср Фев 11, 2009 11:45:49
Заголовок сообщения:

Цитата:
Простите, сразу не обратила внимание, если Ф.701.03 принята 19.11.2007, то это и есть за 3 кв. А вы там написали 4 кв. что ли?


да квартал стоит 4 ...



Автор: Сидорова
Добавлено: #39  Ср Фев 11, 2009 20:25:40
Заголовок сообщения:

Kenga говорит:
Вообще-то непонятная ситуация. Получается вы 16.01.08 сдали предварительный расчет на 2007 г., т.е. как бы с опозданием на год, но при этом вам не были начислены никакие штрафы, в любом случае должна была образоваться задолженность по налогу на имущество.
Вы проверьте свой лицевой счет по ИНИСу, когда у вас сели расчеты и декларация за 2007 г., какие суммы по ним начислены, когда была оплата. Если у вас в прошлый раз проскочило без штрафов, может и сейчас можно сдать Ф.701.02 на 2008 г

По оплате: была предоплата, т.Е. один раз заплатили и до сих пор остаток висит.
В 2007г. пени нет, а вот в 2008году начислили, затем сделали переброску, пеня=0
а насчет проскочило" прошлый раз", а вдруг в этот раз не проскочит???

Еще мне предложили написать отзыв на ф.701,02 (которая не с тем периодом), как Вы на это смотрите и что из этого моджет получиться??? :oops:



Автор: Kenga
Добавлено: #40  Ср Фев 11, 2009 22:18:32
Заголовок сообщения:

Конечно неправильную форму надо отозвать, тем более, что она была отправлена ошибочно. НО Ф.701.02 на 2008 г. все равно надо сдавать, от этого никуда не денешься.


Автор: Сидорова
Добавлено: #41  Ср Фев 11, 2009 23:26:19
Заголовок сообщения:

но если ее сдавать сейчас будут штрафные санкции или нет?
я слышала что с 1 января 2009 формы отзываться не будут, в НК сказали...



Автор: Vad
Добавлено: #42  Чт Фев 12, 2009 01:01:20
Заголовок сообщения:

Vassiliy говорит:
Айгерим
СНР по патенту налог на имущество не считают.

Можно ссылку на ст.НК? А то мы сдали 701.01 за квартиру в аренду.



Автор: Duma
Добавлено: #43  Чт Фев 12, 2009 09:20:07
Заголовок сообщения:

Сидорова говорит:
31 мая 2007года, но еще сдавали форму 701,03 за 4 кв 2007года(как первоначальную), 701,03 принята 19.11.2007года

Если "Принято к учету" 31.05.2007г., то должны были сдать за 3 кв 2007г, по состоянию на 1 августа 2007г.,но уже не стоит ничего менять.
А насчет отзыва, если НК пойдет на это, то в бланке отзыва указываете правильную дату, там две графы "была сдана ошибочно" и "период, куда следует отнести", что-то типа того. Они сами перенесут эту отчетность.
Сидорова говорит:
я слышала что с 1 января 2009 формы отзываться не будут, в НК сказали...
Так может речь идет про отчетность 2009 года?


Автор: Сидорова
Добавлено: #44  Чт Фев 12, 2009 13:09:33
Заголовок сообщения:

Kenga говорит:
НО Ф.701.02 на 2008 г. все равно надо сдавать, от этого никуда не денешься.


Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

а штрафные санкции будут или нет если да то в каком размере?



Автор: Гость
Добавлено: #45  Вс Фев 15, 2009 18:02:16
Заголовок сообщения:

плиз, подскажите, тоо общ.режим, здесь немного в бухг непорядок, вот хочу спросить, ранее отчет не сдавали вообще по имуществу и имущества не было, тем не менее , за 2008г надо ли будет сдать фно 700.00 по имуществу???
Сув.



Автор: Elis
Добавлено: #46  Вс Фев 15, 2009 19:03:41
Заголовок сообщения:

А в ТОО имущества не было и нет?
Если имущества нет, то Ф700.00 сдавать не надо



Автор: Евлеша
Добавлено: #47  Вт Фев 17, 2009 14:46:12
Заголовок сообщения:

Здраствуйте! Подскажите как то в экселе можно расчитать Приложение №3 к годовой декларации ф 700 (налог на имущество) Может быть у кого-нибудь есть пример таблицы


Автор: yliana
Добавлено: #48  Чт Фев 19, 2009 11:56:52
Заголовок сообщения:

А я что то не могу понять как правильно заполнить 700,00 за 2008г. Мне тут сказали , что в строке 700,00,010 нужно отразить суммы с расчетов (ф. 701,03) по строкам 701,03,007... а как быть с суммой с ф. 701,02по строке 701,02,005 , ее что-ли не надо прибавлять????


Автор: Елена Гончаренко
Добавлено: #49  Пт Мар 13, 2009 16:01:56
Заголовок сообщения:

Почему не вбивается приложение 2 к деклорации 700.00 налог на транспортные средства, хотя закачали обновление ЭФНО 1.6.1.43. Просим помочь. :o


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #50  Пт Мар 13, 2009 16:13:28
Заголовок сообщения:

Все вбивается


Автор: Fiona
Добавлено: #51  Пт Мар 13, 2009 16:16:46
Заголовок сообщения:

Проверила только что открыть и заполнить приложение 2 к декларации 700 налог на транспортные средства, все заполняется. Проверьте сколько Мб ЭФНО которое вы скачали, бывает не полностью скачивается и поэтому не все работает, должно быть 7,56 МБ


Автор: Айгулечка
Добавлено: #52  Пт Мар 13, 2009 17:28:59
Заголовок сообщения:

yliana говорит:
ф. 701,02по строке 701,02,005 , ее что-ли не надо прибавлять????

вместо 701.02 мы сдали 701.01 форму, поэтому к 701.03 формам нужно прибавить 701.01 (т.е. 701.02 форма), всю за 4 квартала. Так что ли?



Автор: Елена Гончаренко
Добавлено: #53  Сб Мар 14, 2009 14:02:29
Заголовок сообщения:

Спасибо за ответ,извините я не много не правильно задала вопрос. За 2007 год мы вбивали наименование транспортного средства ( например, ЗИЛ -130).А за 2008 год уже не вбиваем наименование автотранспорта, а только по строке 700.02.001 галочкой указываем вид транспортного средства,так?


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #54  Сб Мар 14, 2009 15:14:54
Заголовок сообщения:

Елена Гончаренко говорит:
А за 2008 год уже не вбиваем наименование автотранспорта, а только по строке 700.02.001 галочкой указываем вид транспортного средства,так?

Совершенно верно



Автор: Nemo
Добавлено: #55  Сб Мар 14, 2009 16:15:03
Заголовок сообщения:

Добрый день, подскажите, пожалуйста..
я впервые заполняю Годовую декларацию по земельному налогу
дали акт определения поправочного коэффициента для налогообложения с коэффициентом 1, написали, что земля расположена в зоне 1, что это означает? как это использовать, куда вписывать?
к какой категории относится наша земля? унас большой магазин, внизу жилого дома, как бы цокольный этаж что ли. специально построен так дом..даже вот незнаю, как объяснитть, хочется яснее. в сведениях о собственнике написано- НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.
Где могу взять сведения о БАЛЛЕ Бонитета? и какую налоговую ставку применять, использовать статью 381 НК? и конкретно по нашему городу.
сижу уже целый час, пытаюсь что нить найти, никак, уже голова кругом!!!
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :%):



Автор: svet
Добавлено: #56  Сб Мар 14, 2009 16:23:31
Заголовок сообщения:

Сидорова говорит:
я слышала что с 1 января 2009 формы отзываться не будут, в НК сказали...

отзывать можно будет, но только по ошибкам, указанным в кодексе и в заявлении на отзыв. Вчера забрала из НК результат по отзыву, хотя токой ошибки и не было в заявлении. Отзыв был по виду отчетности. :)



Автор: Айгулечка
Добавлено: #57  Пн Мар 16, 2009 16:12:43
Заголовок сообщения:

Айгулечка говорит:
вместо 701.02 мы сдавали 701.01 форму, поэтому в 700 форме в графе 700.00.010 к 701.03 формам нужно прибавить 701.01 (т.е. 701.02 форма), всю за 4 квартала 2009 года. Так что ли?



Автор: baknar
Добавлено: #58  Пн Мар 16, 2009 16:30:48
Заголовок сообщения:

Nemo говорит:
к какой категории относится наша земля? унас большой магазин, внизу жилого дома, как бы цокольный этаж что ли. специально построен так дом.

Курсором подойдите к строке 700.01.006 сверху увидите разъяснение, что куда относить, у вас, я думаю,ЗНП.
Балл бонитета не надо. А базовую ставку узнайте в своем НК. Например ,по нашему городу по Кодексу одно, они дали другую ставку, так как решения местных органов могут быть.



Автор: Nemo
Добавлено: #59  Пн Мар 16, 2009 16:34:42
Заголовок сообщения:

вроде я и читаю там, что куда, но так как я впервые это делаю, боюсь ошибиться, вот и возникает куча вопросов.
спасибо за помощь!



Автор: Раконка
Добавлено: #60  Пн Мар 16, 2009 16:59:40
Заголовок сообщения:

Приобрели здание под магазин в мае м-це 2008 года, только договор купли-продажи, а регистрация в БТИ и т.д. продолжается до сих пор.
Расчет по имуществу не сдавали, так как считали, что документы еще не оформлены, хотя магазин действует с мая 2008 года.
Должны ли были сдать расчет ? А сейчас я могу сдать 700 форму без расчета ? Кто как думает ?
Или сдать расчет за 2008 год, расчет за 2009 год, заплатить пеню, штраф за несвоевременную сдачу и потом только 700 ?
Кто что посоветует наверно были случаи .....предыдущий бухгалтер считает, что раз нет доков , то и нет расчета. А я считаю, что договор купли-продажи и участие в предпринимательской деятельности служит основанием для сдачи расчетов по налогу на имущество.



Автор: Нагайна
Добавлено: #61  Пн Мар 16, 2009 17:17:31
Заголовок сообщения:

Раконка говорит:
Приобрели здание под магазин в мае м-це 2008 года, только договор купли-продажи, а регистрация в БТИ и т.д. продолжается до сих пор.
Расчет по имуществу не сдавали, так как считали, что документы еще не оформлены, хотя магазин действует с мая 2008 года.
Должны ли были сдать расчет ? А сейчас я могу сдать 700 форму без расчета ? Кто как думает ?
Или сдать расчет за 2008 год, расчет за 2009 год, заплатить пеню, штраф за несвоевременную сдачу и потом только 700 ?
Кто что посоветует наверно были случаи .....предыдущий бухгалтер считает, что раз нет доков , то и нет расчета. А я считаю, что договор купли-продажи и участие в предпринимательской деятельности служит основанием для сдачи расчетов по налогу на имущество


Была аналогичная ситуация в 2002 году. Правды добиться не удалось, налоговики отвечали, а почему нет своевременной регистрации. В общем, решила сдавать и платить налог от даты договора купли-продажи. Налоговики, конечно же, начрередпринимательскойислят по дате договора. Т.к. есть наличие дохода от предпринимательской деят-ти. На баланс нужно ставить после подписания акта приемки-передачи. Налог на имущество считается по балансовой стоимости. [/b]



Автор: Раконка
Добавлено: #62  Пн Мар 16, 2009 17:29:17
Заголовок сообщения:

Я думаю, если я сейчас сдам декларацию за 2008 год без расчета, прокатит или нет ? Ведь это обнаружится только при прверке ? Или лучше не рисковать ? А сдать расчеты за 2008, 2009 и потом только декларацию 700 ?


Автор: baknar
Добавлено: #63  Пн Мар 16, 2009 17:36:01
Заголовок сообщения:

Раконка
Как-то здесь советовали сначала оприходовать как товар, а потом в конце года, после 20 ноября, или сейчас поставить на учет как ОС. Вы ведь не только налог не заплатили, но и не сдали расчеты.



Автор: Раконка
Добавлено: #64  Пн Мар 16, 2009 17:39:05
Заголовок сообщения:

Да но у меня здание, которое участвовало в предпринимательской деятельности...есть ККМ и отчеты.


Автор: Элиталь
Добавлено: #65  Пн Мар 16, 2009 17:39:16
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста в декларации 700 надо проставлять налоговый режим, в котором осуществляет деятельность налогоплательщик, если я не ошибаюсь 01-юр.лица, 04-по упрощенке, а по патенту какой?


Автор: Айгулечка
Добавлено: #66  Пн Мар 16, 2009 17:55:20
Заголовок сообщения:

[quote="Айгулечка"]вместо 701.02 мы сдавали 701.01 форму, поэтому в 700 форме в графе 700.00.010 к 701.03 формам нужно прибавить 701.01 (т.е. 701.02 форма), всю за 4 квартала 2009 года. Так что ли?
подскажите пожалуйста



Автор: Нагайна
Добавлено: #67  Пн Мар 16, 2009 18:02:02
Заголовок сообщения:

Раконка говорит:
Я думаю, если я сейчас сдам декларацию за 2008 год без расчета, прокатит или нет ? Ведь это обнаружится только при прверке ? Или лучше не рисковать ? А сдать расчеты за 2008, 2009 и потом только декларацию 700 ?


За 2008г может и прокатит без подачи расчета, если покажите приход после 20 ноября, а за 2009 навряд ли.



Автор: baknar
Добавлено: #68  Пн Мар 16, 2009 18:12:34
Заголовок сообщения:

Элиталь говорит:
Подскажите пожалуйста в декларации 700 надо проставлять налоговый режим, в котором осуществляет деятельность налогоплательщик, если я не ошибаюсь 01-юр.лица, 04-по упрощенке, а по патенту как

В самой Декларации сверху есть разъяснение.
01-ЮЛ ОУР
02-недропользователи
03- ЮЛ СНР
04- все ИП



Автор: Айгулечка
Добавлено: #69  Вт Мар 17, 2009 13:00:56
Заголовок сообщения:

Здравствуйте ув. бухгалтера! Подскажите пож. в 700 форме, в строке 700.00.10 что ставить (сумму форм 701.03 и 701.02). В этом году вместо 701.02 мы сдали 701.01. Значит прибавляем вместо 701.02, 701.01. Но у меня такой вопрос мы берем в 701.01 форме графу F всю сумму за 4 квартала?


Автор: baknar
Добавлено: #70  Вт Мар 17, 2009 13:10:34
Заголовок сообщения:

Айгулечка говорит:
Подскажите пож. в 700 форме, в строке 700.00.10 что ставить

Эту сумму вы берете из расчета 701.02 и 700.03 за прошлый год. А 701.01 -это расчет на 2009 год. Графа F - это сумма всех предстоящих платежей.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

baknar говорит:
700.03

Ошиблась 701.03



Автор: случайно
Добавлено: #71  Ср Мар 18, 2009 10:06:09
Заголовок сообщения: 700.00 декларация

Здраствуйте! я незнаю что делать, дело в том, что в ЭФНО я хочу отправить отчет 700.00 №7 за 2008 г, а он не отправляется, пишет ошибка "форма налоговой отчетности не подлежит к отправке на сервер и дальше проверьте заполнение ключевых полей ну там РНН ФИО и т.д." и в конце необходимо вести вид отчетности а раньше писало должно быть заполнено хоть одно поле, в отчете все заполнено два раза перезаполняли в ручную писали


Автор: Аринка
Добавлено: #72  Ср Мар 18, 2009 10:41:20
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. подскажите пож. я в течении года приобретала ос и сдавала 701.03, соответственно оплату тоже производила. теперь я делаю 700 за 2008 год. и у меня выходит разница.
начисл. уплачено.
за 2007 ф.700 63295 63295
на 2008 ф701.02 63771 70000
2008 701.03 1кв 1038 1308
2кв 1100 5000
3кв -26809
4кв 1169 4500

таким образом начисленная сумма 103564 уплаченна 144103 в течении 2008 года. Теперь делаю 700 форму складываю все баланс.ст-ть ос на 1 число месяцев /13 и у меня получается не 103564 а 375298.
за 2008 ф.700
в строчке 700,00,009 375298
стр 700.00.010 144103 (это все выше уплаченные суммы в этом году)7
стр 700.00.012 231195 к начислению

Это что получается я должна ещё начислить сверху и уплатить? не пойму где у меня ошибка?????



Автор: nadezhdats
Добавлено: #73  Ср Мар 18, 2009 12:12:50
Заголовок сообщения:

вы случайно транспорт в расчет не включали? по нему ИНН не начисляется.
или какой то приход не показали в 701.02

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

проверьте лицевой счет ИНН в ИНИс

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

странно, по вашим данным пересчитала сумму начисления и получаю 93887 к начислению по сданным расчетам 63771+1038+1100+26809+1169.
непонятно..... 8)))

Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:

Аринка говорит:
стр 700.00.010 144103 (это все выше уплаченные суммы в этом году)7

это суммы поданные в расчетах в течение 2008г. Декларация 700 за 2007г сюда не включается



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #74  Ср Мар 18, 2009 17:16:16
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Помогите пож.разобраться по налогу на имущество.В кодексе за 2008г. по налогу на имущ. последний расчет 20 ноября(по данным на 1 ноября).Получается все изменения после 1.11 показать в декларации?


Автор: nadezhdats
Добавлено: #75  Ср Мар 18, 2009 17:18:00
Заголовок сообщения:

да


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #76  Ср Мар 18, 2009 17:26:20
Заголовок сообщения:

пасибо :twisted:


Автор: кука
Добавлено: #77  Чт Мар 19, 2009 16:50:37
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста решение вопроса! Мы ИП открылись в январе, работать начали в марте, купили кассовый аппарат в сентябре и не сдали расчет на имущество до 21 ноября. В НК молчат ну и мы молчим.
можно ли сейчас сдать годовую на имущество? и все или все таки они припишут штраф?



Автор: Svetik
Добавлено: #78  Чт Мар 19, 2009 17:06:43
Заголовок сообщения:

кука говорит:
можно ли сейчас сдать годовую на имущество? и все или все таки они припишут штраф?

Годовую сдать нужно. Но если при проверке обнаружат это нарушение - все равно оштрафуют... (а может быть и нет... как повезет :D ) А если не сдадите годовую - будет еще хуже... :(



Автор: nadezhdats
Добавлено: #79  Чт Мар 19, 2009 17:07:41
Заголовок сообщения:

кука
сдать годовую обяз.надо. При сверке обязательно всплывет - д.б аппарат на дату регистрации



Автор: nnok
Добавлено: #80  Чт Мар 19, 2009 21:45:34
Заголовок сообщения:

скажите, пожалуйста, при сдаче дополнительной декларации я вношу разницу в таблицу?

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

декларация по имуществу, ессно



Автор: Доминика
Добавлено: #81  Чт Мар 19, 2009 21:55:48
Заголовок сообщения:

nnok говорит:
скажите, пожалуйста, при сдаче дополнительной декларации я вношу разницу в таблицу?

да.



Автор: nnok
Добавлено: #82  Чт Мар 19, 2009 22:28:45
Заголовок сообщения:

Доминика говорит:
nnok говорит:
скажите, пожалуйста, при сдаче дополнительной декларации я вношу разницу в таблицу?

да.


спасибо! :)



Автор: Доминика
Добавлено: #83  Чт Мар 19, 2009 23:45:34
Заголовок сообщения:

Пожалуйста! кнопочка "спасибо" рядом с моей аватаркой ;)


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #84  Ср Мар 25, 2009 18:32:18
Заголовок сообщения:

По 700 форме сумма налога к уменьшению составила 462тенге, В 1С в Расчет налогов какой датой это уменьшение ставить, 2008г. или 2009г. В налоговой это уменьшение пройдет 2009г.


Автор: Елена Т
Добавлено: #85  Ср Мар 25, 2009 18:38:54
Заголовок сообщения:

Я корректирую начисление налога в декабре 2008г.
Нерезидент Баланса говорит:
В налоговой это уменьшение пройдет 2009г.

У них там свои налоговые правила.



Автор: ALёна
Добавлено: #86  Ср Мар 25, 2009 18:40:16
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
какой датой это уменьшение ставить, 2008г. или 2009г

Вы же декларацию за 2008г.сдаете, значит и уменьшение по бух.учету должно быть 2008 годом.



Автор: анита цой
Добавлено: #87  Ср Мар 25, 2009 19:52:15
Заголовок сообщения:

у меня здание в одном городе соот-но НК этого города, другое имущество в другом городе НК этого города, как годовую сдавать в два НК?


Автор: Елена Т
Добавлено: #88  Ср Мар 25, 2009 20:09:19
Заголовок сообщения:

Две декларации в каждой - свойкод налогового комитета, по месту нахождения.


Автор: Ученик глбуха
Добавлено: #89  Чт Мар 26, 2009 13:09:09
Заголовок сообщения:

Добренький день! Подскажите пожалуйста, в 2008 в 701,02 по сроку уплаты до 20 февраля- 51795,до 20 мая - 51795,до 20 августа - 51795,до 20 ноября - 51795, в августе у меня выбывают ОС и я здаю 701,03 за 4 квартал уменьшая налог на 61164 по сроку уплаты на 20 ноября, так вот вопрос правильно ли я поступила??? или раз в 701,02 по сроку 20 ноября стоит 51795, то и уменьшать надо только на эту сумму, а остальную разницу на 9369 - корректировать в годовой 700,00 ??? :P


Автор: nadezhdats
Добавлено: #90  Чт Мар 26, 2009 13:23:20
Заголовок сообщения:

вы правильно поступили, так как уменьшение проводится по факту выбытия
а разница у вас, возможно, и другая получится в годовой (из собственного опыта), она корректируется 700.00 формой



Автор: Ученик глбуха
Добавлено: #91  Чт Мар 26, 2009 13:30:14
Заголовок сообщения:

Спасибки, конечно, но хотелось бы ссылку на какой нибудь документ или правила :)

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

А разница конечно другая там 700 ещё на уменьшение 6012, но вопрос как раз по 701,03 ???



Автор: Solitary
Добавлено: #92  Чт Мар 26, 2009 13:34:42
Заголовок сообщения:

Ученик глбуха говорит:
Спасибки, конечно, но хотелось бы ссылку на какой нибудь документ или правила :)

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

А разница конечно другая там 700 ещё на уменьшение 6012, но вопрос как раз по 701,03 ???

да, nadezhdats, вам верно ответила
+ прилагаю правила по заполнению ф.701.03, чтобы вы могли убедиться в правильности вами заполненной ф.701.03)



Автор: Елена Т
Добавлено: #93  Чт Мар 26, 2009 14:58:19
Заголовок сообщения:

Ученик глбуха -всё равно окончательный расчет делается по 700 декларации. Там всё и откорректируется.


Автор: Ученик глбуха
Добавлено: #94  Чт Мар 26, 2009 15:06:53
Заголовок сообщения:

С окончательным всё понятно, вопрос по 701,03, можно ли ставить сумму в 701,03 по сроку уплаты больше, чем по тому же сроку в 701,02 :o


Автор: Svetik
Добавлено: #95  Чт Мар 26, 2009 15:15:54
Заголовок сообщения:

Можно, Вы же заполняете 701,03 по фактическим данным. Поступление и выбытие ОС в течение года оч.редко совпадает в цифрах


Автор: Елена Т
Добавлено: #96  Чт Мар 26, 2009 15:38:25
Заголовок сообщения:

ст.356 п7 Налог.Кодекса
По объектам налогообложения, выбывшим в течение налогового периода, текущие платежи уменьшаются на сумму налога, определяемую путем применения налоговой ставки к налоговой базе выбывших объектов обложения на момент выбытия. Сумма налога, подлежащая уменьшению, распределяется равными долями на оставшиеся сроки уплаты налога.
При изменении обязательств по исчислению и уплате налога на имущество в течение налогового периода текущие платежи по налогу на имущество корректируются на сумму изменения налоговых обязательств равными долями по предстоящим срокам уплаты налога на имущество.

Т.е. сумма вполне может быть больше чем по тому же сроку к уплате.



Автор: Ученик глбуха
Добавлено: #97  Чт Мар 26, 2009 17:03:41
Заголовок сообщения:

Я очень благодарна всем, ведь я спорила с налоговым инспектором и оказалось, что Я права!!!!! :Yahoo!:


Автор: Алиюша
Добавлено: #98  Чт Мар 26, 2009 22:29:43
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать в данной ситуации. Предыдущий бухгалтер не сдавал расчеты и декларацию по имуществу (за 2007 год). ТОО зарегистрировано в апреле 2007 года, приобретен кассовый аппарат в октябре 2007г. В 2008 году все сдалось вовремя.


Автор: Solitary
Добавлено: #99  Чт Мар 26, 2009 23:03:08
Заголовок сообщения:

Алиюша говорит:
Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать в данной ситуации. Предыдущий бухгалтер не сдавал расчеты и декларацию по имуществу (за 2007 год). ТОО зарегистрировано в апреле 2007 года, приобретен кассовый аппарат в октябре 2007г. В 2008 году все сдалось вовремя.

прочитала сообщение - часть поняла, часть не совсем)))
ежели у вас было имущество, исходя из того, что в 2008г вы подавали ф. 700 и расчеты ф. 701.02 (701.03), то вам необходимо представить в НК ф. 700 за 2008год - до 31 марта 2009г.



Автор: Елена Т
Добавлено: #100  Чт Мар 26, 2009 23:07:37
Заголовок сообщения:

Но у нее было поступление в 2007г.
Алиюша говорит:
зарегистрировано в апреле 2007 года, приобретен кассовый аппарат в октябре 2007г.

И тут интересно в формах 700 и 701.02 за 2008г Вы указывали вид "Первоначальная" или "Очередная"?



Автор: Solitary
Добавлено: #101  Чт Мар 26, 2009 23:10:24
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Но у нее было поступление в 2007г.
И тут интересно в формах 700 и 701.02 за 2008г Вы указывали вид "Первоначальная" или "Очередная"?

мда-а-а... по любому, при проверке, этот момент всплывет :(



Автор: Технический
Добавлено: #102  Вс Мар 29, 2009 14:12:40
Заголовок сообщения:

Создавайте новые. Закрыта.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ