Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Что делать с 100 формой за 2007 год и как?
    Расхождение между формой 910.00 общим...
    С зарплаты нужно удержать остаток ден...
    ф.300 за 1 кв 2009г. своевременно не распечатали. Что делать?
    Не сдала 701.01 на 2009г. подскажите что делать
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Что делать с 300 формой в 2009г: выданные счета-фактуры?     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Пт Янв 30, 2009 12:59:52 Сообщить модератору   

    Как вы думаете, в нынешней форме теперь нужно указывать покупателей по РНН, ну вот например мы оказываем услуги не только юрикам (юр.лицам) но в большей части и физикам (физ.лицам), как это отражать в налоговой отчетности? Спрашивать у каждого РНН, так что ж тогда получается, теперь нам в магазин ходить с пакетом документов? смешно. А вы что скажете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Янв 30, 2009 13:08:58   

    Да я тоже об этом задумалась, мне кажется должно быть разъяснение по этому вопросу и у кого розница наверное не надо будет составлять реестр. Надо подождать правила заполнения этой формы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Янв 30, 2009 13:31:36 Сообщить модератору   

    Правила заполнения формы есть на www.salyk.kz
    Реестр по выданным счетам-фактурам. Если физ. лицам Вы предоставляли Чек ККМ, а не счет-фактуру, то его не нужно включать в реестр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Янв 30, 2009 13:38:31   

    Гость сами с салыка? или так ради интереса? есть же по месту http://urist.kz/content/category/2/19/62/
    Laviva уточните вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Пт Янв 30, 2009 13:54:13 Сообщить модератору   

    Мы оказываем услуги по созданию веб-сайтов, выставляем счета-фактуры, в числе заказчиков у нас преимущественно физических лиц, когда я выставляю счет-фактуру я указываю просто частное лицо без каких-либо реквизитов, так вот теперь думаю а как я буду указывать их в 300 форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Янв 30, 2009 14:12:10 Сообщить модератору   

    как мне дали ответ в нескольких НК, правда устный, физ лицам не надо выставлять СФ, и в 300 форме соответственно не указывать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Янв 30, 2009 14:20:12   

    а если они чек потребуют,мы же не имеем права не давать им чек.выбили чек а с/ф что - не надо- бред какой то Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бахыт
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Янв 30, 2009 14:29:35   

    Здравствуйте, а если у нас супермаркет, и реализация товаров идет ч/з кас.регистратор, кому нужно, тот приходит за счет-фактурой, но их единицы, а приход денег я сразу приходую в кассу Дебет-касса Кредит-доход от розничной торговли, Дебет-касса Кредит-НДС в бюджет. А мне как быть с 300 формой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Янв 30, 2009 14:29:46 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    а если они чек потребуют,мы же не имеем права не давать им чек.выбили чек а с/ф что - не надо- бред какой то Crazy


    Это не бред - ст. 263 п.15 пп.3.
    А чек Вы должны выбивать, даже если покупатель его не просит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Янв 30, 2009 14:33:14   

    а как тогда это в программе 1с вести-чек выбили,т.е. прихдник сделали и пусть весит как переплата,или как не разберу???????????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Янв 30, 2009 14:34:13 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    Это не бред - ст. 263 п.15 пп.3.
    А чек Вы должны выбивать, даже если покупатель его не просит
    абсолютно согласна с вами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Янв 30, 2009 14:34:33   

    Natalya-krg что то на вас не похоже, она сказала, я передала, обычно искали в кодексе. Это же не сложно
    http://kodeks.kz/2009/index.php?st=263
    НК-2009 говорит:

    15. Оформление счета-фактуры не требуется в случаях:
    1) осуществления расчетов за предоставленные коммунальные услуги, услуги связи населению через банки с применением первичных учетных документов, служащих основанием при ведении бухгалтерского учета;
    2) оформления перевозки пассажира проездным билетом, в том числе электронным билетом, выдаваемым на авиационном транспорте;
    3) представления покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров, работ, услуг населению за наличный расчет;
    4) оказания услуг, предусмотренных статьей 250 настоящего Кодекса.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Янв 30, 2009 14:38:21 Сказали Спасибо❤   

    Макс, в 1С ведите как обычно . если ЧЛ выбили чек , наклад-ю или акт вып работ тоже делайте ( чтобы доход отразить) , а с/ф проводить не нужно. чтобы она не попала в реестр выданных 300ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Янв 30, 2009 14:39:47   

    скажите в 7с-77 как быть-выбили чек физ. лицу,счет фактуру не надо,тогду получается чек в 1с не проводится ни как или это как то по другому делается? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Янв 30, 2009 14:42:16 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    а как тогда это в программе 1с вести-чек выбили,т.е. прихдник сделали и пусть весит как переплата,или как не разберу???????????


    Чек выбили, выписали накладную или акт вып. работ, и уже по требованию счет-фактуру. В 1С-ке начисление дохода и НДС идет не по счет-фактуре, а именно по накладной и акту вып. работ.
    У нас магазин, поэтому реализации населению много. Продавцы выписывают накладные на бумажке, кассир пробивает чек. В конце дня кассир забивает все накладные в 1С-ку одной накладной на частное лицо и делает приходник один. Счет-фактуру выписывает тоже, по привычке. Я просто эти счет-фактуры не буду указывать в реестре и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Янв 30, 2009 14:42:55   

    Как Вы раньше делали? Как реализацию показывали за день в 1С - общей суммой РН и ПКО , или же отдельно каждого ЧЛ заносили в 1С по фамилии ПКО на него , РН + с/Ф .
    делайте как обычно, только , если ЧЛ не нужна с/ф , вы её и не формируйте в 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Янв 30, 2009 14:45:04 Сообщить модератору   

    Чек "проводить надо" -ПКО. а делаете реализацию без ввода СФ. только накладная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Янв 30, 2009 14:46:50   

    Всем большое спасибо за терпение и помощь!!!!!!!!!!!!!!!! Rose
    С Ув.

    Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:

    разьясние пожалуйста кто знает,следующее - в 2009г введено положение овозврате превышения суммы ндс,уплаченной поставщиками ,над суммой ндс,уплаченой покупателями,так называемое дебетового сальдо.
    С Ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Янв 30, 2009 15:14:41 Сообщить модератору   

    Почитайте ст. 272-274 НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Янв 30, 2009 15:28:59   

    ст. 272-274 НК.-это что получается,если у нас в 4 кв был зачет по ндс,и на 1 кв еще более 100 тыс оставалось,то теперь мы не можем взять их в зачет т.к. это было до 01.01.2009 и вернуть зачет нельзя???????????? Crazy
    С Ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Янв 30, 2009 15:40:50 Сообщить модератору   

    Нет, *МАКС*, в зачет Вы уже взяли и никто Ваш зачет отнять не может.
    Возврат НДС будет только с превышения, образовавшегося с января 2009 года.
    Я сама еще плохо представляю как это будет происходить, на практике увидим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz